Налогооблагаемая база / Налоги - 1968 советов адвокатов и юристов

Чтобы не платить налог автомобиль должен находиться в вашей собственности не менее трех лет Если стоимость авто 670 тыс руб то на основании статьи 220 НК РФ можете уменьшить на 250 тыс рублей налогооблагаемую базу и 13 % платить с 420 тыс руб Дали денег в долг человеку, залогом был автомобиль если тот не вернет сумму. Сумма была не возвращена, подали в суд. Автомобиль по суду перешёл в наше владение. Теперь хотим его продать, стоимость авто 670 тысяч. Какой будет налог с продажи авто и будет ли он?

Да, нужно платить налоги 13% от полученного дохода. Нет, налогооблагаемая база же нулю будет равна. Хочу купить 2 паркинга места по реновации и продать их за ту же сумму сразу же, надо ли мне платить налог?

Не важно сколько вы времени проживали, а важен срок нахождения недвижимости в собственности. Будете платить налог с продажи,-13 % Добрый день.

Согласно ст. 220 НК РФ, если вы в одном налоговом периоде продали одну квартиру и приобрели другую, то доход от продажи квартиры, как налогооблагаемую базу, вы вправе уменьшить на расходы на приобретение новой квартиры. Можно применить вычет в 1 млн рублей вне зависимости от срока владения недвижимостью. Да обязан оплатить налог на 2 года но есть вычеты например можно учесть затраты связанные с приобретением или отнять 1 млн также можно сделать зачёт если есть налогооблагаемый доход 13% Такая ситуация: буду ли я платить налог с продажи недвижимости, если пользовалась этим жильем всего 2 месяца и купила новое жилье. Жилье единственное.

Добрый день.

Если в ДКП продажи, фигурирует сумма покупки, налога не будет. Никакого, подадите декларацию, где укажите сумму продажи и затраты на покупку, налогооблагаемая база будет равна нулю. Какой будет налог на продажу помещения и земельного участка через два месяца проданную за ту же сумму (1425000), кадастровая стоимость помещения 253980.88 и кадастровая стоимость земли 3277297,28

Нет. Вы бы заплатили и в том случае, если работали, если полагается, сама по себе работа не дает права на возврат такого НДФЛ. Налоговый вычет — это возврат части уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) или уменьшение налогооблагаемой базы. Значит, вычет могут получать граждане, которые уплачивают подоходный налог по ставке 13%. Однако под вычет подпадает далеко не весь НДФЛ. На момент продажи квартиры были безработной, а значит прав на налоговый вычет не имеете. В 2021 году продала наследуемую квартиру. Заплатила налог в сумме 97500. Тогда я не работала. С августа 2022 официально трудоустроена. Имею ли я право вернуть 13%?

Здравствуйте! В бухгалтерском учете продукты питания относятся к материально-производственным запасам. Они принимаются к учету по фактической себестоимости.

Для налогообложения важно правильно определить расходы на закупку продуктов, которые уменьшают налогооблагаемую базу. При этом не все затраты являются расходами для целей налогообложения.

Чтобы обеспечить достоверность учета, компания должна разработать учетную политику по закупкам. В ней определяются способы оценки запасов, порядок их списания, составления отчетности.

Следуя требованиям законодательства по бухучету и налогообложению закупок, компания получает достоверную отчетность и снижает налоговые риски. Аккуратный учет помогает эффективно управлять затратами на продукты и оптимизировать расходы. Если Юр. лицо (ООО) приобретает продукты питания и другие товары, и эти товары съедаются, или используются, должно ли юр лицо вести какую то отчетность или учет таких закупок?

Можно воспользоваться вычетом «доход минус расход» либо уменьшить налогооблагаемую базу на 1 млн рублей.

Воспользоваться сразу двумя вычетами нельзя. Да, можете.

Но можете уменьшить на сумму рассходов на приобретение, если есть документы. По Вашему вбору. И 1 млн руб. это вычет в год (если несколько объектов реализовывали, то все равно всего 1 млн руб.). Квартирой владею меньше 3 лет и продаю за 1,7 млн., нужно будет уплатить налог 13%, могу ли я воспользоваться имущественным вычетом 1 млн или нужны какие-то требования?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте. Да. Если Вы продали земельные участки, находившиеся у Вас в собственности менее трех (пяти) лет Вам необходимо самостоятельно отразить полученные доходы в налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц, также и дом Добрый день, исходя из норм налогового кодекса, если срок владения менее установленного срока (три или пять лет), то у Вас сохраняется обязанность по подаче декларации по форме 3-ндфл и уплате налога.

Есть варианты для уменьшения налогооблагаемой базы путем использования налогового вычета при продаже, также возможна и комбинация налоговых вычетов (при продаже и покупке). Для более точного ответа необходима дополнительная информация.

Освобождение от налога возможно, если сумма продажи не более 1 000 000,00 рублей Да, платите налог в любом случае, нет минимального срока владения. Дом жилой 50 м и земля 12 соток (ЛПХ) хотим продать по семейным обстоятельствам, в собственности меньше года. Будет ли требоваться оплатить налог?

Здравствуйте. Да, нужно. Так как материалы находятся на балансе организации. Добрый день!

Сначала необходимо оприходовать сырье, а уже после этого перемещать в производство. Иначе стоимость сырья будет не возможно включить в затраты при определение налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Добрый вечер, ответ разумеется да, так как они на балансе государства Нужно ли брать письменное указание руководства для выдачи неоприходованных материалов в производство?

Здравствуйте Вероника. НДФЛ 13% (250.000-100 000) 150 00 х 13%=19 500. если были вложения и это подтверждается документально, то возможно снизить налогооблагаемую базу. Обычно в ДКП формируют нужную стоимость авто. Нет, так как вправе отнять вычет в 250 т.р.

Нужно подать декларацию до 30 апр 23 года было. Да будет 1000 штрафа, надо нормально подать декларацию с вычетом 250 тыс Купили авто за 100.000 р в 2022 г, в том же году продали за 250.000, будет ли налог и какая сумма?

Да, в пределах налогооблагаемой базы. Да, можете. Можно ли получить налоговый вычет 2024 году, если проработал только первую половину 2023 года?

В собственности более (3 или 5 лет зависит от основания приобретения права), стоимость менее 1 млн по договору, что не может составлять менее 70% от кадастровой стоимости! Налог платиться в данном случае по общим правилам. Если сделка ниже 1 млн (при этом стоимость согласуется с кадастровой стоимостью), то налогооблагаемая база перекроется вычетом. Налога не возникнет.

А также, если владели долей более 5 лет (в некоторых случаях - более 3 лет), то налога не возникнет. При сделке купли-продажи доли второму собственнику квартиры (продажа доли в квартире) нужно ли платить налог от продажи? В каком случае налог не платится?

Обращайтесь в личные сообщения к специалистам! Здравствуйте. Нужно смотреть учредительные документы ООО. При выходе из состава участников ООО физическому лицу выплатили действительную стоимость доли в натуральной форме, в виде передачи недвижимого имущества стоимостью 50 000 000 рублей.

Уставный капитал общества 2 000 000 рублей.

Первоначальный взнос участника 55% = 1 100 00 рублей. Выход участника и передача недвижимого имущества по акту пр/передачи (п.16 сьт.167 НК ПФ) было в декабре 2021 г.

Регистрация перехода права собственности на недвижимое имущество произошла в феврале 2022 г.

ООО на упрощенной системе налогообложения. (УСН).

Вопросы:

Является ли для ООО выплата вышедшему участнику (физическому лицу) его действительной стоимости реализацией недвижимого имущества?

Какой датой считать дату реализации и как, в таком случае, рассчитывается налогооблагаемая база для ООО?

(1 110 000 - 1 000 000 руб.) x 13% Здравствуйте!

Применив налоговый (имущественный) вычет в размере 1 млн. руб (сумма, не облагаемая налогом), 110 000 руб - налогооблагаемая база. Соответственно, 13 % - 14 300 рублей. Какой налог я должна заплатить при продаже участка, владение менее 5 лет за 1110000

Для того, чтобы избежать того, чтобы расходы за коммунальные услуги считались арендной платой и не входили в налогооблагаемую базу при поступлении на расчетный счет арендодателя (ИП при УСН "доходы"), мы рекомендуем заключить агентский договор.

Ответ на вопрос, нужно ли арендодателю заключать новый договор поставки от РСО, зависит от условий, которые указаны в уже существующем договоре с энергоснабжающей организацией. Если в договоре уже учтены расходы на коммунальные услуги, то дополнительный договор заключать не требуется. У ООО взято в аренду нежилое помещение. Чтобы расходы за коммунальные услуги не считались арендной платой и при поступлении на расчетный счет арендодателя (ИП при УСН "доходы") не входили в налогооблагаемую базу, хотим заключить агентский договор. Надо ли арендодателю заключать новый договор поставки от РСО? Сейчас у него уже есть договор с энергоснабжающей организацией.

Все деньги на вашем банковском счете-ваша собственность, а не заказчика.

Перед заказчиком вы имеете только обязательство по выполнению строительных работ.

При применении упрощенной системы налогообложения полученные авансом денежные средства за предстоящие строительные работы учитываются в качестве дохода, поэтому формируют налогооблагаемую базу.

При недостатке оборотных средств для выполнения работ вам имеет смысл получить кредит. Правовая форма ООО, ТСН 15%, строительная организация.

На конец 2022 г на счете организации остались не израсходованные средства, но это деньги не принадлежат организации, это деньги которые нужно будет потратить в начале 2023 (следующего) года на выполнение заказов которые были оплачены в 2022 г.

Как в таких случая оплачивается налог? Проблема в том, что если с этих денег заплатить 15 %, то в итоге не хватит на затраты по заказу. И как можно считать эти деньги прибылью, если на самом деле это деньги клиента.

Для начисления налога с процентов по вкладу необходимо установить разницу между реальным доходом и лимитом. Налогооблагаемая база вычисляется путем вычитания лимита из реального дохода. Затем сумма налога вычисляется как произведение налогооблагаемой базы на ставку налога.

По новым правилам с 2023 года ставка налога составляет 13%. Суммируется весь процентный доход. Проценты на остаток по карте и по накопительным счетам также считаются, если ставка по ним превышает 1% годовых.

Если я правильно понял ваш вопрос, то проценты от вклада, полученные вами в 2022 году, будут включены в налогооблагаемую сумму. Как будет начислен налог с процентов по вкладу, если проценты получаю ежемесячно? Вклад (под 15 % годовых сроком на 1 год) закрыла в 15 апреля 2023 года. Основной доход по этому вкладу я получила в 2022 году. Войдут ли проценты от вклада, полученные мною в 2022 году в налогооблагаемую сумму?

Налог вам платить не надо. В данной ситуации если сумму сделки не превышает 1 млн. рублей, то не надо, если условия другие, то с суммы полученного дохода налог подлежит уплате, но можете применить вычет! Рекомендую произвести сделку не купли-продажи, а дарения, налога не будет! Ирма, если цена в договоре будет та же, по которой продавали брату, то на нужно платить налог. Применяете формулу доход минус расход

Если брат родной и деньги фактически не передаёт, лучше оформить договор дарения Налог надо платить, Но если вы укажете сумму продажи Ту, которую он купил то налогооблагаемая база будет равна нулю, платить ничего не надо будет. Продала квартиру брату не прошло 3 года с продажи, если сейчас сделаю договор обратной купли продажи налог надо будет платить? Если да, то сколько?

Если гараж в собственности более трех лет - то продавать можно по любой цене, налогооблагаемой базы не возникнет. Для продажи достаточно договора купли-продажи и заявления в МФЦ. Выписка нужна будет для покупателя (чтобы убедиться в чистоте сделки). Ее можно будет заказать с любого региона. Но сделку - по месту нахождения недвижимости. Я хочу продать приватизированный гараж, подскажите какие документы нужны кроме свидетельства из ЕГРН, кадастровая выписка из БТИ и земельного комитета надо и где их получить? Я нахожусь в другом регионе, можно как то через МФЦ заказать? В собственности 3 года, должна ли я платить 13% в налоговую или продать по документам дешевли чем по кадастровой? СПАСИБО заранее за ответ.

Налог подлежит уплате с разницы между полученной суммой от продажи и суммой налогового вычета (250 000 рублей). Использование кредитных средств не имеет значения. Затраты на погашение кредита также не снижают налогооблагаемую базу. Объясните налоговой службе через налоговую декларацию. Продала автомобиль взятый в кредит. После продажи погасила этот автокредит. На руках осталось около 100 тыс. рублей. Нужно ли платить налог и как это обьяснить в налоговой

Добрый день! Если Вы владели автомобилем менее трех лет, то по общему правилу, Вы должны уплатить 13% НДФЛ от стоимости продажи. Но если у Вас сохранились документы об оплате автомобиля при его приобретении, Вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на эту сумму, и возможно, налог платить не придется (если продали не дороже, чем купили). Если документы не сохранились, Вы можете уменьшить сумму продажи на 250 000 рублей (ст. 220 Налогового кодекса). Для того, чтобы воспользоваться этими льготами, нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи. Брала продан автомобиль другу в рассрочку продолжал быть оформленный на меня. Потом друг по доверенности продал авто. Нами был куплен другой автомобиль, но оформлен на супруга. Должна ли я платить налог?

Здравствуйте.

Включите в декларацию о доходах (с продажи недвижимости) все свои расходы, связанные с покупкой и владением этой недвижимостью. Например, расходы на покупку (они снизят налогооблагаемую базу до разницы в цене между покупкой и продажей), расходы на ремонт, приобретение строительных и отделочных материалов, затраты на услуги БТИ, затраты на услуги оценщика, затраты на газовое и другое оборудование и т.д. Все расходы должны быть подтверждены чеками. Продала наследственную недвижимость в Казахстане по доверенности на брата, перевод получила от него через Золотую корону. Владение было менее года. Могу я при подаче декларации уменьшить сумму налога суммой оценки, произведенной перед продажей?

В декларации о доходе указываются все ваши сделки, закрытые в плюс, а при расчёте налогового вычета сумма налогооблагаемой базы уменьшается на количество сделок, закрытых в минус. Таким образом, исходя из вашего объяснения, брокер правильно заполнил и отправил декларацию, жаловаться некуда. Вам уже объясняли, что в данном случае никаких нарушений нет, все претензии надо предъявлять только к себе. Ситуация такая по афициальному доходу мы проходим на 100% пособий на 3 х детей, но я торговал на бирже и мой оборот 416 тр отобразился в налоговой тоесть брокер подал в налоговую 2 ндфл как деклорацию о доходе но это оборот заработал я всего 39 тр что делать в таком случае? И если жаловаться куда?

Здравствуйте, Екатерина! К сожалению, при уплате налогов на доходы при продаже имущества, никаких льгот не предусмотрено.

Может у вас эта квартира была единственным жильем? Тогда льготный срок владения составит 3 года, а не 5.

Если жилье не единственное, тогда есть вариант уменьшить налогооблагаемую базу на неиспользованный покупной вычет.

Если нужна конкретика пишите в личные сообщения). Я родилась и проживаю в Чернобыльской зоне с правом на отчуждение. Была куплена квартира и продана, пробыв в собственности менее 5 лет.

Имею ли я право получить какие-то льготы при уплате налога на продажу?

Согласно ст. 220 НК РФ, право на имущественный налоговый вычет возникает у приобретателя жилой недвижимости, а также доли в ней (ст. 16 ЖК РФ). Претендовать на налоговый вычет может только лицо, трудоустроенное по ТК РФ и уплачивающее подоходный налог в размере 13% с получаемых доходов.

А муж ВАш при продаже жилья полученного в наследство может уменьшить налогооблагаемую базу на 1000000-00, с остальной суммы придеться платить 13% Вы не имеете права. Муж может уменьшить налог на 1 млн. А подскажите как можно уменьшить налог? Вопрос следующий. Муж вступил в наследство вместе с братом после смерти матери. Собираются продать все имущество, с данной продажи надо оплатить 13%. официально не работают. Могу ли я как жена, подать на налоговый вычет, так как работаю официально. Или же я не имею никакого права на это.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение