Как платить налог по упрощенной системе налогообложения / Налоги - 1164 советов адвокатов и юристов
НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом. Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". [b]И никакого НДФЛ платить на нужно будет. [/b]ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи! Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?
НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом.
СпроситьАся, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". И никакого НДФЛ платить на нужно будет. ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи!
СпроситьОплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.
Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель.
СпроситьДарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента.
СпроситьБлагодарю Вас за проявленный интерес, да, я была ИП, но давно, еще до пенсии. А сегодня молодой племянник сказал, что намерен взять патент. Я делали не знаю, но помню, что патент - это все платежи в комплексе. Спасибо за консультацию!
СпроситьДобровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН. Желающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности. Как перейти с НПД на УСН не дожидаясь следующего года?
Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.
Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН.
СпроситьЖелающих много. Поэтому нельзя.
Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности.
СпроситьПлатить. Не заплатите - взыщут в судебном порядке. Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства Как быть. В налоговую доброжелатели отправили договор об оказании услуг физ. лицом для физ. лица. За 2020 и 2021 год. Суммы не маленьеие 300000 и 250000.
На днях получила требование что нужно срочно сдать декларацию 3 ндфл. Думаю как быть? И налог не маленький.
Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением
СпроситьЧеловек с которым его заключали предоставил их в суде чтобы учесть расходы по иску
СпроситьНалог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства
СпроситьЗдравствуйте!
Да, все верно. Обратитесь к юристу в личном сообщении Вам ничего не остается делать, чтобы не платить этот налог, как снимать эти трактора через суд ст 4 КАС РФ Здравствуйте. Только через суд снимать. У меня ООО до 23 года пользовался системой налогообложения ЕСХН не платил транспортный налог с 23 года перешел на УСН и у меня висят 3 трактора которых нет и на которые нет документов сказали нудно снимать через суд.
Вам ничего не остается делать, чтобы не платить этот налог, как снимать эти трактора через суд ст 4 КАС РФ
СпроситьПриставы получат доступ к любым счетам Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением 2 вопроса
1 - Если на момент открытия ИП у Вас пресутвуют долги перед судебными приставами (за былые кредиты), получат ли судебные пристава доступ к расчетному счету Вашего ИП и смогут ли списывать от туда средства, если да, то в каком размере (%)
2 - При выборе УСН какие налоговые выплаты нужно совершать? Я правильно понимаю что нужно выплачивать лишь % от прибыли и более ничего? (при отсутствии официальных сотрудников в штате).
Спасибо.
Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением
СпроситьУточните пожалуйста какие именно налоги или где это можно уточнить, вид деятельности - кофе на вынос, павильон без посадочных мест, продукт собственного приготовления
СпроситьДобрый день.
Вам нужно определиться с видом УСН: 6% от дохода или 15% доход-расходы. Просчитайте по затратам что выгоднее.
По налогам при УСН (если кратко и упрощенно), то платится только этот налог.
СпроситьЭто бухгалтерский вопрос. Если сами в бухучете не сильны, значит нанимаете бухгалтера, для консультаций и составления документов.
УСН - сдают отчетность раз в год, налоги лучше платить каждый квартал. Сроки и реквизиты скажет бухгалтер Пожалуйста, открыла свое ИП (УСН) 07.2023 г. Когда мне нужно будет первый раз оплатить налоги?
Это бухгалтерский вопрос. Если сами в бухучете не сильны, значит нанимаете бухгалтера, для консультаций и составления документов.
УСН - сдают отчетность раз в год, налоги лучше платить каждый квартал. Сроки и реквизиты скажет бухгалтер
СпроситьПенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот. Пенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут. Если инвалид 2 группы открывает свое ИП на УСН 6%, то его пенсия по инвалидности уменьшится? ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ БУДУТ ИЛИ НЕТ? А фиксированные страховые взносы и налог УСН он должен платить в общем порядке?
Пенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот.
СпроситьПенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут.
СпроситьДа это третий квартал При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября Я работаю как ИП только 2 месяц, доход был получен только за сентябрь. Нужно ли мне платить налог?
Система налогообложения УСН 6%
Написано в интернете, что в октябре уплата производится. Но не понятно, надо ли его платить, если я работаю только 2 месяц
При применении УСН вам необходимо уплачивать авансовые платежи по налогу ежеквартально (за первый квартал, за полугодие и за девять месяцев).
Таким образом, если ваш доход был только в сентябре, то вам необходимо уплатить авансовый платеж по налогу до 25 октября
СпроситьСтавка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время. Являюсь ИП по системе УСН доходы 6%. Если ИП зарегистрирован в Челябинске, то должен ли я платить 6% налог? Или все-таки 3?
Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время.
СпроситьСдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб, Планирую сдавать дачу посуточно, какие могут быть последствия и законно ли эти действия?
Сдавать в аренду Вы также имеете право, но чтобы все было законно необходимо платить налоги.
Можете сдавать как физическое лицо в аренду свое жилье, налог будете платить — 13%.
Но если оформите ИП на УСН будете платить налог от дохода 6%, но в этом случае Вам нужно будет платить пенсионные взносы в ИФНС, один раз в год, около 30.000 руб,
СпроситьДобрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ. Какие налоги платит ИП при УСН за наёмных работников?
Добрый день!
ИП платит за работников страховые взносы и выступает налоговым агентом по НДФЛ.
СпроситьМожете Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк Https://www.kommersant.ru/doc/4804622 Можете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6% Я самозанятый. Могу ли я стать ИП и платить при этом тот же налог 4% и 6%?только то же что платит самозанятый и не копеки лишней? Е давать ничего в пнсионный и т.д.Моя деятельность услуги
Да, можно так. Ип на нпд называется. Одновременно вы и ип и одновременно самозанятый. При регистрации такого ип, самозанятость остаётся
Оформить такое ип можно через банк
СпроситьДополню хочу
чтоб по уплате налогов у меня ничего не изменилось. Поменялось только название вместо самозанятым стало ИП
СпроситьНичего не изменится. Вы будете одновременно и ип и самозанятой, у вас будет 2 статуса
СпроситьМожете. При изменении статуса " самозанятого" на ИП, у вас поменяется только режим налогообложения с ПНД на ИП на УСН с выплатой налога в 6%
СпроситьУ вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6% Может ли самозанятый заключать трудовой договор на большие суммы с юридическими фирмами? Или лучше перейти на ИП и УСН?
У вас будет не трудовой договор, а договор на оказание услуг и общая сумма за год (ваш оборот не более 2400 000 рублей), вы будете платить налог в 6%
СпроситьДобрый день!
НДС, если Вы не применяете спецрежим (УСН, например), но занимаетесь реализацией товаров (работ, услуг) на территории РФ или ввозите товары на территорию РФ, платить все равно нужно.
Организации и предприниматели, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей [b]могут подать уведомление[/b] и получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС на год (ст. 145 НК РФ). Если продавать без добавления стоимости, то НДС будет нулевым, потому что 0 умножить на число будет 0?
Добрый день!
НДС, если Вы не применяете спецрежим (УСН, например), но занимаетесь реализацией товаров (работ, услуг) на территории РФ или ввозите товары на территорию РФ, платить все равно нужно.
Организации и предприниматели, у которых за 3 предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки от реализации товаров (работ, услуг) не превысила в совокупности 2 миллиона рублей могут подать уведомление и получить освобождение от исполнения обязанностей плательщика НДС на год (ст. 145 НК РФ).
СпроситьЗдравствуйте. В бюджет - нет... Налогообложение при УСН с нерезидентами. Нужно ли платить НДС
ДОбрый день! Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная ситуация регулируется.
СпроситьЭтого можно избежать. Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.
Должны. Достаточно подробно об этом, например, здесь: https://pravovest-audit.ru/nashi-statii-nalogi-i-buhuchet/nds-pri-importe-rabot-i-uslug/ Заключили договор на субподряд с Белоруской компанией т.е. нерезидент на строительство бизнес центра. Зарегистрировали договор в налоговой как валютный. От налоговой пришла бумага о том чтобы мы не забыли заплатить НДС. наша компания работает на УСН. Вопрос почЕму мы должны платить НДС если мы на усн. должны или недолжны платить ндс и какими нормативными документами данная сетуация регулируется.
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость. Прдскажите пожалуйста, я зарегистрирован как ИП.При сдаче помещения юр.лицу в аренду, в договоре обязательно прописывать, что я ИП, или можно просто указать себя как физ. лицо, т.к. в августе буду закрывать ИП (арендатор вкурсе)?
Да, нужно т.к от этого зависит в каком размере Вы будете платить налог на доходы от сдачи помещения в аренду (для физических лиц он например, составляет 13 %, для ИП на УСН доходы 6 %) ., от этого зависит будет ли Ваш арендатор налоговым агентом Т.Е должен будет удерживать Ваш налог и перечислять в бюджет. И кроме того, чтобы сдавать помещение в аренду нужно быть зарегистрированным как ИП иначе это будет Статья 14.1. КоАП РФ. Самозанятые не могут сдавать коммереческую недвижимость.
СпроситьДобрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?
Добрый день
Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность.
СпроситьВот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.
+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы".
СпроситьЗдравствуйте.
Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС.
СпроситьЗдравствуйте!
Да, нужно.
Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого.
СпроситьЗдравствуйте! А можно поподробнее об этом? Я была и самозанятой и ИП в одно время
СпроситьДобрый день!
Извините за ожидание.
ИП-самозанятые по закону не платят страховые взносы согласно п. 11 ст. 2 ФЗ о самозанятости.
Индивидуальные предприниматели, указанные в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 Налогового кодекса Российской Федерации, не признаются плательщиками страховых взносов за период применения специального налогового режима.Спросить
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.
Вы консультацию просите.
Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.
С уважением.
СпроситьОбщество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.
Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.
Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры.
СпроситьУСН и платит.
По ставке установленной в регионе Какие налоги по УСН платит ИП - владелец автопарковки, организованной на участке земли, арендованном у другого физ. лица?
Добрый день!
Если вы берете автомобиль в аренду у другого ИП, который имеет патент на автомобильные перевозки, то вам не нужно платить 6% по УСН. Это связано с тем, что уже оплачено налогом при получении патента.
Однако стоит учитывать следующее: если вы используете этот автомобиль для осуществления своей деятельности и получаете доход от перевозок, то должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и выплачивать НДФЛ (13%) с дохода.
Также обратите внимание на условия аренды – возможно потребуются дополнительные расходы (страховка, техническое обслуживание), которые также могут повлиять на финансовый результат вашей работы.
Надеюсь данная информация будет полезной! У меня ип я на патенте и усн, автомобильные перевозки, если я возьму автомобиль в аренду, и на этот автомобиль у другого ип есть патент, мне нужно платить 6% по усн или нет?
Добрый день!
Если вы берете автомобиль в аренду у другого ИП, который имеет патент на автомобильные перевозки, то вам не нужно платить 6% по УСН. Это связано с тем, что уже оплачено налогом при получении патента.
Однако стоит учитывать следующее: если вы используете этот автомобиль для осуществления своей деятельности и получаете доход от перевозок, то должны быть зарегистрированы как индивидуальный предприниматель и выплачивать НДФЛ (13%) с дохода.
Также обратите внимание на условия аренды – возможно потребуются дополнительные расходы (страховка, техническое обслуживание), которые также могут повлиять на финансовый результат вашей работы.
Надеюсь данная информация будет полезной!
СпроситьИП на УСН «доходы»
Тут все однозначно, с суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно. ИП занимается грузоперевозками, на Патенте, УСН 15%. Грузовой автомобиль и прицеп был приобретён как физическим лицом более 3 х лет назад, использовал их в предпринимательской деятельности. Сейчас продал. Прицеп. Надо ли платить с продажи УСН и НДФЛ? И подавать декларации? Прицеп использовался в производственной деятельности. И что 15 процентов платить не нужно?
ИП на УСН «доходы»
Тут все однозначно, с суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно.
СпроситьС какой базы налоги платили, ту сумму и указываете. Муж гос служащий, я ИП. какую сумму дохода указать в декларации если с января по август система налогообложения УСН доходы - расходы, а с сентября по декабрь патент?
Читайте также:
- Налог ИП упрощенка
- Налог на доход при УСН
- Ип усн что платить
- Единый налог при упрощенной системе налогообложения
- Система налогообложения усн енвд
- Упрощенная система налогообложения усн енвд
- Налогообложение енвд усн
- Налоги усн енвд доходы
- Налоги усн и енвд
- Енвд усн доходы
- Енвд это усн
- Налог усн 6 предприниматель
- Налоги ооо при усн
- Сумма налога усн