Енвд уплачивается / Налоги - 51 советов адвокатов и юристов

Налог платится в налоговую службу, а не в ПФР. При уплате взносов на пенсионное обеспечение в ПФР должны быть эти сведения. Отделение ПФР отказывается учесть в моём расчете пенсии доходы, за которые я уплачивала налог, платила единый вмененный налог, отчислялись ли налоги в пфр с этого налога.

Чтобы получить налоговый вычет необходимо иметь доход с которого удерживался налог на доходы физических лиц. Если такой налог не уплачивался Вашей мамой как Ип (например если она применяла енвд) то воспользоваться правом на имущественный вычет она не сможет. В июле 2017 года моя мать работающая ИП пенсионерка купила жилой дом с земельным участком за 2 250 000 руб. В том же году дом снесли, с кадастрового учета сняли. Затем построили новый дом и сейчас заселились. На днях оформим право собственности на дом. Вопрос: как лучше и выгоднее получить налоговый вычет?

Добрый день, Ирина! В налоговом законодательстве обязанность уплачивать налог на добавленную стоимость возложена на всех предпринимателей ведущих бизнес – деятельность и получающих прибыль от подобной работы.

После прохождения процедуры регистрации в налоговой инспекции индивидуальный предприниматель может автоматический приобрести статус плательщика налога на добавленную стоимость. Исключение составляют те, кто выбрал специальный режим налогообложения. В случае, когда деятельность осуществляется на упрощенной системе налогообложения, едином сельскохозяйственном налоге и едином налоге на вмененный доход, согласно НК РФ, НДС не уплачивается. Продала магазин, сегодня позвонили с налоговой сказали чо нужно сдать ндс, обязана ли пплатить ндс? я ип.

Если ЕНВД будет уплачиваться как с услуг общепита (при соблюдении всех условий), то ИП может не применять онлайн ККТ до 1 июля 2019 года, если у него нет наемных сотрудников, с которыми заключены трудовые договора. Если сотрудники есть, то онлайн ККТ нужно применять с 1 июля 2018 года во всех точках оказания услуг. Если ларек 2 на 2 готовится кофе и чай, нужно ставить кассовый апарат?

Здравствуйте. Что за пенсионный налог вы оплатили непонятно? Если вы прото, что Страховые взносы за расчетный период уплачиваются ИП не позднее 31 декабря текущего календарного года, за исключением взносов в размере 1% с дохода, превышающего 300 тыс. рублей. В соответствии с п. 7 статьи 6.1 нк рфВ случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в соответствии с законодательством Российской Федерации выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Так что вы правы. Я ип на енвд... оплатила налог пенсионный за 2018 год...9 января 2019 года, так как 31 декабря 2018 был праздничный выходной день.. и заплатить фиксированный взнос можно было не позднее 09.01.2019... налоговая говорит, что это не правильно... оплата только до 31 декабря... консультанты говорят не права налоговая... подскажите как было правильно?

Здравствуйте Даша.

Можно нанять другое ИП как субподрядчика. Договор цессии здесь не применим, так как право на уступку права требования принадлежит кредитору, а вы в данном случае должник. Поэтому, думаю, только субподряд, либо расторжение договора.

Налоги платит тот кому поступил доход, за исключением видов налогообложений, где налог уплачивается вне зависимости от дохода (например ЕНВД, патентная система) У моего ип действующий оплаченный договор (ещё услуги не предоставлены) с физлицом, как мне его исполнение передать другому ип (вместе с оплатой)? Кто платит из ип налог?

Добрый день!

Основание для индексации пенсии, в частности, - [b]перечисление страховых взносов[/b].

ЕНДВ - специальный налоговый режим.

Страховые взносы организация оплачивает за своих работников при ЕНДВ на общих основаниях.

Если у Вас нет трудового или гражданско-правового договора с организацией, то страховые взносы за Вас не уплачиваются, следовательно, индексация безосновательна. Я не работающий пенсионер, но являюсь учредителем ооо которая ведет хозяйственную деятельность и отчитывается по ЕНВД, могули я рассчитывать на индексацию моей пенсии.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Страховые пенсионные взносы, как ИП обязаны платить не зависимо от того, работаете ли Вы в другом месте или нет, имеет ли Ваш ИП доход или нет. Что касается налога, то если у Вас система налогооблажения - единый налог на вмененный доход, то оплачивать придется не зависимо от того, есть доход ИП или нет. Если другие системы налогооблажения, то налог уплачивается только при поступлении дохода. Дней 10 назад открыла ИП, но деятельность пока не ведется, соответственно и нет дохода. Скажите, пожалуйста, нужно ли платить за это налог? И второй вопрос. Если я помимо ИП работаю официально, то могутли я не платить страховые взносы по ИП? Если отчисления в пенсионный идут с моего места работы. Заранее благодарю за ответ.

Доброго времени суток! ЕНВД является специальным налоговым режимом и рассчитывается ежеквартально и уплачивается исходя не из фактического, а из предполагаемого дохода. Размер налога зависит исключительно от сдаваемой площади в аренду. Таким образом, сумма налога может в итоге стать весьма приличной, даже если был бездоходный период. УСН же уплачивается исходя из фактической прибыли. Я рекомендовал бы начать с УСН 6%, а дальше смотреть по ситуации что выгоднее - на ЕНВД можно перейти в любой момент. Я занимаюсь краткосрочной арендой квартир. Пока не оформлена. Хочу оформить ИП. Не могу определиться с системой налогооблажения. ЕНВД или УСН.

Доброго времени суток. Налоги от той или иной деятельности должны облагаться соответствующим налогом и приниматься к расчёту в период поступления. То есть если Вы получили денежные средства сейчас, то и налог будет исчисляться по действующей у вас системе налогообложения. Здравствуйте! Если Вы сейчас совмещаете режимы налогообложения, то учет дохода по разным видам деятельности нужно вести отдельно. Платежи, которые учитывались по ЕНВД, облагаются налогом по ЕНВД. День добрый! Я работала до июля м-ца на вмененке, с июля работаю и на вмененке и на упрощенку перешла, вопрос / деньги (долги) поступающие от контрагентов за прошедшие месяцы будут облагаться налогом 6% на упрощенке? Спасибо!

Здравствуйте! Нет, не сможете получить имущественный налоговый вычет, так как плательщиком НДФЛ не являлись, поэтому и возвращать нечего. Здравствуйте.

Если у вас система налогообложения была ЕНВД, то получить налоговый вычет вы не сможете.

Т.к. НДФЛ вами не уплачивалось. Вычет в данном случае - это возврат налога на доходы физического лица по ставке 13% (ст. 220 НК РФ), который был уплачен за налоговый период. Поэтому если в прошедший календарный период данный налог не уплачивался, то право есть, но возвращать просто нечего. Я, Войченко Анатолий Николаевич, В июле 2016 года купил однокомнатную квартиру. С марта 2010 года по июль 2015 года работал индивидуальным предпринимателем, исправно платил налоги. Налоговая декларация заполнялась на ЕНВД. Вопрос: имею ли я право на налоговый вычет за купленную квартиру, если у меня нет на этот момент справки НДФЛ, платил налог по ЕНВД и закрыл свое предприятие в 2015 году из-за очень высоких налогов на этот момент. СПАСИБО!

Здравствуйте! Страховые взносы на обаятельное пенсионное страхование и медицинское страхование перечисляются по новым КБК в ИФНС. Страховые взносы в 2017 г.уплачиваются туда же куда и перечисляется Енвд только под другим кбк правильно ч понимаю.

Предприниматель регистрируется по месту своей постоянной регистрации, а вот вести деятельность может на всей территории РФ.

Есть только некоторые особенности при отчетности, которую должен сдавать предприниматель и налоги, которые ему необходимо уплачивать.

Например, ЕНВД уплачивается по месту деятельности. Я зарегистрирован в Саратове и ип саратовское могу ли я вести свести свою деятельность в Москве.

Здравствуйте, Анна

Это не юридический вопрос. Уточняйте в налоговой инспекции правильные реквизиты

Желаю Вам удачи и всех благ! Здравствуйте. НДФЛ по продавцу Вы платите в зависимости от системы налогообложения. Если Ваш магазин работает на ЕНВД, то НДФЛ (только по продавцу, занятому в деятельности, облагаемой ЕНВД) платится в налоговую по месту постановки на учет в качестве плательщика ЕНВД (месту нахождения магазина). Во всех остальных случаях, НДФЛ уплачивается по месту регистрации Вашего ООО или Вас, как ИП. Удачи Вам. Продавец прописан по одному октмо а работает вмагазине другого октмо. Куда платить НДФЛ.

К сожалению не может. Может получить вычет,если является плательщиком НДФЛ.Ст.220 НК РФ. Невозможно дать категоричный ответ на Ваш вопрос, поскольку нет полной информации.

Если Ваш отец работает на общей системе налогообложения и платит подоходный налог по ставке 13%, то он может получить налоговый вычет. Если на УСН или платит ЕНВД (единый налог на вмененный доход), то не сможет получить вычет, так как не оплачивает подоходного налога.

Возможно получение вычета супругой (при определенных обстоятельствах), у которой имеется доход, с которого уплачивается налог на доходы физических лиц.

Пусть обратится со всеми документами в налоговую, где и получит предметную консультацию. Может ли мой отец, являясь частным предпринимателем, и купив дом, получить имущественный вычет на этот дом? Спасибо огромное за ответ!

Добрый день. Направьте письменные возражения С 01.01.2016 на КБК 39210202140061200160 уплачиваются страховые взносы в размере 1% от суммы дохода, превышающего 300000 руб.

В Федеральном законе не сказано, что если Вы работодатель, то не должны платить взносы, предусмотренные ст.14 Я являюсь ИП,плательщик ЕНВД. С 2000 и до 1 июля 2015 был официальным работодателем. Сейчас неожиданно пришли требования из ПФР по оплате страх. Взносов за 2014 и полный 2015 год. Указан КБК 39210202140061200160. Данный КБК относится к ст.14 ФЗ-212 от 24.07.09 в редакции от 03.07.2016. Я изучил этот закон и считаю что не должен оплачивать эти требования ПФР (кроме 6 месяцев 2015 г.).

Помогите пожалуйста разобраться. Спасибо.

С уважением, Юрий.

Здравствуйте. Ответ на Ваш вопрос возможен только на платной основе, т.к. носит коммерческий характер....Вы не относитесь к льготной категории граждан (многодетные, малоимущие, инвалиды, пенсионеры и пр..), кому положена бесплатная юридическая помощь. Обращайтесь за помощью к любому юристу на сайте Организация на ЕНВД продает авто (при покупке авто ранее по договору НДС в.т.ч-не возмещали) продает физ. лицу (в договоре нет упоминания о НДС) Как уплачивается НДС и налог на прибыль по какой ставке? В свою очередь сдали декларацию по НДС по ставке 18/118 и декларацию по налогу на прибыль - (Продажная стоимость авто-за минусом остаточной стоимости на разницу исчисляли налог по ставке 18/118)

Здравствуйте. Для торговли на рынке больше подойдет ЕНВД, который уплачивается от площади торгового места. При этом бухгалтерию вести не надо. Хочу открыть ИП. Буду торговать копченой рыбой на рынке. Какую систему налогообложения лучше выбрать. И как, и где научиться вести бухгалтерию. Если я с ней раньше не работал. Заранее спасибо!

Здравствуйте!На применение налогового режима при которой уплачивается единый налог на вмененный доход (ЕНВД) налогоплательщик, применяющий УСН вправе перейти только с начала следующего года, предварительно направив уведомление о применении УСН до 15 января следующего года.

Таким образом, в текущем году возможность перехода на ЕНВД с УСН невозможна, и Налоговым кодексом никакие исключения не предусмотрены.Ст.346.13 п.7 В конце 15 года написала уведомление о переходе на УСН, заявление о закрытие ЕНВД не писала. В 16 году передумала, но не успела до 15.01.16 г подать заявление об отказе о переходе. ЕНВД автоматически закрыли, теперь я на УСН. Как перейти снова на ЕНВД?

В даном случае на вас нет обязанности платить НДС налоговая , видимо, полагает, что в данном случае речь идет об оптовой продаже, в то время как ЕНВД распространяется только на розничную торговлю. В связи с этим чтобы не платить НДС, Вам необходимо помимо ЕНВД выбрать УСН. Пр и УСН НДС не уплачивается. Этот год придется работать на ЕНВД только. Как в таком случае? Прошу прощения, решил уточнить. Просто налоговая аргументирует тем, что в любом случае как бы не был составлен договор с муниципальными службами я могу работать только платя НДС. В интернете я нашел противоречивую информацию на это мнение. По след. Вопросу. Я работаю на ЕНВД, у меня магазин канцелярии и литературы. Иногда привожу для школ по договору розничной купли продажи учебники и тетради. НДС нет в фактуре. Школа приобретает их для осуществления своей деятельности, а не для предпринимательской. В договоре это прописано. Должен ли я тогда платить НДС как мне говорят в нашей налоговой. Заранее благодарю!

Здравствуйте!Предельная величина, при превышении которой налогоплательщик теряет право на применение упрощенки, установлена только в отношении доходов, получаемых от деятельности на этом спецрежиме. В расчет предельной величины доходов не включайте доходы от деятельности на ЕНВД, а также доходы в виде дивидендов и процентов по государственным (муниципальным) ценным бумагам, с которых уплачивается налог на прибыль по ставкам 0, 9 и 15 процентов. Такой порядок следует из положений пункта 4 статьи 346.13 Налогового кодекса РФ и писем Минфина России от 26 августа 2008 г. № 03-11-04/2/124 и от 5 сентября 2006 г. № 03-11-04/2/184. ИП на усн доходы минус расходы 6% поступила выручка на расчетный счет - 47,000,000 РУБ. еще есть ЕНВД м 2 поступила выручка в кассу ИП 17,000,000 РУБ. Как считать налоги? В год не должно превышать 60,000,000 руб.

Нет, к сожалению

нужно быть плательщиком налога на ФЛ - 13 процентов Здравствуйте, к сожалению нет, т.к. НДФЛ не уплачивается, а вычет предоставляется именно на НДФЛ ( ст 220 Нк РФ) ИП плательщик ЕНВД и УСНО. Есть ли право на возврат по ипотеке?

Могут, если находятся на общей системе налогообложения , если же на упрощение или енвд, то НДФЛ не уплачивается, следовательно "вычетать" нечего Дочь была индивидуальным предпринимателем по упрощенке полтора года назад взяла ипотеку, и только с января 2016 года закрыла ИП и устроилась к работодателю который делает отчисления НДФЛ или как правильно то, платит налоги, может ли она расчитывать на полный налоговый вычет, за какой период он насчитывается и влияет ли сумма уплаченных налогов на сумму налогового вычета? Могут ли, граждане индивидуальные предприниматели расчитывать на на налоговый вычет по ипотеке?

Согласно Постановлению Правительства от 02.10.2014г. № 1015 "Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий" одним из условий назначения пенсии является наличие страхового стажа - суммарной продолжительности периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж. Таким образом, если в период заочного обучения Вами осуществлялись страховые взносы в ПФР РФ, то данный период зачтется в общий стаж для исчисления пенсии.

Наличие страхового стажа может подтверждаться на основании сведений индивидуального (персонифицированного) учета, документов ПФР об уплате страховых взносов, а также свидетельских показаний. К уплате страховых взносов приравнивается уплата единого социального налога и единого налога при применении ЕНВД. Входит ли период заочного обучения в общий стаж для исчисления стажа для пенсии.

При продаже имущества налоги уплачиваются либо по общей системе налогообложения, либо по УСН ООО собственник нежилого помещения и платильщик ЕНВД. Какие налоги при продаже помещения платить?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение