Налоговая система налогообложения / Налоги - 4214 советов адвокатов и юристов
Обратитесь в налоговую инспекцию, так все ОКВЭДы подберёте самостоятельно 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, вид налогообложения - упрощенка (доходы-расходы) Какие ОКВЭД выбрать, планируется сдача в аренду и получение средств за возмещение расходов (например, электроэнергия)?
68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, вид налогообложения - упрощенка (доходы-расходы)
СпроситьДобрый день!
При продаже имущества не используемого при предпринимательской деятельности УСН не применяется. Требования ИП незаконны. Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?
Добрый день!
При продаже имущества не используемого при предпринимательской деятельности УСН не применяется. Требования ИП незаконны.
СпроситьРасчет налога 2023 происходит в вашем случае так:
(560 000 - 45 842) / 100 * 6 = 30 849,48 Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?
Расчет налога 2023 происходит в вашем случае так:
(560 000 - 45 842) / 100 * 6 = 30 849,48
СпроситьНДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности на УСН не платят. Что имеете виду под заявлением? Нет. Вы же все 260 тыс за имущественный вычет уже отдали В 2022 была продана квартира, далее куплен дом, составлена декларация на уплату 13% , ну и взаимовычет (вычет за покупку жилья) на сумму 26000. За вычетом 260, остаток подлежащий выплате в налоговую составил 200. Хозяин жилья ИП, из налогов подлежащих вычету, только те уплаченные 13 процентов продажи квартиры. Вопрос: можно ли написать заявление на стандартный вычет на ребенка инвалида, если а) уже воспользовались вычетом на покупку жилья и б) заявитель на упращенке, а с момента оплаты 13 процентов не прошло ещё 3 года
НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности на УСН не платят. Что имеете виду под заявлением?
СпроситьНДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом. Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". [b]И никакого НДФЛ платить на нужно будет. [/b]ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи! Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?
НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом.
СпроситьАся, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". И никакого НДФЛ платить на нужно будет. ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.
Желаю вам удачи!
СпроситьЮлия, к сожалению применить в 2022 году ставку по налогу в 4% для ИП не предусматривает Налоговый кодекс РФ. То есть ее применение просто невозможно.
Желаю вам удачи! ИП зарегистрирован в 2016 году применял енвд плюс ОСНО, т.к. уведомления о применении усн не подавал. С 2021 сдавал декларацию 3-ндфл. С 01.01.2022 применяет усн (представил уведомление о переходе). Имеет ли право ИП в 2022 году применить пониженную (льготную) ставку по налогу 4%, как бывший енвд?
Юлия, к сожалению применить в 2022 году ставку по налогу в 4% для ИП не предусматривает Налоговый кодекс РФ. То есть ее применение просто невозможно.
Желаю вам удачи!
СпроситьРаботодатель может предложить сотрудникам оформиться в качестве самозанятых, чтобы сэкономить на налогах и взносах, а также не предоставлять трудовые гарантии. Главный его аргумент — что это выгодно и вам, ведь налог с зарплаты действительно будет меньше, чем при работе по трудовому договору. Не понятно о чем речь, трудоустраивают граждан, а не системы налогообложения.
Вероятно он у вас не работодатель, а просто заказчик по договору. И требует вероятно, что бы вы выставили ему счет на оплату через приложение "Мой налог". Тут важно понять Вы работае в рамках трудовых отношений с работодателем или в качестве физлица, оказывающие услуги? В первом случае - это уход от налогов, лишение Вас трудового стажа и пенсионных отчислений для минимизации налоговой нагрузки работодателя. Когда работадатель просит выслать ему самозанятость для перевода зп, что это значит? (Аккаунт прикреплен к карте)
Работодатель может предложить сотрудникам оформиться в качестве самозанятых, чтобы сэкономить на налогах и взносах, а также не предоставлять трудовые гарантии. Главный его аргумент — что это выгодно и вам, ведь налог с зарплаты действительно будет меньше, чем при работе по трудовому договору.
СпроситьНе понятно о чем речь, трудоустраивают граждан, а не системы налогообложения.
Вероятно он у вас не работодатель, а просто заказчик по договору. И требует вероятно, что бы вы выставили ему счет на оплату через приложение "Мой налог".
СпроситьТут важно понять Вы работае в рамках трудовых отношений с работодателем или в качестве физлица, оказывающие услуги? В первом случае - это уход от налогов, лишение Вас трудового стажа и пенсионных отчислений для минимизации налоговой нагрузки работодателя.
СпроситьДобрый вечер, Светлана!
ОКВЭДы 47.91.2, 62.01 и 63.11.1 не входят в перечень видов деятельности, для которых предусмотрена патентная система налогообложения в Российской Федерации.
Патентная система налогообложения применяется для определенных видов деятельности, перечень которых установлен в соответствующих законодательных актах. Обычно это отдельные виды розничной торговли, общественного питания, услуг в сфере бытового обслуживания и туризма.
Рекомендуется обратиться к налоговым органам или квалифицированному бухгалтеру для получения конкретной информации о применимых системах налогообложения для ваших ОКВЭДов и возможности применения патентной системы налогообложения в вашей ситуации. Они смогут предоставить вам конкретные рекомендации и объяснить, какие системы налогообложения применимы для ваших видов деятельности. Можно по УСН на ОКВЭДы 47.91.2; 62.01; 63.11.1 применить патентную систему налогообложения?
Добрый вечер, Светлана!
ОКВЭДы 47.91.2, 62.01 и 63.11.1 не входят в перечень видов деятельности, для которых предусмотрена патентная система налогообложения в Российской Федерации.
Патентная система налогообложения применяется для определенных видов деятельности, перечень которых установлен в соответствующих законодательных актах. Обычно это отдельные виды розничной торговли, общественного питания, услуг в сфере бытового обслуживания и туризма.
Рекомендуется обратиться к налоговым органам или квалифицированному бухгалтеру для получения конкретной информации о применимых системах налогообложения для ваших ОКВЭДов и возможности применения патентной системы налогообложения в вашей ситуации. Они смогут предоставить вам конкретные рекомендации и объяснить, какие системы налогообложения применимы для ваших видов деятельности.
СпроситьОплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.
Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель.
СпроситьДарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента.
СпроситьБлагодарю Вас за проявленный интерес, да, я была ИП, но давно, еще до пенсии. А сегодня молодой племянник сказал, что намерен взять патент. Я делали не знаю, но помню, что патент - это все платежи в комплексе. Спасибо за консультацию!
СпроситьПлатная консультация 1000₽ У меня патент. Я Ип. Сейчас добавил код оквэд по другому виду деятельности. По нему будет Усн. Будет совмещение псн и усн. Надо ли уведомлять налоговую каким то письмом?
Платить. Не заплатите - взыщут в судебном порядке. Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением Налог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства Как быть. В налоговую доброжелатели отправили договор об оказании услуг физ. лицом для физ. лица. За 2020 и 2021 год. Суммы не маленьеие 300000 и 250000.
На днях получила требование что нужно срочно сдать декларацию 3 ндфл. Думаю как быть? И налог не маленький.
Здравствуйте. Каким образом к ним попал Ваш договор? Придётся оплачивать
С, уважением
СпроситьЧеловек с которым его заключали предоставил их в суде чтобы учесть расходы по иску
СпроситьНалог не маленький, потому что не выбрали другую систему налогообложения - патент, УСН (смотря какая деятельность), самозанятый. Посмотрите НК РФ, в каком порядке оспаривать акты налоговых органов, для начала на имя руководителя налоговой, которая требование прислала, если найдете аргументы, например, заключили, но не исполняли, но это смотря как рассчитывались и прочие обстоятельства
СпроситьЕсли они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.
Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % .
СпроситьПропишите в договоре отдельно, что это расходы и пробивайте чек только на вознаграждение. Вопрос тогда будет в другом - как подаст сведения ваш оппонент.
Многое от этого зависит. Ну например, я знаю что одна из организаций которую я обслуживаю поставила мне условие, что расходы я закладываю в стоимость и плачу общий налог. Предусмотрите тогда в своем вознаграждении чуть больше стоимость что бы оплатить этот налог
СпроситьЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы)
СпроситьЗдравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть. При открытии очередного магазина нудно ли подавать документы в налоговую
Здравствуйте, Екатерина. Все зависит от того, в каком районе вы будете открывать очередной магазин. Если на территории муниципального образования, подведомственного иному налоговому органу, где ранее вы не регистрировались в качестве налогоплательщика ЕНВД, то в таком случае следует подать по новому месту осуществления деятельности. Опять же дополнительно не ясен статус налогоплательщика. Если у вас ИП и вы работаете по УСН, то необходимо отталкивать и от площади магазина, который вы планируете открыть.
СпроситьЕлена, пишите туда и туда, лишним не будет! У меня ип на усн Налог в 1% с суммы дохода превышающей 300000 тыс. руб.был уплачен в декабре 2017 г. на кбк действовавший до 1.01.2017 г.. Возможно ли подать заявление на перенос суммы платежа на ЕНС или возврат. Куда писать заявление в пфр или ифнс
Не чем, не грозит - это просто выбор системы налогообложения. Вы так же можете оформить статус самозанятого и платить налог 4-6 % Я в кофейню сдаю десерты, сейчас они хотят запатентовать все десерты, чтобы с них налоговая не снимала %, У меня нет с ними ни какого договора, просто работаем по знакомству. Чем мне этот патент грозит?
Не чем, не грозит - это просто выбор системы налогообложения. Вы так же можете оформить статус самозанятого и платить налог 4-6 %
СпроситьПриставы получат доступ к любым счетам Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением 2 вопроса
1 - Если на момент открытия ИП у Вас пресутвуют долги перед судебными приставами (за былые кредиты), получат ли судебные пристава доступ к расчетному счету Вашего ИП и смогут ли списывать от туда средства, если да, то в каком размере (%)
2 - При выборе УСН какие налоговые выплаты нужно совершать? Я правильно понимаю что нужно выплачивать лишь % от прибыли и более ничего? (при отсутствии официальных сотрудников в штате).
Спасибо.
Здравствуйте. Приставы получат доступ к Вашему счету. Налоги не зависимо от наличия сотрудников Вы обязаны платить, а не процент от прибыли.
С, уважением
СпроситьУточните пожалуйста какие именно налоги или где это можно уточнить, вид деятельности - кофе на вынос, павильон без посадочных мест, продукт собственного приготовления
СпроситьДобрый день.
Вам нужно определиться с видом УСН: 6% от дохода или 15% доход-расходы. Просчитайте по затратам что выгоднее.
По налогам при УСН (если кратко и упрощенно), то платится только этот налог.
СпроситьС третьего лица взыщут все переведённые ему деньги. Вам налоговая доначислит налог по общей системе налогообложения и много ещё какие налоговые неприятности вам грозят. Видимых нарушений в этой схеме масса. Если просрочил выплаты по кредитам и устроился недавно на работу как самозанятый и предоставил реквизиты третьего лица. Чем это может грозить третьему лицу?
С третьего лица взыщут все переведённые ему деньги. Вам налоговая доначислит налог по общей системе налогообложения и много ещё какие налоговые неприятности вам грозят. Видимых нарушений в этой схеме масса.
СпроситьДа, возможно такое.
Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.
Отказаться от спецрежимов нужно успеть в течение месяца с того дня, как ИП зарегистрировался в качестве самозанятого (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Иначе регистрацию не засчитают. Можноли ип и самозанятый иметь одновременно 1 человеку?
Если да,то какие условия?
Да, возможно такое.
Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя.
Отказаться от спецрежимов нужно успеть в течение месяца с того дня, как ИП зарегистрировался в качестве самозанятого (ч. 4 ст. 15 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Иначе регистрацию не засчитают.
СпроситьК документам, подтверждающим доходы, относятся:
- для предпринимателей на ПСН — книга учета доходов.
Предприниматели на патентной системе налогообложения ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. Ее форма и порядок заполнения утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135 н. В книге учета отражаются все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации, на основе первичных документов.
Таким образом, документом, подтверждающим доходы предпринимателя на патентной системе налогообложения, является книга учета доходов Пусть супруг обратится в налоговый орган с просьбой о выдаче соответствующей справки. Мне как госслужащему необходимо подать справку о доходах, мой супруг ИП патентная система, как подтвердить его доход, что я должна приложить к справке?
К документам, подтверждающим доходы, относятся:
- для предпринимателей на ПСН — книга учета доходов.
Предприниматели на патентной системе налогообложения ведут учет доходов от реализации в книге учета доходов индивидуального предпринимателя, применяющего патентную систему налогообложения. Ее форма и порядок заполнения утверждены приказом Минфина России от 22.10.12 № 135 н. В книге учета отражаются все хозяйственные операции, связанные с получением доходов от реализации, на основе первичных документов.
Таким образом, документом, подтверждающим доходы предпринимателя на патентной системе налогообложения, является книга учета доходов
СпроситьПусть супруг обратится в налоговый орган с просьбой о выдаче соответствующей справки.
СпроситьНикаких налогов. Вам в помощь https://www.glavbukh.ru/hl/311683-dohod-pri-darenii-nejilogo-pomeshcheniya-ottsa-synu Отец купил магазин, он находиться на ИП общая система налогообложения. ИП Отец не использовал данное имущество в предпринимательской деятельности. Поле покупки данного магазина прошёл месяц и он хочет подарить сыну ИП на УСН 6% для дальнейшей сдачи сыном в аренду. Какие налоги о=платить отец и сын?
Пенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот. Пенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут. Если инвалид 2 группы открывает свое ИП на УСН 6%, то его пенсия по инвалидности уменьшится? ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИИ БУДУТ ИЛИ НЕТ? А фиксированные страховые взносы и налог УСН он должен платить в общем порядке?
Пенсия не уменьшится, но индексации не будет.
Страховые взносы и УСН придется платить в общем порядке, без льгот.
СпроситьПенсия по инвалидности останется прежней, а социальную доплату которая делается до прожиточного минимума уберут.
СпроситьНужно грамотно составлять документы. А вообще вопрос бухгалтерский, а не юридический. Наймите бухгалтера, пусть изучит составленные вами документы, сходит в налоговую, при необходимости Самозанятый. Вот, что бы я посоветовал. Зарегистрировала ИП на УСН доходы минус расходы 2 ноября 2023 г. Т к сдаю квартиру, решила совместить режим с патентом. Подала заявление на патент (сдача в аренду) 17.11.23, но забыла сказать, что мне нужно совместить режимы, а не перейти на режим патент. Вопрос: сменят ли мне систему налогообложения на патент в ФНС, т к в течение 30 дней по закону я могу выбрать систему налогообложения или нет? И нужно ли что-то делать или всё в порядке?
Нужно грамотно составлять документы. А вообще вопрос бухгалтерский, а не юридический. Наймите бухгалтера, пусть изучит составленные вами документы, сходит в налоговую, при необходимости
СпроситьЭто нарушение трудового и налогового законодательства. Это не законно, пишите жалобу в прокуратуру и трудовую инспекцию. ИП на УСН открыл пункт выдачи валберис, работников официально по ТК не оформляет, разве он имеет на это право?
Спросите в ИФНС - получите официальный ответ. Какой налог я должен заплатить при продаже грузовика? Я ип на УСН. Грузовик оформлен на ИП. Выручка на данный момент 2 млн. Сумма сделки тоже 2 млн. 6% или 7% от суммы сделки?
Нет, не получится, к сожалению. А зачем вам раздельный учет.
1-0 = 1, и не очень понятно каких налогов Нужно ли в МКД с подземным паркингом вести раздельный бухучет по УСН. Жилфонд освобожден от налогов а нежилой фонд - нет, можно ли при УСН объединить жилой и нежилой фонд (подземный паркинг)
Читайте также:
- Системы налогообложения усн
- Упрощенка
- Упрощенная система налогообложения
- Налогообложение упрощенка
- Система налогообложения предпринимателей
- Как узнать систему налогообложения ип
- Налогообложение в налоговой
- Усн налогообложение для ип
- Упрощенная система налогообложения усн для ип
- УСН для ИП
- Налогообложение ИП упрощенка
- Ип упрощенная система налогообложения
- Упрощенная система налогообложения налоги
- Упрощенка налоги
- Налоги усн