Расчет ндс / Налоги - 245 советов адвокатов и юристов

Уважаемый Максим, вы платите налог на прибыль с 5%, НДС рассчитывается отдельно согласно выставляемых счетов-фактур с учетом вычетов. Если ИП на ОСН заключил агентский договор с ООО (принципал), как правильно посчитать налоги? Например, ООО выплачивает 5% агенту а так же платит НДФЛ за свой счет, остается НДС, т.е. с тех 5% которые получил агент он выплачивает в налоговую НДС? И больше всего волнует проведение сделок от своего лица, понятно что ИП будет выступать в качестве поставщика для своих покупателей и с ними все понятно обычный договор поставки и они даже не будут знать что товар даже не принадлежит Агенту, но как это провести с принципалом? И т.к. через твой счет деньги за товар от покупателя переходят к принципалу это же никак не облагается налогом ведь деньги по сути как и товар не твои, и не являются твой выручкой или прибылью?

Добрый день!

Проводите собрание, доводите информацию до них. 217-ФЗ

Статья 14. Взносы членов товарищества

5. Членские взносы могут быть использованы исключительно на расходы, связанные:

2) с осуществлением расчетов с организациями, осуществляющими снабжение тепловой и электрической энергией, водой, газом, водоотведение на основании договоров, заключенных с этими организациями;

Если Вам выставили счет с НДС, то и Вы перевыставляете, соответственно с НДС Я - председатель СНТ. У дачников вызывает большое возмущение тот факт, что мы должны ресурсоснабжающей организации оплачивать НДС за электроэнергию, а это 20 %. Если 1 квт электричества стоит 3 рубля, как заставить дачника платить 3.20?

Здравствуйте! Для этого есть услуги бухгалтера. Стоимость рассчитывается по договоренности сторон. КС здесь может и не применяться. Могу добавить только, что аренда, если следовать логике, должна превышать налог, хотя по договоренности сторон можно и с убытком сдавать в аренду. Как говорится на рынке два человека: один продает, другой покупает. Физлицо сдает в аренду КФХ земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения под строительство овощехранилища. КС 50000,00. Необходимо рассчитать арендную плату за год.

Поскольку Вы на спецрежиме и не уплачиваете НДС при получении расчета за работу перечислите в бюджет сум му НДС. Здравствуйте!

Платить НДС Вы не обязаны. Требуйте внесения изменений в контракт в части определения цены без учета НДС. На гос закупках на 400000 тыс указана с НДС я как исполнитель ИП работаю по усн 6% от доходов в итоге кто будет платить НДС заказчик или исполнитель.

Все зависит от объемов и ряда других условий. Я бы рекомендовал для начала ЕНВД. И в зависимости от структуры расходов на 6 % или на 15%. Для выбора системы налогообложения необходимо сделать индивидуальный расчёт налогов в каждом конкретном случае. При этом необходимо учесть множество критериев: требования каждой системы налогообложения, наличие и количество работников, региональные особенности, система налогообложения будущих партнеров, ведение экспортно-импортной деятельности, площадь торговой точки, количество транспортных средств при перевозках и т.д. Как работать по ЕНВД если у нас еще и производство и работать нужно с НДС. Мы хотим заняться производством и оптовой реализацией бутилированной питьевой воды. Какой режим налогообложения лучше выбрать?

Чтобы ответить Вам, нужно договор с ними почитать и соглашение об использовании лицензии, иные подобные документы. Можете прислать в личные сообщения, я бы посмотрела. Евгения, договор кого с кем? Господа юристы. Как можно квалифицировать поведение производителей Контрольно-Кассовой Техники. Которые в прошивку с обязательным переходом с ФФД 1.0 на ФФД 1.05 (формат фискальных данных) Заложили заведомо неправильный расчет НДС, если не купить у них годовую лицензию на получение обновлений прошивок. Если лицензия куплена, то касса, как и ей положено ничего не считает сама, а пробивает, то что на входе. При отсутствии лицензии сама пересчитывает НДС в сторону уменьшения, чем подводит под разборки и штраф с налоговой.

Само по себе - нет, в данном случае налоговое законодательство позволяет учесть в расчетах этот НДС. Смотрите, например, здесь: https://buhspravka46.ru/nalogi/nds/nds-pri-vozvrate-tovara-ot-pokupatelya.html В праве ли Поставщик товара предъявить Покупателю требование о возмещении убытков в виде суммы НДС от цены возвращенного товара?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Уважаемая Наталья! В договоре аренды есть право арендатора сдавать технику в субаренду?7 Если да, то никакого умысла здесь - нет. Просто арендатор выставляет субарендатору счета с учетом НДС и уплачивает его в бюджет в общем порядке. Расчет арендатора с арендодателем производится без учета НДС. ИП собственник техники безНДСник сдал в аренду технику не взаимозависимому ООО, а это ООО в свою очередь сдало эту технику в субаренду другой компании, которая является соственностью ИП (как раз владельца техники) . Все ООО НДСники и субарендатор попал под подозрение у налоговой инспекции в занижении НДС. Как доказать не виновность и отсутствие злого умысла?

Вопрос явно об НДС, выделенный в счете на оплату. Должны платить всю сумму, в том числе НДС, который для Вас - просто входит в цену товара, налогоплательщиком по НДС Вы не являетесь.

Статья 168 НК РФ. [quote]Сумма налога, предъявляемая продавцом покупателю

1. При реализации товаров (работ, услуг), передаче имущественных прав [b]налогоплательщик [/b] (налоговый агент, указанный в пунктах 4, 5 и 5.1 статьи 161 настоящего Кодекса) [b]дополнительно к цене (тарифу)[/b] реализуемых товаров (работ, услуг), передаваемых имущественных прав[b] обязан предъявить к оплате покупателю этих товаров[/b] (работ, услуг), имущественных прав соответствующую сумму налога.[/quote] Муп водоканал выдал расчет стоимости работ по ремонту водопровода. Должен ли я платить налог? Ведь я оплачиваю работу.

То что Вы применяете УСН 6%, так это для расчёта налога по вашим доходам, т.е. по доходам по продаже вами имущества или оказания услуг.

По тем товарам, которые Вы покупаете у других лиц, продавцы могут быть на общей системе налогообложения и они обязаны исчислить НДС и предъявит его Вам в составе цены, который вы и уплачиваете.

Исходя из Вашей логики все физлица также вправе требовать возврата НДС, который выделяется при покупке ими товаров в магазинах, т.к. они не являются плательщиками НДС. Но это не так. Посмотрите кассовые чеки магазинов, где Вы покупаете товар для себя лично и которые находятся на общей системе налогообложения. В этих чеках также выделен НДС, который Вы уплачиваете. Как юр.лицу, как мне вернуть деньги?)) Как мне вернуть свои 18% НДС, которые я уплачиваю каждый и всякий раз, когда покупаю что либо по счету и согласно моему платежному поручению, хотя и не должен платить, ведь у меня УСН 6%?))

Расчет производится исходя из суммы включая НДС. Были баталии по этому поводу и сейчас практика идет по пути расчета с учетом суммы с НДС.

По поводу ставки неустойки могу только предполагать. Возможно ситуация связана с распространением действия федерального закона от 03.11.2015 № 307-ФЗ на отношения, сложившиеся до его принятия. А там как раз неустойка в размере 1/130. Решением Забайкальского арбитражного суда с нас взыскана пени, которую истец рассчитал исходя из 1/130 ставки рефинансирования ЦБ РФ. В договоре электроснабжения сумма неустойки должна рассчитываться исходя из 1/200 ставки рефинансирования ЦБ РФ. Правильно ли была расчитана неустойка (пени)? И разве при расчете пени истец не должен был вычесть из суммы долга НДС?

Заранее благодарен.

Это чистая математика. Если Вы рассчитываете цену без НДС, то НДС= цена*18%. Если в цене НДС уже предусмотрен, то надо цену умножить на 18 и разделить на 118

Например:

120*18+120=141,60 - стоимость товара с НДС, в т.ч. НДС - 21,60

141,60*18/118=21,60 - НДС. Какая формула расчета НДС 18%?

Добрый вечер. Скорее всего вас привлекут к ответственности и присудят вас судебный штраф небольшого размера. Имейте ввиду, что на практике часто следователи ошибаются в сумма краже, беря в расчёт его розничную стоимость и не вычитая НДС. Таким образом можно снизить сумму кражи, переквалифицировав таким образом на административку. Ожидает, если совершено впервые прекращение уголовного дела за примирением сторон, если повторно, то обязательные работы в основном назначают. Я, совершил кражу на сумму 2730. Через день я примерился и оплатил всю сумму. Следователь сказала что суд будет в любом. Что меня ожидает в таких случаях?

Здравствуйте. Физические лица, а также предприниматели при продаже личного автомобиля должны уплатить налог на доходы (НДФЛ в размере 13%). ИП, который использовал автотранспорт в коммерческих целях (для предпринимательской деятельности), должен уплатить и НДФЛ (13%), и НДС (18%). Это применяется в том случае, если ИП работает по общей системе налогообложения (ОСНО).

Индивидуальный предприниматель не уплачивает эти налоги, если работает по «упрощенке». В таком случае он должен включить доход от сделки в налоговую базу для расчета сбора в размере 6% от прибыли или 15% от схемы «доходы минус расходы». Ситуация такая. Мужчина зарегистрирован как ИП. Имел два Камаза более трех лет в собственности. Камазы работали, приносили прибыль, с которой он платил налоги. В 2017 году он их продал и сейчас с налоговой пришло письмо оплатить налог с продаж. Насколько это правомерно? Покупал как физ. лицо, брал кредит. Заранее Вам благодарна.

Налоговая к этому сроку еще срок п. 2 ст. 88 нк рф прибавляет, поэтому 4 мес.

[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).

(в ред. Федерального закона от 03.07.2016 N 244-ФЗ)[/quote] Срок возврата НДФЛ, при покупке квартиры, если вместе с декларацией 3-НДФЛ было подано заявление на возврат? В какой статье НК РФ они регламентированы? Можно ли применить статью 78 пункт 6 НК РФ, где сказано про 1 месяц? В налоговой говорят, что 4 месяца. На что они ссылаются?

Здравствуйте, расчетов - услуга платная обратитесь в личные сообщения к юристам сайта либо на эл.почту и вам помогут в короткие сроки. Как нужно рассчитать налог авторазбора на ООО УСН 6% без НДС.

Добрый день! Рассчитываете прибыль от продажи офиса, которую потом учитываете в доходах. Соответственно и заплатите только за полученный доход. Раз вы на УСН, то НДС вам платить не надо. Добрый день! ООО на УСН (доходы минус расходы) в 2003 году покупает офис за 800000, а в 2018 продает за 1200000. какой налог мы заплатим. В 2003 г ООО тоже было на УСН (дох-расх). Заранее спасибо.

Здравствуйте! Будет облагаться налогом. Освобождение не распространяется на продажу имущества, которое предприниматели использовали для бизнеса п. 17.1 ст. 217 НК РФ: выручка от его реализации считается доходом от предпринимательской деятельности. Письмо Минфина России от 16.03.2011 № 03-11-11/55; Письмо УФНС России по г. Москве от 16.02.2009 № 20-14/013870@.

Налог будет зависеть от применяемой системы налогообложения. При УСН будете платить УСН, при ОСНО и ЕНВД-НДС и НДФЛ с суммы продажи. Здравствуйте,

Если данный объект недвижимости используется для коммерческих целей, то на него не распространяются основания освобождения от уплаты налогов, установленные НК РФ. Это четко прописано в п. 17.1 ст. 217 НК РФ. Будет ли налог с продажи объектов недвижимости и земельных участков под ними, используемых в коммерческих целях, если прошло более 3 х лет с момента их покупки? Если да, то как определить налог, если купил за 2 млн, а продается за 3 млн (цифры для примера)

Вам нужно обратиться в налоговые органы, чтобы получить соответствующую информацию о том какой имеется остаток по возврату НДФЛ. ☼ Здравствуйте, Если вы возмещаете налоговый вычет, то остаток по возврату вам могут сказать только в налоговой инспекции

Желаю Вам удачи и всех благ! Здравствуйте! Если имущественный налоговый вычет получен не в полном объеме, то можете самостоятельно произвести расчет остатка. Нужны данные по декларации 3 НДФЛ. Не НДС а НДФЛ, если сумму вернули не полностью, то можете обратиться снова в налоговую инспекцию для того чтобы получить остаток. Ранее был возврат НДС на квартиру не в полном объеме.

• Здравствуйте,

На заработную плату налог на добавленную стоимость не начисляется вообще, это чисто налог для юридических лиц

Желаю Вам удачи и всех благ! Входит ли зарплата с НДС или без НДС при расчёте среднедушевого дохода на члена семьи.

Здравствуйте! Расчет материального ущерба должен быть произведен с учетом НДС и без учета НДС. Ущерб также обязаны возместить без учета НДС. В самой локальной смете нет, не правомерно, НДС он может применить только к стоимости которую он берет за оказание своих услуг. Здравствуйте. В судебном порядке оспаривайте применение НДС на смету. Обязанность по уплате НДС еще ни у кого не возникла. И судебная практика идет по тому же пути: ндс можно включать в сумму ущерба только в случае, если работы уже выполнены. Я виновник затопления квартиры. Независимый эксперт, являющийся ИП составляет Локальную смету на расчет возмещения ущерба и применяет НДС в размере 18%. Правомерно ли это?

Физические лица не являются плательщиками налога на добавленную стоимость и не могут вернуть сумму НДС, уплаченную на таможне. Удачи. Могу ли я вернуть НДС с таможенных платежей. При расчете включили 18 процентов, которые я уплатил.

Здравствуйте,

Не нужно думать, что подобные консультации для организации вам будут бесплатно подсказывать в Интернете. Если ваш бухгалтер ничего не знает, видимо его нужно поменять

Желаю Вам удачи и всех благ! Расчет ндс по системе трейд-ин в 2017 году для организации на осно.

Здравствуйте, Валерий.

Камеральная налоговая проверка по НК РФ проводится 3 месяца.

НК РФ Статья 88. Камеральная налоговая проверка

[quote]2. Камеральная налоговая проверка проводится уполномоченными должностными лицами налогового органа в соответствии с их служебными обязанностями без какого-либо специального решения руководителя налогового органа в течение трех месяцев со дня представления налогоплательщиком налоговой декларации (расчета) (в течение шести месяцев со дня представления иностранной организацией, состоящей на учете в налоговом органе в соответствии с пунктом 4.6 статьи 83 настоящего Кодекса, налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость).[/quote]

Спасибо за обращение на наш сайт. Время рассмотрения материала по возврату 13% за строительство дома.

Вы расчитываете не нсд а ндс исходя из суммы в договоре об оказании услуг если договор сродержит авансовые платежи как условия расчета ндс исчисляете и по авансовому платежу а затем по общему расчету и у вас получится или к доначислению сумма или нет Мы открыли в УФК ЛИЦЕВОЙ СЧЕТ ДЛЯ УЧЕТА ОПЕРАЦИЙ НЕУЧАСТНИКА БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА заказчик перечислил денежные средства мы можем их расходовать только согласно поставленному товару аванс мы не можем перечислить поставщику, а следовательно с полученных поступлений мы должны будем заплатить НСД с авансов, можно ли не платить ндс С АВАНСОВ.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение