Ндфл это какой налог / Налоги - 22426 советов адвокатов и юристов

Действительно, если заработок, с которого был взят НДФЛ за налоговый вычет на лечение, не позволяет вернуть всю сумму налогового вычета, то остаток средств для возмещения налога на лечение обычно не переносится на следующий год.

В случае, если налоговый вычет на лечение был предоставлен, но не в полном объеме использован из-за недостаточного заработка для удержания НДФЛ, обычно оставшаяся сумма налогового вычета не переносится на следующий налоговый период и не компенсируется в будущих годах.

Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется конкретная консультация по налоговым вопросам, рекомендуется обратиться к специалисту по налогам или налоговой консультационной службе для получения более подробной информации и разъяснения вашей конкретной ситуации. Если заработок, с которого взят НДФЛ не позволяет вернуть всю сумму налогового вычета на лечение, то остаток средств для возмещения налога переходит на следующий год или нет?

Добрый день. Это стандартный вычет на ребенка. 14000 рублей — это сумма, на которую уменьшается доход при расчёте налоговой базы для НДФЛ. В результате налоговая база сокращается, а налог начисляют на меньшую сумму. Что это означает? В расчетном листе написано

Налог придётся платить. Здравствуйте, Александра.

Поскольку квартира находится в собственности менее установленного минимального предельного срока владения объектом недвижимого имущества, то доход от её продажи будет подлежать обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Сумма налогооблагаемого дохода может быть уменьшена на соответствующий размер имущественного налогового вычета (не превышающем в целом 1 000 000 рублей).

На уплату налога, теоретически, можно получить рассрочку (по вашему заявлению в налоговый орган). Будете платить с разницы: цена продажи минус 1 млн или можно отнять затраты бабушки на покупку этой квартиры. Год назад бабушка подарила мне квартиру, на данный момент это мое единственное жилье, в собственности больше ничего нет. Спустя год после дарения я решила продать квартиру и на полученную сумму купить другую квартиру побольше. Скажите пожалуйста буду ли я платить налог, и можно ли как то избежать уплаты огромной суммы налога целиком.

Да, можно. Необходимо оформить справку об оплате медицинских услуг на имя того, кто будет получать вычет за ваше лечение. К декларации 3-НДФЛ также необходимо приложить чек на оплату услуг и документы, подтверждающие родство. Нет. Кто оформил договор в клинике, тот и получает вычет.

Вы на него прав не имеете, как пенсионер. Если договоры были заключены от имени дочери и оплата осуществляется с её карты или её наличными вычет можно получить Дочь возвращала налог за 2023 по покупке недвижимости, сейчас я взяла в частной клинике справку. Что я потратила на лечение зубов Можно ли еще дочери получить возврат и сэтой суммы?

Ну значит предоставьте выписку со счета о переводе денег дочери а дочь пусть предоставить чеки и это все в бухгалтерию. А если им этого будет мало то пусть разъяснят что им еще нужно ну а не поможет тогда только жалобы да суды. Ирина! Чеки необходимы в бухгалтерии для исчисления НДС, а также подтверждения статей расходов, чтобы при выплате Вам компенсации за понесенные Вами расходы не удерживать НДФЛ. Предоставьте выписку о переводе дочери и оплате ею. Работаю в РКС. Один раз в два года нам оплачивается проезд к месту проведения отпуска и обратно. Сдала в бухгалтерию после возвращения из отпуска маршрутну. Квитанцию и посадочные талоны. Бухгалтерия требует чеки или квитанции, подтверждающие понесенные расходы. Правимерно ли это. И как поступить если авиабилет покупала дочь, а я перевела ей деньги на карту?

Если площадь изменилась и вы изменения перерегистрировали недавно, то вам нужно будет платить налог. Нужно ли платить налог после продажи дома, если время регистрации права собственности обнулилось? Столкнулись с требованием подачи налоговой декларации до конца месяца. Дом в собственности больше 5 лет, кадастровые номера не менялись. Недавно выяснилось, что из-за расширения дома срок владения, видимо, стал меньше года. Фактически пристройке больше 5 лет, но своевременно инженеры почему-то не внесли изменения в реестр. Продали с целью постройки нового дома, но готовых документов еще не имеем. Цитаты из ЕГРН: Дата присвоения кадастрового номера 28.04.2014 ... Вид, номер, дата и время государственной регистрации права: Собственность, ..., 28.04.2023... Документы-основания: Договор дарения жилого дома и земельного участка 2009-10-02, Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию... 2017-01-11

Здравствуйте.

Когда гражданину подарили квартиру, он может хоть на следующий день ее передарить. При этом никакого налога ему платить не придется. Даритель не платить налог, поскольку он не получает никакого дохода.

А вот одараяемый(если он не близкий родственник) будет платить налог в любом случае и течение времени уйти от налога не поможет. Важно знать, являются ли даритель и одаряемый близкими родственниками (супруги, родитель и сын/дочь, внук/внучка и бабушка\дедушка, братья/сестры). Если являются, то не облагается дарение НДФЛ 13% никогда. Если не являются такими близкими родственниками, тогда одаряемый в любом случае НДФЛ обязан платить независимо от даты оформления договора.

А вот продать полученную в дар недвижимость без НДФЛ можно через 3 года с даты госрегистрации перехода права в ЕГРН. Через сколько времени можно передарить недвижимость по дарственной, чтобы не облагалось налогами.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Ден, имеете полное право официально трудоустроиться и при этом оставаться самозанятым. Это просто не запрещает ни Гражданский, ни Трудовой кодексы РФ. Проблем никаких не будет абсолютно.

Желаю вам удачи! Можно. Работники с трудовыми договорами могут быть плательщиками налога на профессиональный доход. В этом случае они платят НДФЛ по обычной ставке на работе и НПД с дополнительных доходов на льготном режиме. НДФЛ удерживает работодатель, НПД рассчитывает налоговая инспекция на основании сформированных чеков. Работая по трудовому договору, можно одновременно осуществлять самозанятость. Единственное, чтобы работа не противоречила условиям Вашего соцконтракта и тех целей для которых этот контракт был заключен. Скажите пожалуйста я самозанятый получил деньги по соцконтракту на покупку авто и мне поступило предложение на официальную работу, можно устроиться на работу официально и одновременно быть самозанятым чтобы не нарушить условия контракта

Да, налогом облагается любой полученный доход Ксенья! Согласно п.93 ст. 217 НК РФ [b]освобождаются от НДФЛ[/b] доходы в виде денежных средств и иного имущества, безвозмездно полученных лицами, призванными на военную службу по мобилизации или проходящими военную службу по контракту.

Таким образом, единовременное [b]денежное поощрение, выплачиваемое безвозмездно награжденным медалями Жукова и «За отвагу» не облагается НДФЛ.[/b]

По вопросу удержания НДФЛ необходимо обращаться в Единый расчетный центр Министерства обороны Российской Федерации.

Адрес электронной почты – erc@mil.ru

Телефон горячей линии – 8 (800) 737-7-737

Надеюсь, мой ответ был для Вас полезен Законно ли сняли налог 13 % с единовременной выплаты за присвоение медали Жукова?

Подайте возражения на требование об уплате НДФЛ. Бабушка по договору Дарения передала дом внучке в 2008 году. Дом реконструировали в 2019 году. А данные внесли в 2023 и ему в едином реестре присвоили новый кадастровый номер и в этот же год продали дом. Дом тот же на прежнем месте. Правообладатель с 2008 года не менялся. На эти средства другую недвижимость в 2023 году не покупали. Налоговики составили Акт, о том, что нужно заплатить НДФЛ. ПОЧЕМУ?

Здравствуйте уважаемая Света!

Если вы владели транспортным средством (автомобилем, мотоциклом и т.п.) 3 года и более, доходы от его продажи не облагаются НДФЛ и декларировать их не нужно.

Всего доброго Если деятельность ИП не связана с продаже автомобилей, то платить какие-либо налоги не нужно. Продано транспортное средство после аварии физ лицом владел более 3 лет но ведет деятельность и является ИП машина участвовала в оказаниях услуг какие налоги платить

Если сделаете самозанятость - 4% и 6%. В ином случае НДФЛ - 13%. Скажите пожалуйста, я являюсь инвалидом 3-й группы, подрабатываю неофициально, есть оборот по дебетовой карте! Какой налог на прибыль должен я платить?

Срок владения автомобилем для безналоговой продажи

Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:

купили — с момента подписания договора купли-продажи;

унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;

получили в дар — с момента подписания договора дарения.

Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ

Налог уплачивается на полученный доход от продажи автомобиля, т.е. с разницы от приобретаемой и продаваемой стоимости авто. Нужно с 1\2 доли авто. ПО сделке , она стала собственником с даты продажи, 1\2 доля не её была. Нужно ли платить НДФЛ с продажи автомобиля супруге (в собственности машина менее 3 лет), подаренного супругом в браке (в совместной собственности авто более 3 лет)?

Здравствуйте!

Налог придется оплатить.

Надеюсь Вам помог мой ответ. С уважением, юрист Алексей. :) не вижу что можно сделать - придется платить Можно ли не платить налог НДФЛ от подаренного имущества? В мае 2023 года мне подарили мой же дом, где я была прописала всю жизнь, до этого дом принадлежал маме, после она так же по договору дарения подарила его родственнице, но не близкой. И вот в мае его вернули мне по такому же принципу. Я инвалид 3 группы. Это было и есть мое единственное имущество жилое. Можно ли что то сделать или в е таки придется платить налог?

Неизвестно, но если речь идет об НДФЛ - неправильно. Не обязан платит налог.

Жалобу в прокуратуру. https://www.garant.ru/consult/business/1410610/ Отец ип,владел складом (,здание), не жилое, более 8 лет, продал в 2023, теперь налоговая говорит о том, что он ип и обязан платить налог за продажу склада, насколько это правельно

Добрый день

Можно указать как равнозначная стоимость.Если вы владели более 5 лет своей недвижимостью ,а он своей то не будет никаких последствий (в зависимости от основания приобретения квартиры ст. 217.1 НК), то налогов не возникает и обязанности подавать декларацию 3-НДФЛ тоже. Если минимальный срок владения (три года или пять лет) в отношении обоих объектов истек, то негативных последствий быть не должно.

Такой договор подлежит нотариальному удостоверению. Через договор мены с родным братом, хочу ему оформить однокомнатную квартиру (кад. стоимость 8 млн), а он мне 1/4 в двухкомнатной квартире (кад. стоимость всей квартиры 6,5 млн). В договоре он хочет прописать "равнозначные объекты стоимостью 5 млн. На сколько это правильно? Можно ли так дорого оценить его долю, какие могут быть последствия для меня? Что с налогами?

Добрый день, не придёт. Обязанность по уплате налога возникает за исключением некоторых случаев.

Уплачивать налог при дарении квартиры не требуется, если вы дарите ее близким родственникам. В остальных случаях одаряемый должен уплатить 13% от кадастровой стоимости подаренной квартиры.

Если это сделка между близкими родственниками, у вас нет обязанности сообщать в налоговую инспекцию о факте дарения имущества, поэтому и декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно.

см. НК РФ Глава 23. НАЛОГ НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28165/6e508f67e051bccbe249e6f0aebb2fa31f61a111/#dst101069 Придёт ли налог, если написать дарственную на долю в доме? Если придёт, то кому?

Срок владения автомобилем для безналоговой продажи

Если машина принадлежала вам более трех лет, то вы освобождены от уплаты НДФЛ и декларирования сделки. Срок владения определяется в зависимости от того, как вы получили транспортное средство:

купили — с момента подписания договора купли-продажи;

унаследовали — с момента открытия наследства, то есть со дня смерти наследодателя;

получили в дар — с момента подписания договора дарения.

Если вы приобрели автомобиль и продали его до истечения трех лет, нужно уплатить НДФЛ и подать в налоговый орган декларацию 3-НДФЛ Налог не будет взиматься.

Не имеет значения, что пенсионеры. Машина в собственности 5 лет (они пенсионеры) При продаже машины будет взиматься налог? И сколько если будет?

Налоговая база в данном случае возникает, так как земельный участок находился в собственности менее 5 лет.

На приобретение нового жилья можете использовать самостоятельный вычет (если покупатель работает и с его доходов удерживается НДФЛ) Год назад (2023) получила землю, как многодетная семья. В очереди стояли почти 10 лет, все дети уже совершеннолетние. Хотим продать участок. Будет ли он облагаться налогом, если мы сразу покупаем квартиру старшему сыну на эти деньги и еще даже добавляем?

Доход в данном случае был. Он составляет разницу между суммой отступного и суммой приобретения автомобиля (если будете брать в зачет расходы).

С данной разницы рассчитывается налог. 20.11.2019 был заключён договор займа в сумме 1100000,08.08.2020 я покупаю авто за 852 т.р.,18.09.2020 заключаем договор залога в обеспечении возврата денежных средств передаю авто (цена закладываемого имущества 1100000).10.01.2022 года мы заключаем соглашение об отступном, я передаю в собственность авто и с этого момента мои обязательства по договору залога и займа прекращаются в полном объёме. Как подать декларацию 3 ндфл если дохода не было?

Если дохода не было, то декларацию можно подать на вычет за покупку авто. В декларации указывается сумма вычета, которую можно получить, если расходы на покупку превышают 250 тысяч рублей.

Для получения вычета необходимо предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:

- Заявление на возврат налога;

- Договор купли-продажи автомобиля;

- Документы, подтверждающие оплату автомобиля (квитанции, чеки, платежные поручения);

- Декларацию по форме 3-НДФЛ;

- Паспорт;

- ИНН. 20.11.2019 был заключён договор займа в сумме 1100000,08.08.2020 я покупаю авто за 852 т.р.,18.09.2020 заключаем договор залога в обеспечении возврата денежных средств передаю авто (цена закладываемого имущества 1100000).10.01.2022 года мы заключаем соглашение об отступном, я передаю в собственность авто и с этого момента мои обязательства по договору залога и займа прекращаются в полном объёме. Как подать декларацию 3 ндфл если дохода не было?

Саша, вопрос задан не корректно! Ну о каком возврате Декларации идет речь?!

Если вы пытались спросить о имущественном вычете и о возврате НДФЛ в связи с расходами на приобретение имущества, то сумма зависит от уплаченного вами налога именно за тот период, который подаете декларацию. На сайте вам ее никто не назовет. Надо либо обращаться в ИФНС лично, либо из ЛК сайт ФНС написать обращение. При этом процесс проверки и выплаты, занимает от 1 до 3 месяцев.

[b]Надеюсь, мой ответ был полезен.[/b]

Делайте выводы. Подали на возврат декларацию, не могу понять сумму которая придет? В лк налоговой никаких разъяснений не дают, писали в чат.

Не нужно если расход - доход больше Нужно ли платить ндфл с продажи золота в банке, если счет был открыт и закрыт в один и тот же день, а куплено оно было за сумму большую, чем продано? Разъясните, пожалуйста

Нет. вычет за 2022 год вы уже получили. Если выплачена не вся положенная сумма, то вычет рассчитывается из дохода следующего года. Анна, не совсем понятен Ваш вопрос. НДФЛ на другие года не переносится. Имущественный вычет - да. Вы можете продолжать возвращать налог в последующие года, но только НДФЛ удержанный за соответсвующий (следующий) год. По 2 НДФЛ от 2022 года, могу я ее использовать на налоговый вычет за квартиру. В 2023 году я подавала на вычет этим же НДФЛ.

НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом. Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". [b]И никакого НДФЛ платить на нужно будет. [/b]ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.

Желаю вам удачи! Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение