Двойное налогообложение / Налоги - 1434 советов адвокатов и юристов
Возникает ли, необходимость в двойном налогообложении при торговле акциями иностранных эмитентов на московской бирже через российского брокера?
Я работаю вахтовым методом, в Магаданской области. Для прилёта на вахту, я приобретаю билеты за свой счёт.Работодатель "возвращает" деньги за билет. Но,снова начисляет их в зарплату, и снова высчитывается из суммы, потраченной на билет, налог! На предыдущем предприятии, сумма потраченная на билеты указывалась как "сумма не облагаемая налогом" и возвращалась полностью. Законны-ли действия работодателя? Ведь он заставляет меня дважды платить налог с одной и той-же суммы!
Сдаю квартиру в наем организации, они за меня оплачивают 13 % НДФЛ. Вопрос: нужно ли не еще платить налог на имущество за эту квартиру? Нет ли в этом случае двойного налогообложения?
Имею вторую квартиру в Белоруссии. Должен ли я оплачивать налог с этой квартиры с учетом избежания двойного налогообложения с Белоруссией?
Налогообложение.
Кафе-налогообложение ЕНВД. При оплате по безналичному расчету налоговая учитывает данный доход как оптовая торговля. В связи с этим облагает данный доход 6%. Права ли налоговая, по моему мнению это двойное налогообложение.
Если человек делает кукол и сдает их в магазин на продажу, то магазин с продажи платит налог. В этом случае нужно ли быть человеку самозанятым и тоже платить налог. Получается с одного товара дважды будет оплачиваться налог?
Заключен договор аренды с правом субаренды. По какому договору можно сдать в субаренду, чтоб не попасть на двойное налогообложение?
Добрый день! Я постоянно проживаю в Швейцарии. Являюсь сотрудником компании РФ на территории РФ, получаю пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет. Плачу налоги и в РФ, и в Швейцарии. Возможно ли избежать двойного налогообложения?
Нужно перевести личные средства физ. лица из из банковского счета в Германии на счет а Россию. Средства легальные, налог по ним уплачен в Германии. Об открытом счете в Германии отечественная налоговая служба уведомлена.
Вопрос мой заключается в том, что: не потребуется-ли еще раз заплатить с этой суммы налог в бюджет РФ?
Заранее благодарна.
Не могу найти договор-конвенцию об избежании двойного налогообложения между Молдовой и США. Помогите пожалуйста - кто может. Ситуация - Молдова оплачивает в США консалтинговые услуги, при предоставлении справки 611 о резиденстве компании в США - Молдова может не уплачивать в бюджет НДС с выплаты в США?
На Американском сайте IRS только вот эта информация - Молдова является одной из бывших советских республик, которые в настоящее время охвачены договором с Содружеством Независимых Государств (СНГ), ранее известный как Союз Советских Социалистических Республик (СССР).
Договор о подоходном налоге - 1973 В интрнете не могу ничего больше найти по Молдове и США..
Гражданин (резидент) РФ работает в другой стране, с которой у РФ есть конвенция об избежании двойного налогообложения.
Налоги исчисляются и уплачиваются по месту работы. Должен ли такой гражданин предоставлять какие-либо документы в РФ (декларации, справки и т.п.)?
Как платить налоги, если я резидент РФ, зарегистрирую ИП в Республике Армения и получать доход буду на счет в банке Армении?
Насколько я знаю существует соглашение о избежании двойного налогообложения между Россией и Арменией. Как это реализуется на практике?
Т.е.
Регистриую ИП в Армении.
Получаю доход на счет в банке в Армении.
Плачу налог в Армении
Дальше мне нужно деньги перевести себе на счет в российском банке. Как я должен их перевести?
Могу на счет физ лица или обязательно регистрировать ИП в России?
Если есть ИП в России, могу я переводить на счет ИП? Как в этом случае платится налог?
Должен ли я платить налог еще и в России?
Нужно ли заполнять анкету от Тинькоф банка о налоговом резидентстве при двойном налогообложении?
Тинькоф банк рассылает анкету о налоговом резидентские. В данный момент я налоговый резидент другой страны и плачу там налоги. С этой страной у нас заключено двойное налогообложение. Подскажите, нужно ли заполнять анкету? И что я могу ожидать на основе этого?
Я сейчас работаю в России, идёт процесс оформления грин карты, у меня бизнес в России, в Америке не планирую работать или долго жить, просто нужно иногда навещать родственников, собственно только по этой причине и оформляется грин карта, налоги плачу в России, нужна консультация по двойному налогообложению, чтобы не платить налоги в России и ещё в стране в которой не планирую жить, просто за владение грин карты, подскажите сколько стоит консультация.
Я сейчас работаю в России, идёт процесс оформления грин карты, у меня бизнес в России, в Америке не планирую работать или долго жить, просто нужно иногда навещать родственников, собственно только по этой причине и оформляется грин карта, налоги плачу в России, нужна консультация по двойному налогообложению, чтобы не платить налоги в России и ещё в стране в которой не планирую жить, просто за владение грин карты, как быть с налогами в этой ситуации?
Нужно ли мне подавать налоговую декларацию в России от продажи зарубежной недвижимости (Чехия).
Действует ли соглашение двойном налогооблажении между этими странами?
Спасибо.
Спасибо большое-меня интересует именно торговля на рынке-проверяющие из налоговой пояснили-что граждане беларуссии не платят на территории рОССИИ НАЛОГИ Т.К ОНИ ИХ ПЛАТЯТ В БЕЛАРУССИИ И ПОЛУЧАЕТСЯ ДВОЙНОЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ, А ЭТО ПРОТИВОРЕЧИТ СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РФ И БР-НО МЫ ДУМАЕМ ЧТО НАЛОГОВИКИ ПРОСТО ПРИКРЫВАЮТ БЕЛАРУСОВ И САМИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ.
Здравствуйте.
С квартиры в многоквартирном доме платится налог с её инвентаризационной стоимости. То есть, покупая квартиру, мы приобретаем вместе с ней и общедомовую собственность (ОДС) - лестничные площадки, шахты лифтов и т. д. Эта ОДС является неотъемлемой частью покупки, за которую мы платим рыночную стоимость. Этой собственностью мы не можем распоряжаться - не продать, не купить отдельно, не сдать в аренду в своих интересах (дом не имеет нежилых помещений, а только технические). Но налог на ОДС выведен в отдельную графу собственности (долевая) как часть стоимости всего четырёх-подъездного дома и исчисляется десятками миллионов, что даёт налогооблагаемую базу в пару миллионов. В эту стоимость УЖЕ входит и моя квартира, как неотъемлемая часть дома.
Вопрос в следующем: как избавится от этого балласта двойного налогообложения (по другому ситуацию и не назовёшь).
Должны-ли собственники МКД дважды оплачивать НДС при установке ОДПУ в доме.
Собственники МКД заключили договор с РСО на установку ОДПУ. РСО привлекла к работам субподрядчика, который работает на УСН. Собственникам РСО предъявила к оплате форму КС-2 где присутствует "Возмещение НДС при УСН (за работу подрядчика) кроме того НДС 20% на общую сумму. Как обосновать отказ в оплате РСО за двойное налогообложение?
'Использована информация юридической социальной сети https://www.9111.ru'
На строительство квартиры застройщику была выдана оговоренная сумма. После сдачи квартиры, в связи с некачественным исполнением работ, была написана претензия застройщику по качеству работ и срыву сроков сдачи объекта (комната студия в 9-и этажном доме). Застройщик вернул часть суммы как неустойку, игнорировав некачественное выполнение работ. На сумму возвращённых денег пришёл подоходный налог. Получается двойное налогообложение. Вообщем и платить не с чего - полгода как безработный.
Я работаю в компании, где нам платят зарплату 2 раза, аванс и зарплата, налог снимают 2 раза и с аванса и с зарплаты 13%,правомерны ли действия компании?
Я, гражданин РФ, нерезидент РФ (т.к. уже более 183 дней проживаю в США), имею пасспорт США.
Могу ли я продать свою квартиру в РФ, затем перевести полученные за квартиру деньги в США, а затем заплатить налоги за продажу этой квартиры в США, а не в РФ?
Будут ли мои действия при этом соответствовать ДОГОВОРУ от 17 июня 1992 года МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОЕДИНЕННЫМИ ШТАТАМИ АМЕРИКИ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НАЛОГОВ НА ДОХОДЫ И КАПИТАЛ)?
Я гражданин России, приглашают на работу в Китае. Консультантом, 120 дней в году. Есть ли с Китаем соглашение об избежание двойного налогообложения? Если да, могу ли я выбирать страну оплаты налога: Россию, или Китай?
Продаем товары в интернет-магазине.
Доставляем товар сначала на склады в Словакию (из РФ), платим пошлину.
Затем оттуда отправляем покупателям-физлицам по странам Еврозоны. С ЕС все просто, а вот страны: Швейцария, Норвегия, Исландия вызывают сложности.
На данный момент покупателю приходится оплачивать пошлину (вторую, фактически).
Вопрос 1:
Как можно избежать двойного обложения пошлинами?
Вопрос 2:
Если нельзя избежать двойных пошлин, есть ли метод оплачивать пошлину за покупателя? В этом случае отгрузка пойдет не из ЕС.
Моя машина стоит на учете в Самарской области. Прописан и проживаю в Северной Осетии. Мне пришла квитанция об оплате транспортного налога и в Осетии, и в Самарской области. Почему?
Мне дальний родственник подарила квартиру, при этом я заплатила налог 13% на стоимость данной квартиры. Теперь, через 3 месяца я хочу продать эту даренную квартиру.
Вопрос: буду ли я с продажи квартиры, еще раз платить налог 13%, который я уже оплатила?
В 2017 году я не являлся налоговым резидентом РФ. В этот период времени я получил доход на территории Швейцарии и уплатил там же налоги с полученного дохода. В том же 2017 году я не проживал 183 дня ни в одной из стран, в том числе и в РФ. В 2018 году я снова налоговый резидент РФ. Обязан ли я платить налоги, если переведу денежные средства из Швейцарского банка на свой личный счет в РФ?
В случае, если гражданин Украины имеет семью в России и будет получать ВНЖ и проживать в России, и также он имеет в Украине ИП, получает как украинский ИП доход в Украину от предпринимательской деятельности на украинский счет в банке, соответственно платит в Украине все налоги и переводит потом свои средства физ. лица в Россию.
Должен ли он также и здесь будет платить налоги с этих средств?
Или он освобождается от налогов в России т. к. иначе получается двойное налогообложение?
Какие статьи законов РФ и международных договоров это регулируют?
Т.к. такой гражданин является налоговым резидентом РФ (постоянное проживание в РФ) и соответственно налоговая инспекция может предъявить вопросы о доходах.
Не будет ли это трактоваться как незаконное занятие предпринимательской деятельностью на территории РФ без открытия ИП и получение доходов с такой деятельности?
Пожалуйста, прикладывайте к ответу ссылки на действующее законодательство РФ.
Есть несколько вопросов по налогообложению.
1. Являюсь игроком в ОНЛАЙН-букмекерской конторе. Лицензия букмекерской конторы выдана другим государством (Кюрасао). Ставки делаются исключительно через интернет.
2. Выигрыши выводятся на систему Webmoney.
3. Затем средства с Wеbmoney переводятся на карточку Сбербанка. При переводе средств с Webmoney на карту подписывается электронный договор О купле-продаже ценных бумаг (НДС не облагается)
Собственно вопросы:
1. Нужно ли платить налог с переведенных на карточку средств? Если да, то как его считать? По фактической сумме, скинутой на карту?
2. Если налог нужно платить, то за все полученные средства в 2015 году, я должен буду подать декларацию в 2016?
3. И еще, передают ли банки сведения о переводах на карту через платежную систему Webmoney в налоговую? Или есть какие-то месячные лимиты, которые можно считать безопасными?
Берётся ли налог с наследства, полученный из - за границы? Умер родственник живший за границей, не оставил завещания. Нашли единственного родственника.
Мне необходим ответ на следующий вопрос. Физическое лицо с двойным гражданском: РФ и США. Постоянно проживает в США. Имеет недвижимость в России (квартиры и земельные участки), доходы с этой недвижимости не получает. Должен ли он уведомлять налоговую США об этом имуществе?
Если заключён Договор о передаче авторских прав между гражданином РФ и гражданином США, где гражданин РФ передал под определённый процент права на идею и американский гражданин платит ему деньги, то, где платить налог гражданину РФ, в России или в Америке, если в Америке он лично не работает, он только продал права под процент?
Добрый день. Ситуация такая. Работаю с официальной белой зарплатой, есть отдельно премия, тоже официальная. Только получается, когда выдают расчетки, от премии отнимают два раза налог 13%. Я заработала премию 14000 уже чистыми на руки, а по расчетке на руки мне положено 12000. Т е от 14000 вычли ещё раз налог 13%. Имеет ли право работодатель удерживать два раза налог?
В процессе развода супруг А получает недвижимое имущество. Облагается ли налогом это имущество и в каком размере, если до расторжения брака 100 процентов доли недвижимого имущества принадлежало супругу Б, причём время владения составляет менее 3 лет? Кто из супругов является плательщиком такого налога?
Человек является гражданином Израиля. В России по дарственной получает долю квартиры. Налог оплачивает в России. Должен ли что-то оплачивать в Израиле и сколько? Заранее благодарю вас.
Я с ребенком проживаю в США и имею двойное гражданство. В России бываем летом около месяца на каникулах. У меня есть собственность - квартира в России (дарственная получена от мамы).
1. Какой налог я должна платить за квартиру и как это правильно оформить?
Скажите пожалуйста, если на участке для ИЖС, нет дома в полном смысле этого слова... а посроен комплекс - бассейн, несколько комнат, то его налогообложение будет отличаться от участка, где построен дом? раньше знаю было в двойном размере... а сейчас получается что налог будет не 0, 3 % а 1, 5 % ? так ли это? или есть другие правила для определения земельного налога для участков под ИЖС, не застроеных?
Гражданин РФ имеет два гражданству и прописку в двух странах, но премущественно живет за рубежом и работает в иностранной стране как иностранный гражданин и там же уплачивает налоги.
Нужно ли в таком случае платить налоги в РФ и могут ли быть проблемы с ФНС?
Пришел двойной налог, строили дом в 2013 году - оформили его как незавершенку-присвоили кадастровый номер (свидетельство), построили, перевели в жилой в 2014 году - ему присвоили другой кадастровый номер (свидетельство), теперь за нами числится два объекта (когда по сути он один)
Нет не могут аванс и зарплата две разные вещи Высчитывается только с начисляемой суммы. Два раза по одной сумме (даже разделенной) не снимается налог. Елена, не могут, налог удерживается с суммы начисленной зарплаты. Добрый день не могут 13% НДФЛ облагается выплата заработной платы единоразово-два раза за аванс считать налог нет правовых оснований Елена, подоходный налог, высчитывается со всей общей суммы З/П. Т.к. вам выплачивается З/П два раза в месяц - следовательно налог с обоих сумм.
И вообще - как такового АВАНСА, применимо в вашем случае, в законодательстве не существует. Есть 1-я часть и 2-я част З/П.
[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]
Делайте выводы. Нет, не могут Такой вопрос, могут ли при выплате аванса вычитать подоходный налог, и потом снова при выплате зарплаты полностью за месяц, аванс же тоже учитывается?
Я резидент Германии, имею квартиру в Петербурге и хочу ее продать. По соглашению об избежание двойного налогообложения доход с продажи может облачаться налогом в России. Могу ли я выбрать более выгодное налогообложение в Германии. Поскольку квартира в моей собственности больше 10 лет, то в Германии на эту продажу налог не взимается.
Временная работа в Казахстане гражданина РФ, вопросы:
- Какое налогообложение с дохода в РК?
- Нужно ли подавать декларацию о доходах в РФ, во время работы в РК?
- Как уплачивать пенсионные взносы в РФ, на время работы в РК?
- Как будет учитываться стаж в РФ на время работы в РК?
Планируем работать с иностранными клиентами в области интернет маркетинга и для этого думаем открыть юрлицо в Эстонии.
Но у Эстонии и России нет СИДН. Потому возникают вопросы стоит ли там открывать и какие негативные последствия или сложности в плане налогов могут возникнут из-за отсутсвия СИДН? Может выгоднее регистрировать компанию в Латвии, с которой есть СИДН?
Также, есть и другие вопросы. Например какой размер налогов может быть, если будем платить себе зарплату в Россию (налоговые резидент РФ)?
Какие налоги ее могут возникнут при выплате дивидендов и так далее.
Помогаете ли подать заявления в налогов органы на и какова стоимость услуг подобных.
Гражданин РФ наряду с гражданством РФ является гражданином Израиля. На территории РФ имеет постоянную регистрацию и зарегистрирован в качестве ИП (УСН 6%). Конвенция об устранении двойного налогообложения заключенная правительством РФ и государством Израиль рассматривается в отношении налога на доходы и прибыль. Есть ли вероятность того, что при продаже имущества на территории РФ (в рамках режима УСН) кроме уплаты налога с дохода в 6%, на территории государства Израиль будет необходимость так же обложить налогом вышеуказанный доход. Поскольку режим УСН заменяет уплату налога на доходы физ. лиц, а не является таковым. И кроме того гражданин на сегодняшний день не является резидентом РФ. Заранее благодарен.
Я гражданин Украины, есть вид на жительство в России. Продал полученную по наследству квартиру на Украине. Налог с продажи квартиры на Украине заплачен. Нужно ли декларировать продажу в России и второй раз платить налог?
В 2018 году ООО применяло УСН (услуги автосервиса + продажа запчастей). В 2019 году ООО перешло на ЕНВД (услуги автосервиса) + УСН (продажа запчастей). В 2018 мы оказали услуги по ремонту автомобиля, а оплату получили уже в 2019 году. Эти деньги признаются доходом УСН в 2019? Нужно ли с этих полученных денег заплатить налог УСН в 2019 году? Или эти деньги попадают под ЕНВД, т.к. получены в период действия этого режима для оказанных услуг по ремонту авто.
Работодатель юрлицо - нерезидент (без представительста или филиала в РФ) заключает трудовой договор с граждинином РФ на работу на территории РФ в удаленном режиме, каким трудовым правом регулируются данные отношения, как оплачиваются при этом налоговые и пенсионные платежи?
У родственника есть коммерческое помещение, другой родственник будет сдавать его в аренду. Каким образом это оформить, чтобы не платить двойные налоги?
Приватизация участков в СНТ не учтена Росреестром - проблемы с налогообложением земельного налога.
Хочу уточнить. У нас ситуация к примеру такая! Имеется СНТ к примеру под 800 участков к примеру 700 из них в собственности у физ. Лиц. Но при оформлении данных участков Росреестром не уменьшалась земля самого СНТ с учётом приватизации! В связи с изменениями в налогообложении земельный налог нам налоговики насчитали на всю площадь без учёта 700 собственников физ. Лиц. Так как ещё раз повторюсь Росреестр не уменьшал при оформлении физ. Лицами.
Мы уехали в 2009 из Крыма-Украины. В 2014 приехали в Крым и получили росс. Паспорта, на себя и жену, но не на детей, дети 2004 и 2008 года рождения, родились в Крыму. Летом 2015 сделали снилсы, на всех 4 х. Теперь вопросы:
1. Насоклько известно, мы обязаны задекларировать временный вид на жительство, который у нас в Европе? Но это значит что мы нерезиденты, а тогда:
2. Если я хочу купить землю и построить дом, то всё будет плохо? Я должен платить 35% налогов как нерезидент, за любые сделки типа покупка земли/продажа дома?
3. МАткапитал - можно ли его использовать, купив недвижку, в нашей ситуации?
4. Та зарплата, что мы получаем в европе - надо ли её декларировать и платить налоги ещё и в России? Если не сделать, за это что-то будет?
Оба трудоустроены, жена во франции, я в бельгии, по белому трудимся, трудовые виды на жительство.