Каким налоговую декларацию / Налоги - 191 советов адвокатов и юристов

Налог на доходы физических лиц в РФ един для всех 13%. Только устанавливается различный налоговый вычет. Вам необходимо обратиться в бухгалтерию своего предприятия. Если ещё не оформляли налоговый вычет, то можно подать заявление в адрес работодателя. По общим правилам данное заявление подают один раз на каждого ребенка. Дальше бухгалтерия должна сама привести удержание налоговой ставки. К заявлению надо приложить свидетельства о рождении детей.

Если вы по каким то причинам забыли подать заявление о вычете и не использовали его за предыдущие годы, то можете заявить о вычете в налоговой декларации.

Декларацию можно подать через личный налоговый кабинет. По общим правилам три месяца должно уйти на проверку + еще месяц на зачет или возврат налога. Работаю официально и у меня четверо детей до 18 лет и одна 18 летняя, а налог вычитают 13% А ведь у многодетных идёт другой налог? Мой доход за 2023 год составил 472000 рублей.

Может быть. Смотрите положения ст. 217.1 НК РФ. Более 3-х лет это сколько? Все зависит от того каким образом Ваша мама стала её владелицей. Если жилье единственное, срок владения составляет 3 года, если нет, тогда 5 лет. Здравствуйте, если она ее купила, то предельный срок владения 5 лет, если получила в наследство 3 года.

При этом у мамы не должно быть другого жилья в собственности Руслан, минимальный срок для безналоговой продажи квартиры, полученной по дарению составляет 3 года. При этом не имеет значения единственное это жилье или нет. ФНС может прислать требование подать декларацию - в таком случае лучше подать пояснение. Или сделать это самостоятельно до получения требования.

Могу помочь в этом. Успехов Нужно уточнить некоторые моменты Не нужно платить, если у мамы это единственное жилое помещение в собственности Нужно ли платить налог с продажи квартиры? Добрый день. У мамы квартира в собственности более 3 х лет. Нужно ли ей платить налог с продажи этой квартиры?

Облагается НДФЛ как продажа прочего имущества. Подается декларация 3-НДФЛ, применяется налоговый вычет до 250 тыс. руб. Согласно нормам НК РФ - при желании в ИФНС уточните. Здравствуйте.

Если вы просто "б/у" вещи перепродаете, то это не облагается налогом.

Если у вас магазин секонд=хенда, то это другое. Продажа на авито вещей. Облагается ли продажа вещей налогом? Если да, то каким образом его оплачивать?

Платить. Не заплатите - взыщут в судебном порядке. Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать

С, уважением Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства Как быть. В налоговую доброжелатели отправили договор об оказании услуг физ. лицом для физ. лица. За 2020 и 2021 год. Суммы не маленьеие 300000 и 250000.

На днях получила требование что нужно срочно сдать декларацию 3 ндфл. Думаю как быть? И налог не маленький.

Запросите дубликаты чеков или их копии. Ничего вам не вернут, если чеки не пригодны для возврата налога. Вижу совет по дубликатам?, никогда денег не вернут ни по каким дубликатам. В ноябре прошлого года приобрёл квартиру. Чеки пришли в негодность. Как можно подать декларацию по возврату налогов спасибо!

Добрый день! При продаже квартиры ранее минимальных сроков владения, установленных ст. 217, 217.1 Налогового кодекса, придется заплатить НДФЛ 13% от продажной стоимости квартиры. При этом Вы можете воспользоваться налоговым вычетом 1 000 000 рублей (ст. 220 Налогового кодекса), то есть уменьшить сумму продажи на 1 млн и заплатить налог с разницы. Также, если в том же календарном году Вы планируете приобрести новое жилье, Вы можете вычесть из дохода документально подтвержденные расходы на приобретение нового жилья. Обратите внимание, чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Налоговый вычет в 1 млн. руб. и с 2,5 млн. руб. ваш налог в 13 %. Если квартира продается сразу же после приватизации, каким будет налоговый вычет? Стоимость квартиры 3,5 млн рублей.

Добрый день! Оформить налоговый вычет можно в общем порядке (путем подачи декларации в налоговый орган), однако, если на счетах и картах висит арест, сумма вычета будет автоматически списана в счет задолженности. Можно ли получить налоговый вычет 13%, если карты и счета арестованы? Если да, то каким образом?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Судя по всему мы не сдали декларацию соответственно долг в базе висел. Вам прислали письмо официальное, или уведомление? Каким образом налоговая интересуется? Оформите договор дарения. Налоговая спрашивает откуда квартира, которая в собственности уже 6 лет. Купили родители оформили на дочь. Договор купли-продажи продажи подписывала дочь, так как была уже совершенно летней, но доходы не имела. Имеют ли права уточнять после такого срока и как подтвердитьподтвердить? В дкп расписывалась дочь, но деньги родителей.

Лицо, продавшее квартиру обязано подавать налоговую декларацию до 30.04. 22 года, следующего после года продажи квартиры. Уплата налога производится до 15.07.22 Здравствуйте, Есения! В Вашем случае налог на имущество будет рассчитываться по правилам п.5 ст.408 Налогового кодекса РФ - с учетом коэффициента, определяемого как отношение числа полных месяцев, в течение которых это имущество находилось в собственности налогоплательщика, к числу календарных месяцев в налоговом периоде (календарном году). То есть, налог будет начисляться только за период, когда квартира находилась в Вашей собственности. Если я продала квартиру в апреле. Налог на имущество каким образом считается до апреля или за весь год?

Здравствуйте Анастасия!

Код дохода зависит от вида дохода, который Вы сможете выбрать при заполнении декларации из выпадающего меню. Возврат подоходного налога. Под каким кодом ифнс переводит налоговые вычеты по декларации 3 ндфл на банковский счёт?!

До 1 млн, сделка налогом не облагается. Добрый день! В случае продажи имущества по цене ниже кадастровой стоимости, за налогооблагаемую базу принимается сумма в размере 70% от кадастровой стоимости. То есть, если кадастровая стоимость меньше миллиона, то Вы можете воспользоваться налоговым вычетом в размере 1 000 000 рублей (п. 1 ч. 2 ст. 220 Налогового кодекса) и в этом случае налог платить не придется. Чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать декларацию 3-НФДЛ в налоговую до 30 апреля года, следующего за годом продажи квартиры. Мне по наследству досталась квартира. Я решил сразу её продать. Цену выставил меньше 1 млн и меньше кадастровой стоимости. Облагается ли налогом эта сделка?

Если да, то каким?

Здравствуйте!

После продажи обычно в налоговую представляют налоговую декларацию. Ее нужно подать в следующем году. Например, имущество продали в 2021 году, значит декларацию нужно подать в 2022 году (не позднее 30 апреля).

Но декларацию нужно подавать не во всех случаях.

Уточните, каким образом и когда сын получил эту долю? Здравствуйте

После продажи в налоговую необходим копия договора купли продажи и налоговую декларацию, если продажа была до истечения срока владения 3 года от даты смерти по ст 220 НК РФ. В 2020 году подарила бабушка, владел ею менее полугода. Скажите пожалуйста какие документы надо предоставить в налоговую после продажи квартиры? Сын владел 1/2 доли однокомнатной квартиры. Продавала мама по доверенности.

Какую декларацию Вы имеете ввиду, если для получения налогового вычета, то вам необходимо взять справку 2-НДФЛ, у Вашего налогового агента (организация с которой у Вас заключен гражданско-правовой договор). По ГПХ Вы сами делаете отчисления, получите справку 2-ндфл в ИФНС. Каким оброзом мне сделать декларацию если я работал по договору.

Можно сдавать жилое помещение, в данном случае квартиру. Добрый день, Алексей! Вы можете оформить договор с нанимателем, затем до 30 апреля подать декларацию в ИФНС с указанием сумм полученного дохода за предыдущий года, а до 15 июля заплатить налог. Вот, по такой нехитрой схеме можете официально сдавать квартиру в аренду. Только комнату нужно, если нельзя объясните почему каким законом запрещено? Смотрите квартира евродвушка, хозяин живёт в кухне гостинной, арендатор живёт в изолированной комнате, разве собственник не может жить в кухне гостиной а сдавать спальню? Значит можно по договору оформить сдачу комнаты в однушке в таком случае? Получил консультацию у друго юриста говорит нельзя объяснить не может почему вот и пришлось спрашивать снова но на другом ресурсн. Такой вопрос можно ли сдавать комнату в однокомнатной квартире официально, платя налоги, есть ли запреты если сдавать по офиальному договору?

Здравствуйте!

Здесь есть много нюансов:

- когда зарегистрировано право собственности

- каким образом получена квартира

- сколько собственников в квартире

- какая кадастровая стоимость квартиры.

Указанные моменты могут быть рассмотрены в рамках подробной платной услуги. Добрый день! При продаже жилья, находящегося в собственности менее 5 (в некоторых случаях - 3 лет), продавец обязан уплатить НДФЛ 13% с полученного дохода. При этом Покупатель вправе воспользоваться налоговым вычетом в сумме 1 000 000 рублей, установленным п. 1 ч. 2 ст. 220 Налогового кодекса. То есть платить налог придется с разницы между суммой продажи и вычетом 1 млн. Для того, чтобы воспользоваться вычетом, необходимо подать декларацию 3-НДФЛ в налоговый орган до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Какой налог надо платить при продаже квартиры, если в собственности только один год.

Каким образом вы желаете возместить ваши деньги? Если вы имеете ввиду налоговый вычет, то можете вернуть только 13% от суммы, которую вы заплатили за лечение. Но при этом придется собрать огромную кучу бумаг, заполнить декларацию и месяца через 3-4 вы получите ваш вычет. Действительно непонятен вопрос. Возмещение какого рода вы хотите получить: возврат денег за некачественно оказанную услугу, налоговый вычет? Я недавно протезировала зубы в Краснодарской стоматологической клинике (не бесплатно). Могу ли я возместить потраченные мною деньги? С уважением, Загорулько Оксана Ивановна.

За предыдущие подачи заявлению три года. По общему правилу - за 3 года. Для пенсионеров - за 4 года. Декларации за 2017 год надо успеть сдать до 31.12.2020 года. Уважаемый Сергей Владимирович г. Краснодар!

К сожалению получить Налоговый вычет можно только за последние ТРИ года.

Удачи вам Владимир Николаевич

г. Уфа 18.11.2020 г. Спасибо за ответ! А по каким причинам нельзя получить Налоговый вычет до 2017 года? За какие года можно получить налоговый вычет?

Добрый день, необходимо оформлять в соответствии с правилами ВЭД. Первое что нужно сделать-заключить контракт и определиться по оплате, каким образом, в какой валюте и куда оплачивать. В контракте определяется заклюлнодвтельством какой страны вы будете руководствоваться. Далее необходимы декларации соответствия на товар. Это вкратце. ИП на УСН планируем покупать с алиэскпресс металлофурнитуру (в России такого нет), которая в последствии будет вкручиваться в изделия которые производим сами. Какие документы нужны что бы не было проблем с налоговой? Что нужно просить у продавцов из Китая?

Здравствуйте!

Если это единственное жилье, без налога квартиру можно продать через 3 года.

Уточните, каким образом получено право собственности - покупка, дар, наследство, приватизация? Если жильё единственное, минимальный срок владения - три года. При этом подавать декларацию нет необходимости.

Если жильё всё-таки не единственное, то будет действовать налоговый вычет в 1 млн. руб. при продаже. Важно, так же, чтобы стоимость продажи была не менее 70% кадастровой стоимости (по выписке ЕГРН). Квартира была куплена. Т.е. купля-продажа. И это не единственное жилье. Квартира в собственности менее 5 лет. Единственный собственник-пенсионерка. Хочет продать квартиру не родственнику. Можно ли не платить налог на доходы? Стоимость квартиры 1 млн. руб.

Счет без НДС на УСН выставлять не нужно.

Если вы применяете УСН, то по общему правилу вы не должны платить НДС и выставлять счет-фактуру. Поэтому выставлять счет-фактуру даже с пометкой "без НДС" вы не должны (п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ).

Если вы по каким-либо причинам все же выставите счет-фактуру, то обязательно сделайте в нем пометку "без НДС". Тогда вы не будете платить налог и представлять декларацию по НДС. Это следует из п. 5 ст. 173, п. п. 4, 5 ст. 174 НК РФ.

Этот порядок не касается случаев, когда вы должны при УСН выставлять счета-фактуры с выделенной суммой НДС. Например, если являетесь налоговым агентом по НДС в сделках с нерезидентами (п. п. 1, 2 ст. 161, п. 3 ст. 168, п. п. 2, 3 ст. 346.11 НК РФ). Если ИП на УСН, выставляет счёт без НДС, нужно ли будет уплачивать налог от такой сделки?

Что это за защита государства и каким образом она освобождает Вас от сдачи отчетности? Я как 2 года ИП парикмахер в связи с пондемией нам нельзя работать можно лишь при сдаче декларации нужно ли мне сдавать декларацию так как я должна находиться пока под защитой государства.

Конечно может, предоставив декларацию, каким годом оформили сделку? Уточните новостройка или вторичка? Муж военнослужащий, может он получить вычет 13% за покупку квартиры через налоговую, а не на работе?

Здравствуйте, а каким налоговым вычетом вы собираетесь воспользоваться? За вас уже произвели оплату подоходного налога и вы его уже не будете платить от полученного дохода. Декларацию подавать необходимо в любом случае, где вы отражаете, что подоходный налог уже оплачен. За меня юр.лицо перечислит подоходный налог, а я хотела сама подать декларацию, чтобы получить социальный налоговый вычет например за свою учебу. Так подоходный налог не я же плачу, а юр.лицо, как я могу подать на социальный вычет. У меня имеется недвижимость, которую сдаю юр.лицу. Сама хотела по истечению года подать декларацию о доходах, чтобы в последствии эту сумму поставить на налоговый вычет. Но бухгалтер юр.лица ссылается на ст. 226 НК и перечисляет мне арендную плату за минусом подоходного налога 13%. Она права? Получается я не смогу воспользоваться вычетом?

Здравствуйте!

Уточните - когда было зарегистрировано право собственности на комнату и каким образом вы получили этиу комнату? В случае если Вы владели данным объектом меньше 3 лет, то налоговую декларацию надо подать. В этом случае налогооблагаемая база (сумма продажи в размере 1 млн. руб.) уменьшится на налоговый вычет (1 млн. руб.) и составит 0 (ноль). Тогда платить НДФЛ не придется. Продала комнату в 2019, стоимость меньше 1 млн, надо ее в декларацию вносить?

Нет, если согласно ст.217.1 НК РФ будет достаточным сроком 3 года. Здравствуйте!

Каким образом вы получили первую долю? Если вы квартиру приобрели до 1 января 2016 года, то налоговую декларацию о доходах от продажи имущества подавать не надо. Если после 1 января 2016 приобрели квартиру и в собственности она менее 5 лет, изменения в НК РФ, то подать декларацию необходимо. Кроме того, исчисление налога будет зависеть не от суммы продажи, а от кадастровой стоимости квартиры. Для правильного ответа необходимо владеть всей информацией. Первую долю я получил по наследству от дедушки в 2008 г, вторую долю я получил от бабушки в прошлом году. Пожайлуста требуется ли уплата налога в следующей ситуации:

Имеется квартира в собственности, 1 долей я владею более 3 х лет, второй долей владею не более 0,5 лет, должен ли уплатить налог от продажи имущества, если цена продажи будет более 1 млн. рублей?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение