Зарплата необлагаемая налогом / Налоги - 31 советов адвокатов и юристов

Работодатель запрашивает все сведения на работника, о наличии детей в том числе.

Может подарки на новый год детям работников будет раздавать, или еще какая помощь, может налоговый вычет на ребенка попросите, все что угодно.

Достаточно копии свидетельства.

Что конкретно вас напрягает? До 14 лет это его основной документ, с 14 лет паспорт. Копия св-ва о рождении подтверждает родство и дает право на налоговый вычет с зарплаты. Размер же необлагаемого подоходным налогом дохода в месяц в рублях составляет:

1400 — за одного или за каждого из двоих первых детей;

3000 — за третьего и каждого следующего;

12000 (у опекунов и попечителей — 6000) — за каждого инвалида до 18 лет или учащегося очной формы обучения до 24 лет, если он является инвалидом 1 или 2 группы.

При инвалидности налоговые вычеты суммируются (стандартный и по инвалидности). Зачем отдавать свидетельство о рождении ребенка до 14 лет на работу?

Простите написали не понятно что налог берут с любой зарплаты. Здравствуйте, Марина!

Налог на доходы уплачивается всеми, в том числе многодетными.

Но есть необлагаемые налогом суммы-стандартные вычеты на детей:

на первого, второго-по 1400 руб., на третьего-3000 руб. (ст 218 НК РФ)

То есть у Вас необлагаемая сумма зарплаты составляет 5400 руб. С оставшейся суммы 7140 руб - Вы должны оплатить налог в размере 928,20 руб.

Таким образом, зарплата на руки должна составить за месяц 11 611,80 руб. Я многодетная мама у меня 3 детей зарплата состовляет 12 тыс 540 руб эту сумму делят пополам на ованец и зарплату имеют ли право брать вычет подоходного налога а также отпуск 28 календарных дней делят пополам и выплатили 4 тыс 900 руб.

Правильно, ставка налога одна для всех. При этом вы имеете право на стандартный налоговый вычет на детей (необлагаемая налогом сумма в доходе). Для предоставления вычета подайте заявление с документами работодателю. Или по окончании календарного года подавайте в налоговую инспекцию налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ с указанием на вычет и получайте переплату по налогу на свой банковский счет.

Ст.218 НК РФ. У меня 2 ребенка. Работаю. Снимают 13%с зарплаты. Эт правильно что 13% вычитают?

Доброго вам времени суток. К сожалению подоходный налог удерживается вообще со всех граждан независимо от дохода.

Удачи вам и всего наилучшего. Да, с зарплаты любого размера удерживается НДФЛ. При этом налогоплательщики имеют право на стандартный налоговый вычет на детей (необлагаемой налогом суммы). Ст.218 НК РФ.

Получить вычет можно как по месту работы, та и по окончании календарного года в налоговой инспекции. Вычитают ли подоходний налог с многодетной если зарплата ниже прожиточного минимума.

Стандартный вычет на первого и второго ребенка по 1400 руб., т.е. необлагаемая сумма 2800 руб. Ст.218 Налогового кодекса РФ.

(28196,80 - 2800) х 0,87 = 22095,27 руб. Добрый день!

Налоговый вычет - это лишь величина, на которую работодатель имеет право уменьшить вашу налогооблагаемую базу (зарплату) до обложения ее налогом. Чтобы получилось 4200 - это либо детей должно быть трое, либо в отношении кого-то из них вы - мать одиночка. Выплачено 25076.80-то есть заработная плата чистыми, а у вас получилось 22095,27 Все равно не понятно... Здравствуйте. Как правильно высчитать предоставление налогововых вычетов? Заработная плата 28196.80-13% налог. Согласно расчетному листу Удержаны средства в налоговую в размере 3120. Выплачено 25076,80.Вычетов на детей 4200 У меня двое детей. И в чем сдесь предоставление налогового вычета? Не вижу никаких доходов вообще. Может меня обманывает налоговая или работодатель неверно расчитывает сумму?

Да, НДФЛ нужно платить с 500 тыс. руб. В срок до 30 апреля 2017 Вы обязаны подать налоговую декларацию о доходах за 2016 по форме 3-НДФЛ, в которой укажите на имущественный вычет с дохода от продажи имущества в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма). За неподачу декларации - штраф.

С 01.01.2014 уменьшить доход от продажи имущества можно только на расходы, произведенные на приобретение ЭТОГО ЖЕ имущества.

Ст.220 НК РФ. Здравствуйте! Возможно, что налог придется оплатить, если сумма налога, удержанного из Вашей зарплаты за 2016 год менее суммы налога, начисленного с продажи комнаты. В 2016 была продана комната за 1,5 млн менее 3-лет (была подарена), и в 2016 была куплена квартира за 3,5 млн (с привлечением ипотеки), нужно ли платить налог?

Здравствуйте! Размер налогового вычета зависит от стоимости, указанной в договоре. Если доля стоит менее 1 000 000 рублей, то продавец освобождается от оплаты налога. Удачного решения вопроса! Здравствуйте! Вычет будет. Получить вычеты можно в налоговой инспекции по месту жительства или по месту работы, в таком случае работодатель не будет удерживать с вашей зарплаты НДФЛ. Определить сумму вычета с продажи доли в квартире можно тогда когда знаешь Сумма по договору. Из этой суммы вычитается необлагаемые 1 1000000 руб из оставшейся суммы высчитывают 13% Один 1/2 доли и два по 1/4 доли. В собствености мение 3 х лет. В 2016 наследник 1\2 доли выкупил у двух наследников по одному договору по 1/4 доли (по говору 1/4 долю в праве общей долевой собствености на квартиру)Вопрос: какой будет налоговый вычет для каждова продавшего 1/4 долю.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Не рассматривалось ли для ветеранов боевых действий уменьшение налогооблагаемой базы вместо 500 рублей в месяц по зарплате (6000 руб. в год) хотя бы до 1 млн. руб. чтобы не облагалось налогом на доходы с физ. лиц.У Чернобыльцев же есть 3 млн. руб. в год необлагаемые налогом. Почему бы и ВБД не сделать такое, учитывая, что ветеранов ВОВойны осталось немного.

Нет, Зубаир, к сожалению подобная налоговая льгота для ВБД не рассматривалась. А может поднять этот вопрос в ГД. Не рассматривалось ли для ветеранов боевых действий уменьшение налогооблагаемой базы вместо 500 рублей в месяц по зарплате (6000 руб. в год) хотя бы до 1 млн. руб. чтобы не облагалось налогом на доходы с физ. лиц.У Чернобыльцев же есть 3 млн. руб. в год необлагаемые налогом. Почему бы и ВБД не сделать такое, учитывая, что ветеранов ВОВойны осталось немного.

Здравствуйте! Налог на доходы Вы должны платить, но имеете право на социальный налоговый вычет - необлагаемую налогом сумму - 1400 руб на ребенка. Если Вы работаете на полную ставку, Ваша зарплата не может быть меньше МРОТ - 7500 руб. Я работаю в магазине технической, у меня оклад 2000 тыс. рублей и у меня есть ребенок, могут ли с меня брать подоходный налог?

Стандартные вычета на 1,2 ребенка- по 1400 руб., всего 2800 руб. необлагаемая база. С остальной части зарплаты нужно платить налог. Какой подоходний налог должны высчитывать если на иждевении 2 учасихся ребенка.

Стандартный налоговый вычет на первого и второго ребенка по 1400 руб., всего на двоих 2800 руб. - это необлагаемая налогом сумма. С остальной части зарплаты налог по ставке 13%. Ст.218 НК РФ. У меня 2 маленьких детей, оклад 9600 сколько подоходный налог?

Вычет начисляется на первые месяцы года, нужно смотреть справку о зарплате по форме 2 НДФЛ. уточните правильность взыскания подоходного в бухгалтерии подоходный налог 13 процентов начисленной заработной платы за минусом необлагаемого минимума на вас и ребенка исчисляется нарастающим итогом для проверки надо знать все начисления и все удержания с начала года . а 13 процентов от 9400 составляет 1222 к выдаче 8178 Моя з/п составляет 8400 это на руки в общем, а так 9400 но выщитали подоходний налог 1037. хотя ребёнок не совершеннолетний. Правильно ли с меня так много высчитывают?

Г.

Здравствуйте. На одного ребенка необлагаемый минимум - 1 400 руб. Эту сумму вычитают из всей суммы начисленной зарплаты. И с оставшейся - удерживают 13%.

Если Вам выплачивали 5 месяцев без вычитания этих 1400 руб., то (1 400 * 5) *13% = 910 руб. - вот и всё.

Спасибо, что выбрали наш сайт. Всего Вам доброго. Мой ребёнок обучался в колледже очно до июня 2015 года. Сейчас, в апреле 2016 года работодатель заявляет о том, что мне переплатили деньги на ребёнка по подоходному налогу 3000 рублей за 5 месяцев и требуют их вернуть. Получается, что выплачивали 5 месяцев, 600 рублей на ребёнка не облагается. Значит мне переплатили не 3000, а 390 рублей? Так как 600 умножаем на 5 месяцев и на 13 процентов?

Да, оплата дней ухода за ребенком-инвалидом включается в заработную плату за месяц и облагается НДФЛ. При этом работник, на содержании которого находится ребенок-инвалид, имеет право на стандартный налоговый вычет в размере 6000 рублей (необлагаемая налогом сумма), т.е. из начисленной зарплаты за месяц вычитается 6000, с остальной суммы уплачивается налог. Ст.218 НК РФ. Облагаются дополнительные дни по уходу за ребенком инвалидом НДФЛ?

Здравствуйте!Не облагается 5800 рублей-1400+1400+3000 Как в расчетном листе должна указываться сумма необлагаемая налогом, под каким кодом. У мужа за месяц зарплата составила 93664,13 рублей. У него трое детей. Двоим платит алименты. Какая сумма из зарплаты не облагается налогом 13%.

Ставка налога 13%. При этом имеете право на стандартны налоговый вычет (необлагаемая налогом сумма) на детей. Ст.218 НК РФ, Моя зарплата составляет 13667,59. У меня двое детей. Стаж 20%. Сколько должны вычитывать ндфл?

Нет- но вы имеете право на налоговый вычет . "зарплату без вычета налога 13%" - это было бы полным освобождением от НДФЛ, что не предусмотрено Налоговым кодексом РФ. Однако, Вы имеете право на стандартный налоговый вычет на ребенка в размере 1400 руб. (необлагаемая налогом сумма), с остальной суммы заработка должен удерживаться налог 13%. Ст.218 НК РФ. Можно узнать при рождение первого ребенка я могу получать зарплату без вычета налога 13%?

Если тариф 109 руб.\час, то зарплата за месяц: тариф умножается на кол-во отработанных часов + доплаты и надбавки стимулирующего характера, на эту сумму начисляются рай.коэф-т и сев.надбавка, + компенсация проезда до работы и обратно. С полученной суммы удерживается налог 13%. У кого есть право на налоговые вычеты (необлагаемая налогом суммы), налог удерживается с учетом вычетов.

Требуйте от работодателя ежемесячно выдавать расчетные листки, из которых Вы увидите все начисления и удержания. Я работаю в коммерческом предприятии, в гипермаркете кассиром. В договоре у нас час оплачивается 109 рублей, в квиточках прописывается Северная надбавка, районный коэффициент и премия! Дарогу нам оплачивают только до места работы и обратно. По подсчетам все это входит в эти 109 рублей в час, и из всего этого еще вычитают ндфл! Скажите так ли это должно быть все?

Да, могут.

В нашей стране нет необлагаемой суммы зарплаты. У меня зарплата окладная часть составляет 6500 т плюс 2,5 процента от продаж могут ли с оклада вычитать подоходный налог?

Вам необходимо написать заявление работодателю о предоставлении стандартного налогового вычета (ст.218 НК РФ). НДФЛ будет удерживаться с зарплаты за минусом необлагаемой налогом суммы вычета (1400 руб.). Я устроилась на работу имею 1 го ребёнка, какой налог будет вычитоваться из моей заработной платы? Спасибо.

Это зависит от уровня Вашего дохода, количества несовершеннолетних детей, правительственных наград и т.д. Налоговый вычет определяется из этих обстоятельств индивидуально для каждого налогоплательщика Сумма Зарплаты необлагаемая налогом.

13% налог на доходы физ. лиц при выплате официальной зарплаты. Если эти деньги собрали жильцы, необлагаемая сумма 4 000 руб., а с остальной 13% НДФЛ. Ваша подруга является резидентом? Если да то налог должен составлять 13%, если нет, то 30%. Моя подруга работает дворником, ей жильцы выписали премию 15 тысяч рублей, стех денег которые собирают на содержание жилья. Управляущая компания взяла подаходный налог с этой суммы более 20%.законно ли это. вроде как облажение налога составляет 13%.подскажите кто прав.

Людмила,необлагаемого минимума заработной платы НЕТ ! ЕСТЬ доходы, не подлежащие налогообложению и ЕСТЬ НАЛОГОВЫЕ ВЫЧЕТЫ !!! Какая часть зарплаты не облагается подоходным налогом?

Откажитесь от погашения кредита безналом. Оплачивайте его самостоятельно.

Если Вас нестрашит ухудшение отношений с работодателем - имеете право потребовать включения этой суммы в Ваш заработок, с доначислением налогов, Работаю в организации с частичной черной зар. платой. Мне 54 года, поэтому отчисления в ПФ для меня важны. Попросила перечислять по б/н оплату моего кредита в банке (4500,00 руб в месяц). Бухгалтер по з/п оформил это как якобы мой займ у организации, в которой я работаю. Эту сумму не облагают налогом и отчисления в ПФ тоже уменьшились. Что мне делать?

Если ранее не удерживали, то теперь, естественно, надо удерживать. Только удержание не может превышать 20% зарплаты.

На первого и второго ребенка налоговый необлагаемый вычет по 1400 руб. Учеба детей - не при чем. 3000 руб вычитается на третьего и последующих детей.

Из суммы Вашей зарплаты (например, 10 000 руб.) вычитается необлагаемый минимум. А с остальной суммы удерживается 13%

(10 000 - 2*1400)*13%= 6264 руб. Налог - 936 руб.

Всего доброго. Работаю в организации официально полгода. З.п к сожалению получаю белую и в конверте. Подоходный налог не высчитывали теперь вдруг опомнились и решили снимать и за прошедшие полгода тоже. Это законно? И как начисляется налог на детей? Я слышала если один ребенок 1400 на второго тоже 1400 а если один учится то 3000. На меня это распространяется?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение