Расчет ндфл / Налоги - 2009 советов адвокатов и юристов

В октябре 22 рабочих дня при 5 дневной рабочей неделе.

Если Вы отработали 17 рабочих дней то расчет следующий 35000/22*17 = 27045 руб

Аванс 13000,0

На руки 14045,0

- 13% НДФЛ от 27045 = 3515,85

К выдаче 27045-13000-3515,85 =10529,0

Пособие оплачивается отдельно Моя зарплата 35 000 рублей, в октябре я отработала 17 дней. И ушла на больничный с ребенком 3 г. на 10 дней. В конце октября мне пришел аванс 13 000. Зарплаты не будет скорее всего, только оплата больничного?

Могут предоставить по вашему запросу. Направьте обращение в территориальный орган налоговой службы о предоставлении такой информации. Направьте им требования о представлении расчетов и сами представьте свои ФНС выставила счёт на оплату НДФЛ на сумму, с которой я не согласна. Как выяснить, откуда такая сумма? Обязаны ли налоговики предоставить мне свои расчеты?

Спросите в ИФНС. Если с момента последнего приобретения права собственности не прошло 5 лет и это происходит в 2023 году. НДФЛ 13%. Кадастровая стоимость с понижаюим коээфициентом. Право на имущественные налоговые вычеты ст 220 НК РФ. Налог на доходы нужно будет заплатить, так как с момента возникновения права собственности до момента продажи прошло только 2 года, то есть не истек минимальный срок владения. Как будет считаться налог с продажи дома с земельным участком, если это имущество было приобретено в браке 13 лет назад и было оформлено на жену, а через семь лет после развода при разделе имущества было оформлено на супруга, который переписал это имущество на другого человека, а потом снова оформил на себя и через два года продал это имущество. Заранее благодарю за ответ.

До всех вычетов. Алименты взыскиваются с должника после удержания работодателем НДФЛ. Ваш работодатель начисляет вам заработную плату, затем удерживает НДФЛ, после чего исчисляет размер алиментов, взыскиваемых на основании судебных актов. Алименты удерживают с зарплаты и по основному месту работы, и по совместительству. Сумму считают с доходов после удержания НДФЛ (ч. 1 ст. 99 229-ФЗ). Если суд установил взыскание в долях от дохода, используйте такую формулу для расчета:

Сумма алиментов = (Доходы — НДФЛ) × Доля (проценты).

Если же НДФЛ не удерживается, например, из-за применения налогового вычета, то алименты начисляют со всей суммы зарплаты (п. 1 ст. 210 НК РФ). Аллименты считаються после вычита 13% с зарплаты или до вычита?

Продажа и покупка квартиры рассматриваются как две различные сделки, каждая из которых имеет свои особенности в части налогообложения (определения налоговой базы при расчете НДФЛ). При продаже квартиры, получив доход, налогоплательщик рассчитывает и платит НДФЛ (в некоторых случаях обязанности платить подоходный налог не возникает), а при покупке квартиры налогоплательщик или возвращает удержанный НДФЛ или просто его не платит. Налог подразумевается только при наличии получения дохода. В вашем случае нет! Если я правильно понял. Здравствуйте Дима

В таком случае нужно воспользоваться ст.220 НК РФ налоговым вычетом, указать в декларации о продаже по сумме___

Покупке по сумме ____

Доход ___ 0

Таким образом, освободиться от налога Налог платить не потребуется. Продаю квартиру в собственности менее 3 х лет, и покупаю квартиру за большую сумму, продажа и покупка будет проходить в один день, нужно будет платить налог?

Обратитесь к вашему бывшему работодателю с заявлением о направлении документов, связанных с работой на основании ст.62 ТК РФ Здравствуйте.

Нет, не поздно. Справки вы можете запросить в любое время. В вашем случае это справка НДФЛ-2. Ранее предоставлялась справка 182 н (для расчета больничного), но ее отменили с 1 января 2023. Данные есть в личном кабинете налоговой 13 го июля этого года, находясь в отпуске, уволилась с магазина Магнит. Пакет документов я не получала при увольнении. Сейчас уже месяц, как работаю на новом месте, и тут спрашивают у меня предоставить пакет документов с прошлой работы. Как мне быть? И какие справки я должна предоставить на новой работе? Столько времени прошло с июля месяца, моего увольнения, не поздно ли запрашивать у Магазина Магнит мои справки?

Здравствуйте Галина!

Всё верно в договоре. Вы не платите НДС. Платите лишь НДФЛ с дохода. По тексту - правильное указание, физическое лицо не является плательщиком НДС, поэтому он в расчетах по договору не участвует. В договоре аренды жилого помещения, по котору физ. лицо сдаёт квартиру юр.лицу указана стоимость аренды в месяц и указано, что сумма без учета НДС. Указание на НДС ведь не правильно, должно быть НДФЛ,? Или в случае сдачи квартиры в аренду физ. лицо платит НДС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Должны Должны платить, три года не прошло же.

Можно от 3.9 млн отнять 1 млн или затраты на покупку. Здравствуйте, Кристина!

Налог платить должны. При этом, кроме того, что в целях расчета налога на доход от продажи квартиры Вы можете этот доход уменьшить на 1 млн. руб., также Вы можете заявить о налоговом вычете (если Вы его не получали) за приобретение жилой недвижимости (за уплату ипотечных процентов) в размере 13% от 2 млн. руб. из суммы приобретения дома и взаимозачесть эти суммы при подаче декларации 3 НДФЛ. Мы купили в ипотеку дом 77 м 2 05.10.2023 за 4400 млн. и теперь продаём квартиру в собственности с 04.05.2021 35 м 2 за 3900 млн. Как правильно посчитать налог который мы должны заплатить государству с продажи квартиры и должны ли мы вообще его в таком случае платить? Спасибо

Не имеет, что Вы купили.

Платить с дохода 2 млн 928 тр.

Затраты эти не Ваши на покупку.

Можно сделать зачёт при покупке новой квартиры, если ранее не пользовались налоговым вычетом на 2 млн и платите НДФЛ в наст время Как правильно просчитать налог с продажи квартиры. Я 30.02.23 купила квартиру по Херсонскому сертификату за 2750000, 8-го сентября продала эту квартиру за 2928000, а 15-го сентября купила новую квартиру за 2990000. С какой суммы будет рассчитываться налог и играет ли роль, что деньги с продажи полностью вложенны в новую недвижимость.

Средний заработок — это способ вычисления по формуле: «доход за год, разделенный на 12 месяцев». Величина среднемесячного заработка определяется в календарных днях, а ее расчет включает в себя все выплаты за последний год (ч. 2 ст. 139 ТК РФ). Общая сумма заработка длится на 12 месяцев.

Это и будет средний В конкурсную массу нужно собрать определенную сумму, подскажите как правильно рассчитывается средний заработок за год по справке 2 ндфл. Спасибо.

Конечно нужно ждать, если не хотите платить налог. Пока можно сдавать квартиру. А продадите через три года. Удачи. Добрый день.

Нужно ждать три года, чтобы не платить налог.

Но законодательством предусмотрена возможность зачесть расходы дарителя на приобретение квартиры при расчете НДФЛ, если даритель не использовал право на имущественный вычет. Хотим оформить дарственную на квартиру на сына. Нужно ли будет ждать 3 года со дня оформления, если соберётся продавать квартиру, чтобы не платить налог с продажи?

Здравствуйте. Это зависит и от цены, за которую Вы продали, и от кадастровой стоимости комнаты. Если 70% от кадастровой стоимости больше цены по договору, то для расчета налога применяется КС. Декларацию Вам нужно сдавать в любом случае, а вот расчет налога зависит от этой тонкости. Купила комнату и продаю за туже цену в один год. Надо ли платить ндфл?

Для подобных случаев сформировалась устойчивая практика, когда размер выплаты определяется на [b]основании средней зарплаты по стране или отдельному региону. [/b]В подавляющем большинстве случаев суды поддерживают такой метод расчета, а попытки его обжалования обычно ни к чему не приводят.

Сначала из заработной платы (или любого другого дохода) удерживается 13 % НДФЛ, после чего из оставшейся суммы удерживаются алименты. Просто от средней заработной платы. Как должны правильно рассчитывать алименты с безработного?

Со средней ЗП по РФ минус 13% налог? Либо просто от средней ЗП по России?

Здравствуйте

Трудоспособная супруга не может быть на вашем иждивении

Ваш доход-это ваше общее имущество

Достаточно положить в банк необходимую сумму из расчете не менее прожиточного минимума по региону сроком на 4 месяца Я гражданин РФ. Супруга иностранка с внж на моём иждивении. При подаче уведомления по моей справке 2 ндфл не достаточно средств для двоих. Достаточно ли иметь в банке недостающие средства на моём счёте?

Что значит "сохранили прожиточный минимум", уточните пожалуйста Здравствуйте

Направьте справку о постановке на учет и справка о состоянии расчетов по налогу на профессиональный доход (2 ндфл). Этого достаточно. Более от вас ни чего требовать не должны. Здравствуйте.

Кроме как справки о доходах, которую можно оформить с помощью приложения "мой налог" никакой другой у Вас и быть не может. Это, если речь идёт о подтверждении доходов по самозанятости. Если есть что то ещё, то остальные доходы также нужно подтверждать.

С уважением. Что отправить какие справки самозанятому, что бы сохранили прожиточный минимум, справку о постановлении на учет, о доходах, но деньги по этой деятельности приходят от разных частных лиц переводами

Здравствуйте.

К сожалению, нет. Нельзя.

Зачет с чего брать Если бы вы платили НДФЛ в настоящее время, соответственно можно было бы зачесть его в счёт уплаты налога на доход от продажи.

А если вы не работаете зачёт невозможно сделать Можно конечно, трудоустройство тут никак не влияет, надо только заранее расчет налоговой базы выплат и возмещений сделать. Продаем квартиру которая в собственности менее 3 х лет и сразу покупаем новую недвижимость, подскажите можно ли получить взаимозачет если не официально трудоустроены

Добрый день!

При расчете больничного листа во внимание будет принят весь официальный стаж работы, но при этом рассчитываться он будет исходя из минимальной оплаты труда, поскольку Вы не предоставили справку для начисления больничного листа с предыдущего места работы Такой вопрос интересует. Я официально работаю (по трудовой книжке) с 5.09.2017 года, в апреле 2019 года я устроилась на новую работу (также официально, перерыва не было, то есть я уволилась 04.04.2019 на новую работу вышла с 09.04.2019), но по моей глупости не отнесла в кадры справку 2 ндфл с предыдущего места работы, а потом и вовсе при переезде потеряла их. Так вот вопрос. Выплата больничного с текущего места работы (где работаю с апреля 2019 года) будет в размере 60% так как на этом месте работаю 4,5 года, или 80%, так как всё таки по трудовой я работаю непрерывно 6 лет?

0.7 от кадастровой 1064700, с неё считается налог, так как продажа за меньшую сумму.

Вычет 1 млн.

13 проц с 32 350 рублей Вам заплатить надо. 1521000 х 0,7= 1064700 руб. - налоговая база

1064700 - 1000000 (налоговый вычет) = 64700

НДФЛ (64700 x 13%) /2 = 4205,50 рублей Кадастровая стоимость земельного участка 1521000 руб., продали участок за 600000 руб, долевая собственность - у меня 1/2, получила от продажи 300000 руб. По кадастровому паспорту участок целый, не разделённый. Участком владею менее трех лет, после смерти матери 06.04.2019, продала в январе 2022 года. С какой суммы я должна заплатить налог?

615000*0,13=79950 налог

Лучше самой подать в следующем году.

Если есть вариант что бы отец не подарил а продал вам, тогда можно все поправить Подайте декларацию и заявите имущественный вычет - 250000 рублей.

Если декларацию не подадите, то налоговая тоже так посчитает, но еще штрафы по статьям 119 и 122 НК РФ будут. По 122 не обязательно. 615000-250000 (налоговый вычет) х 13 % = 47, 45 тыс. рублей НДФЛ Вопрос такой. Я продала машину, которая была подарена мне отцом. Во владении она у меня всего несколько месяцев, отец покупал эту машину за 589 000, я продала её за 615 000 рублей. От какой суммы я должна буду заплатить налог? И в каком размере он будет. Налоговая сама мне начислит его или мне нужно подать заявку о том что я получила доход?

Излишне удержанный НДФЛ может возникнуть из-за ошибки в расчетах или из-за изменения налогового статуса работника (например, с нерезидента на резидента). Если такая ситуация возникла, то работодатель должен зачесть эту сумму в счет будущих платежей по НДФЛ или вернуть ее работнику. В случае возврата, средства будут перечислены на банковский счет работника.

Если у вас возникли вопросы, связанные с расчетом и уплатой налогов, рекомендуется обратиться за консультацией к налоговому консультанту или специалисту по налогообложению. Пришла квитанция по зарплате с небольшой формулировкой внизу "Зачтено с излишне задержанного НДФЛ" и сумма в 3000. Что это значит и вернутся ли эти средства?

Учитывается полностью НАЧИСЛЕННАЯ заработная плата за расчетнгый период, т.е. со всеми "надбавками", без удержания НДФЛ Пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет от какой заработной платы считается? От среднего заработка до вычита или после вычита подоходного налога? И что берётся в расчёт только окладная часть или будут учтены премия и надбавки (районный коэффициент, ночные, за вредность и другие) которые добавляются в мою заработную плату? Если какие то учитываются, то напишите пожалуйста, какие именно

Да, должен делать отчисления Да, обязан :sm_ap:

Если договор ГПХ, то в нём "работодателя" [b]НЕТ![/b] :sm_ap: После получения вознаграждения по договору ГПХ исполнитель должен уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от полученной суммы. Вместо него это может сделать заказчик, тогда НДФЛ будет вычтен из суммы вознаграждения. В свою очередь, заказчик выплачивает страховые взносы за работника, нанятого по договору ГПХ. Добрый день!

По договорам ГПХ с физическим лицом Заказчик является налоговым агентом по расчету и перечислению в бюджет НДФЛ. Человек устроился по договору гпх, обязан ли работодатель уплачивать ндфл за него?

Суд не снизит размер государственной пошлины.

Заявляйте ходатайство об отсрочке оплаты государственной пошлины (ст.ст. 64, 333.41, ст. 90 ГПК РФ). Об отсрочке оплаты просите Добрый день!

Заявляйте ходатайство об отсрочке в уплате госпошлины, нужно подтвердить свое материальное положение (справка 2 ндфл, справка об открытых счетах и отсутствие денег на них). Можно зайти с кадастровой стоимости спиртной квартиры, возможно сумма будет меньше. Расчет берете только со спорной доли.

Не забывайте оставлять отзывы. Если я подаю на раздел имущество (квартира ипотечная с мат капиталом), и не могу оплатить госпошлину 20 тыс.? То нужно параллельно с иском ходатайство подать о снижении размера госпошлины? Каков шанс, что суд снизит размер? И как это правильно сделать?

Добрый день! Больничный лист рассчитывается так: берется заработная плата за предшествующие 2 года /730 к.д. и * на процент (60,80 или 100%) Процент зависит от стажа вашего. До 5 лет-60%, от 5 до 8 лет-80%, свыше 8 лет - 100%. При этом из первых 3 дня за счет работодателя удерживается НДФЛ 13% У меня такой вопрос, я был на больничном 9 дней, мне директор оплатил на карту 1500 за три дня, сегодня от фсс пришёл остаток больничных (6 дней)-2786 руб. Правильно ли фсс мне оплатило больничный, как происходит расчёт?

Добрый день.

Если у Вас 16/19 в общей совместной собственности с бывшем супругом, он ничего Вам отчуждать не может. Доли должны быть выделены каждому из супругов.

Расчет НДФЛ будет от той суммы, которая больше.

Либо цена продажи, либо 70% от кадастровой стоимости. У меня и бывшего супруга в общей совместной 16/19 долей квартиры. Он по соглашению после расторжения брака отчуждает мне свою часть.

Рассчет НДФЛ будет считаться от кадастровой стоимости или рыночной?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение