Налоговый период в декларации енвд - 36 советов адвокатов и юристов

Добрый вечер!

ИП сдают нулевую отчетность с момента регистрации за каждый налоговый период даже если не осуществляют деятельность.

Если Вам нужна помощь с декларацией, напишите в личные сообщения. Я ИП на ЕНВД без сотрудников, деятельность с 07.10.20, налоговая наложила арест на счёт в банке из за того что не подала декларацию 3 ндфл за 2019 год. Правомерно ли это?

Здравствуйте! При прекращении бизнеса до окончания отчетного периода, распустили персонал, закрыли магазины, распродали технику и т.д.физический показатель будет равен 0, и именно эту цифру нужно проставить в соответствующем поле декларации. В поле «Налоговый период» вы должны проставить значение 50, а в поле «Форма реорганизации» нужно вписать число 0 – код ликвидации. Добрый день. Вы должны отчитаться в ИФНС за период до 21 апреля по общей системе налогообложения, а с 21 апреля по 15 мая подать декларацию по ЕНВД. Можете ли мне помочь в таком вопросе. Открыли ип 29.03, 21.04 открыли магазин и встали на учёт в налоговую на евнд, 15.05 этого же года закрыли ИП, какие декларации нужно заполнить, чтоб заплати налог.

Для решения вопросов, связанных с налогообложением, Вам нужно обращаться в отделение налоговой инспекции по месту Вашего жительства. Добрый день!

В случае, если вы хотите применять ЕНФД, Вам необходимо направить заявление в налоговый орган в течение 5 дней после начала работы в данном режиме.

Каждые три месяца вы исчисляете базовую доходность, скорректированную на коэффициенты, и налог согласно виду деятельности и физическим показателям и уплачиваете налог до 25 числа месяца, следующего за налоговым периодом (25 апреля, 25 июля, 25 октября, 25 января), а также направляете налоговую декларацию до 20 числа месяца, следующего за налоговым периодом. Как оформить налог на ЕНВД?

Федеральная налоговая служба выпустило очередное разъяснение по порядку заполнения налоговой отчетности в 2017 году. В письме от 09 ноября 2016 года за № СД-4-3/21206@ был дан четкий ответ, что начиная со следующего года в декларациях указывается только новый код по ОКВЭД-2.

В тоже время, если налогоплательщик подает корректировку за прошлые периоды, например декларацию по ЕНВД за 1 квартал 2016 года, то код по ОКВЭД на титульном листе указывается тот же, что и в первоначальном отчете, т.е. старый. Скажите пожалуйста какой ОКВЭД надо ставить в отчетности за 1 квартал 2017 года, новый или старый? И чем грозит, если отчет сдан со старым ОКВЭДом. Спасибо.

Всё зависит от того на какой системе налогообложения вы находитесь. Декларация может быть ежеквартальная или ежегодная. Всего хорошего. Декларация НДС - Отчет сдается в контролирующие органы по месту регистрации индивидуального предпринимателя один раз в квартал. [quote]Я открыл ип 13.01.2017 г. скажите когда мне подавать декларацию?[/quote]

Здравствуйте. Всё зависит от режима налогообложения на котором Вы находитесь. УСН - подается по окончании налогового периода; ЕНВД - по окончанию отчетного периода; Планируете нанимать сотрудников - отчетность за них совсем другая. Всё это, Вам, нужно уточнить у налоговой, если будете самостоятельно отчитываться или заключайте договор с бухгалтером, который будет этим заниматься. Я открыл ип 13.01.2017 г. скажите когда мне подавать декларацию?

Добрый день! При «закрытии» ИП декларацию нужно подать: при ОСНО: в течение 5 рабочих дней со дня прекращения деятельности (п.3 ст.229 НК РФ). Итак, при применении общего режима налогообложения срок представления налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) о фактически полученных доходах в текущем налоговом периоде (по форме 3-НДФЛ) – это пятидневный срок со дня прекращения деятельности. Срок уплаты НДФЛ - не позднее, чем через 15 календарных дней со дня подачи декларации.; при УСНО: не позднее 25 числа месяца, следующего за месяцем «сворачивания» (п.2 ст.346.23 НК РФ); при ЕНВД: не позднее 20 числа месяца, следующего за кварталом, в котором прекращена деятельность (п.3 ст.346.32 НК РФ). Хочу закрыть ИП до конца декабря. Когда нужно подавать декларацию о доходах в налоговую, до или после закрытия?

Заполните соответствующие графы декларации и подавайте в налоговую. Нужно отчитаться в налоговую за 4 квартал 2014 г. и за весь 2015 год. по ЕНВД. ИП по перевозке грузов, без сотрудников и дохода не было за эти периоды. Как правильно пожать декларацию по ЕНВД? Заранее спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Сниметесь с учета как плательщик ЕНВД. Через квартал опять встаньте на учет. Если деятельность не будет осуществляться только в одном магазине, то уведомьте налоговую инспекцию письмом в произвольной форме, тогда при составлении налоговой декларации расчет налога по этому магазину производить не надо. Индивидуальный предприниматель на ЕНВД осуществляет розничную торговлю в трёх торговых точках. Временно в одном из магазинов не будет осуществлять деятельность (в течение квартала). Необходимо ли уведомлять налоговую об этом. И как правильно сдать декларацию за этот период?

В трудовой стаж идет тот период, за который уплачены страховые взносы в ПФР При сдаче нулевой декларации, но при этом оплата налогов по енвд, идёт ли трудовой стаж. Спасибо!

Здравствуйте.

Вы на какой системе налогообложения?

Если ЕНВД имеете ввиду, то Вы обязаны отчитаться за 3 прошедших налоговых периода, оплатить ЕНВД и штрафы по 1000 руб. за каждую непредоставленную декларацию. Только узнала что нужно подавать заявление на налог на торговую площадь. У меня ИП открыла 15.05.2015 договор подписала на аренду в июне 2015. Как можно подать заявление и будут ли штрафы?

Здравствуйте!Минюст России 27 января зарегистрировал приказ ФНС России от 22.12.15 № ММВ-7-3/590@, которым внесены изменения в форму декларации по ЕНВД (утв. приказом ФНС от 04.07.14 № ММВ-7-3/353@). По обновленной форме «вмененщики» впервые должны будут отчитаться в апреле 2016 года при подаче декларации за I квартал. Структура отчетности не изменилась. Как и прежде, декларация состоит из титульного листа; раздела 1 (отражение сумм налога к уплате); раздела 2 (расчет налога для отдельных видов деятельности) и раздела 3 (исчисление суммы налога за налоговый период). Из титульного листа убрали отметку «МП» (то есть не нужно проставлять печать). Кроме этого, изменены штрих-коды некоторых листов (титульного, раздела 1 и раздела 3). Еще одно отличие от прежней формы — это появление в разделе 2 отчетности строки «Ставка налога (%)». В каком формате нужно вести и сдавать отчёт в налоговую ИП при розничной торговли табачной продукции по ЕНДВ в 2016

Здравствуйте

НК РФ, часть 2

Статья 346.32. Порядок и сроки уплаты единого налога

1. Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего налогового периода в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика единого налога в соответствии с пунктом 2 статьи 346.28 настоящего Кодекса.

3. Налоговые декларации по итогам налогового периода представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода. Сроки подачи декларации по ЕНВД и время оплаты.

Здравствуйте! Нет,не нужно уведомлять. Необходимо ли оповещать налоговую инспекцию о начале деятельности предприятия, находящегося на ЕНВД, после 3 лет сдачу нулевых деклараций.

Если налоговая выдала вам документ - значит нет. Да, должны 1 день нового налогового периода. Закрыла ИП 1 апреля 2014 года. Эта дата стоит в свидетельстве о прекращении регистрации в качестве ИП. У меня ЕНВД. Должна ли я была подать декларацию за один день 1 апреля 2014 года?

Заранее спасибо.

Подача деклараций НДС не уменьшит. Подайте уведомление об использовании освобождения от уплаты НДС по ст. 145 НК РФ за весь период проверки, если у Вас выручка за 3 последовательных месяца не превышает 2000000 руб.. Согласно Постановлению Пленума №33 нарушения срока уведомления не является основанием отказа. ИП находился на ЕНВД при выездной проверке за 2010,2011,2012 начислен НДС можем ли мы подать декларации по НДС тем самым уменьшив начисления. Решение по акту от 02.2014 года. Так мы были на ЕНВД декларации по НДС не предоставляли.

Здравствуйте. Так декларацию по ЕНВД заполняете Вы сами, а не налоговая инспекция. Один из имеющихся на балансе в ООО магазинов работает только в летний сезон. Оплату единого налога начисляют в налоговой за в есь год, Какие документы кроме приказов по ООО об открытии торгового сезона и закрытии его нужно предоставить и получить начисление только за проработанный период? Спасибо.

Здравствуйте. Вы ведь не на ЕНВД. Подайте нулевую форму 25 апреля - дата авансового платежа за 1 квартал (январь, февраль, март). Вы в 1 кв. не были ИП, поэтому ничего платить не должны. Минимальной суммы налога по авансовым платежам тоже не предусмотрено.

Декларация по УСН сдается за год, декларации за отчетные периоды не предусмотрены Налоговым кодексом РФ. 15 апреля 2015 г. открыла ип. 25 апреля дата авансового платежа по Усн за 1 квартал. Если я еще не вела деятельности, значит ничего не платить. Или есть какая то обязательная минимальная сумма.

ИФНС может доначислить налог из расчета имеющихся у вас показателей (торговой площади, машин и т.д.) Нулевые декларации по ЕНВД не допускаются. Мы юридическое лицо. В 2013 году встали на учет в качестве налогоплательщика по ЕНВД, деятельность фактически не велась до 1 кв.2015 года. Очетность не сдавалась с начала постановки до конца 2014 года, вправе ли ИФНС доначислить нам налог за время, когда деятельность не велась и заявления о снятии с учета с нашей стороны не было.

Здравствуйте! Вы должны были в период с 2012 по 2015г.г.подавать все декларации,которые положены ИП на ОСНО. Если я закрыл ЕНВД в 2012 году, а ИП закрыл в 2015 какие декларации я должен подавать в налоговую после закрытия ИП, ведь

ЕНВД уже закрыт? После закрытия ЕНВД деятельность не велась.

Нет. Налоговый период - квартал . стать 346-30 Налогового кодекса РФ. При использовании ЕНВД можно подавать нулевую декларацию за месяц в случае когда деятельность не осуществлялась (был в отпуске). Подскажите нормативный акт, который это регламентирует. Спасибо.

СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ

Налоговые декларации по итогам налогового периода плательщики ЕНВД представляют в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (п. 3 ст. 346.32 НК РФ).

Напомню, что налоговым периодом по ЕНВД признается квартал (ст. 346.30 НК РФ).

Налоговый период

Срок подачи декларации

I квартал (январь, февраль, март)

По 20 апреля включительно

II квартал (апрель, май, июнь)

По 20 июля включительно

III квартал (июль, август, сентябрь)

По 20 октября включительно

IV квартал (октябрь, ноябрь, декабрь)

По 20 января следующего года включительно

Если соответствующая дата приходится на выходной и (или) нерабочий праздничный день, то последним днем представления декларации является ближайший следующий за этим днем рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ). Мы ООО на ЕНВД (три суши-кафе), в январе открыли новый четвертый бар - в течение какого срока мы должны подать заявление по новому бару и какой будет штраф если опоздали?

Здравствуйте. Налоговые декларации по ЕНВД по итогам налогового периода (квартала) представляются налогоплательщиками в налоговые органы не позднее 20-го числа первого месяца следующего налогового периода (п. 3 ст. 346.32 Налогового кодекса РФ). В какие сроки подаются деклараций по квартально для ИП на ЕНВД?

При регистрации ИП необходимо было подать заявление о применении УСН или ЕНВД (если вид деятельности попадает под ЕНВД). Если этого не было сделано вовремя, то ИП находится на ОСНО (общей системе налогообложения). Соответственно надо предоставлять за 2 квартал декларацию НДС, прибыли, имущества. 26.05.14 г. открылся индивидуальный предприниматель, 19.06.14 было подано заявление на ЕНВД. Декларация за 2 квартал 2014 г. по ЕНВД сдана вовремя. Сейчас налоговая требует декларацию по НДС за период с 26.05. по 19.06.14. правомерно ли это?

Нужно сдать декларации за весь налоговый период. Организация, являющаяся плательщиком ЕНВД и ранее осуществлявшая деятельность только попадающую под режим ЕНВД, совершила разовую сделку, которая попадает под ОСНО. За данный отчетный период нужно сдать декларации по НДС и налогу на прибыль? И нужно ли сдавать данные декларации в следующих отчетных периодах нулевыми, если таких сделок больше не предвидеться?

Отчетность ИП. осуществляющего деятельность по схеме ЕНВД, производится независимо от того. был ли у него ДОХОД за отчетный период или нет. При этом не имеет совершенно никакого значения. работали у него наемные работники или нет. это разные вещи - налоговые обязательства предпринимателя и трудовые функции наемных работников предпринимателя. ИП на ЕНВД заключил с физ. лицом договор на оказание услуг по реализации партии белья на один месяц июнь. Открыл ОКВЭД в июне. Заключил договор с рынком на розничное место. Физлицо поторговало один день, ничего не наторговало и отказалось. Договор расторгли без оплаты. Нужно ли включать этот месяц в декларацию ЕНВД отдельной страницей? Если не включать. Чем может это грозить, какой штраф? Если включить июнь, то что делать в 3 квартале, если торговля производиться не будет? Закрыть ОКВЭД?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение