Ифнс декларация / Налоги - 2034 советов адвокатов и юристов

Если кадастровая стоимость соответствует сделке - то не будет. Зачет расходов сделает. Но декларацию подать нужно будет Нет. Если предоставит в ИФНС все нужные документы. И цена продажи не ниже 70% от кадастровой стоимости Нет не будет он подаст декларацию о том что цена покупки была такая и цена продажи такая налогооблагаемая база ноль 13 процентов заплатит. Нет, т к отсутствует доход. Брат купил квартиру за 1500000, и через полгода ее продаёт за такую сумму 1500000, вопрос-будет ли он платить налог с продажи квартиры которая была пол года в собственности и по той цене за что купил, за то и продаёт?

Для подачи декларации по НДФЛ необходимо указать все доходы, полученные физическим лицом за налоговый период. Если у физического лица есть две справки с разным ОКТМО, то он должен указать оба дохода в декларации, исходя из того, какому ОКТМО принадлежит каждый доход. Подача двух отдельных деклараций не требуется, достаточно указать все доходы в одной декларации. При этом необходимо убедиться, что декларация отправляется в соответствующую ИФНС в зависимости от места нахождения каждого ОКТМО. Обратитесь к специалисту! Консультации по заполнению платные Заполняю декларацию на вычет за лечение. Какой ОКТМО надо ставить г. Черняховск, если там они разные и их несколько. А в заполнении графы код налогового органа есть только 3900.

Какую хотите. ДКП изначально неверный, в ИФНС спрашивайте теперь. Я продала гараж и земельный участок под ним одним договором купли-продажи за общую цену 230000, а в декларации надо заполнить и продажу земли и продажу гаража, какую сумму указывать?

Уточните в ИФНС - Вы свои не платили, так что доход усматривается... Здравствуйте.

Нет не нужно. В декларации 3-НДФЛ можно не указывать доходы от продажи недвижимости, если она находится у вас в собственности менее трех или пяти лет, при условии, что доход от продажи не превышает 1 млн руб. Здравствуйте.

В вашем случае квартира находилась в вашей собственности менее трех лет. Однако вы продали ее дешевле, чем приобрели. Следовательно, дохода от продажи у вас нет. А значит, и платить налог не нужно. Приобрела квартиру по сертификату сироты за 3 млн.10 тыс. (Сертификат 3 млн. 9 тыс + 1 тыс из личных средств). После покупки я сразу продаю квартиру в течение месяца за 2 млн 900 тыс. Получается, продаю дешевле, чем купила. Вопрос: нужно ли платить налог, если нет дохода от продажи?

Здравствуйте, Наталья! Декларация и уплата налоге не подается, если владеете авто более 3 лет. В Вашем случае, если владели автомобилем менее трех лет, то сумму налога можно уменьшить до нуля. Для этого есть 2 способа: можно оформить вычет за фактические расходы на покупку машины либо воспользоваться лимитом (вычетом) в 250 тыс. рублей.

Разъяснения ИФНС Вам в помощь https://www.nalog.gov.ru/rn40/news/tax_doc_news/14524474/ . Декларацию по форме 3-НДФЛ подать придется. Добрый день! «Решили продать» авто , купленное в кредит. А с банком, выдавшим автокредит, продажу согласовали? В августе 2021 г.преобрели новый автомобиль за 1,5 млн рублей. С авто салона в автокредит. Сейчас решили его продать за 1 млн. рублей. Нужно ли будет платить налог с продажи авто? Во владении менее 3 лет, а продаём мы её дешевле чем купили. И нужно ли отчитываться в налоговую? Деньги с продажи пойдут на гашение задрлносьи по автокредиту. Заранее, спасибо.

Верно. Нужно подать уточненную налоговую декларацию.Обратитесь в ИФНС, Вам подскажут, как правильно заполнить. При обнаружении налогоплательщиком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходимые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию в порядке, установленном настоящей статьей. https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/47b9619255352b248d98fdecc89f4eaa36a85018/ Как исправить допущенную ошибку в декларации по продаже автомобиля, если использован вычет, но доход не получался, документы были отправлены, но налог был начислен? Автомобиль был куплен за 550 000, а продан 750 000, срок владения менее 3 х лет. Полагаю, что нужно подать уточненную налоговую декларацию, если это так, то как правильно заполнить уточненную налоговую декларацию?

Близкие родственники освобождаются от налога при дарении.

Надо сообщить в ИФНС, что они близкие родственники.

С уважением. Добрый день! нет необходимости предоставлять декларацию. Но нужно отправить в ФНС нормативно-обоснованное обращение с приложением документов, подтверждающих близкое родство. Такие ситуации возникают очень часто. Здравствуйте, Иван!

Дочь освобождается от налога, так как является близким родственником дарителя. Нужно предоставить в налоговую документы близкого родства. Нужно ли платить налог, если мать оформила на дочь дарственную на дом? Дарственную оформили в прошлом году, в этом году пришло письмо из налоговой о необходимости заполнить декларацию и о сроке уплаты НДФЛ

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Саша, вопрос задан не корректно! Ну о каком возврате Декларации идет речь?!

Если вы пытались спросить о имущественном вычете и о возврате НДФЛ в связи с расходами на приобретение имущества, то сумма зависит от уплаченного вами налога именно за тот период, который подаете декларацию. На сайте вам ее никто не назовет. Надо либо обращаться в ИФНС лично, либо из ЛК сайт ФНС написать обращение. При этом процесс проверки и выплаты, занимает от 1 до 3 месяцев.

[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]

Делайте выводы. Подали на возврат декларацию, не могу понять сумму которая придет? В лк налоговой никаких разъяснений не дают, писали в чат.

Валерия, здравствуйте!

Нет, не придется! Если ИФНС пришлет письмо и попросит декларацию о доходах, просто отчитаетесь и все. Вы вправе применить вычет 1 млн и оплатить налог со 150 000 каждый Есть или нет это в договоре значение не имеет , с суммы 300.000 руб вам придётся оплатить налог 13%.

Половина указанной суммы каждому Нет, сумма сделки для каждого менее 1 млн руб., налог платить не нужно. Продали наследственный дом, был у нас с бывшим мужем по 1/2 доли, во владении около 2 лет, мы его продали в договоре стоит общая сумма 1.300 т в договоре указано что принадлежит право собственности нам обоим, так как у нас по 1/2 сумма у нас по 650 т поделена, но в договоре нет этого, придется ли нам оплатить налог?

Попробуйте одной, не получится - двумя. И звоните на горячую линию ФНС, спрашивайте через личный кабинет ИФНС и т.д. Владимир

Выходите на сайт ФНС, там все понятно, Там даже все документы будут подгружаться самостоятельно.

Надо за каждый год отдельно.

К тому же Вам автоматически для подписи этих документов сделают неквалифицированную цифровую подпись, которой Вы сможете подписывать другие документы в течении 1 года

Удачи Вам Как оформить 3-НДФЛ за обучение ребенка за 2022 и 2023 год на сайте ФНС? Двумя декларациями или можно в одной?

За сколько купили и продали Вы должны указывать в декларации, которую Вы обязаны предоставить, если автомобиль находился менее 3 лет в собственности. А они не обязаны видеть, и насчитают налог по полной, если машина была у вас в собственности менее 3- х лет.... Если хотите перерасчета налога - с разницы между покупкой и продажей, подаете декларацию в ИФНС и подтверждающие документы, когда и за сколько купили и когда и за сколько продали... Вы в декларации указываете стоимость продажи авто. А покупка их не интересует. ФНС ИНТЕРЕСУЕТ СТОИМОСТЬ ПРОДАЖИ АВТО))), они не обязаны это видеть, а стоимость покупки и продажи Вы обязаны указывать в декларации, если авто был в собственности менее 3 лет!

Как- то так...))) Почему в ФНС видят только стоимость продажи авто? А за сколько купил я её не видят?

Здравствуйте, заполняете 3 ндфл, прикладываете документы на квартиру, документы на оплату, справку 2 ндфл и подаете в ифнс по месту постановки на учет. МО не отчитывается в налоговую. Справок 2ндфл в личном кабинете налогоплательщика нет. Её нужно запросить на работе в бухгалтерии. Вычет производится как и всем. Полаете декларацию 3-НДФЛ по месту регистрации, лично или через личный кабинет налогоплательщика. Прикладываете договор купли продажи, выписку из егрн о праве собственности, платёжные документы и справку 2ндфл, и будет вам счастье Как военнослужащему получить налоговый вычет за покупку квартиры по гражданской ипотеке? Обращаться также в налоговую? Как вообще происходит сверка данных, ТФО Министерства обороны РФ отчитывается в налоговую Как и обычные организации?

Здравствуйте Ирина.

Нельзя понять Ваши пояснения. Нельзя дать Вам правильный ответ. Те затраты, что наследодатель сделал Вы вправе учесть.

Расчет ифнс верный.

Вам лучше отнять 1 млн и с 800 т.р. уплатить 13% Как заполнить декларацию зндфл при продаже квартиры. Квартира получена по наследству, в собственности менее 3 лет. Приложила документ мены этой квартиры с доплатой 10 млн. Рублей в ценах до деноминации. Квартиру продала за 1.8 млн. В 2023 г. Налоговая настаивает, что 10 млн. это 10 тыс. сейчас.

Да, нужно подавать декларацию о доходах. Доход не облагается налогом. Кто является налоговым резидентом для целей НДФЛ

Налоговый резидент - это любой человек, который находится в России 183 календарных дня и более в течение 12 следующих подряд месяцев (п. 2 ст. 207 НК РФ). Его гражданство значения не имеет.

Российские военные, проходящие службу за границей, и сотрудники муниципальных и государственных органов власти, командированные за рубеж, всегда являются налоговыми резидентами. Количество дней их нахождения в России на статус не влияет (п. 3 ст. 207 НК Обязательно подавайте, чтобы к вам не было лишних вопросов со стороны ИФНС. Нужно ли подавать декларацию о доходах если продана приватизированная в 2009 году квартира? Облагается ли налогом этот доход, если собственник не является резидентом РФ с 12.08.2023, а сделка совершена 31.07.2023?

Надо платить НДФЛ, это нежилое помещение. Подайте в ИФНС налоговую декларацию. Надо ли платить налог с продажи кладовки проданной в 2024 г., купленной в 2019 г.,? У собственника это единственная недвижимость. Физ. лицо. Кладовка не сдавалась, была приобретена для личного пользования.

Договор дарения между близкими родственниками не облагается налогом, при этом имеется обязанность по подаче декларации в налоговую. Советую обратиться в вашу ИФНС за разъяснениями. Дарение от близких родственников не облагается налогом. А вот если недвижимость дарит чужой человек, то нужно платить 13 % от кадастровой стоимости дома. Точно мама была собственником дома? Покажите все документы юристу на личной консультации. На подарок мамы налог не предусмотрен.

Когда сносили дом то снимали его с учета кадастрового? Вы просто должны предоставить в УФНС документы, что вы близкие родственники и всё В случае дарения квартиры родителям ребенком одаряемые освобождаются от уплаты НДФЛ. Мама подарила дом мне в 2021 г. Нужно ли было платить налог Ндфл? И потом я этот дом снес и построил новый дом на этом же месте. Это облагается налогом? Просто мне налоговая прислала налог на большую сумму.

Облагается НДФЛ как продажа прочего имущества. Подается декларация 3-НДФЛ, применяется налоговый вычет до 250 тыс. руб. Согласно нормам НК РФ - при желании в ИФНС уточните. Здравствуйте.

Если вы просто "б/у" вещи перепродаете, то это не облагается налогом.

Если у вас магазин секонд=хенда, то это другое. Продажа на авито вещей. Облагается ли продажа вещей налогом? Если да, то каким образом его оплачивать?

По общему правилу несвоевременная сдача отчетности в ИФНС (деклараций/расчета по страховым взносам) наказывается штрафом в размере 5% от суммы налога, отраженной к уплате в «просроченной» декларации и не перечисленной в бюджет в установленный срок, за каждый полный/неполный месяц просрочки, но не более 30% от суммы налога и не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ). Являюсь председателем гаражного коператива плачу за электроэнергию никаких выплат и зарплат не получаю от членов кооператива... но есть проблема не предоставлял 2 года отчёт в налоговку о доходах... на сколько это черевато?

Обратитесь в ИФНС за получением информации.

Вторично подавать не нужно. Подавала недавно Декларацию за 2023 год на имущественный вычет за квартиру и на проценты уплаченные по ипотеке, пришло только за подоходный налог, а за уплаченные проценты нет, нужно ли подавать снова на их, или как быть?

Чтобы получить имущественный вычет через налоговую службу, подавать документы необходимо после завершения налогового периода (календарного года), в котором была куплена недвижимость. Добрый день!

Обратиться в ФНС с необходимым пакетом документов в 2024 году. За 23 год подать налоговую декларацию в ИФНС.

Можно на сайте Если дочь официально работает то вправе на вычет. Дочка купила квартиру 2023 году, как получить налоговый вычет?

Уточните в ИФНС при желании - но декларация всяко одна... Даже нужно. Указываете продажу и покупку для вычета. Право на вычет возникает с даты акта приёма передачи, а подать на вычет можно когда будет выписка из егрн о праве собственности. То есть у вас право на вычет с 23 г, в 24 г можно заявлять Возврат НДФЛ можно сделать по купленной квартире только по итогам 24 года.

Уплатить налог на доходы при продаже в 23 году, нужно до 15 июля 24 года и декларацию подать до 30 апреля 24 года. В декабре 2023 была продана квартира (в собственности менее 3-х лет) и в декабре 2023 была куплена квартира (дкп, акт приема-передачи, чеки об оплате тоже все декабрь 2023 г) но гос. регистрация прошла в январе 2024 г..

Можно ли будет одной 3-НДФЛ подать на доход и вычет в налоговую?

Должны все пересчитать без суда, поскольку вы ошиблись, а потом исправили свою ошибку. Уточните - ИФНС разберётся... В суд обратятся они, когда взыскивать с Вас будут... Вам должны сделать перерасчет во внесудебном порядке Скажите пожалуйста. Видимо ошибся в декларации 3 НДФЛ и насчитали в итоге долг+пени. Если подам новую или уточненную декларацию, где ошибки не будет. То в таком случае мне все пересчитают и уберут пени, или мне нужно будет обращаться с этим вопросом в суд?

Елена, в чем ваш вопрос состоял? На вычеты вы можете подать заявление, если есть основания. Налог заплатить отдельно. Одно другому не мешает. Вычет за лечение можете указывать в декларации 3 ндфл, если есть справка об оплате медицинских услуг, вам одобрят, если начислен налог, то сумма по вычету покроет налог или его часть Написала свой вопрос в Личном кабинете на сайте ИФНС, обещали ответить через месяц.

Но подозреваю, что платить налог придется и вычеты (на лечение) не предъявишь.

Как ответят, размещу ответ здесь.

Можете обратиться к любому юристу в личные сообщения. ИФНС посмотрит, не переживайте Вы так... А вы можете посмотреть новую заполненную декларацию, которую я заполнила?

Смотря сколько времени гараж находился у вас в собственности официально. Гараж какой? Надо подавать... Или уточните в ИФНС... Чтобы не было проблем, то нетрудно подать декларацию. Если продать гараж ровно за 250000 р декларацию о доходах можно не подавать? Или всё таки нужно отчитаться перед налоговым органом?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение