Налоговая декларация по упрощенной системе налогообложения / Налоги - 489 советов адвокатов и юристов

Платить. Не заплатите - взыщут в судебном порядке. Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать

С, уважением Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства Как быть. В налоговую доброжелатели отправили договор об оказании услуг физ. лицом для физ. лица. За 2020 и 2021 год. Суммы не маленьеие 300000 и 250000.

На днях получила требование что нужно срочно сдать декларацию 3 ндфл. Думаю как быть? И налог не маленький.

Претензию в налоговую Подавайте жалобу в налоговую инспекцию ИП на патенте с упрощённой системой налогообложения, отказали в едином пособии, взяли максимальный доход из патента, ни книги доходов ни декларации не рассматривали,

Всё обязательно. Вы ИП открыли, изучите свои права и обязанности! Да, звучит как-то "неправильно".

Но... Нужно всегда исходить из посыла: а что мне за это будет?

Согласно закону № 402-ФЗ от 06.12.2011 ИП разрешается не вести и не сдавать бухгалтерскую отчётность. Расходы ваши на усн 6, или на патенте, например, вам подтверждать не нужно. Они н кому не интересны. Декларацию вы сдали, налог с дохода заплатили. Поэтому, я считаю, что вы вполне можете так делать... А уплата налогов вашими продавцами - физиками - это уже их головная боль... Могу ли я как физическое лицо покупать товар у физического лица, а продавать как ИП? Обязательны ли какие то документы, чеки?

Можно. Здравствуйте 🤝

Да, это возможно!

С уважением, Дарья Алексеевна Да, можно Если у вас образуется переплата, то по итогам года рассчитайте налог в обычном порядке. Отразите в декларации правильные суммы авансов и налога. Доплачивать вообще ничего не придется, начисление пени и штрафов не будет так как недоплату налоговая не установит. А возникшую переплату можно потом зачесть или вернуть Вопрос по оплате авансового взноса по УСН Нахожусь на системе УСН Доходы-Расходы. Можно ли оплатить авансовый взнос по УСН не подсчитывая досконально доход-расход (есть еще вопросы по некоторым накладным), а округлив в большую сторону?

Здравствуйте Мария!

Первую декларацию нужно сдать до 30 апреля года, идущего после года регистрации.

Исключение — ИП, которые зарегистрировались в промежутке с 1 по 31 декабря. Они за остаток года декларацию отдельно не сдают и первый раз отчитываются только по истечении следующего года (п. 2 ст. 55 НК РФ).

Пример. ИП на ОСНО, который зарегистрировался 15 июня 2021 года, первую декларацию по НДФЛ сдаст до 30 апреля 2022 года.

Удачи! Здравствуйте! Если открыли в этом году - то декларацию нужно будет подать в 2024 г. до 30 апреля. Если я только открыла ИП по усн, когда мне нужно сдавать первую декларацию?

Если супруга открыла ИП в марте 2023 года, то она не обязана была сдавать отчетность за этот период, так как на момент окончания отчетного периода (31 марта 2023 года) она не проводила никаких хозяйственных операций. Однако если она проводила хозяйственные операции в течение этого периода, даже если они не привели к доходам, то необходимо было сдать НДС-отчетность и налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (если она не применяет систему налогообложения "Упрощенная декларация"). Супруга открыла на себя ИП по УНС, без работников в марте 2023, нужно ли ей было сдавать нулевую отчётность?

Декларацию подавать не нужно. Если вы продали авто, которое не использовалось в предпринимательской деятельности, то к УСН данный доход не относится. А на НДФЛ он не подлежит налогообложению на основании ст.217 НК РФ, так как вы владели им более 3 х лет. Так как нет налогооблагаемого дохода, то не нужно подавать никакой декларации.

Поэтому просто ответьте письменно на данный запрос и сообщите, что авто никогда не применялось в предпринимательской деятельности, а использовалось исключительно для личных и семейных целей. ИП занимается сдачей в аренду нежилого помещения. В личном использовании были две легковые машины, которые были проданы в 2022 г. была подана Декларация 3-НДФЛ, но ИФНС требует включить в Доход по УСН и уплатить налог. ИФНС оперирует тем, что легковые авто эксплуатировались меньше 3-х лет и тем что данные объекты приобретались не для личных целей, а для дальнейшей перепродажи

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Для переоформления патента с Москвы на Ивановскую область необходимо выполнить следующие действия:

Получить справку о несудимости в органах внутренних дел на территории Ивановской области.

Подать заявление на переоформление патента в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области.

Предоставить копию действующего патента.

Оплатить государственную пошлину.

Предоставить документы, подтверждающие право пользования помещением (если оно необходимо для осуществления деятельности по патенту).

Подписать декларацию о переходе на упрощенную систему налогообложения (если ранее не была применена).

Получить новый патент на осуществление деятельности в Ивановской области.

Обращаем ваше внимание, что в зависимости от вида деятельности, вам могут потребоваться дополнительные документы. Чтобы получить подробную информацию, рекомендуем обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства в Ивановской области. Как надо делать перекормить патент с Москва на Ивановская область

С продажи автомобиля налог по УСН уже не должен уплачиваться. На данный доход распространяются нормы, регулирующие НДФЛ.

Вопрос у налогового органа возник в результате того, что Вы нарушили срок представления декларации по УСН (не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем прекращения предпринимательской деятельности - ст. 346.23 НК РФ). За это нарушение предусмотрена ответственность по ст.119 НК РФ. Предприниматель оказывал транспортные услуги на патенте (+дополнительно перешёл на усн), закрыл ИП в апреле 2022, в декабре 2022 продал транспорт, который участвовал в деятельности, в январе 2023 сдал нулевую декларацию по усн, в апреле 2023 с налоговой приходит требование дать объяснение почему декларация нулевая и почему не включена в неё продажа ТС. Подскажи пожалуйста, в данном случае лучше сдать уточненную декларацию и заплатить усн с продажи авто? Или можно не платить налог, т.к. машина была продана после закрытия ИП?

Самозанятый не обязан сдавать декларацию. Уточните в налоговой, как это делать. По сути - применим указанный вывод

[quote]Для ИП на УСН, патенте и общей системе и юрлиц выгода от бесплатной аренды (договор о безвозмездном пользовании)— это доход в натуральной форме. В доход ставят рыночную стоимость аренды похожего имущества. [/quote] Самозанятый взял в ссудареду (договор о безвозмездном пользовании) у физлица нежилое помещение. Нужно как то отражать это в декларации?

Для уточнения такого вопроса следует обратиться к специалисту по налогам, который сможет рассчитать налоговые обязательства и подсказать, как правильно подать декларацию. Однако, если деятельность по продаже и строительству недвижимости не была зарегистрирована как вид деятельности ИП, то в данном случае возможно потребуется подать декларацию как физическое лицо. Нужно составить декларацию за 2022 год. Продано три земельных участка и построенный жилой дом. Есть действующее ИП УСН 6%, но в видах деятельности нет сферы по продаже и строительству недвижимости. Нужно подать декларацию в этом случае как физ лицо или ИП?

Сейчас все налоги зачисляются на единый налоговый счет. Понятие зачета не существует. Если у Вас положительное сальдо на ЕНС, Вы можете обратиться в налоговый орган о с распорядительным заявлением в отношении излишне уплаченного налога.

Порядок подачи заявления, представляемого в налоговый орган для возврата "переплаты" (суммы положительного сальдо на ЕНС), установлен в п. 1 ст. 79 НК РФ. Существует несколько вариантом его подачи:

на бумажном носителе;

в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;

в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ). Я на упрощенной системе налогообложения-доходы. За 2021 год была переплата 5500 руб, а на 1.04.2023 года на счете 0 руб. Могут ли работники налоговой службы перевести данную сумму на другие невыполненные платежи? Есть задолженность по транспортному налогу

Да, может. По нотариальной доверенности. Может ли за меня подать декларацию по УСН в налоговую мама? И нужна ли нотариальная доверенность

Здравствуйте Екатерина. Налоговые каникулы — это полное освобождение от налога для новых ИП. Другими словами, это ставка УСН или патента в размере 0%. Узнать о каникулах можно в разделе «Особенности регионального законодательства» на сайте налоговой.

Если вы попали в местный список, важно, чтобы доход от указанного вида деятельности был не меньше 70%. Если условие выполняется, уведомлять налоговую не нужно. Вы просто не платите налог первые два года и в случае с УСН сдаёте нулевые декларации.

Налоговые каникулы не освобождают от страховых взносов за ИП и обязательных платежей за сотрудников.

Не важно, что за месяц. Важен год регистрации ИП. Именно год - это отчётный период по налогам для ИП. Имею ли я право на налоговые льготы, если ИП открыто за 1 месяц до введения налоговых льгот?

Александра, достаточно в налоговую подать нулевую декларацию по упрощенной системе налогообложения.

Но вот в Пенсионный фонд все равно придется оплатить, к сожалению, даже если деятельности не было.

В 2022 году фиксированная часть составляет 43 211 рублей. Из них: 34 445 рублей — на пенсионное страхование 8766 рублей — на медицинское страхование. Заплатить взносы в ПФР за год, а в январе сдать декларацию. ИП на УСН, не использовалось, какие действия необходимы в теч года (декларации, пошлины И так далее)

Здравствуйте Ирина Владимировна

Квартальный отчет в налоговую, ежемесячный отчет в пенсионный фонд, годовой отчет, декларация и бухгалтерский баланс в налоговую. Совсем свежее ООО, УСН 6%, уже открыт расчётный счёт и во всю ведётся деятельность. Денежных операций по р/с минимум. В интернете нигде нет чёткой нормальной инструкции - когда начинать вести отчётность, как и что отправлять - кто-нибудь может объяснить эти тонкости? Буду благодарна за отклик экспертов. P.S: увидела, что на данном сайте задаются вопросы и по бухгалтерии, надеюсь задала вопрос в корректном месте.

Спасибо.

Добрый день! В связи с чем хотите сдать 3-НДФЛ? Помещение связано в предпринимательской деятельностью? Вы налоговый агент или аген платит налог за Вас? Нужно ли подавать декларацию 3 НДФЛ для ИП на УСН, если нежилое помещение куплено в рассрочку? И платится налог (налоговый агент)?

Здравствуйте. Это Вам к бухгалтеру нужно, а не к юристу. Как подавать и что прилагать к налоговой декларации по УСН? Так понимаю сам бланк и можно распечатку расходно-приходных операций по счету. Не понимаю! Подскажите.

Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,

УСН с разницы доходы - расходы,

основная система с НДС.

патентная система.

В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).

Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.

Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление? У ИП не АУСН (автоматизированная УСН), а УСН.

Раз в год ИП на УСН сдают налоговую декларацию. Усн доходы минус расходы. Т е налоговая сама считает налоги? Ип вообще не должен никакой отчетности сам делать? Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?

Своей налоговой декларацией можете доказать. Копией, заверенной налоговой инспекцией. Наталия, книга доходов и расходов нужна. Я ИП на УСН «доходы». Как я могу доказать свой доход для Управления социальной политики в целях получения детского пособия? Город Ирбит Свердловской области. Спасибо.

Страховые взносы уменьшают налог в том случае, если исчислены и уплачены в налоговом периоде. У Вас они уплачены позже. Поэтому у налоговой и вопросы возникли. Я понимаю поэтому и спрашиваю как обосновать правильно. Подали декларацию УСН доходы за 2021 год уменьшив налог страховыми взносами ИП за себя уплаченными в феврале 2022 г, за 2021 год налоговая прислала требование о предоставлении пояснений.

Здравствуйте!

В данном случае статус ИП значения не имеет. Учитывая срок владения личным имуществом (более 5 лет), вы должны быть освобождены от налога (ст.217 НК РФ).

Декларация не нужна. Если ИП на УСН хочет продать единственную квартиру, которая в собственности более 5 лет, и она НЕ использовалась в предпринимательской деятельности, а ИП зарегистрировал год назад с кодом ОКВЭД Продажа собственного недвижимого имущества, мне нужно будет платить налог с продажи?

Если автомобиль использовался в предпринимательской деятельности и в ИФНС есть информация об этом, то при продаже автомобиля следует уплатить налог УСН 6%. Скажите пожалуйста, муж ИП. В 2021 году продал грузовую машину (Грузоперевозки). Работает на УСН 6%и патент. В собственности машина была более трёх лет. Отчетность по УСН сдали, в налоговой сказали, что нужно сдать уточнённую декларацию по УСН 6% , включив доход от продажи машины. Так ли это? Заранее благодарю!

В этом случае вам не нужно подавать налоговую декларацию по НДФЛ. Если имущество находилось в вашей собственности менее трех лет, вы должны самостоятельно рассчитать и уплатить налог с дохода от его продажи (ст. 214.1, п. 17.1 ст. 217, пп. 2 п. 1 ст. 228, п. 1 ст. 229 НК РФ). Работает на УСН 6%и патент. В собственности машина была более трёх лет. Отчетность по УСН сдали, в налоговой сказали, что нужно сдать уточнённую декларацию по УСН 6% , включив доход от продажи машины. Так ли это? Заранее благодарю!

Добрый день! Если Вы уже декларацию предоставили и указали налог 1,360 млн. То необходимо будет заплатить этот налог. На оставшуюся сумму будет начисляться пеня за несвоевременную оплату. Все зависит от налоговой. Могут пойти на уступки. И дать отсрочку. Вам нужно написать заявление в налоговой. Ответственность за неуплату налогов в первый раз. Приостановление деятельности. ИП должен заплатить налог с УСН з 2022 год 1360000, сможет заплаить 1000000, 360000 заплатит в течении 1 месяца, какую ответственность несет ИП?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение