Заполнять налоговый ндфл / Налоги - 303 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, заполняете 3 ндфл, прикладываете документы на квартиру, документы на оплату, справку 2 ндфл и подаете в ифнс по месту постановки на учет. МО не отчитывается в налоговую. Справок 2ндфл в личном кабинете налогоплательщика нет. Её нужно запросить на работе в бухгалтерии. Вычет производится как и всем. Полаете декларацию 3-НДФЛ по месту регистрации, лично или через личный кабинет налогоплательщика. Прикладываете договор купли продажи, выписку из егрн о праве собственности, платёжные документы и справку 2ндфл, и будет вам счастье Как военнослужащему получить налоговый вычет за покупку квартиры по гражданской ипотеке? Обращаться также в налоговую? Как вообще происходит сверка данных, ТФО Министерства обороны РФ отчитывается в налоговую Как и обычные организации?

А сейчас Вы за какой год подаете декларацию? Конечно нет. За какой год заполняете за такой справка 2 ндфл нужна и оплата лечения в том же году В 2021 году подала декларацию на получение социального вычета на лечение. Сумму в 120000 выбрала всю, не вошла одна справка. Сейчас стала заполнять декларацию на сайте налоговой за 2021 год. Автоматически подтягиваются доходы за 2021 год. Разве не должны подтягиваться доходы за 2023 годы?

У меня такой вопрос. Какие могут быть объективные причины непредоставления информации о расчетных счётах супруги и отсутствия справки из банка за предыдущие годы

Возможно. Документы на квартиру, справку с работы. Можно через личный кабинет налоговой. Камеральная проверка примерно займет три месяца. За 22 год вправе вернуть весь уплаченный налог. Из документов обязательно: выписка из егрн, договор купли продажи, платёжные документы, справка 2 ндфл. Заполняете декларацию, можно лично отнести, можно через личный кабинет налогоплательщика Имеет ли право пенсионер подать заявление на получение налогового вычета, если квартиру приобрел в 2021 году (в это время не работал), но начал работу уже в апреле 2022 года и работает по настоящее время. Возможно ли это и какие документы надо представить в налоговую инспекцию или это можно оформить через Госуслуги?

Можно. В договоре нужно указывать реальную стоимость Продавайте. Но налог с продажи земельного участка заплатить обязаны за минусом 250 тысяч. Если вы потратили на покупку имущества больше, чем получите при продаже, налога также не будет. Если вам нужна подробная консультация, со ссылками на законы, выберите юриста на платной основе (ст.779 ГК РФ) к нему обратитесь. Здравствуйте те лица, которые владели землей менее трех лет, самостоятельно заполняют декларацию по форме 3-НДФЛ и подают ее в налоговую. Лица, владевшие участком более пяти лет (в некоторых случаях — трех лет), от обязанности оплачивать налог с продажи дачи освобождены, так как полученные от продажи такого имущества доходы не подлежат налогообложению, в соответствии со ст. 217.1 НК РФ. Если земельный участок в собственности менее 3 лет, могу ли я его продать за 1 млн. без обложения налогом?

Общий доход за год Составить 3 НДФЛ можно в личном кабинете налогоплательщица там все просто В налоговой декларации указываете сумму доходов за год. Если хотите получить налоговые вычеты, то заполняете соответствующие пункты.

Ч.4 Ст. 229 Налогового кодекса В налоговых декларациях физические лица указывают все полученные ими в налоговом периоде доходы (в том числе фиксированную прибыль), налоговые вычеты, если иное не предусмотрено настоящим пунктом, источники выплаты таких доходов, суммы налога, удержанные налоговыми агентами, суммы фактически уплаченных в течение налогового периода авансовых платежей, суммы налога, подлежащие уплате (доплате) или зачету (возврату) по итогам налогового периода. В декларации 3 ндфл должна отображаться за 12 месяцев, сумма до вычета налогов или после.

Не обязаны. Но декларацию надо предоставить Декларацию составить Вы обязаны. Налог платить? В случаях, когда стоимость участка равна или меньше 1 млн рублей, можно уменьшить полученный доход до нуля. Но надо проверить кадастровую стоимость. Если кадастровая стоимость, умноженная на 0,7, больше, чем указано у вас в договоре, налоговая приравняет полученный доход к кадастровой с понижающим коэффициентом. А она может оказаться выше миллиона. Тогда с превышающей 1 000 000 руб. части придется заплатить НДФЛ. В наследство с сестрой получили земельный участок, по долям 1/2 у каждой. Мама умерла в 2017 году. Но через суд в право собственности вступили только в 2021 году. В 2022 году я свою долю продала сестре. Стоимость в договоре 73000. В личный кабинет пришло письмо о предоставлении налоговой декларации. Обязана ли я платить налог, если стоимость меньше 1000000 руб? И должна ли заполнить налоговую декларацию?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Добрый день. Документы по сделке прикладывали? Заявления на возврат вычета заполняли? Добрый день. Сайт налоговой немного обновился. Что тор продали-ставите в Доход, купили - Вычет (соответсвующий), не забывайте все сканированные документы прикреплять. Подадут фото документов. Здравствуйте! Могу помочь с заполнением и отправкой в налоговую декларации 3 ндфл через личный кабинет налогоплательщика, где можно отслеживать ход проверки и статус обращения. Присылайте документы на WhatsApp. Сопровождаю до получения вычета. Подала декларацию 3 НДФЛ онлайн, все графы заполнила (может что-то пропустила?), а в личном кабинете в графе "декларации" написано "заявлено к возврату 0,00, скажите пожалуйста в чем причина?

Можно. Указанный налоговый вычет - бессрочный, осуществляется до полного исчерпания за счет возврата НДФЛ, уплачиваемого после приобретения жилья в собственность. Доброе утро. Да, можно. Заполняете декларацию, прикладываете ДКП и документ, подтверждающий передачу денег и ожидаете. Можете обратится на прямую в ФНС или через личный кабинет на портале ФНС. У Вас истекли сроки.

Вычет можно получить за последние 3 года.

В 2022 можно получить за 2019 год) Можно ли получить налоговый вычет за квартиру купленную в 2017 году. А работаю официально с 2018 г.

Заполняете декларацию 3-НДФЛ по итогам года, подаете в налоговую и платите 13 % Выиграл в зарубежном казино значительную сумму более 500 к рублей. Выводы с казино были на зарубежный кошелек, а уже с него на карты РФ? Как правильно оплатить налог? Как сделать подтверждение дохода в случае блокировок? Как быть в такой ситуации. Спасибо.

Да, может, если жена-собственник затем впишет в ОСАГО своего мужа. Конечно может ездить, если жена не против)) Может ездить без проблем. Ничего не нужно переоформлять. Для управления нужен только полис ОСАГО, ВУ и СТС и вовсе не обязательно быть собственником авто. Муж может ездить. Только не забудьте вписаться в страховку. Дарственная удобнее в плане налога. Вы подарили и ненадо потом заполнять никаких 3 ндфл, для налоговой о полученной или нет прибыли с продажи, при сделки купли-продажи. Получается машину надо переоформить на себя, если дарственная? А что лучше дарственная или купля-продажа? Автомобиль. Если оформить действенную на жену, может ли муж ездить на машине.

Здравствуйте, Наталия.

Если вы продаете авто, которым владели более трех лет – вам не нужно будет ни заполнять декларацию, ни уплачивать 13% НДФЛ. Поскольку три года – минимальный срок владения автомобилем для его продажи без налога. Покупала авто за 500 тыс, сейчас продаю за 1 млн, нужно ли подавать в налоговую? Владею авто чуть больше 3 х лет.

Обращайтесь в налоговую. Нужно ли заполнять форму 6-ндфл ип без наемных сотрудников?

Добрый день! В соответствии с действующим законодательством налоговый вычет имеет право получить только работающий гражданин, который отчислял НДФЛ в бюджет. В вашем случае вы имеете право на вычет за период в котором осуществляли трудовую деятельность. Собираете необходимый пакет документов, заполняете декларацию и сдаете в налоговый орган. Возможно ли получить налоговый вычет неработающей на данный момент сироте за заочное обучение в ВУЗе (получение первого высшего образования, оплачиваемое собств. Средствами сироты) ?

Ранее у сироты был период официального трудоустройства (10 месяцев) - он приходился на обучение на 3-м курсе ВУЗа.

Ничего заполнять не нужно. Росреестр передает сведения в налоговый орган о смене собственника. Ничего делать не нужно, так как Вы подарили квартиру своему близкому родственнику, а он соответственно получил в дар квартиру от матери. Дарение между близкими родственниками налогом не облагается. Если сын решит распорядиться объектом недвижимости, не дожидаясь трех лет с момента начала владения, то налог составит 13% от разницы между 70% кадастровой стоимости и 1 млн рублей. Налог платить не нужно, дарение прозводилось между близкими родственниками, подавать 3-НДФЛ не нужно, Росреестр отправляет данные сам в ФНС. Ничего делать не нужно, после подачи документов в Росреестр через неделю получите выписку из ЕГРН, это и будет являться документом о праве собственности. Подарила сыну квартиру. Должен ли он (или я, как даритель) заявлять в налоговую о таком подарке и заполнять декларацию? Или, вообще, ничего не надо делать?

Здравствуйте.

С какой целью работодатель это требует? Напишите в уточнении. Добрый вечер, Настя!

Да, правомерно, в т.ч. для госслужащих, нарушением персональных данных это не является, поскольку сотрудники банков заполняют эти сведения по установленной форме, в соответствии с действующим законодательством. Справки и банковские выписки - как приложение для подтверждения сведений, указанных в самой декларации. Ну и юрист. Трудовой кодекс в приниципе не регламентирует предоставление налоговой работодателю. Это ПРЕРОГАТИВА 273 ФЗ. А Вы, получается вообще не "алё.. ша" В налоговой декларации сведения о доходах супруга указаны, правомерно ли требование работодателя предоставить и сами банковские выписки и справку 2 НДФЛ?

Декларацию 3-НДФЛ надо подать. Платить налог не нужно, у вас собственность возникла из права наследования, которое налогом не облагается. Гараж был приватизирован на меня в ИЮЛЕ 2017 года. Я пенсионерка. После смерти мужа в АВГУСТЕ 2018 года мною зарегистрировано право собственности на 1/2 долю мужа. В НОЯБРЕ 2020 года гараж был продан с регистрацией перехода прав собственности к покупателю. Должна ли я платить налог с продажи и заполнять налоговую декларацию? Правильно я понимаю, что мое право собственности возникло с ИЮЛЯ 2017. Значит срок владения до момента продажи составляет более 3-х лет. Заранее благодарю за ответ.

Здравствуйте, Александр!

Заполняете форму 3-НДФЛ?

Новая форма достаточно сложна. Есть письмо Минфина с правилами заполнения формы. За 3 года можете. Могу ли я в 2021 году оформить налоговый вычет за 2018 год и в этой же декларации указать уплаченные проценты за весь период 2017-2020? Или оформлять ежегодно по сумме уплаченных процентов в год?

Вы свою недвижимость продали? Вы должны заполнять декларацию 3-НДФЛ. Справка 2-НДФЛ заполняется налоговыми агентами, если продали чью-то недвижимость, перечислили деньги и удержали НДФЛ (или не удержали). Заполняю справку о доходах В ноябре 2020 продала недвижимость Как это отразить в справке.

Если заполняете в личном кабинете на сайте налоговой просто ставите галочку в графе корректировка (уточнение) и создаете новую декларацию или вбиваете те данные, которые хотите показать (например добавилась сумму или наоборот) Самая первая декларация имеет индекс 0. Далее по нарастающей. Какую корректировку ставить в уточненной декларации 3 НДФЛ?

За каждый год подаётся одна декларация!

После того, как получили подпись, далее заполняйте 3-ндфл она есть в личном кабинете

Автоматически формируется!

Зайдите через гос. услуги. Вопрос таков! Ни разу не возвращал налоговый вычет за жилье. И вот думаю пришло время это сделать, зарегистрировался на сайте ФНС получил подпись электронную. И теперь к главному, квартиру покупал в 2017 году, хотелось бы вернуть всю сумму, как это сделать? И обязательно ли, подавать 3 декларации 3 НДФЛ (или можно и 2) ? Объясните новичку в этом деле, заранее спасибо.

Нет, не приравнивается. Надо заполнять форму 3 НДФЛ, там есть соответствующие графы. Можете скачать программу с сайта ФНС. Нет, не приравнивается. [quote]Приравнивается ли налоговый вычет со средств, потраченных на ремонт в новостройке, к возврату НДФЛ за приобретение жилья в этой новостройке[/quote]

Что Вы подразумеваете под этой фразой?

Если то, что можно вернуть вычет отдельно и за квартиру, и за ремонт, то нет, это невозможно.

Вычет за ремонт целесообразно предъявлять, если вычет за квартиру не выбирается полностью на максимальную сумму 2 млн. руб. И вычет за квартиру, и вычет за ремонт суммируются. И максимум этой суммы - максимум имущественного вычета (2 млн. руб.).

И кстати, вычет за ремонт можно приплюсовать к основному только при условии, что в ДКП указано, что квартира приобретается без ремонта. Приравнивается ли налоговый вычет со средств, потраченных на ремонт в новостройке, к возврату НДФЛ за приобретение жилья в этой новостройке? И каков порядок подачи деклараций?

Юрий, Если вы продаете недвижимость, которая была в вашей собственности три года и более, то доходы от продажи НДФЛ не облагаются (п. 17.1 ст. 217 НК РФ; п. 3 ст. 4 Закона от 29.11.2014 N 382-ФЗ). Поэтому налог платить не нужно. Кроме того, вам также не требуется заполнять и сдавать налоговую декларацию (п. 4 ст. 229 НК РФ). У сына в собственности коммерческая недвижимость 2 года, хочет подарить ее брату. Будет ли он платить 13% налог со сделки.

Если в 2020 году Вы уплачивали подоходный налог (13%), например, получая белую зарплату, то да - у Вас имеется право на получение налогового вычета. Открыт и пополнен счет ИИС в 2020 году. Надо ли обращаться в ИФНС (заполнять НДФЛ-3) за получением инвестиционного вычета?

Добрый день

Нет, Вы указываете полную кадастровую стоимость, но при этом итоговую сумму налога умножаете на 1/2.

Основание:

Приказ ФНС России от 03.10.2018 N ММВ-7-11/569@ (ред. от 07.10.2019) "Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения, а также формата представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в электронной форме" (Зарегистрировано в Минюсте России 16.10.2018 N 52438) Тоесть сумму дохода я заполняю половину от указаной в договоре а кадастровую полностью? Но там считается налог от кадастровой умножить на о,7 и сумму налога я уже справить не могу! Добрый денью Дом в совместной долевой собственности был продан. В личном кабинете при заполнении формы 3 НДФЛ есть графа какдастровая стоимость имущества. По скальку продавали доли (1/2) кадастровую тоже делить на 2 и указывать в графе половину суммы?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение