Как вычитается ндфл / Налоги - 205 советов адвокатов и юристов

Сергей, [b]не имеют права платить такую зарплату. Обязательно надо писать жалобу в Инспекцию труда, причем саму жалобу можно подать через интернет, а пишется сама жалоба в свободной форме.[/b]

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) — это нижний порог вознаграждения, которое житель России по закону должен получать за свою работу.

В 2024 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на федеральном уровне составляет 19 242 рубля.

Желаю вам удачи! А Вы вот 40 часов в неделю за 7 тысяч работаете?

Вычитается НДФЛ и умножается на ставку, на которую Вы оформлены. Верно. 7 . Что не законно. Таких тарифов быть не должно. МРОТ распространяется на трудовые отношения, к опеке он никакого отношения не имеет. Да нет если МРОТ 19 тыс а ты получаешь 7

Должны удерживать 13% подоходного налога.

46 000 х 13%/100 = 5 960 рублей - подоходный налог.

Всё правильно. Всё верно, вас никто не освобождал от уплаты налогов. Налог 13℅ . От 46000 ₽ налог 5980₽. Если в договоре все прописано - что же не читаете?

НДФЛ - 13 %, его обязан удерживать и перечислять работодатель.

Читайте.

Удачи. Сами можете проверить, посмотрев в расчётный листок Проверьте расчёту. В трудовом договоре сумма зарплаты указывается без учёта налога. Работаю больше года официально, имеется договор, в котором все прописано! Прописана также моя ежемесячная зарплата 46 к. Но на карту переводят 40 к. В бухгалтерии говорят, что 6 к удерживают как налог! Правильно ли это?

Нужно Надо платить. А вычет - есть, если им воспользуетесь, платить будете в 400 000 (вычитаете из выручки). Поэтому и пользуются иным вариантом вычета - - платите НДФЛ с превышения выручки от продажи над стоимостью приобретения имущества проданного. Конечно платите налог.

С 650 минус 250 = получите сумму с которой вычитается 13%. Купил машину в за 550.000 т. р,через два года продал за 650.000 т. р. Т.е. машиной владел меньше двух лет.

Прибыль составила 100.000 т. р.

Все документы купли-продажи имеются.

Нужно ли мне платить налог?

Так как есть же вычет налоговый на 250.000 т. р в год

НДФЛ с МРОТ уплачивается в общем порядке без каких-либо исключений. Заработная плата не может быть меньше МРОТ начисленная, т.е. до всех удержаний, в том числе НДФЛ. Фактически после удержаний зарплата сотрудника может быть меньше МРОТ. Добрый день!

Доходы не подлежащие обложению НДФЛ указаны в ст.217 НК РФ. Это различные пособи и компенсационные выплаты в основном.

Заработная плата, даже если начислена в минимальном размере не освобождена от оплаты НДФЛ.

Удачи Вам! Объясните, пожалуйста, если у меня минимальная зарплата, с меня будут высчитывать налог? Работаю официально в питомнике для растений.

Необходимо уточнить, когда и за какую сумму была приобретена данная квартира. Но деньги, которые вы подарите, не будут вычитаться, по общим правилам налог будете уплачивать с 3500000. Добрый день.

Продажа квартиры и дарение средств дочери, это разные вещи. Прежде, чем ставить дизлайк, зайдите в Гугл и просто почитайте из чего складывается налогообложение.

1. Никто не знает, откуда у Вас квартира, которую продаете.

2. Какая кадастровая стоимость.

3. Сколько она была в собственности.

4. Являетесь ли Вы плательщиком НДФЛ, и имеете ли право к возмещению.

Далее. Дарение денег нотариально или без, не повлияет на налог при продаже квартиры.

Можете у нотариуса заверить, но налоговая не примет это при расчете налоговой базы. С какой суммы дохода, полученного от продажи квартиры уплачивается налог, если часть денег передается в дар дочери? Обязательно ли дарение оформлять у нотариуса? Квартира продана за 4500000 рублей, из них 2200000 передаем в дар дочери.

Да, с премии подоходный налог берется.

Премиальные суммы выплачиваются по результатам работы, имеют стимулирующий характер и относятся к зарплатным выплатам. Поэтому, премия облагается НДФЛ, и 13% вычитается из нее, как и из заработной платы (ст. 210 НК РФ). Здравствуйте уважаемый Павел!

НДФЛ уплачивается со всех доходов налогоплательщика, полученных в денежной и в натуральной формах, и доходов в виде материальной выгоды. И премия здесь не исключение.

В этой связи к сожалению с единовременного вознаграждения (премии) за преданность компании удерживается налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в соответствии с п. 1 ст. 210 Налогового кодекса РФ.

Всего доброго! Берётся ли подоходный налог с премии за преданность компании ОАО РЖД, за 20 лет непрерывного стажа?

Здравствуйте, работодатели перечисляют в Пенсионный Фонд России (ПФР) страховые взносы - 22% от вашей заработной платы. Эти 22% не вычитаются из вашей зарплаты и не имеют отношения к НДФЛ (13%), а уплачиваются за счет работодателя.

До 2014 года 22% распределялись между страховой (16%) и накопительной пенсией (6%). А с 2014 года накопительная пенсия «заморожена», и все 22% идут на страховую пенсию. При зарплате в 30000 тысяч рублей и более сколько уходит в месяц в пенсионный фонд России денег?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Правила начисления аванса остались прежними. Он начисляется за фактически отработанное время за первую половину месяца. Изменения коснулись вычета НДФЛ. Ранее налог вычитался единожды, и, как правило, удерживался от заработной платы, приходящей в начале месяца. Теперь же работодателей обязали вычитать подоходный налог и с зарплаты, и с аванса. Начисление зарплаты 31000 (из них 12500 оклад, остальные премия). Работаю по графику, вышла на работу после праздников 5 января. В связи с новым законом начисления аванс, какую сумму должны платить в аванс? Бухгалтер говорит, что они не разобрались ещё.

[u][b] Работодатели[/u] перечисляют в Пенсионный Фонд России (ПФР) страховые взносы - 22% от вашей заработной платы. [u]Эти 22% не вычитаются из вашей зарплаты [/b][/u]и не имеют отношения к НДФЛ (13%), а уплачиваются за счет работодателя.

Кто и в чём вас лично ущемляет? Не понимаете законы, так и не стоит дискутировать по вопросам в которых не разбираетесь. Упрощу вам задачу для понимания вопроса ИП ПЕНСИОНЕР без наемных работников почему платит СТРАХОВЫЕ взносы? Ведь у нас пенсия страховая, а не солидарная. Ситуация общая для всех пенсионеров. Человек оплатил свой пай в страховую пенсионную систему. Может отдыхать, а может и работать. Так почему он выплачивает СТРАХОВОЙ взнос в фонд неизвестно что он страхует. Место на кладбище, или загробную жизнь. Непонятна логика, построения данной системы, Почему человек выбрав продолжение работу ущемлен в страховом обеспечении старости, по сравнению с тем кто отдыхает, или занимается своим садовым участком?

Налог платит работодатель - 13% с зарплаты начисленной. С з/п вычитается ндфл 13%. Я работаю на пол ставки продавец кассир сколько меня надо платить налог.

Нет, неправильно. З/п с учетом всех надбавок не должна быть менее МРОТ при одной ставке. На руки при одной ставке могут платить не меньше МРОТ, из которого вычитается НДФЛ. Есть особенности у северян. У вас оклад м.б. и 4000,00 руб., а остальное до МРОТа добирать с помощью надбавок будут. Уважаемая Вера.

Действующим трудовым законодательством гарантируется, что месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. Я правильно понимаю, что оклад 6800 при МРОТе 13000 не правомерен?

Ничего вычитаться из его дохода не будет, какой доход будет указан в справке 2 НДФЛ, по тому и будут производиться расчеты. Хочу подать заявление на пособие от 8 до 17 лет. Супруг в учётном периоде оплачивал долги по алиментам ребенку от предыдущего брака. Соответственно эти деньги из нашей семьи ушли в другую семью. ПФР будет ли при назначении данного пособия вычитать (убавлять) эту сумму уплаченных алиментов супругом, из совокупного дохода нашей семьи? Будут ли высчитывать алименты из дохода нашей семьи?

Откройте первоисточник и смотрите за какой период вам необходимо предоставить сведения о доходах. От месяца подачи заявления вычитается 4 месяца и доходы за 12 месяцев семьи предоставляете. Справка 2-НДФЛ предоставляется. Считается ли монетизированный канал на Дзен трудовой занятостью и пройду ли я на пособие для детей до 16 ти лет, если другой официальной работы нет, а монетизация подключена с мая. Деньги в первый раз вывела только в июле.

Ветераны военной службы имеют те же преференции, что и ветераны труда. В соответствии с законом «О ветеранах» от 12 января 1995 года эти звания приравниваются друг к другу, их обладателям предоставляются: льготы по налогам (все пособия, выплаты и компенсации, положенные ветерану военной службы, не облагаются НДФЛ, ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество и частично – земельного налога (от кадастровой стоимости участка вычитается сумма в 10 тыс. рублей).

Удачи. Ветеран военной службы. Приравнивается ли это к ветерану труда?

Жалуйтесь в ГИТ Роструда.

Об изменении условий труда должны уведомить за 2 мес., - по части перехода на вахтовый метод работы (ст. 74 ТК РФ).

У Вас неполный оклад, отсюда и такая маленькая з/п с вычетом ндфл. 2/3 от оклада это при простое по независящим от воли сторон. Не вижу здесь таких оснований. Работаю в психоневрологическом интернате, он перешёл работать вахтовым методом по 14 дней, я не могу выходить на вахту так как ухаживаю за престарелыми родителями, оплачивают 2/3 от оклада и с этой суммы еще берут подоходный налог, в итоге получать 7 338 р за месяц. Интернат работает, он не расформирован, законна ли такая оплата?

В соответствии с ч. 1 ст. 81 Семейного Кодекса РФ

[quote]1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.[/quote] Если алименты взысканы по суду, то в решении или судебном приказе прописано, например 1/4 от дохода. Из 25 000,00 вычитается НДФЛ 13 % и получаем 21 750,00 х 1/4 = 5 437,50 руб. ваши алименты. Если будете стандартный вычет на ребёнка по НДФЛ делать (1 400,00 руб.), то алименты побольше будут.

Если по суду, либо нотариальным соглашением ничего не взыскано и не определено, то вы алименты и не обязаны платить, а только оказывать материальную помощь на содержание ребёнка. Какую сумму я должен платить элементы на одного ребёнка если зарплата с начислением 25000 рублей.

Только НДФЛ в размере 13 % от зарплаты. Из зарплаты вычитают только НДФЛ в размере 13%, специальность значения не имеет. Речь идет о налоге на доходы физических лиц, который вычитается из вознаграждения сотрудников и не увеличивает налоговую нагрузку на работодателя. С заработной платы работников — граждан РФ, постоянно проживающих в России, нужно удерживать НДФЛ по ставке 13%. В общем случае «на руки» такой сотрудник получит не ту сумму, которая указана в трудовом договоре, а на 13% меньше. Какие налоги вычитывают с зарплаты уборщиков в школе и почему?

Никак, это в любом случае будет его доход с которого нужно платить налог. Здравствуйте.

Предусмотреть в договоре такую сумму вознаграждения, чтобы она учитывала уплату налога. Налоговым агентом в этом случае будет организация, именно она будет платить НДФЛ за исполнителя, просто эта сумма вычитается из суммы вознаграждения.

С уважением. Никак. Налог платить обязаны в любом случае. У меня в договоре звучит: Сумма за выполнение работы 92 000 рублей (без учета налогов и взносов). Это правильная формулировка или нет. Спасибо. Как заключить договор возмездного оказания услуг организации физическим лицом, что бы исполнитель не платил налоги.

Здравствуйте, Анастасия!

Дело в том, что государственные пособия (пособие по беременности и родам, единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком до достижения возраста 1,5 лет), предусмотренные вышеуказанным Федеральным законом, освобождаются от обложения НДФЛ на основании п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ.

Соответственно раз НДФЛ в 2020 не вычитался, значит и возмещать нечего за 2020 год. Могу ли я вернуть налоговый вычет в 2022 году за обучение в автошколе в 2020 году, если я в 20 году была в декрете. А с 11 января 2021 вышла на работу. Спасибо.

Вы вправе обжаловать отказ, но денежное довольствие у мужа как и ЗП у гражданских лиц учитывается до вычитания НДФЛ. Расита, НДФЛ, это налог, который вычитается из доходов физлица. Поэтому справедливо, что для расчета пособий берется грязный доход, ведь налог, это Ваши личные расходы, такие же, как, например, квартплата, налог на имущество. Может, вам еще и эти суммы вычесть?

Отказ правомерен. Отказали в выплате с 3 до 7,при подсчете зп учитывали и налог, получилось привышение прож. Минимума, можно ли оспорить, обжаловать, что нибудь сделать? Зп официальная, муж военный.

Добрый день!

Доплата в размере 5000 рублей за классное руководство входит в состав Вашей заработной платы, в связи с чем является Вашим совокупным доходом, поэтому НДФЛ будет вычитаться не с 5000 рублей отдельно, а с Вашей ежемесячной заработной платы. Если проходит, как отдельная выплата, тогда взимается ндфл. Здесь надо смотреть соц законодательство. При определении налоговой базы по НДФЛ учитывают все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной форме, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды (п. 1 ст. 210 НК РФ). Соответственно, доплата за классное руководство облагается НДФЛ в общем порядке. Эти начисления за классное руководство получаем мы отдельно. И получаем не 5000, а 4300. Эти начисления за классное руководство получаем мы отдельно. И получаем не 5000, а 4300. Скажите пожалуста из этих 5000 р вознаграждение классных руководителей налог снимется или нет? Мы получаем только 4300 р.

Здравствуйте.

Никаким образом. 13% вычитаются из вознаграждения физ. лица, но уплачивает его организация. Каким образом возможно производить взаиморасчётов между ООО и физлицом, чтобы ооо не уплачивали 13 процентов НДФЛ?

Для продавца - не имеет значения, за счет каких источников у покупателя появляются деньги, учитывается лишь сумма за проданное имущество. Если я продам дом за материнский капитал, то есть НДФЛ вычитаться не будет с общей суммы продажи? Сколько процентов берет государство с общей суммы продажи дома за материнский капитал?

[b]Налоговые льготы ветеранам боевых действий в Ростове-на-Дону:[/b]

При подтверждении статуса ВБД можно рассчитывать на льготы по налогам:

1. Вычет по НДФЛ 500 р. (не суммируется с другими видами вычетов);

2. Освобождение от имущественного налога по 1 объекту (ветеран вправе сам выбрать, на какой из объектов применить льготу);

3. Вычет в сумме 10 тыс. руб. при расчете земельного налога (указанная сумма вычитается из показателя кадастровой стоимости);

4. Освобождение или существенная скидка при оплате госпошлин (например, при обращении в суд не придется платить пошлину по большинству категорий исков).

К сожалению льгот на транспортный налог для Ветеранов боевых действий в Вашем регионе не предусмотрено. Я ветеран боевых действий проживаю в городе ростов-на-дону, имею транспортное средство мотоцикл мощностью 76 лошадиных сил имею ли я право на льготы по освобождению уплаты транспортного налога.

Они не просто могут а обязаны удержать НДФЛ с полученного дохода и перечислить его за Вас в бюджет так-как являются налоговым агентом. Вообще не Вы платите 13% напрямую, а с выигрыша вычитаются 13%, это мошенники и ничего Вы не получите.

- см. ст. 159 УК РФ. При выводе стоит требование оплатить 13% отдельно от выигрыша, возможно ли это? т.е я должна оплатить 13% перед выводом со своих средств. Может ли букмекерская контора выставить счет в виде налога 13% при выводе средств?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение