Налог ИП доходы минус расходы / Налоги - 182 советов адвокатов и юристов

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Здравствуйте, Александр.

Оформите ИП доходы минус расходы. Это как раз подходит под вашу ситуацию, когда вы несете большие расходы на приобретение объекта, а затем продаете его. Занимаюсь перепродажей монет и значков деньги поступают на карту могу ли я заинтересовать налоговую? Сумма выходит по итогу месяца довольна таки большая до полу миллиона но какой то прям приболи нету как таковой ну может удаётся что-то приобрести подешевле а какую то вещь продать подороже но обычно бывает что наоборот в минусе будет ли вообще налоговая разбираться в этом или засчитает все переводы моей приболью? Я занимаюсь коллекционированием более 20 лет и сумма просто космическая а если ещё штраф 20% или пении за какой период я должен буду оплатить налог? И вообще должен буду его платить?

Для магазина - ИП. Если деятельность вы будете осуществлять без наемных работников, то можете зарегистрироваться в качестве налогоплательщика на профессиональный доход. Налог - 4% от дохода. Однако при осуществлении деятельности в качестве самозанятость налог насчитывается от всего дохода без вычета расходов.

Возможно зарегистрировать ИП доход минус расходы. Тогда ваши налог будет рассчитываться с дохода за вычетом расходов на деятельность. Я хочу открыт ИП или самозанятости а с чего начать какие из них или ИП или самозаняты каких! Самый лучший вариант, для открытия магазина или кондитерские магазины.

Добрый день

Да,вы должны произвести оплату установленных законом обязательных взносов с учетом временного промежутка срока работы ИП,и увы не важно, что в этот период вы не получили дохода и не осуществляли деятельность. Вот, собственно, за 1 неделю и нужно будет заплатить фиксированные страховые взносы. В 2023 году это 45 842 рублей. За 1 неделю это будет 862,62 рублей.

+ если у вас были продажи, то УСН с этой суммы. Тут зависит от Вашего объекта налогообложения: "доходы" или "доходы минус расходы". Здравствуйте.

Индивидуальный предприниматель, когда решил закрыться сразу после регистрации, даже если не успел получить доход, обязан уплатить за себя фиксированные страховые взносы на ОМС и ОПС. Здравствуйте!

Да, нужно.

Кроме случаев, когда Вы также были в статусе самозанятого. Если закрыл ИП через неделю после открытия, нужно ли платить налоги и страховые взносы?

Вы консультацию просите.

Обратитесь к любому юристу в личные сообщения.

С уважением. Общество с ограниченной ответственностью учитывает свой доход от продажи квартиры по условиям используемого налогового режима. Общий режим - налог на добавленную стоимость, налог на прибыль. Упрощённая система налогообложения - единый налог.

Индивидуальный предприниматель платит единый налог. Есть режим доходы. Есть режим доходы минус расходы.

Гражданин платит налог на доходы с физических лиц, определяемый как разница между ценой покупки квартиры и доходом от продажи квартиры. Приобретая жилье на торгах по банкротству и сразу же ее продажи (квартиры) какие налоги и размер налога платит ИП, ООО, и физлицо? Спасибо.

Здравствуйте. В зависимости от предполагаемых доходов и расходов. АУСН (доходы или доходы минус расходы), ОСНО, УСН, НПД. ИП это не налоговый учет - это статус предпринимателя. Самозанятость является тоже предпринимательской деятельностью, но не можете нанимать сотрудников и ограничен объём дохода. Можете открыть ООО если будете нанимать сотрудников и планируете увеличивать оборот. Имея высшее образование по физ. культуре и спорта и педагогике, какой вид налогового учета могу я открыть, тренирую детей коммерчески. Кроме ИП

В России система "зеленой карты" не используется, но если вы имеете в виду продление патента для индивидуального предпринимателя, то да, возможно получить второй раз патент, но есть ряд условий.

Согласно законодательству РФ, патент может быть выдан на срок до 1 года, после чего его можно продлить еще на 1 год. Однако, при повторном продлении патента индивидуальный предприниматель обязан уплатить налог на доходы физических лиц в размере 4% от выручки (или дохода минус расходы), если в течение календарного года выручка составляет более 2,4 млн рублей.

Также стоит учитывать, что в случае нарушения правил использования патента или неуплаты налогов, налоговый орган может отказать в продлении патента. Мня можно второй раз зеленой карта патента

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Доброе утро

Налог на самозанятых 4% и льгота по налогу 10.000 это 3% тогда.

ИП доходы минус расходы от 5 до 15% Абсолютно никак. Если вы хотите платить меньше налогов, то это надо быть самозанятому. 4 % при работе с физ. лицами и 6% при работе с юр. лицами по договору. Как можно сделать чтоб налог перечисляли не 13% а меньше?

Добрый день! У ИП может выбирать из нескольких систем налогообложения: УСН с доходов,

УСН с разницы доходы - расходы,

основная система с НДС.

патентная система.

В зависимости от выбранной системы подается налоговые декларации - ежеквартально (ОСНО), ежегодно (УСН). ИП на патенте не сдают декларации (при наличии у ИП штатных сотрудников, сдается отчетность за работников).

Кроме того, в 4-х субъектах РФ есть Автоматизированная УСН, при которой отчетность почти полностью отменяется, а налоги рассчитываются налоговым органом автоматически.

Вы когда регистрировали ИП на какую систему налогообложения подавали уведомление? У ИП не АУСН (автоматизированная УСН), а УСН.

Раз в год ИП на УСН сдают налоговую декларацию. Усн доходы минус расходы. Т е налоговая сама считает налоги? Ип вообще не должен никакой отчетности сам делать? Как ип должно вести отчетность? Либо просто может работать с кассой, а налоговая сама исчисляет по кассе налоги? Какие фин документы и отчетности делает ип?

Можете, никто вам это не запрещает.

С уважением. Да, тут только вопрос с налогами, доходы или доходы минус расходы.

Если нужно юридически подстраховаться, заключите договор комиссии. Товар был куплен на физ. лицо (родственника), могу ли я продать этот товар через свое ИП?

Добрый день!

Расчет налога зависит от системы налогообложения.

Упрощенка доходы-6%

Доходы-минус расходы (зависит от субъекта РФ)обычно 10% разницы между покупкой и продажей, можно еще затратную часть увеличить.

Патент к продаже отношения не имеет.

Не забывайте оставлять отзывы. Я на патенте получается мне не нужно платить налог? Я ип на патенте (налоговые каникулы в связи с только что открытым ИП) продаю нежилое помещение. Как рассчитать налог с продажи? Спасибо!

Можно по договору ГПХ. Здравствуйте!

Вы можете выбрать упрощенную систему налогообложения, налоговая ставка 6% с доходов; 15% - доходы минус расходы.

Необходимо будет платить обязательные взносы в фонды.

Для подробной консультации можете обратиться к выбранному юристу в личные сообщения. Можно ИП заниматься работой сторожа и какие налоги надо платить.

Вы платите налог по усн доходы минус расходы, если помещение коммерческое от арендных платежей это доход. Вы платите налог, как ИП по УСН. Если я ИП парикмахер, сдаю в субаренду самозанятым парикмахерам помещение, по какому способу мне платить налог?

Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).

Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?

Станислав, обычно при таком виде деятельности выбирают упрощенную систему налогообложения по ставке 15% - "доходы минус расходы".

При такой системе Вы сможете вычесть из налогооблагаемой базы ВСЕ расходы, связанные с осуществлением деятельности.

Основание - Налоговый кодекс РФ. Здравствуйте. Наиболее подходящие система налогообложения для фотографа ИП, это урощенная система налогообложения с налогооблагаемой базой "Доходы" и размером налога 6% УСН 6%, упрощенка 6%. Станислав, доброго рабочего дня.

Лучше УСН.

Она Вам выгоднее будет.

С уважением. Скажите, пожалуйста какой налог лучше взять при открытии ИП для фотографа?

­

Кому и зачем нужно отчитываться

ИП на УСН «Доходы», ПСН и НПД не нужно подтверждать расходы документами. Они платят налог без учета расходов и не ведут бухгалтерский учет.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ОСН нужно подтверждать расходы на бизнес. У таких предпринимателей бухучета тоже нет, но налоговый учет они ведут — для уменьшения налога на доход. Для этого записывают номера и даты подтверждающих документов в книгу учета доходов и расходов (КУДиР). По ней подтверждают расходы, если у налоговой есть сомнения. Если документов не будет, то обосновать расходы будет нечем — и уменьшить налог не получится. Личные расходы по бизнес-карте предприниматели не учитывают. Ребёнку год и 11 мес, получаю путинские. Полгода назад открыла ИП, появились доп. доходы на бизнес карту. Что я должна сделать? Вроде по договору я обязана об этом сообщить? Кому, когда и как?

Здравствуйте. Достаточно статуса самозанятого. ВЫ же будете это делать не бескорыстно, по надобятся еще сотрудники по этому Вам лучше открыть ИП как минимум или ООО на минимальном налога обложении, доходы минус расходы. Хочу снять помещение и открыть спортивный кружок для занятия с детьми. Преподавать буду сам, педагогическое образование есть. Что для этого нужно? Нужно ли открывать ИП или достаточно оформить самозанятого?

Добрый день! Вы заплатите налог на доход, полученный от продажи здания в зависимости от выбранной вами формы налогообложения (доходы - 6% от 5 млн, доходы минус расходы - 15% от разницы между расходами на приобретение здания и доходом от его продажи). ИП на УСН не является плательщиком НДС. Продаю здание. По выписке секция овощного склада. Кадастровая стоимость 10400000₽. Цена продажи 5000000₽. С какой суммы я заплачу налог? ИП на УСН. В разрешённых видах деятельности есть продажа. И нужно ли будет уплатить НДС?

Добрый день,

Не признаются налогоплательщиками НДС организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы:

- применяющие упрощенную систему налогообложения (УСН);

- применяющие патентную систему налогообложения;

- освобожденные от исполнения обязанностей плательщика НДС в соответствии со ст. 145 НК РФ;

- участники проекта «Сколково» (ст. 145.1 НК РФ). Непонятно, уплачивает ли НДС индивидуальный предприниматель, использующий систему налогообложения: доходы минус расходы? Да или нет? Уплачивает ли НДС индивидуальный предприниматель, использующий систему налогообложения: доходы минус расходы.

Имеется ввиду НДС, полученный от сдачи помещения в аренду.

С уважением, Игорь.

Добрый день! Нет, этот закон такой возможности не предусматривает. Он позволяет подать заявление на УСНО тем, кто до 01.01.2021 находился на общем режиме, при этом работал на ЕНВД. Эти могут перейти на УСНО, подав заявление задним числом. В 2020 г. ИП применял УСН 6% (аренда) + ЕНВД (розничная торговля). Вопрос: Может ли ИП по новому закону № 8-ФЗ от 17.01.2021 подать заявление до 31.03.2021 г. на применение УСН доходы минус расходы, учитывая что с 01.01.2021 г. он автоматом остался на УСН 6%

Добрый день. Тут важно понимание ваших обьемов и сумм соотственно. Практика знакомых показывает, что лучше доход минус расход. Какую налоговую систему выбрать для ип если буду продовать продукты питания и бытовую химию через свой магазин и оптом. Поставщики работают с НДС и без НДС.

Может но надо включить соответствующий ОКВЭД, конечно выгодней доходы минус расходы, но тогда будте готовы к повышенному вниманию налоговой инспекции. Может ли ИП вести деятельность на фондовом рынке и если может, то какие виды налогов будет оплачивать, и какая система налогообложения наиболее выгодна для ведения данной деятельности.

Уплата единого налога производится налогоплательщиком по итогам налогового периода не позднее 25-го числа первого месяца следующего квартала в бюджеты по месту постановки на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД в соответствии с п. 2 ст. 346.28 НК РФ.

Подавать заявление о снятии с учета в связи с отменой ЕНВД не надо. ИФНС сделает это сама (Письмо ФНС от 21.08.2020 N СД-4-3/13544@).

По умолчанию с 01.01.2021 вас переведут на общий режим налогообложения: организации должны будут платить НДС и налог на прибыль, а ИП - НДС и НДФЛ (Информация ФНС).

Чтобы перейти с 01.01.2021 на УСН "доходы" или "доходы минус расходы", до 31.12.2020 подайте уведомление.

ИП, у которых не больше 15 работников и доход не больше 60 млн руб. в год, по некоторым видам деятельности могут перейти на ПСН, а ИП без работников - стать самозанятыми. ИП на ЕНВД переехал в Москву из Якутска (грузоперевозки)1. куда платить налог за 3-кв. и 2.как перейти с ЕНВД который отменят и куда.

Добрый день

Все зависит от выбора системы налогообложения, общая система налогообложения с оплатой НДС и упрощенная система налогообложения 6% от дохода или 15% доход минус расходы. Арендодатель - физическое лицо, арендатор - ип, какой налог будет оплачивать арендодатель? Не лучше ли будет арендодателю получить тоже ип?

Подать заявление о переходе на УСНо можно, но применять данную систему можно только со следующего налогового периода, то есть начало применения будет 1 января 2021 года.

В этом году у вас ОСН и ЕНВД.

Как вариант открываете другое ИП или ООО, там сразу подаете заявление о переходе на УСН. Добрый день! Фактически, вы сейчас одновременно с ЕНВД находитесь на общем режиме (по умолчанию при регистрации в качестве ИП). Вы вправе перейти с общего режима на УСН и совмещать его с ЕНВД. Но в соответствии с п. 1 ст. 346.13 НК РФ только с начала календарного года. С 1 июня не получится. Ип на ЕНВД, можно ли открыть дополнительно УСН «доходы минус расходы» сейчас в течение года. Чтобы допустим с 01.06.2020 г вести деятельность по ЕНВД и УСН?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение