Налоговая декларация по ндс / Налоги - 285 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте.

Вы уверены, что вообще понимаете правовые последствия регистрации в качестве ИП?

Во-первых, НДФЛ Вы будете уплачивать только если останетесь на общей системе налогообложения (ОСНО), а не перейдете на УСН.

Во-вторых, справки ф. 2-НДФЛ выдают налоговые агенты, а ИП сам для себя налоговым агентом являться не будет.

Вам нужно будет подавать декларацию 3-НДФЛ и декларацию по НДС, если будете на ОСНО. Здравствуй скажите пожалуйста если я открою ип потом я сам себя 2 ндфл доход могу сделать.

Декларация 3-НДФЛ сдается по итогу года до 30 апреля. Примечание: если 30 апреля выпадает на выходной или праздник, то крайний срок подачи декларации переносится на ближайший рабочий день. (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Сроки по НДС не позднее 25 дней с окончания квартала.

А по НДФЛ в период с 01.01.2019 по 30.04.2019 (ст. 229 НК РФ) Налог УСН нужно платить каждый квартал. В 2019 году сроки такие:

за 2018 год — до 30 апреля 2019 года,

за 1 квартал 2019 года — до 25 апреля,

за полугодие — до 25 июля,

за 9 месяцев до 27 октября

Ст.229 НК РФ. Ситуация такова. ИП работал на патенте. С января 2019 года было открыто несколько новых ОКВЭДов на ОСНО. Было совершено 2 продажи с НДС.

В марте 2019 года были закрыты ОКВЭДы на ОСНО. ИП продолжает работать на патенте.

Вопрос: когда нужно отчитаться по закрытым ОКВЭДам (сдать декларации НДС и НДФЛ)?

Спасибо!

Здравствуйте.

Не нужно подавать никаких деклараций и платить никаких налогов в Вашем случае. На основании какого закона или статьи? ИП на ЕНВД оквэд грузоперевозки приобрел транспортные средства (большегрузные) в 2008, 2010 годах, транспортные средства продал (как физ. лицо) в 2017, 2018 годах по цене ниже чем приобретал.

Нужно ли ИП платить НДФЛ и НДС от продажи транспортных средств?

В случае если нужно платить НДС и НДФЛ? Необходимо ли предоставлять документы для ИФНС по расходам которые использовались для приобретения транспортных средств?

Добрый день, Степан. Совмещать ОСНО и ЕНВД по одному виду деятельности нельзя. В случае, если вы, как налогоплательщик на ЕНВД, выставляете счет-фактуру с НДС, то обязаны заплатить налог в бюджет и подать налоговую декларацию. Со спецрежима вы не "слетаете". Предприятие занимается транспортными услугами и платит налог по ЕНВД. Может ли предприятия не уведомляя налоговую по этому виду деятельности работать с НДС.

НДС необходимо исчислить от той стоимости (целиком без учета НДС), за которую продаете Вы (а не от наценки).

При этом Вы вправе принять к вычету сумму НДС, которую предъявил Вам производитель товара (входной НДС), если он также является плательщиком НДС.

Таким образом, если Вы купили товар за 120 руб, в т.ч. НДС 20 руб. (входной НДС), а продаете за 140 руб, в т.ч. НДС 23 руб., то НДС от Вашей продажи:

- исчисленный - 23 руб.

- к уплате: 23-20 руб. = 3 руб.

Это упрощенная схема, могут быть нюансы, но в целом - так. Все это необходимо отразить в налоговой декларации. 3 рубля со 120 рублей?

Остальной НДС кто платит? 40 рублей? Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь? Проясните пожалуйста.

Вы можете подать документы на освобождение от НДС с 01.01.2019.

За 4 кв. 2018 года Вы должны сдать налоговую декларацию по НДС и заплатить налог, т.к. выставляли счета-фактуры с НДС. Я являюсь с марта 2018 года ип. С 01.04.по.30.09.я находился на енвд. С 01.10. Продавал оптова по договора на общем налог. Режиме. Выставлял счета фактцпы с НДС. До 20 января 2019 года должен сдать декларацию и оплати. Могу ли я до 14 01.2019 подать уведомление об освобождении оплаты НДС так как за 4 квартал через расчётный счёт прошло всего 900 т. р.?

При продаже до 1 мил. не нужно, но подать декларацию нужно. При продаже имущества НДС не платиться, платиться подоходный налог от стоимости привышающий 1000000 руб. ст.220 НК РФ. Продала небольшую квартиру за 365000 рублей, конец оформления в январе 2019 года. Буду ли платить НДС 20%?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Лицензия не нужна.

Регистрация "самозанятых" лиц осуществляется через мобильное приложение "Мой налог", доступное в GooglePlay и AppStore

Для регистрации необходимо скачать мобильное приложение "Мой налог".

Плательщики данного налога освобождаются от подачи налоговой декларации и применения касс.

За операции, облагаемые налогом на профессиональный доход, не нужно платить НДС и НДФЛ.

Взаимодействие с налоговыми органами происходит дистанционно. По итогам месяца налогоплательщику на его мобильное приложение придет информация о сумме налога, которую при его согласии спишут с банковского счета. Я хочу сама готовить и продавать свежевыжатые соки. Надо ли для этого иметь лицензию? Надо ли открывать ип или можно просто зарегистрироваться как самозанятая? Налоги, взносы надо платить? Сколько и какие?

Здравствуйте! Если кроме патента Вы не подавали заявление на УСН или ЕНВД, то вы будет сдавать декларации по налогу на прибыль, по НДС, также сдать декларацию 3-НДФЛ. У меня заканчивается патент 25.12.18 г. В Налоговой службе не делают патент на остаток дней до 31.12. Сказали что мне придется сдавать отчет за весь квартал в электронном формате до 10.01.19. Подскажите пож. какой отчет и какие данные мне придется сдавать в налоговую службу.

Добрый вечер! Необходимо предоставить в ИФНС справку 3 НДФЛ с договорами продажи и покупки нового жилья до конца следующего года. Если ранее Вы не пользовались налоговыми вычетами с покупки квартиры, то возможен зачет.

Для этого надо будет подать налоговую декларацию до 30 апреля 2019 года.

ПРиложить копии договоров, расписок, платежек и т.п. об уплате ден средств за квартиру. Продал одну квартиру и тут же купил другую-дороже. Хочу чтобы НДФЛ с продажи был погашен за счёт НДС с покупки. Что мне нужно для этого сделать и какие документы мне нужно подать в налоговую? Спасибо.

Если Вы не подали заявление на ЕНВД или УСН, то считается, что Вы применяете общую систему налогообложения: НДФЛ 13%+НДС. ПАо НДС ВЫ должны были представить налоговую декларацию за 3 кв.2018 не позднее 25.10.2018. Срок сдачи НДФЛ - 30.04.2019 Я ИП,1.07.18 арендую помещение у ООО, только сеичас поняла что не подала заявление о постановке на режим налогообложения енвд. Что сеичас мне грозит? Штраф? Или мне могут за все эти месяцы с июля-ноябрь выставить по общему или УСН режиму?

Правомерно. Три года считается назад, не считая, год в котором проводится проверка.

2017, 16, 15. Годы.

Вот за эти годы можно. День добрый.

Налоговая инспекция проводит камеральную налоговую проверку по декларации по НДС за 1 квартал 2015 г. (прошло более 3 лет), правомерно ли это?

Здравствуйте. При аренде имущества у КУМИ Вы должны платить НДС и сдавать налоговые декларации по НДС как налоговые агенты. (ст.161 НК РФ) Мы управляющая компания арендуем у КуМи помещение должны ли мы платить НДС с арендной платы? Управляйки освобождены от НДС.

Налоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.

[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)[/quote] Срок возврата НДФЛ, при покупке квартиры, если вместе с декларацией 3-НДФЛ было подано заявление на возврат? В какой статье НК РФ они регламентированы? Можно ли применить статью 78 пункт 6 НК РФ, где сказано про 1 месяц? В налоговой говорят, что 4 месяца. На что они ссылаются?

Добрый день!

В течении 3 лет вы можете обратиться в налоговые органы за имущественным вычетом. Исходя из вашего вопроса, плательщиком НДС вы являллись 3 года. Срок начинает течь с момента приобретения квартиры. Далее срок, после подачи заявления в налоговую прерывается, и, в зависимости от размера НДФЛ, выбирать эту сумму каждый год, пока не выберете всю сумму вычета положенную по закону. Торопитесь. Вам нужно составить декларацию 3-НДФЛ и подать в Инспекцию ФНС РФ по месту прописки. Я купила квартиру в ипотеку в 2014 году и ушла в декрет, в феврале 2017 года вышла на работу. Я могу уже подавать на налоговый вычет. Время не упущено?

Добрый день. В соответствии с подп. 15 п. 3 ст. 149 НК РФ не подлежат обложению НДС операции займа в денежной форме и в ценных бумагах включая проценты по ним, поэтому в случае новации денежного долга в договор займа НДС не возникает. Сумму уплаченного НДС в данном случае можно вернуть в течение 3 лет с момента уплаты налога. При этом сумма излишне уплаченного налога возвращается на основании заявления налогоплательщика в соответствии с п. 6 и п.7 ст. 78 НК РФ, одновременно рекомендуется направить корректировочную декларацию по НДС за тот период, в котором возникла переплата налога. В 4 квартале 2017 г. С ип был заключён договор поставки, осуществлёна предоплата. Продавец - ип условия договора не выполнил, частично вернул деньги. Остальную сумму перевели по договору новации в займа 31.12.2017 г. Должен ли ип уплатить НДС по этой сделке? С какой суммы? И когда её можно вернуть из бюджета в случае оплаты.

Добрый день! Речь идёт об НДС. Необходимо запросить акт сверки по налогам в ФНС и будет все понятнее. Может быть кто-то где-то ошибся. При этом, сдача «нулевок» не означает отсутствие движения по р/с или хоздеятельности. Помогите разобраться в ситуации. ООО сдает "нулевки" два года 2016,2017. пришло требование от ИФНС о пояснениях. Основания Исходя из предоставленных деклараций с 1 кв.2014 по 4 кв.2017 разница между предъявленным и восстановленным - 767. Как быть?

Независимо системы налогообложения, используемой юридическим лицом или ИП, если вы удерживаете и уплачиваете налог в бюджет (НДС), (пункт 5 ст. 346.11 НК РФ) возникает обязанность по представлению налоговой декларации в Вашу Инспекцию (п.5 ст. 174 НК РФ), (пункт 5 ст. 173 НК РФ "Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:

1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога").

Поэтому следует предоставить декларацию с заполнением второго раздела. НУЖНО ЛИ СДАВАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ ПО НДС (ИН. АГЕНТ) усн?

Здравствуйте

Подайте документы в налоговую. Вам вернуть 13%.

Документы необходимые для оформления налогового вычета на лечение

Для оформления налогового вычета Вам в первую очередь потребуются:

декларация 3-НДФЛ;

договор с медицинским учреждением;

справка об оплате медицинских услуг;

документы, подтверждающие Ваши расходы;

документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ).

Удачи Вам. Доброго времени суток

Налоговый вычет могут получать лишь те, кто официально работает и платит НДФЛ в доход государства

Удачи Вам. Анна Титова. Здравствуйте! Подскажите, на какие налоговые вы счеты имеет права моя супруга у которой 3 гр инвалидности как 5 лет уже. Имеет ли право посетить платный санаторий и вернуть 13%.Спасибо.

Обратитесь в Налоговую инспекцию и попросите заверить книгу учета доходов текущего года. Если платите НДФЛ, значит являетесь плательщиком НДС, на основании деклараций налоговая инспекция может подписать книгу доходов и расходов. Здравствуйте! Вам желательно с этим вопросом очно обратиться к юристу тогда и принимать решение, что делать дальше и как. ИП может взять в налоговой 3 ндфл, только за прошлый год. За текущий, только книгу доходов и расходов (выписку без печати). Фмс требует печать налоговой в этой выписке. Как быть посоветуйте. Спасибо.

Добрый вечер! ИП на упрощенной системе не является плательщиком НДС и отчетность сдавать не должен. Возможно, у него общая система налогообложения. Дело в том декларация по НДС налоговая сказала сдавать так как ИП платить арендную плату за земельный участок, и как надо написать объяснительную записку ИП находящиеся на упрощенной системе, бухгалтер по ошибке не сдала и отчет по НДС, решила что и его нужно теперь сдавать раз в пол года, а нужно было продолжать сдавать ежеквартально)

Вам нужно обратиться в налоговые органы, чтобы получить соответствующую информацию о том какой имеется остаток по возврату НДФЛ. ☼ Здравствуйте, Если вы возмещаете налоговый вычет, то остаток по возврату вам могут сказать только в налоговой инспекции

Желаю Вам удачи и всех благ! Здравствуйте! Если имущественный налоговый вычет получен не в полном объеме, то можете самостоятельно произвести расчет остатка. Нужны данные по декларации 3 НДФЛ. Не НДС а НДФЛ, если сумму вернули не полностью, то можете обратиться снова в налоговую инспекцию для того чтобы получить остаток. Ранее был возврат НДС на квартиру не в полном объеме.

Будете привлечены к ответственности, если будет установлена вина

Обращайтесь за бесплатными ответами на ваши вопросы к юристам нашего сайта. Удачи вам. Уважаемый Алексей! В соответствии с нормами налогового законодательства Российской Федерации, Вам необходимо подать налоговую декларацию по НДС за период совершения операций с НДС и, разумеется, уплатить сам налог. Иначе подвергнетесь штрафным санкциям. Удачи! ИП на УСН 6% продал товары ООО на ОСНО с НДС 18%. Какие могут быть последствия со стороны налоговой?

Свой налог в виде 6% и НДС будут уплачены в бюджет.

Никак. Если налогоплательщик подал в налоговый орган декларацию, в которой НДС отражен к возмещению, он имеет полное право на возврат заявленной суммы после ее подтверждения проведенной инспекцией камеральной проверкой. Как осуществить быстро возврат НДС помимо подачи заявления в налоговую?

Какие компании занимаются скупкой действующих компании?

Здравствуйте, Жанна!

Жалоба составляется в произвольной форме. Изложите Ваши доводы и требования. Если жалобу не удовлетворят, то можете обратится в суд. ИФНС отказали в принятии налоговой декларации ндс, три раза, по телефону говорят должен прийти директор с паспортом и лично принести на бумаге. Как составить правильно жалобу в вышестоящий орган? Пример жалобы.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение