Косвенные налоги / Налоги - 59 советов адвокатов и юристов

Заработная плата подтверждается справками о зарплате или косвенными документами, содержащими сведения о заработке. Например, профсоюзным или партийным билетом. Надо было найти зарплату и уплаченные налоги за 1994 год для расчета пенсии, т.к документы горели говорят, но в налоговой отчёт по НДФЛ сдавали, значит зарплата была и человек работал в это время.

Вы сами ответили на свой вопрос - НДС Здравствуйте. Так любой косвенный налог оплачивает потребитель или покупатель. За что с меня дерут 20%ндс при оплате экостройресурс?

Здравствуйте!

К сожалению нет

Что касается неработающих пенсионеров, то в общем случае права на получение вычета они не имеют. Но есть исключения:

Пенсионер официально сдает недвижимость и платит в бюджет НДФЛ.

Пенсионер продал недвижимость и получил прирост стоимости, с которого уплатил в бюджет НДФЛ.

Пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых удержан НДФЛ (письмо Минфина от 07.09.2021 № 03-04-05/72373).

Расходы на лечение, лекарства и т. д. оформлены на совершеннолетнего ребенка пенсионера, за которого уплачивается НДФЛ. Так пенсионер получит вычет косвенно.

У пенсионера есть работающий супруг. В этом случае неважно, на чье имя выписаны платежные документы (письмо ФНС от 16.02.2021 № БС-4-11/1916@). Вы сами ответили на свой вопрос. Неработающий, значит не отчисляете налог, что тогда хотите вернуть? Я неработающий пенсионер. Имею ли я право на налоговый вычет за обучение внука и расходов по газификации своего частного дома

Что касается неработающих пенсионеров, то в общем случае права на получение вычета они не имеют. Но есть исключения:

[quote]Пенсионер официально сдает недвижимость и платит в бюджет НДФЛ.

Пенсионер продал недвижимость и получил прирост стоимости, с которого уплатил в бюджет НДФЛ.

Пенсионер получил проценты по банковским вкладам, с которых удержан НДФЛ (письмо Минфина от 07.09.2021 № 03-04-05/72373).

Расходы на лечение, лекарства и т. д. оформлены на совершеннолетнего ребенка пенсионера, за которого уплачивается НДФЛ. Так пенсионер получит вычет косвенно.

У пенсионера есть работающий супруг. В этом случае неважно, на чье имя выписаны платежные документы (письмо ФНС от 16.02.2021 № БС-4-11/1916@).[/quote] Налог не отчисляете и возвращать нечего. При этом на лекарства должен быть рецепт по соответствующей форме Можно ли мне, неработающему пенсионеру вернуть налоговый вычет за лекарства по кассовым и товарным чекам? Из-за болезней приходится покупать очень дорогие лекарства!

Здравствуйте!

Составление документов платная услуга.

Можете обратится к любому юристу из сайта с личным сообщением и договорится о стоимости составления протокола. Добрый день. Бенефициар таких схем ИФНС. Почему? Потому, что процедура ускоряет процесс сбора налогов. В связи с изложенным, надо знать смысл налоговой оговорки: а) об удержании налога налоговым агентом, б) о компенсации налоговых потерь, в) касательно косвенных налогов, г) о фиксации вопроса какие налоги и сборы платят стороны договора и пр.

Условия сотрудничества нужно обсуждать. Звоните. Да я понимаю, что это платная услуга. Требуются услуги юриста для составления протокола разногласий к налоговой оговорке. Необходимо составить протокол разногласий к налоговой оговорке.

Доказательством трудового стажа для ИП является уплата взносов в ПФР за период деятельности.

Уплата налогов в налоговую инспекцию здесь никакого значения не имеет.

Если вы платили взносы в ПФР, то в ПФР должны быть эти сведения. Для начисления пенсии. Будучи ИП, уплачивал налоги без квитанций за 1996-2004 г, архивов в налоговой нет. У меня есть косвенные доказательства - наличие уведомлений, журналов учета товара, наличие кассового аппарата итд.

Является ли это доказательством для трудового стажа?

[quote]Имел ли он право оплачивать налог на строение за весь дом? Если право имел, то является ли это (косвенным) доказательством, что он был единственным собственником, пока не доказано иначе?[/quote]

1. Да.

2. Нет. Дом в долевой собственности. Три доли. Граждане зарегистрировали документы в БТИ в 1991 г. г.. Закон гласил, что только собственники имеют право оплачивать налог на строение. Если в долях, то каждый в соответствии со своей долей. Согласно справки из БТИ, которая поступила в сельскую администрацию, справка является документом временного хранения. В похозяйственной книге есть доп. запись, что за наследодателями двух граждан право не оформлено. Как результат есть факт, что Квитанция оплачена одним гражданином. Имел ли он право оплачивать налог на строение за весь дом? Если право имел, то является ли это (косвенным) доказательством, что он был единственным собственником, пока не доказано иначе?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Не предусмотрен законодательством такой специальный налог, так что не высчитывается. НДФЛ - может быть, но не в Вашем случае, имущество движимое, сведений о его приобретении не будет в налоговой, она не может заявить о об уплате НДФЛ, когда срок нахождения в собственности - менее трех лет. Суть вопроса заключается в следующем. Одна моя знакомая решила продать коллекцию предметов старины, которая досталась ей от матери. Мы выяснили, что с продажи антикварных вещей платится так называемый "косвенный налог", не могли бы вы пояснить, что это значит и как его высчитать? И кроме этого, могут ли возникнуть вопросы у налоговой службы о происхождении этих предметов старины? Дело в том, что все вещи приобретались у физических лиц путем покупки или обмена еще во времена советского союза, соответственно нет ни чеков ни договоров купли-продажи на них. Заранее благодарю!

Здравствуйте!

Нотариус может ограничиться только сведениями о факте наличия наследственного дела.

ЕСТЬ косвенный способ. Запросите выписку в Росреестре о собственниках этой подаренной доли, увидите наследников если оформили наследство. А вы в браку были и другие рнследники есть. Никак не найти, нотариус не обязан кого-либо искать, получите выписку из ЕГРН и проверьте, кто собственник. Спасибо. Никто не довёл процесс до оформления в Росреестре. Но наследственное дело могли открыть. На умершую 15 лет налоги присылали, последние 3 года успокоились. В 1996 году купил дом. В 1997 году подарил 1\2 дома женщине. Она умерла в 2001 году. Даст ли нотариус (ведущий дела по её букве фамилии) информацию: вступал ли кто в наследство?

Здравствуйте,

Налог НДС платят только юридические лица и расчетом занимается бухгалтерия. Вы для чего это всё заполняли? Если в интернете, то не исключено, что это мошенники

Желаю Вам удачи и всех благ! Рязанова Наталия Олеговна, никуда вам входить не нужно.

НДС — это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Вы, к этой истории никакого отношения не имеете. Я Рязанова Наталия Олеговна заполнила заявление на выплату НДС, а теперь не знаю куда войти не могу найти.

Если в договоре нет отдельных указаний, то с НДС (см. Постановление Президиума Высшего Арбитражного суда РФ от 22.09.2009 № 5451/09 по делу № А 50-6981/2008-Г-10)

НДС - как косвенный налог, является неотъемлемой частью цены сделки. По договору поставки Поставщик уплачивает Покупателю неустойку в размере 0,15% от суммы непоставленного товара за каждый день просрочки. Вопрос в том, что сумма претензии начисляестя на стоимость с НДС или нет.

Елена, вас иск не удовлетворят... если иск уже подан, то нужно менять исковые требования.

Но чтобы вам помочь, необходимо смотреть ваш иск, он у вас на руках? Требование о перерасчете размера пенсии должно быть обусловлено размером вашей зарплаты

Прямых доказательств ст 55 ГПК РФ размера зарплаты у вас нет по причине того что архив сгорел Иного варианта как предъявлять суду косвенные доказательства вычеты по профсоюзным взносам и подоходному налогу у вас нет. Мне нужно обосновать требование о перерасчете размера пенсии. Т.к архив сгорел и мне насчитали минимальный размер пенсии, я написала заявление в суд с просьбой сделать перерасчет по вычетам профсоюзных взносов или подоходнего налога.

Размер налога на имущество напрямую от этажности дома не зависит, базой является кадастровая стоимость, которую установят для Вашего дома, она также от этажности дома напрямую не зависит, хотя косвенно она складывается с учетом размера жилой площади, но в большей степени на нее влияет материал стен (каменные дома почему-то оцениваются значительно дороже, например каркасных, и наличие коммуникаций), поэтому, если уж так задумываться, то стройте лучше мансардный вариант, при этом на учет поставьте дом как одноэтажный. Здравстауйте, живем в Приморском крае. Залили фундамент. Незнаем строить нам 2 этажа, или 1 с мансардой. Боимся налогооблажения.

Здравствуйте, Вера!

Статьей 217 НК РФ регламентировано, что имущество, полученное по завещанию, не облагается налогом. В 2018 году наследство по завещанию облагают только косвенным налогом, в качестве которого выступает государственная пошлина при вступлении в наследство, а также плата за услуги по оформления наследства в собственность.

При выдаче свидетельства о праве на наследство пошлина будет удерживаться - Для наследников первой и второй очереди – 0,3% от стоимости имущества.

Не платить госпошлину при вступлении в наследство имеют право (ст.333.38 НК РФ): Лица, проживавшие с наследодателем на одной территории (на одном участке, доме, квартире, комнате) до и после его смерти.

Поэтому в вашем случае пошлина уплачиваться не должна. Какие налоги я заплачу получив в наследство квартиру от матери в которой прописана и проживаю более 20 лет.

В этом случае так ставить вопрос нельзя. Оценивается Ваш доход и удерживается Ваш налог, к оплате труда это отношение имеет весьма косвенное, и требовать большей оплаты за тот же труд - закон не позволяет. Так а какой смысл тогда вообще этого вычета? Я мать одиночка, плачу налоговый вычет на ребёнка меньше. Работа у меня суточная, за смену у меня и у коллег единая оплата, не должна ли я за смену получать чуть больше, так как налог организация за меня платит меньше?

За безбилетный проезд полагается штраф, а не налог. Контролер взыскал с вас штраф и потребовал оплатить билет. Его действия вполне правомерны. Формы билетов на железнодорожном транспорте установлены Приказом Минтранса России от 05.08.2008 N 120 "Об утверждении форм перевозочных документов на перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа, используемых при оказании услуг населению железнодорожным транспортом"

В пригородных поездах выдаются проездные документы по форме ЛУ-10.

Данная форма содержит НДС.

Налог на добавленную стоимость это косвенный налог, который включается в конечную в цену товара (услуги) указывается в чеке и оплачивается потребителем.

Таким образом, действия РЖД правомерны. На пригородном поезде Псков-Луга приобрела проездной билет не в кассе, а у кассира - контролера в поезде. Тот насчитал мне стоимость билета + налог, либо предложил выйти на ближайшей станции. Насколько правомерны его действия? Заранее спасибо!

НДС – это налог, который начисляют и выплачивают предприятия-производители, оптовые и розничные торговые организации, а также индивидуальные предприниматели. На практике его размер определяется как произведение ставки на разность между выручкой, полученной при реализации собственной продукции (товаров, услуг) и суммой затрат, которые были использованы для ее изготовления. Проще говоря, та часть товара, которую производитель или продавец «прирастил» к исходному продукту (фактически это вновь созданная стоимость) и является облагаемой базой. [b]Этот вид налога косвенный, так как он входит в стоимость изделия. [/b][b]В конечном итоге его оплачивает покупатель,[/b] а формально (и практически) его уплата производится владельцами и производителями товара. Почему ндс взимается на кассе при расчёте.в гиппермаркете линия в смоленске? Законно ли это?

Здравствуйте.

Возможно это. Естественно, через суд.

Скорее всего, ООО придется банкротить. Вот конкурсный управляющий пусть этим и занимается. ООО здесь фактически задействовано косвенно. Срок дали условный людям, которые осуществляли деятельность, якобы ООО и заставили вернуть деньги. А вот про налог оплаченный забыл суд... Ситуация следующая. Прошу разъяснить.

Работало ООО, оплачивало налоги с взносов физ. лиц. Через некоторое время деятельность была признана незаконной и весь полученный доход тоже. Учредителям дали условный срок и обязали вернуть все деньги. Делаю вывод, что раз деятельность незаконна, то и налог оплачен незаконно. Вопрос... как вернуть налог в счет погашения задолжности потерпевшим?

Чтобы вернуть НДС, надо быть плательщиком НДС. Физические лица согласно Налогового кодекса РФ таковыми не являются и возврат налога Вам не положен. Доброго времени суток. Свободу договора никто не отменял и тем более этот косвенный налог сидит в стоимости товара, таким образом у вас его вернуть не получится. Удачи вам. Купила в августе автомобиль новый в салоне... половина стоимости в кредит. Ндс 106 тыс. можно вернуть ндс? физ лицо.

Возьмите в ПФР выписку из лицевого счета. Отсутствие взносов от работодателей косвенного свидетельствует об отсутствии трудоустройства. Также можно в налоговой инспекции по месту жительства получить справку о расчетах по НДФЛ, из которой также отсутствие уплаты налога следует и об отсутствии доходов. Как доказать, что инвалид 3 гр. по общим заболеваниям (бессрочно) не работает. Трудовая книжка утерена. В справке об инвалидности не указано, что не трудоспособен. Для признания малоимущем помимо справки о пенсии требуют тр. книжку.

Доброго времени суток! Да, косвенно это является уклонением работодателя от уплаты налогов. Можете обратиться с жалобой в Налоговую инспекцию. Удачи вам и всего доброго. Здравствуйте!

Если перечисляется НДФЛ, то нарушения налогового законодательства нет.

НДФЛ можно перечислять при работе и по договору гражданско-правового характера. Если работодатель официально не устраивает работника по тк РФ, является ли это уклонением со стороны работодателя от уплаты налогов? Есть ли здесь нарушение налогового законодательства?

Общий срок исковой давности три года но он не распространяется на взыскание налогов. Вы вправе не платить налог несмотря на уведомление указав что налог заплатили и косвенным подтверждением этого будет то что в налоговых уведомлениях за поздние года задолженности не числится. Пишите в налоговую заявление о несогласии с начислением налога. Здравствуйте. Да, срок давности составляет три года с момента наступления срока оплаты налога. Требуйте отмены требования об оплате налога ссылаясь на его оплату. Здравствуйте. Здесь сроки давности прошли однозначно.

Поскольку срок давности начинает течь с даты срока исполнения обязанности по уплате налога. За 2010 год - это середина 2011 года.

Всего доброго. Спасибо, что выбрали наш сайт. Пришло уведомление о взыскании с меня задолженности по транспортному налогу за 2010 год, квитанция об уплате потеряна, есть срок давности по транспортному налогу.

Доброго времени суток! Сделайте запрос в архив. Ранее же вам налог не приходил, были же основания, не начисления.

Всего хорошего. Здравствуйте! Давайте будем идти по порядку. Если автомобиль был официально снят с учета, то в налоговую ничего не должно приходить. Если он по-прежнему числится на учете, вопреки Вашим утверждениям, то архивы здесь не помогут, нужно устанавливать данный юридический факт в суде по любым косвенным доказательствам, включая свидетельские показания. 17 лет назад автомобиль был снят с учета. Как доказать что он был снят с учета, если документы утрачены. Сколько лет хранят в Гибдд документы?

Лима, в таком случае иностранец может платить только косвенные налоги-НДС и т.д. Если вы спрашиваете о доказательствах платежеспособности иностранца при подаче заявления на РВП, то вы можете предоставить банковскую выписку. Ни Каким образом иностранец с рвп, не может платить налоги в России, если работает неофициально, он и работать не имеет право так. Подоходный налог он платить никак не сможет. Налог платится только с официального дохода. Следует официально устроиться на работу и платить налог.

С уважением, адвокат Степан Дилбарян. Каким образом иностранец с рвп, может платить налоги в России, если работает неофициально? Спасибо.

Здравствуйте, Максим. НДС - косвенный налог, включаемый в стоимость работ, товаров, услуг, который в конечном счете всегда платит потребитель. Хотя перечисляет налог в бюджет ЖКХ компания. Плательщиком НДС является ваша ЖКХ. Она относит суммы расходов по уплате налогов на конечного потребителя. Если вы внимательно посмотрите даже чеки в магазинах, то вместе со стоимостью товара, вы также оплачиваете НДС. Успешно решить Ваш вопрос можно с юридической помощью.

Спасибо за то, что воспользовались услугами сайта! *Квитанция за ЖКХ* кто платит НДС 18% Жильцы или ЖКХ компания? (НДС ВКЛЮЧЕН В ТАРИФ)?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение