Льготный подоходный налог / Налоги - 89 советов адвокатов и юристов

Из вопроса у вас не усматривается такого права. Здравствуйте. Как пенсионер МВД вы имеете право на следующие льготы: уплата налогов, образование, обеспечение жильем, медицинское обслуживание, проезд в общественном транспорте, оздоровление вас, как пенсионера, и членов вашей семьи.

Вы освобождаетесь от подоходного налога на пенсию, компенсационные и единовременные жилищные выплаты; имущественного налога по одному из объектов недвижимости.

Вам полагается компенсация: по имущественному налогу на недвижимость, которая не освобождена от имущественного налога; транспортному налогу; оплате ЖКХ; земельному налогу.

Вам предоставляется льготный тариф по услугам ЖКХ; скидка на капитальный ремонт. Я пенсионер МДВ, ветеран труда. Выслуга лет в льготном исчислении составляет 19,5 лет. Имею ли я право на какие либо льготы?

Можно предъявить требования в суде относительно мужа, что нарушает права семьи. Мне нужна справка с работы от мужа что он отказывается от льготного подоходного налога, муж не хочет нести, как быть,

Подать заявление и налоговую декларацию в налоговую инспекцию нужно.

Работодатель неправ. Кстати, от алиментов налоговый вычет не зависит. Мы с женой развелись. Но бывшая жена не подает на алименты, и не хочет заключать алиментное соглашение у нотариуса. Я как отец наших 3-их совместных несовершеннолетних детей перечисляю ежемесячно на карту бывшей деньги со своей официальной зарплаты сумму более 50%, с пометкой алименты за такой то месяц, такого-то года. На работе мне отказали в льготном подоходном налоге на несовершеннолетних детей, сказали необходим либо исполнительный лист, либо алиментное соглашение через нотариуса. Поговорил с женой, не хочет подавать на алименты в суд и не хочет идти к нотариусу чтобы заключить алиментное соглашение - без объяснения причин. Подскажите что можно сделать, чтобы оформить льготный подоходный налог, есть какие-то варианты?

Вы получили доход не от продажи квартиры, а от уступки имущественных прав по договору долевого участия в строительстве.

Эти права не являются объектом недвижимости, поэтому льготные сроки владения недвижимостью для налогообложения не применяются.

Налог уплачивается в любом случае. Нужно ли платить подоходный налог при продаже строящейся квартиры по договору переуступки права если с момента покупки по такому же договору прошло более 5 лет?

Здравствуйте.

Бабушка будет платить НДФЛ 13% от стоимости подаренного ей имущества. Добрый день, налогообложение возникнет только у правоприемника - бабушки. Она будит платить налог за новую собственность (если не будит перевода площади в жилую) аналогичный тому, что платит фирма. Она как пенсионер может выбрать объект как льготный в кабинете налогоплательщика. Согласно НК РФ статья 214.10, одаряемый платит подоходный налог с кадастровой стоимости объекта налогообложения. Наша фирма с 2007 г. не ведет деятельность, имеет в собственности офис. Хотим подарить его нашему экс директору не работающему пенсионеру - бабушке нынешнего директора. Помещение в собственности с 1998 г. Какие налоги будут у фирмы и бабушки 80 лет?

Уважаемая Людмила, в соответствии с п. 1 и 2 ст. 207 Налогового кодекса РФ плательщиками налога на доходы физических лиц признаются физические лица, являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации, а также физические лица, получающие доходы от источников в Российской Федерации, не являющиеся налоговыми резидентами Российской Федерации.

Таким образом, из содержания указанной статьи следует, что плательщиками НДФЛ могут быть физические лица, в том числе лица, имеющие инвалидность, получающие доход. При этом в соответствии со ст. 217 и 218 НК РФ налогоплательщики, имеющие инвалидность, обладают правом на определенные налоговые преимущества.

Согласно нормам гл. 23 НК РФ в отношении инвалидов, получающих доход, предусматривается два вида льготного обложения:

1) в виде освобождения доходов от НДФЛ (ст. 217 НК РФ);

2) в виде предоставления стандартных налоговых вычетов (ст. 218 НК РФ). Я инвалид 1 группы. Должна ли я платить подоходный налог?

Многодетная семья и муж инвалид льготы родителям 2016

Льготная сумма:

на первого и второго ребенка – по 1400 руб.;

начиная с третьего – 3000 руб.;

на ребенка-инвалида, независимо от возраста – 12000 руб.;

на студента-очника до 24 лет, если он инвалид I,II групп – на 12000 руб;

возврат 25% от подоходного налога на студента дневной формы обучения.

На такую сумму уменьшается налогооблагаемый доход отца. Главным критерием для получения права на налоговый вычет для разведенного родителя является уплата алиментов. Оформление при проживании детей отдельно от отца Право на скидку родитель получает, если он трудоустроен на постоянной основе, по контракту, по договору. Я инвалид с детства у меня 3 г не роботаю, жена беременна 3-м какая помощь от государство. Какие льготы у многодетной семи и отец инволид. Какие льготы есть у многодетной семи отец инволид.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Необходимо предоставить заявление на льготное налогообложение, копию свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта для подтверждения отсутствия брака. Я мать одиночка, у меня несовершенно летний ребёнок, скажите какие документы я должна предоставить работодателю, чтобы с меня меньше брали подоходный налог. Спосибо.

Нет не берется... по закону. Берется ли подоходный налог с льготного отпуска (14 дн). участника ЧАЭС.

Если Вам не предоставили стандартный налоговый вычет на детей, Вы можете его получить, подав налоговую декларацию 3-НДФЛ в ИФНС. Я имею право на льготный подоходний налог (двое несовершенолетних детей и я являюсь мамой одиночкой), заявление об этом я писала, но мне расчитывали вычет как и многим 13%,и куда теперь жаловаться на организацию?

Добрый день,

При обращении за материальной помощью учитываются все доходы членов семьи. Ваши 10 000 рублей минус подоходный налог 1300 рублей и итого Ваш доход на семью составляет 8 700 рублей. На троих по 2 900 рублей. Соответственно Вы имеете право пользоваться всеми льготами.

[u]Льготы малоимущим семья[/u]м

- Предоставление бесплатной юридической консультации.

- Зачисление детей в ДОУ во внеочередном порядке.

- Скидка на оплату коммунальных услуг.

- Ежемесячная денежная выплата.

- Льготные режим налогообложения.

И если детки в школу ходят, то можете написать на имя директора письмо, о том что тяжелое положение в семье и на несколько месяцев детям предоставят бесплатное питание в школе.

Приятного Вам дня. Могу я рассчитывать на материальную помощь, получая в месяц десять тысяч рублей на работе, и, воспитывая двоих детей?

Работающий пенсионер, также как и все остальные, платит Налог на доходы физ лиц (13%) со своей зарплаты. Остальные взносы в фонды платит работодатель. Виды налогов, которые продолжают платить даже пенсионеры:

Если пенсионер по выходу на пенсию продолжает работать, он должен платить подоходный налог;

Если пенсионер имеет частный бизнес, является ИП, то ему необходимо платить те же налоги, что и другим гражданам;

Имущественные налоги, в которые входят земельный, транспортный и налог на имущество. Данные виды могут быть на льготной основе.

С уважением, адвокат Леонтьева О.В. Какие налоги вычисляют с работающего пенсионера? Спасибо.

Добрый вечер. Насколько я знаю суточные: 700 рублей в сутки для командировок внутри страны;

2 500 рублей для зарубежных командировок. Если размер суточных выше указанных размеров, то налог будет начисляться на всю сумму, превышающую льготную. Сумма, превышающая льготный размер облагается НДФЛ по ставке 13%. Кроме НДФЛ с суточных сверх нормы должны уплачиваться страховые взносы. Если их размер не превышает 700 и 2 500 рублей, то страховые отчисления осуществлять не нужно. Здравствуйте! Суточные не облагаются подоходным налогом только в предепах утвержденных норм: 700 рублей по России и 2500 рублей при командировках за ее пределы. Очень часто на работе приходиться ездить в командировки. Работодатель выплачивает суточные.

На сколько я знаю, с суточных не взымается подоходный налог, но переодически работодатель это делает, объясняя тем, что у меня в месяц сумма суточных сверх нормы.

Скажите пожалуйста, так ли это? Может я что-то не знаю?

Ст.218 нкрф.

[quote]В случае, если в течение налогового периода стандартные налоговые вычеты налогоплательщику не предоставлялись или были предоставлены в меньшем размере, чем предусмотрено настоящей статьей, то по окончании налогового периода на [b]основании налоговой декларации и документов, подтверждающих право на такие вычет[/b]ы, налоговым органом производится перерасчет налоговой базы с учетом предоставления стандартных налоговых вычетов в размерах, предусмотренных настоящей статьей.

(в ред. Федеральных законов от 27.12.2009 N 368-ФЗ, от 27.07.2010 N 229-ФЗ)

(см. текст в предыдущей редакции)[/quote] Здравствуйте, за сколько лет я могу сделать перерасчет по льготному подоходному налогу на детей? В 2012 году я вышла с декрета и предоставила в бухгалтерию все документы для этого. Но обнарудила, что вычет делается только на одного ребенка, а не на двоих. К кому нужно обратиться в бухгалтерию или в налоговую?

Здравствуйте!

Предоставление льготного налогового вычета регулируется Налоговым кодексом РФ, в частности, статьей 219.

Налоговый вычет оформляется при следующих условиях:

- Предоставление вычета распространяется только на официальную зарплату родителей;

- Вычетом можно пользоваться только тем, у кого есть ребенок (дети) в возрасте до 18 лет;

- Размер заработной платы в год не выше 280 тысяч рублей. Куда обратится если положено. У меня четверо детей жена находится в отпуске по уходу я получаю оклад 10500+ премии = выходит гдето 24-27 тысяч сколько должны снимать подоходный и как вообще все происходит.

Доброго времени суток, Александр

Никакой налог тогда платить не нужно, если владеете 5 лет

Удачи Вам в решении Вашего вопроса. Здравствуйте! В данном случае в соответствии с налоговым законодательством Вам не нужно платить платить подоходный налог с дохода от продажи. Решил продать 1 ком. квартиру за 950 тыс. руб. Являюсь владельцем более 5-ти лет. Какой размер налога при этом мне надлежит уплатить? Льготными вычетами никогда не пользовался.

Владимир, оплата работодателем работникам стоимости проезда к месту проведения отпуска, производимая чаще одного раза в два года в соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовыми договорами, не подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Трудно сказать точно. Но - льготного отпуска, когда проезд обязан работодателем оплачиваться, в период нахождения в отпуске по уходу, быть не может, поэтому такая оплата - вполне могла войти Вам в доходы, с которых НДФЛ уплачивается. В декретном отпуске брала дорогу с оплатой проезда. С них высчитали подоходный налог 13%.Правильно ли это?

Оплата проезда в отпуск гражданам, работающим в районах Крайнего Севера производится в том случае, если отпуск предоставляется очередной оплачиваемый. Если компенсация производится во время декретного отпуска, то она подлежит обложению налогом на доходы физических лиц. Правомочно ли удерживать подоходный налог с оплаты льготного проезда в отпуск, с работника находящегося в декретном отпуске. Район крайнего севера.

Здравствуйте! См. новый Административный регламент по компенсации расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха на территории РФ и обратно пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных в ним местностях. Нет, это компенсационная выплата. Ст.217 НК РФ.

проезд оплачивается от места жительства до границы РФ и обратно в таком же порядке - от границы РФ до места жительства. Удерживается ли подоходный налог с оплаты льготного проезда в отпуск ЗА ГРАНИЦУ для работников, работающих и проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу?

Доброго времени суток!

Нет, не удерживается, это не доход, а [b]компенсация[/b] расходов на проезд к месту использования отпуска и обратно.

Удачи Вам и всех благ! Удерживается ли подоходный налог с оплаты льготного проезда в отпуск для работников, работающих и проживающих в районах, приравненных к Крайнему Северу?

Здравствуйте, Сергей

это тоже своего рода доход, если все официально оформлено. Поэтому с дохода надо платить НДФЛ 13 %

Желаю Вам удачи и всех благ! Скажите пожалуйста, если за выполненную работу (услугу) в СНТ, работник получил не деньги, а льготу на бесплатное использование к примеру 5000 квт электроэнергии. Должен ли он платить с этого налоги?

Нет не должен это должно решаться не за пьяным столом а по уставу кто там у вас принимает решения. Здравствуйте! Да, должен платить подоходный налог. В Налоговом Кодексе это рассматривается как материальная выгода. Удачи Вам. В уставе это не прописано, мы можем принять данное решение на Общем Собрании членов. Скажите пожалуйста, если за выполненную работу (услугу) в СНТ, работник получил не деньги, а льготу на бесплатное использование к примеру 5000 квт электроэнергии. Должен ли он платить с этого налоги? Если да, то какие?

Доброго времени суток! С 1 января 2016 года льготный период закончился, вклады с высокими ставками облагаются НДФЛ. Необлагаемый уровень будет ставка рефинансирования + 5 подпунктов. Просьба, прояснить следующий вопрос.

15.01.2015 г. В двух разных банках был заключен договор банковского вклада на срок 1095 дней с условиями выплаты процентов ежемесячно, 17,4% годовых (ставка фиксированная, не изменяемая). За 2015 год, оба банка не перечисляли подоходный налог со вкладов. А в 2016 г. один из банков начал перечисление подоходного налога. Банк который не платил за меня налог, по телефону, на вопрос почему не удержали налог, ответил, что при заключении договора банковского вклада на срок до 3 лет, если процентная ставка на момент заключения договора не по подала под подоходный налог, значит на весь срок действия вклада даже если изменится ставка рефинансирования, оплачивать налог не надо.

Нужно ли платить подоходный налог в 2016 и 2017 году с дохода по этим вкладам?

Здравствуйте! Для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, оплата проезда к месту проведения отпуска и обратно является компенсацией, предусмотренной законодательно, данная оплата не облагается НДФЛ. С какой суммы удерживается подоходный налог при оплате льготного проезда в отпуск и обратно.

Социальный вычет это называется и он положен только при наличии несовершеннолетних детей. Удачи Вам и всего самого наилучшего. Полагается, ли льготный подоходный налог работающим родителям служащего срочной службы--нет ксожалению ни каких льгот--ст.218 нкрф --ваш сын находиться полностью на госообеспечении. Полагается, ли льготный подоходный налог работающим родителям служащего срочной службы?

Дело в том, что есть самый простой способ - позвонить или сходить в налоговую и задать там вопрос. Это не сложно, уверяю. Мы с женой разведены с 2007 года. Но проживаем совместно и ребёнок 7 лет. на алименты супруга не подавала. Все заригистрированны по одному адресу. Супруга оформила льготный подоходный налог. Имею ли я право офорить тоже? Если да то опишите и на какую статью ссылатца. Так,как на работе бухгалтеры сказали что я неимею такого права.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение