Начислен налог на прибыль / Налоги - 60 советов адвокатов и юристов

Если Вы о налоге при продаже квартиры, нет, не нужно.

Иных налогов при вступлении в наследство в РФ не предусмотрено. При получении наследства налоги не платятся ,платится пошлина нотариусу за выдачу свидетельства о праве на наследство Нет, наследуемые счета и вклады не облагаются налогом.

Но если после смерти наследодателя по вкладу были начислены проценты, то возможно, придется заплатить налог на процентный доход: с момента вступления в наследство эти деньги — прибыль наследника.

Если владелец счета умер 20 января, все деньги на счете и проценты, начисленные до 20 января, — это наследуемое имущество. Платить за него налог не нужно. Пенсионерка после смерти мужа получила деньги на депозите умершего и квартиру где её было 50%, надо ли с них платить налог?

Для налоговой декларации в 2024 году нужно будет предоставить документы и сведения:

- договор с брокером или управляющей компанией;

- справку о совершенных сделках и их результатах;

- отчет о прибыли и убытке по каждому счету;

- информацию о начисленных налогах. У меня имеется инвестиционный убыток за 2022 год, за 2023 год имеется прибыль. Убыток превышает прибыль. Возврат за 2022 год оформляется единоразово или его можно поделить на следующие года? Какие документы нужны от брокера для подачи в налоговую?

Если дача стоит более 1 млн., то будет начислен. Согласно законодательству Российской Федерации, при продаже земельного участка, находящегося в собственности более 5 лет, не уплачивается налог на прибыль (НДФЛ). Однако, при продаже дома, зарегистрированного менее 3 лет назад, будет уплачен НДФЛ с дохода в размере 13%. Да, 13% от разницы цена продажи минус 1 млн Будет, что выше 1млн Принята в садоводство более трех лет, оформила дачу в собственность и продала сразу. Будет ли начислен налог?

При определении минимальной величины стоимости поста охраны следует учитывать следующие параметры:-минимальный размер оплаты труда в в Вашем городе;-процентные ставки отчислений в фонды от начисленной заработной платы;-коэффициент сменности;-размер материальных затрат (специальная форменная одежда, оружие,-добровольное страхование охранников и т.д.);-размер общехозяйственных расходов;-уровень рентабельности (прибыль);-НДС 20%. Та которая, указана в вашем трудовом договоре. Оплата должна соответствовать Какая минимальная зарплата охранника ЧОП при работе сутки через двое?

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке.

Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам.

При этом никакой разницы не будет при продаже физлицу или юрлицу))) Буду ли я уплачивать налог на прибыль если мой автомобиль никогда не был поставлен на учет в гаи? (авто из за границы, ввезено и растаможено на меня, регистрацию, постановку на учет в РФ не проходило). Будет ли при этом разница кому я продаю - физлицу или юрлицу?

Нет. Без учета в ГИБДД транспортный налог не начисляется. При продаже ФНС может начислить налог на прибыль если получит информацию о совершенной сделке. Если вы уже вписаны в ПТС, то вы должны были поставить авто на учет в ГИБДД в течение 10 дней.

Если вы сейчас продадите авто какому-то глупому покупателю, который не проверит его, то этот покупатель не сможет поставить авто на учет и все равно вернется к вам. Либо пойдет в суд с иском к вам или в полицию с заявлением о мошенничестве. Оно вам надо?

Вот если бы вы не вписаны в ПТС, тогда это можно было бы проскочить. А так - не удастся.

Налог придется заплатить в любом случае. Купил авто в автосалоне, на себя на учёт не ставил, но вписан в птс. Хочу продать автомобиль дороже по двум договорам дкп. Будет ли мне начислен налог на прибыль, если авто не регистрировалось в ГИБДД?

Конечно юридическое лицо ничего не платит. Платить только физическое лицо.

С уважением. Еси юр лицо ООО оно платит налог на прибыль и НДС физик 13 процентов. Есть ли смысл в договоре дарения указать цену (рыночную - она меньше кадастровой, но больше балансовой)? Физлицо в ООО не работает. ООО Уведомит налоговую до 01 марта 2022, и налоговая начислит 13 процентов от рыночной (можно подтвердить Отчетом Оценщика). НО налоговая обязана начислять 13 процентов от полной кадастровой стоимости или есть шанс? Спасибо. При дарении от юрлица - 13 процентов на какую сумму начисляется? Как определяется? Основание? Юрлицо дарит жилой дом и участок земли физлицу. Вопрос: 13 процентов платит только физлицо, а юрлицо не платит никаких налогов по этой сделке?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте, Владимир. В связи с тем, что кооператив является некоммерческой организацией, при осуществлении деятельности, предусмотренной уставом кооператива, не возникает база для исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Для осуществления своей деятельности кооперативы вправе нанимать работников, в т.ч. из числа своих членов. При этом производится начисление налогов и обязательных платежей, базой для исчисления которых служит начисленная оплата труда работникам кооператива по всем основаниям. Должен ли кооператив платитъ налог с членских взносов,

Придется налог заплатить при наличии прибыли. Нет, если жилое помещение у Вас одно. Если жильё для Вас является единственным, то в соответствии с пп. 4 п. 3 ст. 217.1 НК РФ минимальный срок владения составляет три года, по истечении которого обязанности по уплате налога и подачи декларации не возникает.

Иначе - 5 лет. В этом случае к вычету при продаже можно предъявить стоимость покупки по ДКП. Налог будет начислен на разницу. Квартиру купили в ноябре 2017 года, сейчас хотим продать по стоимости большей, нужно ли будет платить налог с продажи. В собственности 3 года?

Здравствуйте!

НДФЛ в таких случаях не платится. Возможно вы имели в виду налог на имущество физических лиц (его еще называют налогом на квартиру). Для этого налога имеет значение кадастровая стоимость квартиры. Если вы считаете, что эта стоимость завышена, ее можно обжаловать в суде или в Росреестре. Нет, речь именно шла не о налоге на имущество, а о налоге на доход. Я точно помню историю с начислением какой-то Налоговой инспекции физ. лицу прибыли в виде разницы уплаченной по ДДУ суммы и кадастровой стоимости поставленной на учет квартиры. Для меня это тогда показалось ОЧЕНЬ странным, поскольку реализации ведь не было, тем не менее начислили.. Но вот чем история закончилась не знаю.. Надо ли платить НДФЛ, если купил квартиру по ДДУ по одной стоимости, а ее поставили на учет после строительства по более высокой? Просто видел где-то налоговый орган решил в такой ситуации насчитать физ. лицу НДФЛ, а вот что с этим у них получилось не знаю. :)

Здравствуйте!

Налог уплачивается исходя из Вашей предпринимательской деятельности. Если Вы желаете уплатить налог НДФЛ, то можете от физического лица производить работы или оказывать услуги по договору и исчислять налог к уплате. По истечении налогового периода предоставлять налоговую декларацию 3-НДФЛ по начисленному налогу. Хочу платить налог на прибыль. Но работаю не официально. Открывать ип, либо юр.лицо, нет возможности. Предоставлять договор об оказании услуг в налоговую тоже нет возможности. Самозанятость регистрировать не вижу смысла, т.к. лимиты малы. Как я могу заплатить налог?

Вы можете и сам налог спокойно не платить. Они в судебном порядке не смогут взыскать, т.к. пропущен срок для взыскания-пол года и скорее всего нет уведомления о вручении налогового уведомления вам. Налог уже оплачен, но пеня которая была начислена теперь начислена как основной долг по налогам на прибыль (а не пеня!) За 2015 год за период с 2016 года по 2018 год была начислена пеня за несвоевременную уплату налога. Имею ли я право не платить пени по налогам?

Здравствуйте. Вам необходимо письменно обратиться в Налоговую, приложить документы, подтверждающие оплату кредита в полном объёме и просить их убрать начисленный налог, в связи с тем, что он противоречит действительности и никакой прибыли Вами получено не было, в противном случае Вы будете вынуждены обратиться в суд, где дополнительно будут взысканы судебные и иные расходы, а также с жалобой в Управдение и в прокуратуру. У меня был не оплаченый кредит и колекторы через налоговую выставили налог на прибыль. Теперь явы платил кредит, а налог остался и на него начисляются пени. Что мне делать?

Добрый день, Марина Петровна. Учитывая, что Вы планируете заниматься деятельностью, направленной на систематическое получение прибыли от производства и продажи товаров, то Вам необходимо оформить ИП, выбрать систему налогообложения (подать уведомление в налоговый орган) и в установленные сроки подавать декларации и платить налоги, взносы. Налоговый орган проводит проверку начисленных налогов, взносов (она называется камеральная проверка), и в случае ошибок, производит доначисление, выставляет пени. Если не предоставили в срок декларации, то налоговый орган выставляет штраф по ст.119 Налогового кодекса РФ. Если не уплатили налоги, взносы, то штраф по статье 122 Налогового кодекса РФ.

С уважением, Сафонова Ольга. Рисую, планирую продавать свои картины. Какие подводные камни меня ожидают со стороны налоговой.

Вы сами выбрали систему налогообложения, предусматривающую исчисление налога с доходов (без учета расходов). Поэтому расходы учитываться и не будут.

Переходите на 15% ставку, тогда будут учитываться расходы и налог будет определяться с учетом расходов. Меняйте режим налогообложения переходите с 6% УСН на 15 %. Добрый вечер! Вам нужно сменить форму налогооблажения! Наилучший вариант для Вас будет доход /расход, тогда процентая ставка будет 15 процентов, но Вы сможете вычитать свои расходы из прибыли. Так как такую форму налога Вы выбрали самостоятельно, остались начисленный налог придётся в любом случае. УСН 6% Суд назначил платить процент с дохода. Но это не реально так как у меня большая часть из поступлений расходы на которые имеются подтверждения. Я работаю исключительно по договорам в которых указана моя прибыль. Как быть?

Добрый вечер. Для правомерности действий налогового органа необходимо ознакомиться с актом проверки. Если же вопрос в том - могут ли результаты выездной проверки опровергать принятое ранее налоговым органом решение по камеральной проверке - да, это возможно. При выездной проверке были представлены те же документы, что и при камеральной проверке. Т.к. сумма льготы существенная, начислена крупная сумма пеней. По решению начислят ещё и существенный штраф. Если сумму налога придется заплатить, но с суммой пеней и штрафов не согласимся. По результатам выездной налоговой проверки доначислен налог на прибыль по примененной налоговой льготе (модернизация производства), которая была проверена при камеральной проверке и сумма льготы была возвращена на счёт. Правомерны ли действия налоговой по доначислен б налога и пеней.

Добрый день. Если Вы совершили все сделки в этом году, то получите квитанции из налоговых органов о начисленном Вам налоге, если Вы владели данной недвижимостью менее установленного законом срока для освобождения от уплаты налога на прибыль. Вы не написали в вопросе когда вступили в наследство, когда продали объекты недвижимости, поэтому ответить более толково невозможно. Продала и дачу и квартиру в ноябре прошлого года. Дача продана за 80 тр а кадастровая стоимость 250 тря вступила в наследство с ноября и ещё я продала квартиру где половина принадлежит сыну и половина мне по завещанию от мужа с ноября как мне платить налоги с продаж и как это правильно сдрлать.

Здравствуйте, налог с продажи дома нужно платить обязательно, если продавец был собственником совсем недолго. НДФЛ берется с суммы, которая указана в договоре купли-продажи. К примеру, дом стоит 1 млн 200 рублей. Значит, продавец должен заплатить налог на прибыль не менее 156 тыс. рублей (1 200 000 * 13%). Платеж осуществляется после регистрации сделки и получения денег. Для этого плательщику необходимо заполнить соответствующую декларацию и перечислить средства на банковский счет налоговой службы. Заплатить можно и онлайн, зарегистрировавшись на официальном сайте. Сдавать декларацию необходимо не позднее 30 апреля, а заплатить – до 15 июля. Если плательщик проигнорирует это правило, то за каждый просроченный месяц подачи документа налоговая инспекция будет начислять не менее 5% от суммы. А вот за просроченный платеж начислят уже 20% от суммы. Так как суммы при сделках с недвижимостью достаточно велики, то и штрафы будут соответствующие. С какой суммы взимается налог при прдаже дома?

Вы можете поставить любую цену при продаже квартиры (в том числе и в договоре). Если пойдет речь о начислении Вам налога на прибыль, то независимо от того, какую стоимость продажи Вы задекларируете, налоговый орган начислит Вам налог в размере 70% от кадастровой стоимости жилья.

Успехов Вам. Можете назначить любую цену-это ваше право

Но налог будет исчисляться с суммы не менее 70% от кадастровой стоимости, то есть в вашем случае-1 516 640 руб

Налог будете оплачивать с суммы, превышающей 1 млн руб. Если купили продаваемую квартиру после 1 января 2016 года, то это не имеет смысла: налог начислят с 70% кадастровой стоимости (ст.217.1, 220 НК РФ). Если она завышена, то стоит ее оспорить. При продаже квартиры, Я могу за квартиру поставить 100000, налога, когда кадастровая стоимость квартиры 2166627.04 руб?

Не важно жители какой страны, важно является сын в РФ резидентом НДФЛ или нет. Ставка налога для нерезидента 30%. Для резидента - ставка 13% и право на имущественный вычет с дохода от продажи подаренной недвижимости, которая находилась в собственности менее трех лет, в размере 1 млн. руб. (необлагаемая налогом сумма).

Понятие резидента смотрите в ст.2017 НК РФ. Здравствуйте. Налог на прибыль продавцу в таком случае будет начислен, будет он его платить или нет вопрос другой, фактически взыскать налоговую задолженность с гражданина другой страны давольно проблематично. Узнать кадастровую стоимость объекта возможно сделав официальный запрос в ЕГРН через МФЦ. Мать и сын граждане Казахстана. Добрый день! Мать по договору дарения подарила сыну квартиру в декабре 2016 года, сын решает продать квартиру в сентябре 2017 года, будет ли платить налог сын при продажи квартиры? Мать и сын жители Казахстана, Сын владеет квартирой меньше года, как узнать кадастровую стоимость квартиры?

Здравствуйте Виктор. Вам начислят налог В размере 70 % от кадастровой стоимости, это действительно правда. Оспорить кадастровую стоимость можно в судебном порядке. Можете обратиться за помощью к юристу в порядке очной консультации. Для оспаривания кадастровой стоимости обратитесь к оценщику для оценки рыночной стоимости квартиры по состоянию на дату определения кадастровой, по результатам оценки вы можете обратиться в суд или комиссию при Росреестре. Я продала квартиру за 980 тысяч рублей, а кадастровая стоимость 1700 000. Сейчас мне начисляют налог на прибыль 70 процентов от кадастровой стоимости. Могу ли оспорить кадастровую стоимость, как это сделать и с чего начинать.

Здравствуйте! Возможно, что у мужа был вклад, на которые начисляются проценты, поэтому и начислили налог на прибыль (на проценты). Обратитесь в банк за информацией. Всего доброго! Ну вам просто надо проигнорировать это письмо и все, потому как во первых ПАО Сбербанк не налоговый орган и налоговые претензии не вправе предъявлять, а во вторых некому. Пао Сбербанк в соответствии со ст 226 нк рф уведомляем вас о возникновеннии по итогам 2016 г налогооблагаемого дохода в виде экономической выгоды иные доходы 4800 в связи с чем у вас образовалась задолжность по уплате налога на доходы физических лиц в сумме 4237 этот письмо пришло на мужа который погиб 3 года назад к письму прилогается справка 2 ндфл.

Все зависит от кадастровой стоимости участка, которую можете узнать на сайте Роскадастра, либо запросить выписку в кадастровой палате. Если участок продан по цене, которая ниже 70% его кадастровой стоимости, будет дополнительно начислен налог 13% с разницы между ценой продажи и 70% стоимостью участка. Помогите, пожалуйста, разобраться. В 2016 году купили участок за 300 т.р., спустя несколько месяцев продали за 400 т.р. Налог рассчитать со 100 т.р?

Конечно, а вы что хотели? За прибыль налогоплательщику отчитываются в следующем налоговом периоде - то есть в следующем году после продажи. [quote]Продал машину через год налог.

Продал машину через год налог.[/quote] Значит автомобиль не был снят с учета все это время числился на вас. Если просто ошибка пишите в ИФНС с требованием пересмотреть начисленный налог. Продал машину через год налог.

Здравствуйте.

Нет, в данном случае налог не будете платить..

Налог платится с разницы между продажной ценой и покупной.. Нет налог платить не нужно, но отсутствие прибыли нужно доказать в декларации с приложением договоров на покупку и продажу квартиры. Удачи Вам и всего самого наилучшего. Для того, чтобы освободиться от уплаты налога с продажи автомобиля, требуется подать в налоговую инспекцию налоговую декларацию с приложенными договорами купли-продажи (или их копиями). Договоров должно быть 2. Один из них составлен при покупке автомобиля, а другой при его продаже. Если в июне автомобиль был куплен по документам за 700.000 а в декабре продан за 610.000. Будет ли начислен налог на прибыль? Ведь прибыли в этой ситуации нет. Спасибо.

Налога нет но декларацию подать нужно. Если в июне автомобиль был куплен по документам за 700.000 а в декабре продан за 610.000. Будет ли начислен налог на прибыль? Ведь прибыли в этой ситуации нет. Спасибо.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение