Льготное налогообложение / Налоги - 248 советов адвокатов и юристов

Льготы установлены Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" от 24.11.1995 N 181-ФЗ "Женитьба" не даёт других льгот, кроме тех, какие инвалиды уже имеют. 1. Льготы при получении медицинской помощи: супруги-инвалиды могут иметь право на льготное лечение, получение лекарств и дополнительное обследование.

2. Льготы при трудоустройстве: для инвалидов предусмотрены различные программы поддержки при трудоустройстве, поэтому супруги-инвалиды могут получить дополнительные меры социальной защиты при поиске работы.

3. Льготы при получении социальных выплат: инвалиды обладают определенными правами на социальную поддержку, и брак между двумя инвалидами может повлиять на размер и тип выплат.

4. Льготы в области налогообложения: инвалиды могут иметь право на льготы по налогам, и это также может отразиться на налоговой ситуации семьи. Каждый остается при своих Женились два инвалида, какие льготы полагаются

ПСН - это льготный режим налогообложения. При этом может быть УСН +ПСН, либо ОСНО+ПСН. Чем Вас не устраивает нынешний Усн+псн? Я ИП. Изначально у меня была система налогообложения - УСН. После я перешла на ПСН. Могу ли я совсем уйти с УСН? ОКВЭД 79.11 туризм.

Консультация юр лиц на платной основе ПСН - это льготный режим. ИП кроме льготного имеет еще и основной. Это либо ОСНО, либо УСН. Если продали оптом, то должны будете отчитаться и заплатить налоги по одному из них. Что грозит ИП если на системе ПНС розничной торговли, он продал товар оптом по договору купли продажи

Нет. Вы налог платить не будете. Нет, не будете. Ни у вас ни у брата налога не будет. Так как вы - не получаете никакой прибыли от дарения. А брат не платит налог на дарение, так как ваш близкий родственник.

Если бы например, вы дарили подруге - она бы заплатила налог на дарение 13% Если стоимость дороже 250 тыс. руб будете платить налог. Для гаражей и гаражных боксов действуют льготные условия налогообложения, установленные главой 32 НК РФ. Можно освободиться Дарение — безвозмездная передача имущества. То есть даритель не получает доход от сделки, соответственно и не уплачивает налог. Все обязательства ложатся на человека, который получил подарок. Если братья не родные: для резидентов РФ он составляет 13%, нерезидентов — 30%. Хочу подарить родному брату 1/2 гаража. В собственности 1 год. Буду ли платить налог?

Ввезти личное - можете. Я гражданин Украины, с пропиской на новых территориях, в Мариуполе. На данный момент нахожусь в Германии. Из Украины выехал в Декабре 2021, для работы по контракту. В марте 2024 контракт на работу заканчивается, планирую вернуться домой в Мариуполь. За это время скопилось много личных вещей и автомобиль на немецких номерах. Могу ли я ввезти своё авто с личными вещами, по льготному налогообложению?

Ставка зависит от вида деятельности. В Челябинской области много различных льготных ставок в настоящее время. Являюсь ИП по системе УСН доходы 6%. Если ИП зарегистрирован в Челябинске, то должен ли я платить 6% налог? Или все-таки 3?

Стандартно - с дохода от физ/лиц - 4%, юр. - 6%. Здравствуйте!

Самозанятые платят единый налог. Они могут сотрудничать с обычными гражданами, с организациями и ИП. При работе с гражданами налог 4% от дохода, а при работе с компанией или ИП — 6%

Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не было, то платить ничего не надо. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Плюс вы получаете бонус в размере 10 тыс при регистрации. Каков порядок налогообложения самозанятого гражданина?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Два варианта - либо ошибка налоговой, либо появление уже не льготного объекта налогообложения, смотрите ст. 407 НК РФ. Здравствуйте возможно ошибка налоговой. Муж инвалид 2 группы (бессрочной) с 2019 года. До этого налог на его имущество не приходил, а 14 января 2023 года пришла задолженность на сумму 2500 тыс. Вопрос, почему, ведь он льготник. Спасибо.

Для открытия КФХ вам вначале нужно зарегистрироваться в качестве ИП Выбирайте режим УСН. За льготными кредитами обращайтесь в

местный Фонд поддержи предпринимательства. Здравствуйте! С такими вопросами Вам нужно обратиться к юристу лично на платную консультацию. Хотелось б открыть КФХ, с последующим получением кредитов и субсидирования для развития масштабного животноводства.

В наличии имеется здание 380 кв. м Поголовье скота Крс 36 голов бараны и свиньи.

Как открыть КФХ? Какой режим налогооблажения выбрать щадящий? И после оформления куда можно обратиться за поддержками, кредитами?

Добрый день.

Да, это возможно - система налогообложения не будет иметь никакого значения.

Благотворительность — это добровольная деятельность физических и юридических лиц по бескорыстной (безвозмездной или на льготных условиях) передаче физическим или юридическим лицам имущества, в т. ч. денежных средств, бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной поддержки (закон «О благотворительной деятельности и благотворительных организациях» от 11.08.1995 № 135-ФЗ). Может ли ИП на УСН 6% получать на р/счет благотворительные денежные средства?

Анна, согласно пп.1 п. 2 ст. 526 Налогового кодекса РК пенсионеры по возрасту не освобождаются от уплаты названного налога, но имеют льготу в размере – 1000 МРП (2 405*1000 = 2 405 000 тенге) от общей стоимости всех объектов налогообложения, находящихся на праве собственности.

Если стоимость имущества не превышает эту сумму у лиц, относящихся к льготной категории, то налогоплательщик не уплачивает налоги. В случае превышения налог уплачивается с разницы, превышающей сумму льготирования.

[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]

Делайте выводы. Есть ли льгота для пенсионера по уплате налога за гараж. В РК.Спасибо.

Вы получили доход не от продажи квартиры, а от уступки имущественных прав по договору долевого участия в строительстве.

Эти права не являются объектом недвижимости, поэтому льготные сроки владения недвижимостью для налогообложения не применяются.

Налог уплачивается в любом случае. Нужно ли платить подоходный налог при продаже строящейся квартиры по договору переуступки права если с момента покупки по такому же договору прошло более 5 лет?

Здравствуйте!

При покупке налог не платится. Являясь собственником жилья вы должны платить налог на имущество, если не попадаете в льготную категорию. Здравствуйте!

Вы же покупаете, нет не будете платить налог, но Вы если официально трудоустроены, имеете право на налоговый вычет. Здравствуйте, Юлия! Объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц является доход, поэтому лицом, обязанным платить НДФЛ в Вашей ситуации является продавец, а не покупатель. Покупатель же в последующем будет платить налог на имущество (приобретенную в собственность квартиру). Покупаю квартиру за 3700000, за наличные, буду платить налог?

В соответствии с п.п. 1 п. 2 ст. 149 НК РФ не подлежит налогообложению НДС реализация на территории РФ медицинских изделий при условии предоставления регистрационного удостоверения Росздравнадзора. Данная норма не говорит о том, что такое удостоверение должно быть получено продавцом. Да это и невозможно. Вы предъявите регудостоверение, которое вам дал производитель. Мы у поставщика купили медицинское оборудование по льготной стаке, он предоставил РУ на оборудование, мы перепродаем это оборудование так же по льготной ставке или по ставке 20%, у нас Регистрационного Удостоверения нет (имею ввиду на наше предприятие, только от поставщика)

При установлении источников дохода должника судебный пристав-исполнитель в соответствии со ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» (далее – Закон) обращает взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина (пенсию, пособие по безработице, заработную плату должника отбывающего наказаний и др. доходы) при исполнении исполнительных документов, содержащих требования о взыскании периодических платежей.

Льготный проезд доходом не является так как для целей налогообложения также не предусмотрен, а значит взыскание на него незаконно. Ирина, здравствуйте. Конечно нет, не могут!

Это не предусмотрено Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве»

С уважением. Могут судебные приставы удерживать деньги с льготного проезда?

Добрый день! Согласно ч. 1 ст. 4 Закона г. Москвы N 33 инвалиды I и II групп не уплачивают транспортный налог. Здравствуйте, Роман! В соответствии с п.3 ст. 25 Закона Московской области от 24.11.2004 N151/2004-03 "О льготном налогообложении в Московской области" инвалиды 2 группы в полном объёме освобождаются от уплаты транспортного налога по одному транспортному средству мощностью до 150 лошадиных сил. Я инвалид 2 группы проживаю в Московской области имею в собственности авто 106 л.с. . Имею ли я право на 100% льготу чтобы не платить транспортный налог?

Налоговые вычеты предоставляются до наступления совершеннолетия: пока ребёнку не исполнится 18 лет. Однако, если ребёнок продолжает обучение, поступая в ВУЗ, срок льготного налогообложения увеличивается. В этом случае, привилегия будет действовать до 25-летнего возраста.

Начнём с того, что право налоговых послаблений распространяется на всех граждан, занимающихся воспитанием детей. Согласно положениям статьи 218 НК РФ, здесь установлены такие суммы:

Матери-одиночки находятся в более привилегированном положении, поэтому получают налоговые вычеты в удвоенном размере. В частности, за первых двух детей устанавливается ставка в 2 800 рублей, за третьего 6 000, за ребёнка инвалида — 24 000 руб. Меня интересует налоговый вычет из зарплаты. Какая сумма не облагается налогом для матери-одиночки. Если можно, то со ссылкой на закон. Спасибо.

С 2019 года в России приступили к постепенному повышению пенсионного возраста. Однако в рамках осуществляемой реформы для предпенсионеров сохранили все меры поддержки, которые ранее назначались при выходе на пенсию, в том числе и налоговые льготы. Согласно закону № 378-ФЗ от 30.10.2018 г., под льготное налогообложение попадают граждане, соответствующие условиям назначения пенсии, действующим на 31 декабря 2018 г., то есть до реформы. Это россияне, которые достигли пенсионного возраста по «старому» закону, а именно женщины с 55 лет и мужчины с 60 лет. Инвалид 3 гр., получающий страховую пенсию по инвалидности, мужчина, возраст 60 лет, является ли предпенсионером для налоговой для получения налоговых льгот?

Добрый вечер! Да, к сожалению, в целях налогообложения под многодетной семьёй в данном случае понимается семья, воспитывающая трех или более несовершеннолетних детей (п. 1 ст. 26.8 Закона Московской области от 04.11.2004 N151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской области"). Поэтому льгота утрачивается. Пропадает ли у многодетной семьи право на льготу по транспортному налогу, при достижении старшим ребёнком 18 лет и поступлении его в вуз на очный бюджет? При этом, в соцзащите удостоверение многодетной семьи продлили, компенсации по ЖКХ начисляют.

А в налоговой говорят, что транспортный налог не платят, только многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетних, к коим мы,якобы, не относимся. Московская область.

Здравствуйте!

В соответствии с Законом Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской области" льготы для пенсионеров не предусмотрены. Я пенсионер, ветеран военной службы, проживаю в Московской обл. имею ли я право на 50% скидку по автотранспортному налогу на автомобиль хундай крета 123 л.с.

Здравствуйте!

Согласно Закону Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской области" статус пенсионера и ветерана труда не дает право на льготу по транспортному налогу. Добрый вечер!

Для физических лиц установлены льготы по уплате налога на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 лошадиных сил включительно. В вашем случае льгот нет. Я пенсионер и ветеран труда по линии МВД, проживаю в Московской области, у меня есть в собственности автомобиль 179 л.с. Представляются ли мне налоговые льготы?

Определяйте в долевую собственность. Как правильно оформить договор купли продажи при покупке земельного участка на двоих супругов пенсионеров. Для последующего льготного налогообложения полагающегося пенсионерам (не облагается налогом 6 соток на каждого). Участок 15 соток, строений нет, один кадастровый номер. Т.е. в общее сов местное пользование, или с выделением долей каждого прописанное при составлении договора купли?

Здравствуйте!

Перечень льготников установлен в Законе Московской области от 24.11.2004 N 151/2004-ОЗ "О льготном налогообложении в Московской области".

Среди льготников пенсионеров нет. Льгота не предусмотрена. Пенсионер по возрасту. Московская обл. Имею автомобиль. Освобождён от уплаты транспортного налога за 2019 г.?

Нет, в нашей области нет таких льгот при 3 группе инвалидности. Справку по налогам (транспортный, имущественный, земельный) можно посмотреть на сайте ФНС:

https://www.nalog.ru/rn74/service/tax/ Перечень категорий плательщиков транспортного налога, для которых в Челябинске предусмотрены льготные условия налогообложения:

граждане, чье здоровье пострадало в результате происшествий на ЧАЭС, ПО «Маяк», а также при испытании ядерного оружия на Семипалатинском полигоне;

пенсионеры;

многодетные семьи.

В связи с тем, что ваш супруг является пенсионером, ему полагается льгота как пенсионеру, а не инвалиду 3 гр. им льгота не положена.

Подробно здесь

https://assistentus.ru/wp-content/uploads/files/tn/lgoty-chelyabinskaya-oblast.pdf У мужа 3 группа инвалидности. Есть ли льготы по транспортному налогу и налогу на недвижимость и земельный участок? Челябинская область.

Здравствуйте! Имеет при соблюдении ряда условий:

- ИП зарегистрирован впервые с 01.01.2015;

- применяет упрощенную или патентную систему налогообложения;

- осуществляет деятельность в производственной, социальной и научной сферах;

- ставка в размере 0 процентов применяется со дня государственной регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей непрерывно в течение двух налоговых периодов.

Указанный порядок для впервые зарегистрированных предпринимателей действует до 31 декабря 2020 года.

При этом льготная ставка должна быть установлена на территории субъекта соответствующими законами субъекта Российской Федерации. Если предприниматель занимается грузоперевозками, данная сфера деятельности подходит под эти условия? Имеет ли право ИП не платить налоги первые два года после начала своей деятельности?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение