Ндс налоговое право - 256 советов адвокатов и юристов

В соотвествии со статьей 169 НК РФ [quote][b]Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом [/b]товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) [b]сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.[/b][/quote] То есть документ для НДС. А если товар будет реально получать водитель, то ему нужна доверенность, где есть право получить товар. Покупатель оплатил за товар. Выдал доверенность водителю на получение товара. Продавец требует подписать за еще не отгруженный товар счет-фактуру. Нужна ли тогда доверенность, если покупатель подпишет счет-фактуру?

Согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, экспорт товаров из России в Казахстан подлежит обложению нулевой ставкой НДС. Однако, для подтверждения права на применение нулевой ставки, необходимо предоставить в налоговый орган России комплект документов, указанный в статье 165 НК РФ. Срок предоставления документов составляет 180 дней с момента отгрузки товаров.

В Казахстане ставка НДС на импорт товаров из России составляет 12% от облагаемого импорта. Облагаемым импортом считаются товары, ввезенные (ввозимые) на территорию РК, за исключением освобожденных от НДС. НДС уплачивается налоговым агентом, который может быть покупателем товаров или перевозчиком. Какая ставка НДС применяется к перевозке из России (организация РФ) в Казахстан (организация Кзх)? О% НДС?

Очень просто. В территориальный ИФНС обращайтесь, узнавайте по ИНН есть ли уведомления, требования и задолженность по уплате налогов и будет понятно, что Вы должны государству. Нужно более подробно ситуацию. Вообще налоги для граждан видно в личном кабинете налоговой службы, в крайнем случае можно и ногами сходить. А главное, "просьба" об уплате налога всегда сопровождается каким-нибудь документом, уведомлением, требованием и т.п., где есть всякие правильные и проверяемые слова и реквизиты. Только мошенники [b]просят[/b] налог...

Однако, по некоторым договорам есть право включать НДС.

Уточняйте по конкретным обстоятельствам - Как понять мошенники просят с меня налог или государство? Попала в ужасную ситуацию, нужна помощь

Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?

Выбирайте юриста, который специализируется на налоговом праве. Мы ИП с 2021 г на ЕСХН (как мы думали без НДС). Сейчас нам нужно уведомление от налоговой, что мы находимся на ЕСХН без НДС, но налоговая нам его не дает, говорит что мы на ЕСХН с НДС. Причем мы эти 2 года продавали продукцию без НДС, декларацию по НДС не сдавали (мы думали что мы без НДС работаем). Налоговая нам никаких требований и штрафов в 2022 году не присылала. В 2023 году после сдачи декларации налоговая прислала требование что мы не подали декларацию по НДС, мы ответили что стоим на ЕСХН и все. Больше ничего не было от налоговой. Т. е никаких штрафов, санкций, закрытия счета не было. А сейчас выясняется что мы должны были подать сами уведомление о ЕСХН без НДС еще при открытии. Нас никто не предупреждал об этом. Как нам поступить? Мы подводим контрагентов которым продали продукцию без НДС. Налоговая говорит лучше закрыться и открыться по новому (нас этот вариант не устраивает)

В России ставка НДС (налог на добавленную стоимость) на электроэнергию для дачников в СНТ (садоводческих некоммерческих товариществах) составляет 10%. Это означает, что при оплате за электроэнергию в СНТ дачники обязаны уплатить 10% от суммы платежа в качестве налога на добавленную стоимость.

Однако, ставки НДС и правила его применения могут меняться, поэтому рекомендуется обратиться к органам налоговой службы или специалистам по налоговому праву для получения актуальной информации о ставках и правилах налогообложения электроэнергии в вашем конкретном регионе и в контексте дачных поселений. Сколько % НДС ДЛЯ ДАЧНИКОВ В СНТ ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО?

Субарендатор прав

Сдать в субаренду нежилое помещение вы, как самозанятая, не можете. Если налоговая узнает об этом, то начислит 13% НДФЛ на полученные с субаренды доходы, пени за просрочку уплаты, штрафы за то, что вы не подали декларацию. Кроме того, вас могут оштрафовать за непостановку на учет в качестве ИП и доначислить НДС. Это больше техническая ошибка. Исправьте, подписав дополнительное соглашение. Сняли помещение в субаренду подписывала я его якобы за маму, так как она не в этом городе, у нее ранее было ип, на момент подписания договора об субаренде она перешла на самозанятую, я подписала с субарендодателем за нее договор, сейчас мы решили сьехать, и субарендодатель говорит что ошибка в данных у нас потому мать перешла на самозанятую, а договор подписавали как ип.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Только как ИП. Как самозанятый - не может. Добрый день

[b]Ни в коем случае этого делать нельзя.[/b]

Сдать в субаренду нежилое помещение, равно как и рекламные площади, вы, как самозанятый, не можете.

Если налоговая узнает об этом, то начислит 13% НДФЛ на полученные с субаренды доходы, пени за просрочку уплаты, штрафы за то, что вы не подали декларацию. Кроме того, вас могут оштрафовать за непостановку на учет в качестве ИП и доначислить НДС. Имеет ли право самозанятый сдавать в субаренду рекламные площади?

Здравствуйте если есть налоги то да они могут взыскивать. Вопрос в том, могут ли они списывать 100 %, или должны оставлять какую то сумму. Т.к. для ИП это единственный источник дохода. Работаю с НДС и все поступления подходят через этот счёт. В праве ли налоговая списывать все денежные средства со счёта ИП за долги по НДС.

Доброго дня. Сдать уточненные декларации Вы имеете право, и за более высокий период. Но в этом случае обязательно налоговая проверка. По поводу освобождения от НДС пассажирских перевозок по гос. контрактам, то в подавляющем большинстве освобождается от НДС, но зависит от условий договора. Все ли пассажирские автомобильные перевозки по государственным контрактам попадают под освобождение от НДС? И если льгота не была применена вовремя (прошло 2 года), можно ли подать корректировочную декларацию на уменьшение НДС?

Спасибо.

Налоговая право имеет, если есть подозрение на незаконный вычет НДС.

Такое право предоставляется абз. 2 п. 8 ст. 88 НК РФ. Налоговая служба имеет право запрашивать штатное расписание при камеральной проверке и каким законом это подтверждается?

Михаил доброго дня,

Пояснения об операциях (имуществе), по которым применены налоговые льготы, и документы, подтверждающие ваше право на эти льготы (п. 6 ст. 88 НК РФ). Например, документы, подтверждающие реализацию услуг, освобожденных от НДС по пп. 2 п. 2, пп. 29, 30 п. 3 ст. 149 НК РФ (п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 N 33, Письма ФНС от 22.12.2016 N ЕД-4-15/24737, от 27.11.2014 N ЕД-4-15/24607). Документы относящиеся в объекту налогообложения прежде всего. И документы, подтверждающие то, что указано в вашей декларации по конкретному налогу (НДФЛ, НДС и проч.) Какие документы может запрашивать Налоговая служба ссылаясь на 88 статью налогового кодекса.

Здравствуйте Андрей!

В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:

компании;

ИП;

лиц, перевозящих товары через таможенную границу.

Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж. Вам следует указать в вопросе Вашу сферу деятельности. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Где узнать положена ли мне компенсации ндс. Было лет 9 назад ООО фрегат в Ставрополье занимались гсм и сельхоз продукцией. Кто и когда получает компенсацию ндс.

НДС тут не при делах... если налоги платите, то вычет можно получить... Здравствуйте, Анастасия!

В соответствии с положениями статьи 219 НК РФ, оплачивая лечение зубов или стоматологические препараты, гражданин России может оформлять налоговый вычет. Если говорить простым языком, то законодательно предусматривается право вернуть часть затраченных на медицинские услуги средств. Оформить его могут только официально трудоустроенные граждане плательщики подоходного налога. В рамках налогового вычета вы можете вернуть 13% от суммы потраченных на лечение зубов или покупку соответствующих препаратов средств. Какие льготы помимо НДС можно получить за платное протезирование зубов? Мне 23, не вхожу в группы граждан с особенностями здоровья.

Обещанная компенсация противоречит налоговому кодексу. Основанием для получения компенсации сайт называет возврат НДС за последние три года. При этом сайт ссылается на несуществующее постановление № 28/19329 к от 10 января 2020 года, по которому граждане якобы имеют право на возврат НДС, уплаченного за товары иностранного производства. На сайте даже указан перечень товаров, за покупку которых не вернут НДС, — видимо, для правдоподобности.

В России действительно можно оформить налоговый вычет и вернуть уплаченный ранее налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Вычет дают за покупку недвижимости, образование, лечение, страхование, инвестирование. Но мошенники обещают вернуть часть уплаченного НДС — налога на добавленную стоимость. Право на его возврат бывает у организаций и ИП, но не у физических лиц. Добрый день. О какой компенсации идёт речь? Это сайт юристов, а не гадалок, мы не знаем о какой компенсации вы спрашиваете. Уточните вопрос. Меня зовут зиля я хочу узнать компенцацию.

Посмотрите 143 НК РФ.

Вместе с тем, в вашем случае действует закон о защите прав потребителей.

Если производя выплату организация произвела удержание - обратитесь к адвокату для составления претензии и если претензия не будет удовлетворена - в суд. Имеет ли право организация при возврате денежных средств покупателю удержать НДС?

Прошу ответить со статьей, которое на это указывает.

Нет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.

Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.

С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.

Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).

Но в любом случае нужно считать, что выгоднее. Самозанятый при закупке сырья платит ндс, в праве ли он рассчитывать на налоговый вычет?

Никак.

Вернуть НДС могут лишь предприниматели (ИП) на общей системе налогообложения. При выполнении множества условий. Обычное физическое лицо получить возврат НДС в России не в праве.

Хотя в России система Tax free есть. Но она касается иностранцев (граждан иностранных государств), которые вывозят товар купленный в России, за пределы Евразийского экономического союза. Они вправе получить подобную компенсацию. Правила ее выплаты установлены статьей 169.1 Налогового кодекса. Там настолько "мудреный" порядок, что я что то сомневаюсь в возможности получения подобной компенсации. Но еще раз подчеркну. Этот порядок касается только иностранных граждан, которые вывозят товары, купленные в России, за пределы ЕЭС.

Поэтому практически ВСЕ предложения о возврате налога, которые вы видите в интернете, являются мошенничеством. Основная цель злоумышленников - получить от вас деньги в оплату чего нибудь. Могу ли я получить компенсацию по возврату НДС?

Добрый день

Да, облагается.

Передача права собственности на имущество в счет погашения обязательства по возврату денежного займа по соглашению об отступном признается реализацией такого имущества и подлежит учету при определении объекта налогообложения.

Налоговый кодекс РФ прямо говорит, что объектом обложения НДС является реализация товаров, в том числе реализация предметов залога и передача товаров по соглашению о предоставлении отступного или новации, а также передача имущественных прав (пп. 1 п. 1 ст. 146 НК). Реализацией признается передача прав собственности на товары на возмездной основе (п. 1 ст. 39 НК).

Исключений для операций по передаче отступного по договору займа не установлено. Будет ли являться доходом и облагаться налогом оборудование переданное, ООО "1" в счет закрытия займа другому ООО "2"?

Здравствуйте.

Физические лица не платят НДС. Наверное, имеете в виду НДФЛ, раз о 13% идет речь.

При уплате налогов "хотение" плательщиков не учитывается. По НДФЛ, так как это федеральный налог, льготы (налоговые вычеты) устанавливаются НК РФ. В НК РФ достаточно много положений, позволяющих снизить налогооблагаемую базу до 0.

При продаже недвижимости у Вас есть право применить вычет до 1.000.000 руб. либо уменьшить доходы на сумму расходов по приобретению квартиры или подождать, пока истечет минимальный срок владения квартирой (3 или 5 лет, в зависимости от конкретной ситуации) и налог вообще платить не придется, можно зачесть вычет при покупке (если он ранее не использовался) нового жилья при уплате налога от продажи старого. Почему законом не предусмотрено льгот инвалидам 1 группы за оплату НДС 13%? То есть я продала квартиру и хотела бы оплатить не полную стоимость налога, а сумму со льготой. Или вообще не платить.

Компенсацию чего? Где уточнения? Если ИП или ООО применяет общую систему налогообложения, то право на возмещение по НДС присутствует, при определенных обстоятельствах. Изучайте НК РФ, особенно ст.176, в ней есть ответ наши вопросы. Владимир Владимирович Путин говорил о компенсации за НДС. А можно узнать про компенсацию.

Здравствуйте, Анна Сергеевна!

Налоговая может запросить обоснование почему общество, созданное для извлечения прибыли, безвозмездно оказало услугу. При отсутствии убедительно го обоснования может применить к сделке правила возмездной сделки с ценой, соответствующей рыночным ценам за аналогичные услуги, и насчитать налоги, пени, штрафы и т. п. А какие могут быть налоги и штрафы? Дело в том, что договор был не совсем безвозмездный. Договор на 12 месяцев, но 1 платный, а 11 остальные бесплатные. Чтобы уйти от закона по защите прав потребителей. То есть за первый месяц налоговая налоги получит. А остальные - как без выручки и потому нет налога. Какой здесь может быть налог/штраф? Договор услуг безвозмездно по бумагам. ООО оказало услуги гражданину. ООО по упрощенке, НДС нет. Фактически услуга была платной. Есть ли какие-то налоговые риски?

Здравствуйте, правомерно, так как после закрытия ИП, ответственность по каким либо долгам, переходит к физическому лицу. ИП ликвидировано в августе 2013 года. Задолженности по налогам при закрытии не было. Осталась неуплаченная пеня по НДС.26 октября 2020 года налоговая выставляет требование физическому лицу (бывшему ИП)об уплате этой пени. Правомерны ли действия налоговой? Спасибо.

Исчисление НДС при передаче имущественных прав регулируется статьей 155 НК РФ. Хотя ее правила относятся к передаче прав, вытекающих из договора реализации товаров (работ, услуг), считаю, что ее положения возможно применить и к Вашей ситуации.

Согласно статье - налоговая база по НДС при уступке первоначальным кредитором денежного требования... определяется как сумма превышения суммы дохода, полученного первоначальным кредитором... над размером денежного требования, права по которому уступлены.

Таким образом, если размер возвращенные денежные средств не превышает сумму, которая были на р/сч, то обязательство по уплате НДС не возникает. Организация ООО (система налогообложения ОСН). Банк, в котором обслуживалась организация сообщил о добровольной ликвидации. Для возврата денежных средств, которые были на р/с, был заключен договор цессии. Возникает ли у организации обязательство по уплате НДС с возвращенных денежных средств?

На автомобиль производства Россия уплаты таможенных сборов, налогов в Казахстане нет, оформить может гр.Казахстана, иностранцы оформляют временный ввоз без права продажи и передачи по доверенности. В справке счет необходимо в обязательном порядке в графе цена указать в т.ч. НДС прописью если не указать в Казахстане обяжут оплатить НДС 12% от стоимости автомобиля. Если купить новый автомобиль в России в частности Лада 4*4 и поставить его на учёт в Казахстане, потребуется ли растаможка и возможно ли это будет вообще сделать?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение