Какая система налогообложения у ип / Налоги - 195 советов адвокатов и юристов
Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону
Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии
СпроситьПо ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования.
СпроситьДля торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется.
СпроситьКакая система налогообложения у ИП? Но предварительно выгоднее продавать с физика. Чтобы ответить на Ваш вопрос, нужно понимать, под какие цели использовалось помещение. Нужно продать нежилое помещение, в собственности более 5 лет. Как правильнее сделать, продать как ип или физ лицо? Какие нюансы при налогах и тд?
Надо все рассматривать. По описанному - вполне возможно, что Водоканал прав, и вода, поставляемая физическому лицу как потребителю - не может использоваться лицом в предпринимательских целях. ИП не является юридическим лицом, это как раз физлицо, ведущее предпринимательскую деятельность в целях извлечения дохода от принадлежащего ему имущества. Водоканалу какая разница, зарегистрировано ли это лицо в качестве ИП в ИФНС, на какой системе налогообложения? Собственник в любом случае не ИП, не юридическое лицо, а физическое лицо Донецк-Новые РФ= у нас вопрос по поводу аренды от физлица. Взяли в аренду нежилое помещение договор подписали от физлица а мы ИП---но вот пришли водоконал и сказали что договор по воде закончен и надо его переоформлять на наше ИП т к физлицо не имеет право на такой договор раз он сдает нам в аренду помещение как физ лицо а не как ИП-скажите каким законом можно доказать право физлица перезаключить или продлить договор на воду как физ лицо
Надо все рассматривать. По описанному - вполне возможно, что Водоканал прав, и вода, поставляемая физическому лицу как потребителю - не может использоваться лицом в предпринимательских целях.
СпроситьИП не является юридическим лицом, это как раз физлицо, ведущее предпринимательскую деятельность в целях извлечения дохода от принадлежащего ему имущества. Водоканалу какая разница, зарегистрировано ли это лицо в качестве ИП в ИФНС, на какой системе налогообложения? Собственник в любом случае не ИП, не юридическое лицо, а физическое лицо
СпроситьМожете сами выбрать систему налогообложения. Самозанятый. ООО. индивидуальный предприниматель. Все в ваших руках. Меньше всего налогов заплатит самозанятый но не идет стаж для пенсии. Оказание услуг массажа, не медицинского. Какая система налогообложения?
Можете сами выбрать систему налогообложения. Самозанятый. ООО. индивидуальный предприниматель. Все в ваших руках. Меньше всего налогов заплатит самозанятый но не идет стаж для пенсии.
СпроситьДобрый день! Если Вы уже декларацию предоставили и указали налог 1,360 млн. То необходимо будет заплатить этот налог. На оставшуюся сумму будет начисляться пеня за несвоевременную оплату. Все зависит от налоговой. Могут пойти на уступки. И дать отсрочку. Вам нужно написать заявление в налоговой. Ответственность за неуплату налогов в первый раз. Приостановление деятельности. ИП должен заплатить налог с УСН з 2022 год 1360000, сможет заплаить 1000000, 360000 заплатит в течении 1 месяца, какую ответственность несет ИП?
Добрый день! Если Вы уже декларацию предоставили и указали налог 1,360 млн. То необходимо будет заплатить этот налог. На оставшуюся сумму будет начисляться пеня за несвоевременную оплату.
СпроситьСмотря какая система налогообложения 6% или 15% Я ИП работаю по упрощенке. Продаю товары через озон. Цена товара 1000, которую оплачивает клиент из них этой тысячи 200 рублей забирает озон за размещение рекламы и мне чистыми приходить 800. Вопрос: Мне налог нужно платить с фактической цены товара 1000 р. или все же с 800 р., так как именно эту цифру я по факту получаю? Спасибо и с праздниками вас новогодние друзья!))
Смотря какая у Вас система налогообложения, какие Заключены договоры. Тут очень много ньюансов. У меня ИП,работаю диспетчером по грузоперевозкам. Через мое ИП Поступают оплаты для перевозчиков. Разница, это моя зп, остается у меня. С какой суммы я должна платить налоги? С моих доходов или с той суммы которая поступает мне на счет?
Добрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут. Если величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей. Какая сумма будет начислена за страховые взносы? Будет ли начисляется налог за ип если им не пользовался с момента открытия в налоговой стоит усн.
Добрый день. Налог по УСН не будет начисляться, но страховые взносы начислены будут.
СпроситьЕсли величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
СпроситьЕсли величина дохода налогоплательщика за расчетный период не превысит 300 000 рублей, фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год составит 32 448 рублей.
Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год составляют 8 426 рублей.
СпроситьДобрый день!
В каком смысле восстановить? В же ИП не закрывали, значит ИП действующий. Вы подавали налоговую отчетность? Уплачивали страховые взносы ежегодно? Какая у вас система налогообложения? День добрый как мне восстановить ИП я почитала что по закону нельзя в течении трёх лет но как оспорить.
Добрый день!
В каком смысле восстановить? В же ИП не закрывали, значит ИП действующий. Вы подавали налоговую отчетность? Уплачивали страховые взносы ежегодно? Какая у вас система налогообложения?
СпроситьДобрый день! Какая у вас система налогообложения? Вы сдавали декларации в налоговую? Если деятельность ип вообще не велась даже не было открыто расчетного счета, налоговая выставила оплату взносов можно это как то оспорить.
Добрый день! Какая у вас система налогообложения? Вы сдавали декларации в налоговую?
СпроситьЭто уже ваше дело, главное налоги платите. А на остальное ИФНС наплевать. Здравствуйте, Надежда!
Уточните, какая именно система налогообложения у Вас будет? Упрощённая система налогообложения. Планирую открыть ИП. Ситуация с маркировкой изменила последовательность шагов. Раньше мне предлагали закупить товар, создать сайт, наполнить товаром, потом зарегестрировать ИП. Сейчас придётся сразу регистрировать сначала ИП, потом все остальное. Это займёт время, возможно не один месяц. Какое-то время дохода не будет, не возникнут ли вопросы у ФНС? И правильно ли последовательность моих шагов?
Здравствуйте, Надежда!
Уточните, какая именно система налогообложения у Вас будет?
СпроситьВы ип, ООО, АО? Какая система налогообложения? Всю информацию можнотнайти на официальном сайте ФНС. Как правильно оформить возврат налога добавленной стоимости.
Дробление бизнеса чревато налоговыми последствиями, сначала налоговая проверка, потом доначисления налогов. См мой ответ ниже. Можете договориться с любым юристом о более подробной консультации. Здравствуйте. Дробите почему нет. Что касается налоговой, то и до столба можно докопаться. Регистрируйте еще одно ИП и делите. Удачи Вам. У нас вот какая ситуация у нас ИП сейчас находимся на ЕНВД, 2021 года хотим перейти на УСН 15%. У нас два собственника и 1 ИП. с 2021 года хотели разделить на 2 ИП (пиццерия 6 точек на 1 ИП), хотели разделить на 2 ИП по 3 точки, чтоб не выходить из лимитов УСН. Меня интересует дробления бизнеса?
Дробление бизнеса чревато налоговыми последствиями, сначала налоговая проверка, потом доначисления налогов.
СпроситьСм мой ответ ниже. Можете договориться с любым юристом о более подробной консультации.
СпроситьЗдравствуйте. Дробите почему нет. Что касается налоговой, то и до столба можно докопаться. Регистрируйте еще одно ИП и делите. Удачи Вам.
СпроситьУ нас вот какая ситуация у нас ИП сейчас находимся на ЕНВД, 2021 года хотим перейти на УСН 15%. У нас два собственника и 1 ИП. с 2021 года хотели разделить на 2 ИП (пиццерия 6 точек на 1 ИП), хотели разделить на 2 ИП по 3 точки, чтоб не выходить из лимитов УСН.
СпроситьЗдравствуйте.
А в чем конкретно заключается Ваш вопрос?
Вам нужно заключать какой-либо договор о разделе вашего бизнеса, кому что достается, для этого обратитесь на индивидуальную консультацию к любому юристу (статья 779 ГК РФ).
СпроситьЗдравствуйте, Елена Алексеевна!
В принципе понятно что хотите сделать.
Т.е. оптимизировать налоги.
В таком случае надо регистрировать второго ИП.
Я так понимаю что у Вас помещения под точки в аренде. Тогда перезаключать часть договоров на второго ИП. Это можно как по допсоглашению сделать (ст. 450, 606 ГК РФ). Так и путем расторжения - заключения новых договоров.
Сотрудников переводить. Либо увольнять-принимать.
Тут варианты есть.
Ну и если бренд какой то есть один, то в принципе тоже решаемо. В том числе и налоговой можно все объяснить, если вопросы возникнут.
СпроситьЗдравствуйте, Елена Александровна!
Дробление бизнеса - это так называемая одна из схем для минимизации налоговых платежей.
Ничего незаконного в дроблении бизнеса нет. Каждый может открыть хоть десять компаний: одна производит, другая продает оптом, третья — в розницу, а четвертая — ведет фермерское хозяйство, о котором давно мечтал владелец. У каждой компании — свой бизнес, каждая платит налоги. Государству даже лучше: налогов с нескольких компаний больше, чем с одной.
В Налоговом кодексе нет четких указаний, когда можно дробить компании, а когда — нет.
Поэтому, открывайте второе ИП, решайте вопросы с помещениями, с сотрудниками.
Только обратите внимание на несколько нюансов, когда налоговая будет ловить компании за якобы "незаконное" дробление бизнеса:
Вот, как признаки настораживают налоговую:
- производственный процесс разделился между разными компаниями, которые работают на упрощенке или ЕНВД. То есть компания могла платить налог на прибыль и НДС, но разделилась и теперь платит 6 % с дохода или ЕНВД;
- после дробления выручка и налоги компаний снизились или не изменились;
- владелец бизнеса, участники бизнеса и их сотрудники стали больше зарабатывать;
- компании занимаются одной деятельностью. Например, обе ставят пластиковые окна;
- компании разделились перед расширением бизнеса;
- одна компания списывает расходы за счет услуг другой компании. Например, раньше компания производила и отвозила товар покупателям сама. Она работала на общей системе налогообложения. Потом владелец открыл еще ИП, заключил между своей компанией и ИП договор на перевозку. Получается, он заключил договор с самим собой. С такой схемой он заплатит меньше налогов;
- компании взаимосвязаны: у них один директор, между директорами есть родственные связи или в компаниях работает один и тот же бухгалтер;
- общий персонал;
- одни и те же вывеска, сайт, адрес, кассовая техника, терминалы, айпи-адрес;
- общие покупатели;
- счета в одном банке;
- одна компания — поставщик для другой;
- бухучет, кадровый учет, подбор персонала, юридическое сопровождение ведут одинаковые партнеры;
- компании почти подошли к предельным значениям для спецрежимов налогообложения. Например, доход почти достиг 150 млн рублей, и тогда компании разделились;
- у компаний после разделения снизились рентабельность и прибыль;
- компаний две, но в сделках от обоих компаний выступает один и тот же человек.
По одному признаку нельзя сказать, что компании дробят бизнес, чтобы не платить налоги.
Налоговая устроит проверку и будет собирать как можно больше доказательств. Проверит не только бумаги и сделки разделившихся компаний, но еще их поставщиков и покупателей.
ст. 87 НК РФ,
1. Налоговые органы проводят следующие виды налоговых проверок налогоплательщиков, плательщиков сборов, плательщиков страховых взносов и налоговых агентов:(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 243-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) камеральные налоговые проверки;
2) выездные налоговые проверки.
2. Целью камеральной и выездной налоговых проверок является контроль за соблюдением налогоплательщиком, плательщиком сборов, плательщиком страховых взносов или налоговым агентом законодательства о налогах и сборах.
Поэтому, необходимо очень тщательно подойти к данному вопросу, желательно, чтобы юрист посмотрел все документы и направил вас в нужное русло (ст. 779 ГК РФ).
Всех благ Вам!
СпроситьДобрый день! Вы вполне можете это сделать, переход на УСН не запрещен налоговым законодательством. Но обратите внимание, что во избежание оспаривания налоговыми органами в судебном порядке правомерности применения упрощенной системы налогообложения, деятельность с использованием нескольких ИП, должна выглядеть следующим образом: каждый ИП осуществляет реальную хозяйственную деятельность; хозяйственная деятельность осуществляется каждым ИП самостоятельно и обособленно; у ИП разные главные бухгалтеры; каждый ИП самостоятельно ведет бухгалтерский и налоговый учет; каждый ИП имеет и контролирует свои финансовые потоки; ИП имеют расчетные счета в разных банках; каждый ИП имеет свой штат работников, выполняющих необходимые функции, работники трудоустроены в соответствии с законодательством (работники должны четко знать, у какого ИП они работают по основному месту, в каком - по совместительству и в чем заключаются их должностные обязанности); каждый ИП имеет обособленную материально-техническую базу, которую использует в своей деятельности.
СпроситьОсуществлять предпринимательскую деятельность через двух индивидуальных предпринимателей с целью минимизации налогов в принципе возможно, но необходимо учесть что в соответствии с пунктом 1 статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) не допускается уменьшение налогоплательщиком налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика.
Вывод о применении налогоплательщиком схемы "дробления бизнеса" может быть сделан при наличии доказательств, которые в совокупности и взаимосвязи будут однозначно свидетельствовать о совершении проверяемым налогоплательщиком совместно с подконтрольными ему лицами виновных, умышленных согласованных действий, направленных не столько на разделение бизнеса самого по себе, что признается оптимизацией предпринимательской деятельности, сколько на получение в результате применения такой схемы необоснованной налоговой выгоды путем уменьшения соответствующей налоговой обязанности или уклонения от ее исполнения.
Чтобы избежать налоговой проверка Вам необходимо предусмотреть:
чтобы работники у ИП были разные и не являлись одновременно работниками двух ИП
номера телефонов, отраженные в договорах, налоговой отчетности у ИП не были идентичны;
IP-адреса используемых компьютеров не совпадали;
ИП не имели право распоряжаться деньгами на счетах другого ИП.
товары оплачивались через единый кассовый терминал
арендные платежи оплачивались раздельно
бухучет, кадровое делопроизводство, подбор персонала, поиск поставщиков и покупателей и работу с ними, юридическое сопровождение, логистику вели разные лица.
СпроситьЗдравствуйте.
1. Все действия - через тот банк, который рефинансирует ипотеку.
2. Банк проверяет через налоговую наличие квартиры и наличие дохода.
3. Смотря какая система налогообложения. Спасбо большое за ответ.
Подскажите, где можно ознакомиться с системами налогооблажения? Может какой-то закон есть? Скажите пожалуйста. Производя рефинансирование ипотечного кредита, ИП подтверждает место работы того, кто взял ипотечный кредит и его доход. 1) Заявление на подтверждение берётся в банке со сниженой ставкой или в котором уже взят ипотечн. Кредит. ?
2) Проходит ли данное Заявление через налоговую? Делает ли запрос банк?
3) Какой налог у ИП на 2020 г., если зарплата составляет 25 - 30 тр. ?
Здравствуйте.
1. Все действия - через тот банк, который рефинансирует ипотеку.
2. Банк проверяет через налоговую наличие квартиры и наличие дохода.
3. Смотря какая система налогообложения.
СпроситьВы не указали свою организационно - правовую форму и систему налогообложения. Да. Налоги будете оплачивать скорее всего Вы и выступать в отношении своего работника в качестве налогового агента. Вы несете ответственность за правильность исчисления налогов. За подробной информацией обратитесь в Пенсионный фонд и в налоговую инспекцию, а также в Фонд социального страхования. Добрый день! Если Вы (как ИП или директор организации) заключили трудовой договор с физ. лицом, то обязаны как работодатель уплачивать страховые взносы в ПФР, НДФЛ (13%) в бюджет. Здравствуйте. Какая у вас орг. правовая форма. Заключил труд договор с физ лицом. Нужно ли мне платить налоги.
Да. Налоги будете оплачивать скорее всего Вы и выступать в отношении своего работника в качестве налогового агента. Вы несете ответственность за правильность исчисления налогов. За подробной информацией обратитесь в Пенсионный фонд и в налоговую инспекцию, а также в Фонд социального страхования.
СпроситьДобрый день! Если Вы (как ИП или директор организации) заключили трудовой договор с физ. лицом, то обязаны как работодатель уплачивать страховые взносы в ПФР, НДФЛ (13%) в бюджет.
СпроситьДобрый день!
Для отмены оплаты в ПФР и ФОМС Вам необходимо закрыть ИП. Я ИП на НПД. Необходимо зарегистрироваться на сайте Мой Налог и затем подать в налоговую заявление на прекращение УСН по определенной форме. Не помню точно какая форма. В течении месяца Вам необходимо сдать декларацию и оплатить все налоги по УСН. Если не успеете и из Мой Налог Вас удалят, делаете заново. При переходе ИП С НАЛОГА УСНО НА самозанятость как отказаться от уплаты налогов в ПФР И ФОМС.
Я ИП на НПД. Необходимо зарегистрироваться на сайте Мой Налог и затем подать в налоговую заявление на прекращение УСН по определенной форме. Не помню точно какая форма. В течении месяца Вам необходимо сдать декларацию и оплатить все налоги по УСН. Если не успеете и из Мой Налог Вас удалят, делаете заново.
СпроситьДобрый вечер!
Алименты взыскиваются по нотариальному соглашению между сторонами, или по решению суда.
Не зависит какая у Вас система налогообложения. Размер алиментов будет определятся в зависимости от заключённого соглашения между сторонами, или от принятого решения суда. Как будут высчитывать алиментам если я ИП и на системе налогообложения УСН?
Добрый вечер!
Алименты взыскиваются по нотариальному соглашению между сторонами, или по решению суда.
Не зависит какая у Вас система налогообложения. Размер алиментов будет определятся в зависимости от заключённого соглашения между сторонами, или от принятого решения суда.
СпроситьУСНО 6% считается от всей суммы поступившей на счет.
Можно выбрать УСНО 15% с разницы между доходами и расходами, но здесь много отчетности.. ИП выступет посредником при консультациях, за % от стоимости консультаций. Берет себе 30 %, а сотальные 70% передает непосредственно консультантам. Какая система налогообложения применина к ИП? Эти 70% которые ИП выплачивает консультантам - являются расходом? Если взять УСНО доходы 6%, то 6% от какой суммы считать от своего дохода 30% или от общего 100% ?
УСНО 6% считается от всей суммы поступившей на счет.
Можно выбрать УСНО 15% с разницы между доходами и расходами, но здесь много отчетности..
СпроситьСмотря какая система налогообложения. Если общая, то НДФЛ за себя, за работников (при наличии работников), НДС, налог на имущество (при наличии на учете основных средств). Если на патентной системе налогообложения, то платите за патент, страховые взносы за себя и за работников и НДФЛ за работников. Если на упрощенке, то единый налог по упрощенке (6% при исчислении налога с "доходов" и 15% при исчислении налога с разницы между доходами и расходами), также ставка по упрощенке во многом зависит от региона. Если у упрощенца есть имущество недвижимое и оно стоит в региональном перечне недвижимого имущества, налог по которому исчисляется с кадастровой стоимости, то ИП платит налог на имущество. Если у упрощенца есть работники, то платит за них НДФЛ. Также ИП платит страховые взносы за себя и за работников при выплате им заработной платы. Какие выды существуют налогов ип?
Смотря какая система налогообложения. Если общая, то НДФЛ за себя, за работников (при наличии работников), НДС, налог на имущество (при наличии на учете основных средств). Если на патентной системе налогообложения, то платите за патент, страховые взносы за себя и за работников и НДФЛ за работников. Если на упрощенке, то единый налог по упрощенке (6% при исчислении налога с "доходов" и 15% при исчислении налога с разницы между доходами и расходами), также ставка по упрощенке во многом зависит от региона. Если у упрощенца есть имущество недвижимое и оно стоит в региональном перечне недвижимого имущества, налог по которому исчисляется с кадастровой стоимости, то ИП платит налог на имущество. Если у упрощенца есть работники, то платит за них НДФЛ. Также ИП платит страховые взносы за себя и за работников при выплате им заработной платы.
СпроситьЗдравствуйте, Евгений!
Для того, чтобы правильно ответить на Ваш вопрос вопрос, необходимо понимать какая система налогообложения у Вас. Если УСН, то необходимо до 01.05.2020 год сдать налоговую декларацию по УСН. Если иные системы налогообложения, то там иной порядок предоставления деклараций.
Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу или задать другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Всего Вам доброго! Я хочу закрыть ип. За какие года нужно заполнять налоговые декларации.
Здравствуйте, Евгений!
Для того, чтобы правильно ответить на Ваш вопрос вопрос, необходимо понимать какая система налогообложения у Вас. Если УСН, то необходимо до 01.05.2020 год сдать налоговую декларацию по УСН. Если иные системы налогообложения, то там иной порядок предоставления деклараций.
Если Вы желаете получить более подробную консультацию по данному вопросу или задать другой вопрос, то можете обращаться ко мне в чат. Всего Вам доброго!
СпроситьОтчитаться должен в установленный срок и о приобретении и о продаже.. налог платить не надо. Здравствуйте,
Смотря какая система налогообложения предусмотрена у ИП.
Может проще спросить у своего бухгалтера?
Коммерческие вопросы в любом случае на сайте платные.
Желаю Вам удачи и всех благ! Чем регламентируется, что платить налог не надо. Если ИП выкупает у комитета по управлению имуществом нежилое помещение и сразу его продает не получая прибыли, должен ли ИП в данном случае платить налог с продажи? Если да, то какой процент?
Отчитаться должен в установленный срок и о приобретении и о продаже.. налог платить не надо.
СпроситьЗдравствуйте,
Смотря какая система налогообложения предусмотрена у ИП.
Может проще спросить у своего бухгалтера?
Коммерческие вопросы в любом случае на сайте платные.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЗдравствуйте,
Смотря какая система налогообложения предусмотрена у ИП.
Может проще спросить у своего бухгалтера?
Коммерческие вопросы в любом случае на сайте платные. Тем более если Вам требуется ответ со ссылками на законы.
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЕсли вы ну усн доход +расход, то можете. Налоговая проверяет. Если Вы не зарегистрированы в качестве ИП, то налог 13 % от дохода без вычета расходов. Здравствуйте Екатерина
Все зависит от того какая система налогообложения выбрана, упрощенная система налогообложения включает два варианта, 6% налога от дохода в целом и 15 % от дохода, за минусом произведенных расходов. Я физическое лицо, ранее декларацию нее сдавала. Я художник за 3 года в ФНС попросили подать декларацию, могу ли я вычесть из прихода на карточку свои расходы и подать декларацию только на доход? Как это проверят?
Налоговая проверяет. Если Вы не зарегистрированы в качестве ИП, то налог 13 % от дохода без вычета расходов.
СпроситьЗдравствуйте Екатерина
Все зависит от того какая система налогообложения выбрана, упрощенная система налогообложения включает два варианта, 6% налога от дохода в целом и 15 % от дохода, за минусом произведенных расходов.
СпроситьДа так можно. Запросите. Какая у Вас организационно-правовая форма - ИП или ООО?
Цель запроса документов у юрлиц разной организационно-правовой формы разная.
А договора, которые отсутствуют, надо восстанавливать! Я нахожусь на УСН - 6%. ИФНС запросила договора за 3 года. Многих договоров я теперь уже и не найду. Так как работаю только с бюджетными организациями то могу попросить ксерокопии договоров у них возможен ли такой вариант? Насколько я понимаю это нужно для доначисления налогов, а что и до чего мне доначислять когда просто береться выручка и умножается на 6%.
Какая у Вас организационно-правовая форма - ИП или ООО?
Цель запроса документов у юрлиц разной организационно-правовой формы разная.
А договора, которые отсутствуют, надо восстанавливать!
СпроситьУСН (доходы)-6%, доходы минус расходы - 15% Я ИП, основной вид деятельности 68.31-налогооблажение по УСН, есть дополнительный 68.20-аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, его ещё не использовала. Планирую заняться субарендой. Вопрос: при сдачи помещений в субаренду УСН платится со всей суммы от арендатора или только с моего дохода? Или налог доходы минус расходы именно для этого вида деятельности 68.20, и сколько он, 13%?
Добрый день.
Алексей, почитайте главу 26.3. Налогового Кодекса.
Что бы ответить на ваш вопрос, нужно уточнять много информации.
Много зависит от видов деятельности ИП (ОКВД), численности, доходов ИП.
В кодексе всё прям понятно.
И смотрите - между организациями нельзя заключать договора бытового подряда.
Удачи. Есть организация ООО которая заключает договора с физ лицами по оказанию бытовых услуг по установке окон, установку окон выполняет ИП по договору бытового подряда заключённому с этим ООО, ООО рассчитывается с ИП по безналу!, Система налогообложения ИП, ЕНВД! ВОПРОС ПОДХОДИТ ЛИ ЭТА СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ИП?
Добрый день.
Алексей, почитайте главу 26.3. Налогового Кодекса.
Что бы ответить на ваш вопрос, нужно уточнять много информации.
Много зависит от видов деятельности ИП (ОКВД), численности, доходов ИП.
В кодексе всё прям понятно.
И смотрите - между организациями нельзя заключать договора бытового подряда.
Удачи.
СпроситьЧитайте также:
- Ип упрощенная система налогообложения
- Системы налогообложения доходов индивидуальных предпринимателей
- Ип усн налоги
- Налог ИП упрощенка
- Упрощенная система налогообложения ИП доходы
- Ип усн доходы
- Упрощенная система налогообложения 6 для ип
- Системы налогообложения ИП деятельности
- Ип усн что платить
- Система налогообложения енвд для ип
- Услуги ИП система налогообложения
- Декларация по упрощенной системе налогообложения ип
- Налоги ИП енвд усн
- Ип усн и енвд
- Виды деятельности ИП по упрощенной системе налогообложения