Общая система налогообложения / Налоги - 1000 советов адвокатов и юристов

ИП на общей системе налогообложения платит тот же НДФЛ. Интересная проблема. Надо с документами от ИФНС разбираться.

Обратитесь к любому юристу на сайте в личные сообщения.

С уважением. Мать (физ. лицо) имела торговое помещение передовая его в безвозмездное пользование, в феврале подарила дочери (физ. лицо), позже дочь открывает ип и начинает его сдавать в аренду тем же кто был безвозмездно, налоговая выставляет налог на доходы физ. лиц. ссылаясь на судебную практику. Дочь использует в предпринимательской деятельности, а не в личных целях. Причем здесь тогда НДФЛ?

Здравствуйте Сергей.

Думаю без вариантов. Налоговая не откажется от своей доли. А суд не решит в Вашу пользу. Вам решать. Удачи. Являюсь Индивидуальным предпринимателем, плачу налоги по общей системе налогообложения: НДС 20% и НДФЛ 13%. В 2021 году открыл дополнительный вид деятельности, планировал его по упрощенной системе налогообложения: НДФЛ 6%. Декларацию бухгалтер подал по УСН 6%. Однако, как выяснилось позже заявление в начале года он не подал о переходе данного вида деятельности на УСН. Теперь налоговая инспекция предлагает заплатить мне и НДС 20% и НДФЛ 13%. Можно ли все-таки, как-то, законным путем, заплатить налоги по УСН (НДФЛ 6% , Без НДС), или без вариантов?

Слететь с упрощенки» — так в народе называют потерю права на применение УСН. Для этого нужно превысить как минимум один из показателей деятельности налогоплательщика:

1.стоимость ОС — 150 млн руб. в 2021-2022 годах;

2. средняя численность работников — 130 человек;

3. установленный предел доходов: в 2021 году — 200 млн руб., на 2021 год эта сумма проиндексирована и составляет 219,2 млн руб. Вновь открытое предприятие на упрощёнке, при каком обороте переведут автоматически на общую систему с выплатой ндс.

Доброго времени суток, Анна! Необходимость онлайн-кассы зависит от того, как организовано взаимодействие участников цепочки "покупатель-маркетплейс-продавец". Если покупатель оплачивает товар на сайте, а маркейтплейс принимает у него оплату и формирует чек, а затем за вычетом комиссии перечисляет деньги Вам, то необходимость онлайн-кассы отсутствует. Если же деньги от покупателя поступают непосредственно к Вам, то необходимость онлайн-кассы есть.

Выбор того или иного режима налогообложения зависит в Вашем случае от предполагаемых масштабов Вашей деятельности (оборотов, наличия сотрудников и т.п.). Общий режим налогообложения скорее всего Вам не подойдет. Спасибо за ответ! Сотрудников у нас нет, скажите, пожалуйста, в данном случае могу перейти на самозанятость?

Либо использовать патентную систему? Нужна ли онлайн касса для торговли на маркетплейсах? Какой наиболее подходящий налоговый режим для данного вида деятельности?

Да, либо Ваш вариант, либо снова встать на учет как самозанятый, ИП может применять эту систему. Добрый день, Наталья.

Всё верно! Возникла такая ситуация: Была зарегистрирована, как самозанятый физлицо. Затем не снимаясь с учета самозанятый, открываю ИП с упрощённой системой налогообложения. Потом снялась с учета самозанятый. Но мне пришло письмо с налоговой, что я не могу перейти на УСН, так как была на НПД, и меня перевели на общую систему налогообложения. Что теперь нужно сделать, закрыть ИП и заново открыть? Как уйти от общего налогообложения?

Спасибо.

Добрый вечер! В зависимости от примеряемой системы налогообложения. Если УСН, то, соответственно, УСН; если общая система налогообложения, то НДС (если нет освобождения от НДС) и налог на прибыль. Какие налоги нужно будет оплатить при купле-продаже с ООО на физлицо?

Общая система налогообложения предусматривает оплату НДС и прочих налогов. По НДС вы обязаны будете включить в декларацию доход (наверняка, когда вы ставили прицеп на основные средства НДС был возмещен\зачтен), поэтому вы обязаны его восстановить. ИП на ОСНО продан прицеп, который использовался в предпринимательской деятельности (сдача в аренду), нужно включать полученный доход от их продажи в налоговую базу? В собственности более 3 лет.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

А причем здесь расходы на приобретение мебели Эти расходы не являются необходимыми Квартиры продаются и без мебели. Нет, на такие суммы невозможно уменьшить.

Эти расходы, если мебель покупается для предприимательской деятельности, можно включить в общие расходы для определения налоговой базы если вы на УСН - Д-Р. То есть в по итогам года. Может ли ИП, занимающиеся куплей-продажей квартир, уменьшить доходы от продажи квартиры на сумму расходов, связанных с приобретением мебели при ее продаже?

Добрый день.

Считаю, что можно.

(Классификатор ОКВЭД):

77.2 Прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения

(Ст. 626 ГК РФ):

1. По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется предоставить арендатору движимое имущество за плату во временное владение и пользование.

Имущество, предоставленное по договору проката, используется для потребительских целей, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из существа обязательства. Добрый день,

Статья 346.43. Общие положения. НК РФ):

2.Патентная система налогообложения применяется в отношении следующих видов предпринимательской деятельности:

...

40)услуги по прокату; Могу ли я оформить патент на прокат медицинского оборудования (для личного пользования)?

Здравствуйте. Самозанятые платят всего 4-6% налога без обязательных страховых взносов и бумажной волокиты, присущей деятельности индивидуальных предпринимателей.

Но есть ограничения. Самозанятые не могут:

нанимать работников и платить им зарплату;

зарабатывать больше 2,4 млн рублей в год.

При открытии ИП можно нанимать работников, но придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса.

Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей.

При открытии ИП идёт трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии.

Также выше доверие банков. Ознакомившись с всеми нюансами выбор остаётся за Вами. Я логопед и занимаюсь частной практикой, арендую помещение. Как лучше оформить свою деятельность ИП или самозанятым. Пока работаю без оформления.

Здравствуйте. Да, это мошенники. Да. Это жулики. НДС (налог на добавленную стоимость) физическим лицам не возвращается и не компенсируется из бюджета. Несомненно, это мошенники. Если Вы физическое лицо, то да, это мошенники. Если Вы юридическое лицо, особенно на общей системе налогообложения, сходите в налоговую по месту нахождения организации. Елена, это самые настоящие мошенники и вымогатели.

Уведомление о наличии долга по НДС может только налоговый орган и только официальным письмом с печатью и подписью, а не в виде сообщения. Разумеется, да. Вы же взрослый человек, нельзя верить тому, что пишут в смс и интернете о получении денег.. Елена, здравствуйте.

Конечно мошенники.

НДС платят юридические лица.

С уважением. Мне пришло сообщение, что мне начислено за НДС 270 120,70 руб. Это мошейники?

Добрый день! Только если вы находитесь на общей системе налогообложения, не УСНО. Добрый вечер Елена. Вычеты возможны, есть исключения. Система налогообложения не влияет. Можно ли получить мне Индивидуальному Предпринимателю налоговый вычет за обучение дочери в колледже. Влияет ли на это система налогообложения, по которой я плачу налоги?

Общую систему, почитайте требования! Здравствуйте. Самозанятость, наименьший режим налогообложения. В зависимости от экономической выгоды, риски просчитываете вы как предприниматель. От объема выручки, расходов. Хочу заняться продажей автозапчастей. Какую систему налогообложения лучше выбрать?

Добрый день!

Вы не могли продать машину по доверенности, по факту вы являетесь собственником ТС, а значит налогообложение правомерно. Доброго дня! Продать можно только по договору купли-продажи. При выдаче доверенности право собственности не переходит. Юридически владельцем являетесь Вы, а значит и налог платить Вам. И это только часть проблемы. Есть опасность гораздо большая, чем налог - штрафы с автоматизированных систем слежения за дорожным движением тоже будут приходить Вам. А ещё, на Вашем автомобиле могут совершить ДТП и скрыться с места происшествия. Угадайте, кому в этом случае предъявят обвинения? В общем, если не хотите проблем - отзывайте доверенность и заключайте ДКП. Продал машину по генеральной доверенности а налоги приходят.

Добрый день! Если ООО находится на упрощенной системе налогообложения по системе "доходы", то ставка налога на доходы от аренды составит 6%. То есть это самый выгодный вариант. Если же ООО находится на общей системе, то выгодней сдавать от физлица. Физ. л имеет коммерческое помещение, сдает ООО где он учредитель. Намеренно сдать другому ООО в аренду, что выгоднее от физ. л или юр.л.

Здравствуйте есть варианты добровольного и обязательного перехода на Общую систему налогообложения.

В добровольном порядке можно перейти только в начале года, до 15 января подав заявление в налоговую.

В обязательном порядке нужно переходить на ОСНО при условии нарушения применения УСН в соответствии с п. 3 ст. 346.12 НК РФ.

Если есть вопросы то можете написать мне, отвечу на ваши вопросы. ИП больше года. Можем ли перейти к третьему кварталу на ОСНО (требование Заказчика). Спасибо!

Предпринимательская деятельность физического лица может быть прекращена в любой момент. Снятие ИП с учёта не займёт много времени, надо только подать заявление по форме Р 26001 и заплатить пошлину. Через 5 рабочих дней ИФНС направит бывшему предпринимателю лист записи из государственного реестра. Этот документ подтверждает прекращение деятельности ИП. Остаётся ещё сдать отчётность, а также провести окончательные расчёты с бюджетом. Налоговым периодом на упрощённой системе налогообложения является календарный год. В общем порядке ИП на упрощёнке отчитываются не позднее 30 апреля за предыдущий год. Сдаёте две декларации. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю? Регистрация ИП в октябре 2021 года, закрытие март 2022 года. Нужно подавать две декларации по УСН? Одна за последний квартал 21 года, тогда Налоговый период (код) - 34, и вторая декларация за первый квартал 22, где уже налоговый период (код) Заранее спасибо за ответ.

Если предприниматель сдает недвижимость в аренду, он платит налог на имущество, налог с доходов в зависимости от выбранной системы налогообложения и страховые взносы за себя.

Собственники недвижимости под офисы платят налог на имущество — до 2% от кадастровой стоимости объекта, если регион включил его в специальный перечень. Если объекта в перечне нет или он там есть, но без указания кадастровой стоимости, ИП может подать заявление на льготу и не платить налог.

ИП платит налог с доходов в соответствии с условиями выбранной системы налогообложения. Доход при сдаче недвижимости — арендная плата.

Общая система налогообложения: налог на доходы физических лиц — 13% от прибыли и налог на добавленную стоимость — 20% от цены аренды. ИП-пенсионер, сдает нежилое помещение в аренду. Если он выберет общую систему налогообложения, должен ли платить НДФЛ?

ООО на упрощенной или общей системе налогообложения; ИП на упрощенной или общей системе налогообложения; Патентная система налогообложения; Самозанятые.

Необходимо предоставить подтверждающие документы на право продавать товары конкретной марки. Если вы самостоятельно производите товар, так же будет необходимо предоставить паспорта, сертификаты на продукцию и прочие необходимые документы;

наличие зарегистрированной торговой марки;

нужно подключить ЭДО (электронный документооборот) Могу ли я на велберис продавать веники для бани, и какие документы необходимы? Лицензии или сертификат качества.

Добрый день! В договоре и отгрузочных документах просто указываете сумму продажи и отмечаете "Без НДС" (покупатель в платежном документе тоже так указывает), счет-фактуру не оформляете. По общему правилу вы в документах НДС не выделяете. В случае выставления счета с выделением суммы НДС, вы обязаны подать в налоговый орган налоговую декларацию по НДС с отражением данной суммы и уплатить ее в бюджет. Организация работает на УСН продает авто фирме, работающей с НДС как правильно оформить.

Добрый день.

Ответ на данный вопрос во многом зависит от системы налогообложения продавца и покупателя.

Если у продавца общий режим налогообложения (с НДС), то и покупателю лучше быть с НДС (тогда будет возможность принять НДС к вычету).

Если продавец работает без НДС, то я бы оформила на покупателя без НДС.

При этом, что ООО, что ИП как сторона договора не имеет значение, важен режим налогообложения.

Обращаю внимание, что система патент применяется наряду с общей системой налогообложения либо с упрощенной.

Имущество ИП и физлица не обособлено, соответственно, при наличии претензий к ИП, ИП будет отвечать всем своим имуществом по всем свои обязательствам.

Не забывайте оставлять отзывы. А если купить как физ лицо? Как выгоднее купить комерческую недвижимость у ООО? С точки зрения налога! Как ИП (система налога Патент), ООО или Физ Лицо?

Если вы при регистрации ИП не подали документы на выбранную вами систему налогообложения, то налоговая в этом случае применяет Общую. Для перехода на УСН Вам необходимо заявить об этом в налоговый орган. Я летом открыла ИП и оно сейчас действует, но я до сих пор не выбрала систему налогообложения. Что будет дальше?

Обращайтесь за информацией в налоговую инспекцию. Денежные средства, получаемые от продажи услуг, должны поступать на расчётный счёт, открытый на Вас как на ИП.

Декларация по УСН сдаётся до 30 апреля года, следующего за отчётным годом.

Т е. за 2021 г. Вы сдаёте декларацию в ФНС до 30.04.2022, в декларации указываете общую сумму дохода в каждом квартале и за год.

А в течение года ежеквартально оплачиваете % от полученного дохода. Я ИП на УСН, есть сайт доска объявлений (монетизация за счет размещения своих объявлений пользователями). Должен ли я отправлять чеки в налоговую с каждой продажи услуг (с каждого размещения объявления) на своем сайте? Нужно ли покупать/арендовать онлайн кассу?

Надо смотреть законодательство и определить налоговую базу. Добрый день!

Все зависит от системы налогообложения продавца

При УСН доходы - с 2.6. млн.

При УСН расходы - с разницы между ценой приобретения и продажи

При общем режиме - с разницы между ценой приобретения и продажи (с учетом особенностей общего режима налогообложения).

Не забывайте оставлять отзывы. Фирма купила на торгах за 2,3 млн. Продаёт мне за 2,6 млн. Вопрос: от какой суммы будет исчисляться налог на прибыль?

Добрый день! Видимо, речь идет о налоге на имущество, если ЖСК является балансодержателем сетей и находится на общей системе налогообложения, то естественно, должен платить налог на имущество. А если находится на упрощенной системе налогообложения? ЖСК, построивший на деньги граждан в населенном пункте на землях ИЖС 110 индивидуальных жилых домов и для них сети электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, передал все дома в собственность граждан, зарегистрировал частную собственность ЖСК на все сети. Является исполнителем по предоставлению коммунальных ресурсов жителям ИЖД. Должен ли ЖСК платить налог на недвижимость (стоимость сетей 125 млн. руб.)?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение