Налоговая декларация по ндс / Налоги - 285 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО. Здравствуй скажите пожалуйста если я открою ип потом я сам себя 2 ндфл доход могу сделать.
Здравствуйте.
Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?
Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.
Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.
Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО.
СпроситьДекларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Сроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.
А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ) Налог УСН нужно платить каждый квартал. В 2019 году сроки такие:
за 2018 год — до 30 апреля 2019 года,
за 1 квартал 2019 года — до 25 апреля,
за полугодие — до 25 июля,
за 9 месяцев до 27 октября
Ст.229 НК РФ. Ситуация такова. ИП работал на патенте. С января 2019 года было открыто несколько новых ОКВЭДов на ОСНО. Было совершено 2 продажи с НДС.
В марте 2019 года были закрыты ОКВЭДы на ОСНО. ИП продолжает работать на патенте.
Вопрос: когда нужно отчитаться по закрытым ОКВЭДам (сдать декларации НДС и НДФЛ)?
Спасибо!
Декларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ).
СпроситьСроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.
А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ)
СпроситьОтвет отключен модератором
Здравствуйте.
Не нужно подавать никаких деклараций и платить никаких налогов в Вашем случае. На основании какого закона или статьи? ИП на ЕНВД оквэд грузоперевозки приобрел транспортные средства (большегрузные) в 2008, 2010 годах, транспортные средства продал (как физ. лицо) в 2017, 2018 годах по цене ниже чем приобретал.
Нужно ли ИП платить НДФЛ и НДС от продажи транспортных средств?
В случае если нужно платить НДС и НДФЛ? Необходимо ли предоставлять документы для ИФНС по расходам которые использовались для приобретения транспортных средств?
Здравствуйте.
Не нужно подавать никаких деклараций и платить никаких налогов в Вашем случае.
СпроситьДобрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете". Предприятие занимается транспортными услугами и платит налог по ЕНВД. Может ли предприятия не уведомляя налоговую по этому виду деятельности работать с НДС.
Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете".
СпроситьНДС необходимо исчислить от той стоимости (целиком без учета НДС), за которую продаете Вы (а не от наценки).
При этом Вы вправе принять к вычету сумму НДС, которую предъявил Вам производитель товара (входной НДС), если он также является плательщиком НДС.
Таким образом, если Вы купили товар за 120 руб, в т.ч. НДС 20 руб. (входной НДС), а продаете за 140 руб, в т.ч. НДС 23 руб., то НДС от Вашей продажи:
- исчисленный - 23 руб.
- к уплате: 23-20 руб. = 3 руб.
Это упрощенная схема, могут быть нюансы, но в целом - так. Все это необходимо отразить в налоговой декларации. 3 рубля со 120 рублей?
Остальной НДС кто платит? 40 рублей? Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?
Или я ошибаюсь? Проясните пожалуйста.
НДС необходимо исчислить от той стоимости (целиком без учета НДС), за которую продаете Вы (а не от наценки).
При этом Вы вправе принять к вычету сумму НДС, которую предъявил Вам производитель товара (входной НДС), если он также является плательщиком НДС.
Таким образом, если Вы купили товар за 120 руб, в т.ч. НДС 20 руб. (входной НДС), а продаете за 140 руб, в т.ч. НДС 23 руб., то НДС от Вашей продажи:
- исчисленный - 23 руб.
- к уплате: 23-20 руб. = 3 руб.
Это упрощенная схема, могут быть нюансы, но в целом - так. Все это необходимо отразить в налоговой декларации.
СпроситьВы можете подать документы на освобождение от НДС с 01.01.2019.
За 4 кв. 2018 года Вы должны сдать налоговую декларацию по НДС и заплатить налог, т.к. выставляли счета-фактуры с НДС. Я являюсь с марта 2018 года ип. С 01.04.по.30.09.я находился на енвд. С 01.10. Продавал оптова по договора на общем налог. Режиме. Выставлял счета фактцпы с НДС. До 20 января 2019 года должен сдать декларацию и оплати. Могу ли я до 14 01.2019 подать уведомление об освобождении оплаты НДС так как за 4 квартал через расчётный счёт прошло всего 900 т. р.?
Вы можете подать документы на освобождение от НДС с 01.01.2019.
За 4 кв. 2018 года Вы должны сдать налоговую декларацию по НДС и заплатить налог, т.к. выставляли счета-фактуры с НДС.
СпроситьПри продаже до 1 мил. не нужно, но подать декларацию нужно. При продаже имущества НДС не платиться, платиться подоходный налог от стоимости привышающий 1000000 руб. ст.220 НК РФ. Продала небольшую квартиру за 365000 рублей, конец оформления в январе 2019 года. Буду ли платить НДС 20%?
При продаже имущества НДС не платиться, платиться подоходный налог от стоимости привышающий 1000000 руб. ст.220 НК РФ.
СпроситьЛицензия не нужна.
Регистрация "самозанятых" лиц осуществляется через мобильное приложение "Мой налог", доступное в GooglePlay и AppStore
Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог".
Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс.
За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.
Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета. Я хочу сама готовить и продавать свежевыжатые соки. Надо ли для этого иметь лицензию? Надо ли открывать ип или можно просто зарегистрироваться как самозанятая? Налоги, взносы надо платить? Сколько и какие?
Лицензия не нужна.
Регистрация "самозанятых" лиц осуществляется через мобильное приложение "Мой налог", доступное в GooglePlay и AppStore
Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог".
Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс.
За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.
Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета.
СпроситьЗдравствуйте! Если кроме патента Вы не подавали заявление на УСН или ЕНВД, то вы будет сдавать декларации по налогу на прибыль, по НДС, также сдать декларацию 3-НДФЛ. У меня заканчивается патент 25.12.18 г. В Налоговой службе не делают патент на остаток дней до 31.12. Сказали что мне придется сдавать отчет за весь квартал в электронном формате до 10.01.19. Подскажите пож. какой отчет и какие данные мне придется сдавать в налоговую службу.
Здравствуйте! Если кроме патента Вы не подавали заявление на УСН или ЕНВД, то вы будет сдавать декларации по налогу на прибыль, по НДС, также сдать декларацию 3-НДФЛ.
СпроситьДобрый вечер! Необходимо предоставить в ИФНС справку 3 НДФЛ с договорами продажи и покупки нового жилья до конца следующего года. Если ранее Вы не пользовались налоговыми вычетами с покупки квартиры, то возможен зачет.
Для этого надо будет подать налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года.
ПРиложить копии договоров, расписок, платежек и т.п. об уплате ден средств за квартиру. Продал одну квартиру и тут же купил другую-дороже. Хочу чтобы НДФЛ с продажи был погашен за счёт НДС с покупки. Что мне нужно для этого сделать и какие документы мне нужно подать в налоговую? Спасибо.
Добрый вечер! Необходимо предоставить в ИФНС справку 3 НДФЛ с договорами продажи и покупки нового жилья до конца следующего года.
СпроситьЕсли ранее Вы не пользовались налоговыми вычетами с покупки квартиры, то возможен зачет.
Для этого надо будет подать налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года.
ПРиложить копии договоров, расписок, платежек и т.п. об уплате ден средств за квартиру.
СпроситьЕсли Вы не подали заявление на ЕНВД или УСН, то считается, что Вы применяете общую систему налогообложения: НДФЛ 13%+НДС. ПАо НДС ВЫ должны были представить налоговую декларацию за 3 кв.2018 не позднее 25.10.2018. Срок сдачи НДФЛ - 30.04.2019 Я ИП,1.07.18 арендую помещение у ООО, только сеичас поняла что не подала заявление о постановке на режим налогообложения енвд. Что сеичас мне грозит? Штраф? Или мне могут за все эти месяцы с июля-ноябрь выставить по общему или УСН режиму?
Если Вы не подали заявление на ЕНВД или УСН, то считается, что Вы применяете общую систему налогообложения: НДФЛ 13%+НДС. ПАо НДС ВЫ должны были представить налоговую декларацию за 3 кв.2018 не позднее 25.10.2018. Срок сдачи НДФЛ - 30.04.2019
СпроситьПравомерно. Три года считается назад, не считая, год в котором проводится проверка.
2017, 16, 15. Годы.
Вот за эти годы можно. День добрый.
Налоговая инспекция проводит камеральную налоговую проверку по декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. (прошло более 3 лет), правомерно ли это?
Правомерно. Три года считается назад, не считая, год в котором проводится проверка.
2017, 16, 15. Годы.
Вот за эти годы можно.
СпроситьЗдравствуйте. При аренде имущества у КУМИ Вы должны платить НДС и сдавать налоговые декларации по НДС как налоговые агенты. (ст.161 НК РФ) Мы управляющая компания арендуем у КуМи помещение должны ли мы платить НДС с арендной платы? Управляйки освобождены от НДС.
Здравствуйте. При аренде имущества у КУМИ Вы должны платить НДС и сдавать налоговые декларации по НДС как налоговые агенты. (ст.161 НК РФ)
СпроситьНалоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.
[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).
(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)[/quote] Срок возврата НДФЛ, при покупке квартиры, если вместе с декларацией 3-НДФЛ было подано заявление на возврат? В какой статье НК РФ они регламентированы? Можно ли применить статью 78 пункт 6 НК РФ, где сказано про 1 месяц? В налоговой говорят, что 4 месяца. На что они ссылаются?
Налоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.
2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).Спросить(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)
Добрый день!
В течении 3 лет вы можете обратиться в налоговые органы за имущественным вычетом. Исходя из вашего вопроса, плательщиком НДС вы являллись 3 года. Срок начинает течь с момента приобретения квартиры. Далее срок, после подачи заявления в налоговую прерывается, и, в зависимости от размера НДФЛ, выбирать эту сумму каждый год, пока не выберете всю сумму вычета положенную по закону. Торопитесь. Вам нужно составить декларацию 3-НДФЛ и подать в Инспекцию ФНС РФ по месту прописки. Я купила квартиру в ипотеку в 2014 году и ушла в декрет, в феврале 2017 года вышла на работу. Я могу уже подавать на налоговый вычет. Время не упущено?
Добрый день!
В течении 3 лет вы можете обратиться в налоговые органы за имущественным вычетом. Исходя из вашего вопроса, плательщиком НДС вы являллись 3 года. Срок начинает течь с момента приобретения квартиры. Далее срок, после подачи заявления в налоговую прерывается, и, в зависимости от размера НДФЛ, выбирать эту сумму каждый год, пока не выберете всю сумму вычета положенную по закону. Торопитесь. Вам нужно составить декларацию 3-НДФЛ и подать в Инспекцию ФНС РФ по месту прописки.
СпроситьДобрый день. В соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС операции займа в денежной форме и в ценных бумагах включая проценты по ним, поэтому в случае новации денежного долга в договор займа НДС не возникает. Сумму уплаченного НДС в данном случае можно вернуть в течение 3 лет с момента уплаты налога. При этом сумма излишне уплаченного налога возвращается на основании заявления налогоплательщика в соответствии с п. 6 и п.7 ст. 78 НК РФ, одновременно рекомендуется направить корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором возникла переплата налога. В 4 квартале 2017 г. С ип был заключён договор поставки, осуществлёна предоплата. Продавец - ип условия договора не выполнил, частично вернул деньги. Остальную сумму перевели по договору новации в займа 31.12.2017 г. Должен ли ип уплатить НДС по этой сделке? С какой суммы? И когда её можно вернуть из бюджета в случае оплаты.
Добрый день. В соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС операции займа в денежной форме и в ценных бумагах включая проценты по ним, поэтому в случае новации денежного долга в договор займа НДС не возникает. Сумму уплаченного НДС в данном случае можно вернуть в течение 3 лет с момента уплаты налога. При этом сумма излишне уплаченного налога возвращается на основании заявления налогоплательщика в соответствии с п. 6 и п.7 ст. 78 НК РФ, одновременно рекомендуется направить корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором возникла переплата налога.
СпроситьДобрый день! Речь идёт об НДС. Необходимо запросить акт сверки по налогам в ФНС и будет все понятнее. Может быть кто-то где-то ошибся. При этом, сдача «нулевок» не означает отсутствие движения по р/с или хоздеятельности. Помогите разобраться в ситуации. ООО сдает "нулевки" два года 2016,2017. пришло требование от ИФНС о пояснениях. Основания Исходя из предоставленных деклараций с 1 кв.2014 по 4 кв.2017 разница между предъявленным и восстановленным - 767. Как быть?
Добрый день! Речь идёт об НДС. Необходимо запросить акт сверки по налогам в ФНС и будет все понятнее. Может быть кто-то где-то ошибся. При этом, сдача «нулевок» не означает отсутствие движения по р/с или хоздеятельности.
СпроситьНезависимо системы налогообложения, используемой юридическим лицом или ИП, если вы удерживаете и уплачиваете налог в бюджет (НДС), (пункт 5 ст. 346.11 НК РФ) возникает обязанность по представлению налоговой декларации в Вашу Инспекцию (п.5 ст. 174 НК РФ), (пункт 5 ст. 173 НК РФ "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога").
Поэтому следует предоставить декларацию с заполнением второго раздела. НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС (ИН. АГЕНТ) усн?
Независимо системы налогообложения, используемой юридическим лицом или ИП, если вы удерживаете и уплачиваете налог в бюджет (НДС), (пункт 5 ст. 346.11 НК РФ) возникает обязанность по представлению налоговой декларации в Вашу Инспекцию (п.5 ст. 174 НК РФ), (пункт 5 ст. 173 НК РФ "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога").
Поэтому следует предоставить декларацию с заполнением второго раздела.
СпроситьЗдравствуйте
Подайте документы в налоговую. Вам вернуть 13%.
Документы необходимые для оформления налогового вычета на лечение
Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:
декларация 3-НДФЛ;
договор с медицинским учреждением;
справка об оплате медицинских услуг;
документы, подтверждающие Ваши расходы;
документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).
Удачи Вам. Доброго времени суток
Налоговый вычет могут получать лишь те, кто официально работает и платит НДФЛ в доход государства
Удачи Вам. Анна Титова. Здравствуйте! Подскажите, на какие налоговые вы счеты имеет права моя супруга у которой 3 гр инвалидности как 5 лет уже. Имеет ли право посетить платный санаторий и вернуть 13%.Спасибо.
Здравствуйте
Подайте документы в налоговую. Вам вернуть 13%.
Документы необходимые для оформления налогового вычета на лечение
Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:
декларация 3-НДФЛ;
договор с медицинским учреждением;
справка об оплате медицинских услуг;
документы, подтверждающие Ваши расходы;
документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).
Удачи Вам.
СпроситьДоброго времени суток
Налоговый вычет могут получать лишь те, кто официально работает и платит НДФЛ в доход государства
Удачи Вам. Анна Титова.
СпроситьОбратитесь в Налоговую инспекцию и попросите заверить книгу учета доходов текущего года. Если платите НДФЛ, значит являетесь плательщиком НДС, на основании деклараций налоговая инспекция может подписать книгу доходов и расходов. Здравствуйте! Вам желательно с этим вопросом очно обратиться к юристу тогда и принимать решение, что делать дальше и как. ИП может взять в налоговой 3 ндфл, только за прошлый год. За текущий, только книгу доходов и расходов (выписку без печати). Фмс требует печать налоговой в этой выписке. Как быть посоветуйте. Спасибо.
Обратитесь в Налоговую инспекцию и попросите заверить книгу учета доходов текущего года. Если платите НДФЛ, значит являетесь плательщиком НДС, на основании деклараций налоговая инспекция может подписать книгу доходов и расходов.
СпроситьЗдравствуйте! Вам желательно с этим вопросом очно обратиться к юристу тогда и принимать решение, что делать дальше и как.
СпроситьДобрый вечер! ИП на упрощенной системе не является плательщиком НДС и отчетность сдавать не должен. Возможно, у него общая система налогообложения. Дело в том декларация по НДС налоговая сказала сдавать так как ИП платить арендную плату за земельный участок, и как надо написать объяснительную записку ИП находящиеся на упрощенной системе, бухгалтер по ошибке не сдала и отчет по НДС, решила что и его нужно теперь сдавать раз в пол года, а нужно было продолжать сдавать ежеквартально)
Добрый вечер! ИП на упрощенной системе не является плательщиком НДС и отчетность сдавать не должен. Возможно, у него общая система налогообложения.
СпроситьДело в том декларация по НДС налоговая сказала сдавать так как ИП платить арендную плату за земельный участок, и как надо написать объяснительную записку
СпроситьЗдравствуйте! Если Вы арендуете земельный участок, который находится в муниципальной собственности, то обязаны удерживать НДС, сдавать декларации по НДС. Подавайте письменные пояснения, что не знали.
СпроситьВам нужно обратиться в налоговые органы, чтобы получить соответствующую информацию о том какой имеется остаток по возврату НДФЛ. ☼ Здравствуйте, Если вы возмещаете налоговый вычет, то остаток по возврату вам могут сказать только в налоговой инспекции
Желаю Вам удачи и всех благ! Здравствуйте! Если имущественный налоговый вычет получен не в полном объеме, то можете самостоятельно произвести расчет остатка. Нужны данные по декларации 3 НДФЛ. Не НДС а НДФЛ, если сумму вернули не полностью, то можете обратиться снова в налоговую инспекцию для того чтобы получить остаток. Ранее был возврат НДС на квартиру не в полном объеме.
Вам нужно обратиться в налоговые органы, чтобы получить соответствующую информацию о том какой имеется остаток по возврату НДФЛ.
Спросить☼ Здравствуйте, Если вы возмещаете налоговый вычет, то остаток по возврату вам могут сказать только в налоговой инспекции
Желаю Вам удачи и всех благ!
СпроситьЗдравствуйте! Если имущественный налоговый вычет получен не в полном объеме, то можете самостоятельно произвести расчет остатка. Нужны данные по декларации 3 НДФЛ.
СпроситьБудете привлечены к ответственности, если будет установлена вина
Обращайтесь за бесплатными ответами на ваши вопросы к юристам нашего сайта. Удачи вам. Уважаемый Алексей! В соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации, Вам необходимо подать налоговую декларацию по НДС за период совершения операций с НДС и, разумеется, уплатить сам налог. Иначе подвергнетесь штрафным санкциям. Удачи! ИП на УСН 6% продал товары ООО на ОСНО с НДС 18%. Какие могут быть последствия со стороны налоговой?
Свой налог в виде 6% и НДС будут уплачены в бюджет.
Будете привлечены к ответственности, если будет установлена вина
Обращайтесь за бесплатными ответами на ваши вопросы к юристам нашего сайта. Удачи вам.
СпроситьУважаемый Алексей! В соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации, Вам необходимо подать налоговую декларацию по НДС за период совершения операций с НДС и, разумеется, уплатить сам налог. Иначе подвергнетесь штрафным санкциям. Удачи!
СпроситьНикак. Если налогоплательщик подал в налоговый орган декларацию, в которой НДС отражен к возмещению, он имеет полное право на возврат заявленной суммы после ее подтверждения проведенной инспекцией камеральной проверкой. Как осуществить быстро возврат НДС помимо подачи заявления в налоговую?
Какие компании занимаются скупкой действующих компании?
Никак. Если налогоплательщик подал в налоговый орган декларацию, в которой НДС отражен к возмещению, он имеет полное право на возврат заявленной суммы после ее подтверждения проведенной инспекцией камеральной проверкой.
СпроситьЗдравствуйте, Жанна!
Жалоба составляется в произвольной форме. Изложите Ваши доводы и требования. Если жалобу не удовлетворят, то можете обратится в суд. ИФНС отказали в принятии налоговой декларации ндс, три раза, по телефону говорят должен прийти директор с паспортом и лично принести на бумаге. Как составить правильно жалобу в вышестоящий орган? Пример жалобы.
Здравствуйте, Жанна!
Жалоба составляется в произвольной форме. Изложите Ваши доводы и требования. Если жалобу не удовлетворят, то можете обратится в суд.
Спросить