Расчет ндфл / Налоги - 2009 советов адвокатов и юристов
Здравствуйте.
Да, это Ваше право. Здравствуйте, конечно можете хоть за 10 рублей, только что касается НДФЛ, то в этом случае для расчета в целях налогообложения будет браться 70% от кадастровой стоимости. Можно продать квартиру ниже кадастровой стоимости, например 950 т. р а в кадастровой 1200 т. р?
Здравствуйте, конечно можете хоть за 10 рублей, только что касается НДФЛ, то в этом случае для расчета в целях налогообложения будет браться 70% от кадастровой стоимости.
СпроситьДобрый день!
В соответствии с НК РФ расчет НДФЛ от продажи квартиры будет произведен по следующей формуле:
Цена продажи минус цена покупки = доход подлежащий налогообложению (13%)
Доход подлежащий налогообложению можно уменьшить на сумму налогового имущественного вычета в размере 1000000 рублей.
Пример: Допустим, Вы приобрели квартиру за 1000000 рублей, а продали за 2600000
2600000 - 1000000 = 1600000 (доход подлежащий налогообложению) - 1000000 (имущественный вычет) = 600000 (налогооблагаемая база) х 13% (НДФЛ) = 78000 (налог подлежащий оплате)
Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв. Уточните пожалуйста налог от 2600000 ск будет составлять в рублях? В собственности менее 5 лет.
Добрый день!
В соответствии с НК РФ расчет НДФЛ от продажи квартиры будет произведен по следующей формуле:
Цена продажи минус цена покупки = доход подлежащий налогообложению (13%)
Доход подлежащий налогообложению можно уменьшить на сумму налогового имущественного вычета в размере 1000000 рублей.
Пример: Допустим, Вы приобрели квартиру за 1000000 рублей, а продали за 2600000
2600000 - 1000000 = 1600000 (доход подлежащий налогообложению) - 1000000 (имущественный вычет) = 600000 (налогооблагаемая база) х 13% (НДФЛ) = 78000 (налог подлежащий оплате)
Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв.
СпроситьДобрый день!
Вы ничего не должны платить, так как НДФЛ платиться с дохода, то есть с разницы между ценой покупки и продажи, в Вашем случае со 130 рублей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Вы можете воспользоваться имущественным вычетом в сумме не более 1 млн руб.
Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв. Купила квартиру за 200020 рублей. Через полгода продала за 200150 рублей. С какой суммы я должна заплатить налог после продажи квартиры?
Добрый день!
Вы ничего не должны платить, так как НДФЛ платиться с дохода, то есть с разницы между ценой покупки и продажи, в Вашем случае со 130 рублей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Вы можете воспользоваться имущественным вычетом в сумме не более 1 млн руб.
Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв.
СпроситьОтправить документы куда? Если на работу, то да. Вынесут Постановление о расчёте задолженности по алиментам по средней ЗП в России на день вынесения Постановления, 42332,00 руб., если алименты в долевом отношении взысканы.
Приставы могли и сами данную справку запросить. От работодателя лучше приносить справку о ЗП, т.к. в 2-НДФЛ ещё нужно высчитывать вычет на детей. Могут ли суд. приставы отправить документы должнику по алиментов без справки 2 ндфл которую ждут они же от должника..
Вынесут Постановление о расчёте задолженности по алиментам по средней ЗП в России на день вынесения Постановления, 42332,00 руб., если алименты в долевом отношении взысканы.
Приставы могли и сами данную справку запросить. От работодателя лучше приносить справку о ЗП, т.к. в 2-НДФЛ ещё нужно высчитывать вычет на детей.
СпроситьНу с твердой частью всё понятно. С долевой, насколько мне известно, вычитаете НДФЛ и рассчитываете размер доли. Если бы так было все просто не спрашивал. Дело в том, что твердая сумма это более 70 % от ЗП и тут возникают проблемы. Более 70 % не имеем права, значит только 70 % от зарплаты, да и еще в твердой денежной, а как же быть еще с процентном от ЗП для другой стороны? Вопрос не во мне, бухгалтерии как по законодательству делать расчет? Вот они и посчитали. 70 % от зарплаты сняли и эти 70% поделили так же на проценты, той которой по твердой денежной сумме больше процент, а другой по процентам 50 % от зарплаты, меньший процент. Это конечно их дело, главное чтоб мне потом боком не вышло, что я не платил как положено. Это задолженность по алиментам и они решили именно так 70 %. Скажите пожалуйста как необходимо рассчитать вычеты из зарплаты по алиментам (задолженность) если одной бывшей назначено в процентном соотношении, а другой в твердой денежной сумме алименты?
Ну с твердой частью всё понятно. С долевой, насколько мне известно, вычитаете НДФЛ и рассчитываете размер доли.
СпроситьЕсли бы так было все просто не спрашивал. Дело в том, что твердая сумма это более 70 % от ЗП и тут возникают проблемы. Более 70 % не имеем права, значит только 70 % от зарплаты, да и еще в твердой денежной, а как же быть еще с процентном от ЗП для другой стороны?
СпроситьВнимательно читайте статью. 83 СК РФ. Официальный низкий заработок вовсе не означает, что из-за этого должен страдать ребенок. Если Вы считаете, что с Вас взыскивают много, уменьшайте выплаты в судебном порядке.
СпроситьБухгалтерии делать расчет в строгом соответствии с решениями судов и исполнительными листами.
СпроситьВот они и посчитали. 70 % от зарплаты сняли и эти 70% поделили так же на проценты, той которой по твердой денежной сумме больше процент, а другой по процентам 50 % от зарплаты, меньший процент. Это конечно их дело, главное чтоб мне потом боком не вышло, что я не платил как положено.
СпроситьЗдравствуйте. Тут должно быть удержание в пользу обоих получателей алиментов. Но поскольку денег не хватает, то пропорционально, но в пределах 70% заработка. Приблизительно - 2/3 от 70% зарплаты в пользу той, что с ТДС, остальные 1/3 - той, что в процентном отношении. Остальное, что не доплачено, будет идти в задолженность
Всего Вам самого доброго и удачного разрешения проблем.
СпроситьДля любых целей. Основная - предоставите на работу новую, потребуется для расчета размера пособия по временной нетрудоспособности.
Не можете. В ней как раз отражены полученные на старой работе деньги. Добрый день!
С данной справкой Вы можете обратиться для постановке на учет в центр занятости, она Вам может понадобится для предоставления в Банк и для оформления пенсии.
Выплаты которые в ней перечислены, Вы уже получили. Для чего мне дали справку при увольнение 2 ндфл? Могу ли я получить какие то деньги, которые указаны в этой справке?
Для любых целей. Основная - предоставите на работу новую, потребуется для расчета размера пособия по временной нетрудоспособности.
Не можете. В ней как раз отражены полученные на старой работе деньги.
СпроситьДобрый день!
С данной справкой Вы можете обратиться для постановке на учет в центр занятости, она Вам может понадобится для предоставления в Банк и для оформления пенсии.
Выплаты которые в ней перечислены, Вы уже получили.
СпроситьЗдравствуйте, да, должны оплатить налог - 13% с суммы, превышающей 1.3 млн. рублей. Одновременно с этим - подавайте заявление на возврат НДФЛ в связи с приобретением новой квартиры. Купил в 2016 г. квартиру за 2 млн, в 2018 г. продал ее за 2,9 млн. и в 2018 купил другую квартиру за 3 млн. должен ли я оплатить налог с продажи и в каком кол-ве?
Если вы официально работаете, то 13% от покупки можно вернуть обратившись в налоговый орган по месту жительства с документами на дом и землю (выписки из ЕГРН и договор купли продажи), а также справку 2-НДФЛ с места работы. Возврат рассчитывается в размере годовой уплаты вашего НДФЛ. Покупка дачи составила 400 тысяч рублей, а официальная заработная плата составляет 12 тысяч рублей. Как рассчитать точную сумму? Преобрели в этом году дачу за 400 тысяч. Рублец. Оформили в собственность и землю и дом. Можно ли вернуть с нее 13%. Какие документы для этого нужны, и как рассчитать, сколько вернётся? За ранее спасибо.
Если вы официально работаете, то 13% от покупки можно вернуть обратившись в налоговый орган по месту жительства с документами на дом и землю (выписки из ЕГРН и договор купли продажи), а также справку 2-НДФЛ с места работы. Возврат рассчитывается в размере годовой уплаты вашего НДФЛ.
СпроситьПокупка дачи составила 400 тысяч рублей, а официальная заработная плата составляет 12 тысяч рублей. Как рассчитать точную сумму?
СпроситьС 12000 руб. налог вы платите 1560 руб в месяц. Соответственно в год сумма налога к возврату составит 18720 руб. А с 400000 вам должны вернуть 52000 руб. При такой зарплате срок возврата составит 3 года.
СпроситьДля назначения и расчета субсидии, вам надо предоставить справку о доходах вашей семьи, справку о составе семьи. Например, если ваши доходы - это з/п мужа, то и предоставляете справкe в форме 2 ндфл из бухгалтерии за последние 6 месяцев. Если вы в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, предоставляете справку о выплатах по больничному или о пособии по уходу за ребенком. Чем больше у вас несовершеннолетних детей, т.е. иждивенцев, тем больше вероятность получить субсидию и больше ее размер, так как учитывается размер на каждого члена семьи. Можно ли в отпуске по уходу за ребенком до трех лет при нулевом доходе оформить субсидии на оплату коммунальных платежей?
Для назначения и расчета субсидии, вам надо предоставить справку о доходах вашей семьи, справку о составе семьи. Например, если ваши доходы - это з/п мужа, то и предоставляете справкe в форме 2 ндфл из бухгалтерии за последние 6 месяцев. Если вы в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, предоставляете справку о выплатах по больничному или о пособии по уходу за ребенком. Чем больше у вас несовершеннолетних детей, т.е. иждивенцев, тем больше вероятность получить субсидию и больше ее размер, так как учитывается размер на каждого члена семьи.
СпроситьВыплаты будут минималка скорее всего. Т.к пособие по беременности и родам рассчитывается из среднего заработка за 2 года, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет тоже рассчитывается исходя из среднего заработка за последние 2 года. Федеральные и региональные единовременные выплаты установлены в твердой сумме и не зависят от зароботка. Вам нет смысла устраиваться на работу. Для выплат, которые вы имеете ввиду, берутся 2 полных календарных года, предшествующих году вашего декрета.
Уйдёте в декрет в 2019, для выплат работодатель возьмет в расчёт 2018 и 2017 года, а там у вас по нулям по справке 2 НДФЛ.
Другое дело - вы сможете претендовать на т.н. «Путинские выплаты» на 1 ого ребёнка, если будете официально устроены на маленькую зарплату. Узнала что беременна, хочу устроиться на работу и не сообщать работодателю. Но до этого я никогда не работала официально, будут ли мне положены выплаты если я отработаю 4-6 месяцев?
Выплаты будут минималка скорее всего. Т.к пособие по беременности и родам рассчитывается из среднего заработка за 2 года, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет тоже рассчитывается исходя из среднего заработка за последние 2 года. Федеральные и региональные единовременные выплаты установлены в твердой сумме и не зависят от зароботка. Вам нет смысла устраиваться на работу.
СпроситьДля выплат, которые вы имеете ввиду, берутся 2 полных календарных года, предшествующих году вашего декрета.
Уйдёте в декрет в 2019, для выплат работодатель возьмет в расчёт 2018 и 2017 года, а там у вас по нулям по справке 2 НДФЛ.
Другое дело - вы сможете претендовать на т.н. «Путинские выплаты» на 1 ого ребёнка, если будете официально устроены на маленькую зарплату.
СпроситьПри расчете налога на прибыль в расходы включаются заработная плата работников и страховые взносы, сам налог на страховые взносы не уменьшается (ст.250 НК РФ) Может ли ООО на ОСНО занимающая закупкой с китая метизных изделий и оптовой продажей., снизить налог на прибыль страховыми платежами и ндфл за работников.?
При расчете налога на прибыль в расходы включаются заработная плата работников и страховые взносы, сам налог на страховые взносы не уменьшается (ст.250 НК РФ)
СпроситьЗдравствуйте, если в назначении платежа продавец укажет, что это оплата за автомобиль с указанием данных авто, то в принципе риски те же, что и при наличном расчёте. Если продажная цена превышает покупную и стоимость авто выше 250000 руб., то продавец должен будет заплатить НДФЛ, независимо от формы расчётов. Перевод денег частному лицу за продажу машины. Чем рискует частное лицо? Нужно ли платить какие то налоги?
Здравствуйте, если в назначении платежа продавец укажет, что это оплата за автомобиль с указанием данных авто, то в принципе риски те же, что и при наличном расчёте. Если продажная цена превышает покупную и стоимость авто выше 250000 руб., то продавец должен будет заплатить НДФЛ, независимо от формы расчётов.
СпроситьМожете подать оба. документы: справки с места работы 2 ндфл, все документы относительно жилья: договора, акты приема-передачи, если ипотека, то ипотечный договор, справка о расчетах продавца с покупателем, декларация и заявление. Какие документы нужны для возврата 13 % с покупки квартиры. И если двое собственников, то каждый может подать на налоговый возврат или только один? И как тогда меняется сумма возврата?
Можете подать оба. документы: справки с места работы 2 ндфл, все документы относительно жилья: договора, акты приема-передачи, если ипотека, то ипотечный договор, справка о расчетах продавца с покупателем, декларация и заявление.
СпроситьЗначит другой доход имели, НДФЛ взимается не только с заработной платы. Обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства и выясните по каким доходам предъявлено требование. Нигде не работаю. Пришел подоходный налог. С чего вдруг я его должен платить? И вообще с какой суммы велись расчеты?
Значит другой доход имели, НДФЛ взимается не только с заработной платы. Обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства и выясните по каким доходам предъявлено требование.
СпроситьНалог полный, за минусом расходов на приобретение или за минусом миллиона. Какой налог ндфл я заплачу, если квартира куплена в 2009 г. собствееность получена в 2018, т.к. были обманутые вкладчики (социальная инициатива), а продаю квартиру в 2018 г.
Доброго времени суток, Оксана, аванс рассчитывается следующим образом. Фиксированный процент аванса от зарплаты.. Наиболее оптимальная планка – 50% от зарплаты (без учета НДФЛ). Некоторые выплачивают только 40 процентов. Формула для такого расчета аванса представлена ниже:
Аванc = (ОКЛАД + Надбавки)× 50%
Аванс = (ОКЛАД + Надбавки)× 40% Дорошенко Елена 89083299624 Но надбавки всегда разные, т к делаю сдельную работу. Как рассчитать точную сумму. Какой процент составляет аванс и от чего он расчитывается, если у меня есть оклад + проценты в конце месяца.
Ответ отключен модератором
Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, нет вы платите только НДФЛ, соцпакет предоставлять не обязаны, расчет услуг по договоренности. Как рассчитать оплату за услуги истопника по договору гпх с физ. лицом? Обязано ли предприятие предоставить полный соцпакет? Уплачивать за него 30,2% в ИМНС как со штатного сотрудника?
Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, нет вы платите только НДФЛ, соцпакет предоставлять не обязаны, расчет услуг по договоренности.
СпроситьДа, налог 13% с разницы в суммах покупки и продажи. 900000-00000=200 000 рублей. Налог с этой суммы составит 26 000 рублей. Нужно ли будет платить НДФЛ за продажу квартиры и сколько, которую приобрел пенсионер за накопления (без кредитных средств), за 700 т.р. в июле 2018 г, а продаст ее за 900 т.р. в 2019 г.?
Да, налог 13% с разницы в суммах покупки и продажи. 900000-00000=200 000 рублей. Налог с этой суммы составит 26 000 рублей.
СпроситьВ этой ситуации должен быть заключен договор аренды автомобиля с экипажем с оплатой арендной платы. Путевые листы должно выписывать ООО, накладные на товар тоже. Собственник автомобиля выполняет роль перевозчика. Реализация товара должна идти не собственнику автомобиля, а заказчику. При расчете с водителем товаром он должен быть оценен и удержаны и уплачены ООО, как налоговым агентом, НДФЛ в соответствующий бюджет. Если ООО пользуется транспортными услугами постороннего физ лица с личным автомобилем, а расплачивается с ним продукцией своего производства. Должно ли ООО заключать договор подряда? Нужно ли перечислять НДФЛ (если расчет производится товаром)? И каким документом производится расчет (реализация все равно выписывается?) и нужен ли в этом случае путевой лист или транспортная накладная и кто должен выписать эти документы ООО или собственник автомобиля.
В этой ситуации должен быть заключен договор аренды автомобиля с экипажем с оплатой арендной платы. Путевые листы должно выписывать ООО, накладные на товар тоже. Собственник автомобиля выполняет роль перевозчика. Реализация товара должна идти не собственнику автомобиля, а заказчику. При расчете с водителем товаром он должен быть оценен и удержаны и уплачены ООО, как налоговым агентом, НДФЛ в соответствующий бюджет.
СпроситьЗаключаете договор аренды автомобиля с экипажем. При расчете продукцией все равно придется рассчитывать и уплачивать НДФЛ. Путевой лист и транспортные накладные выписывает ООО. Я являюсь небольшим ООО (все официально), мне нужно произвесвести транспортные услуги (довезти продукцию моего ООО до определенного места), для этого я со стороны хочу привлечь человека с личным автомобилем (простое физ. лицо), мы с ним договорились, что расплачиваться я с ним буду продукцией своего производства. В связи с этим у меня возникает вопрос, должна ли я с ним заключать договор подряда? Нужно ли перечислять НДФЛ за него (если расчет я произвожу товаром)? И каким документом мне произвести расчет (реализация все равно выписывается?) и нужен ли в этом случае путевой лист или транспортная накладная и кто должен выписать эти документы - мое ООО или собственник автомобиля?
Заключаете договор аренды автомобиля с экипажем. При расчете продукцией все равно придется рассчитывать и уплачивать НДФЛ. Путевой лист и транспортные накладные выписывает ООО.
СпроситьАлина, квартира приобретнная в дар (т.е.подаренная Вам) может быть продана по истечения 3 летнего срока владения, ЕСЛИ подарена Вам близким родственником (родители, дети, сестры, братья).
С 01.01.2016 срок владения квартирой должен составлять не менее 5 лет для освобождения от уплаты ндфл.
Затраты на ремонт не засчитываются в стоимость квартиры. В расчет принимается только первоначальная цена объекта по договору. Могу ли я в один год продать 2 квартиры. Одна подарена и в собственности более 5 лет. Вторая в собственности менее 5 лет. Если я подтвержу что с продажи квартиры, которая в собственности менее 5 лет, я дохода не получила (Сумма договора+затраты на ремонт) как будет рассчитываться налог? Налоговым вычетом на приобретение квартиры воспользовалась в 2012 году. '
Алина, квартира приобретнная в дар (т.е.подаренная Вам) может быть продана по истечения 3 летнего срока владения, ЕСЛИ подарена Вам близким родственником (родители, дети, сестры, братья).
С 01.01.2016 срок владения квартирой должен составлять не менее 5 лет для освобождения от уплаты ндфл.
Затраты на ремонт не засчитываются в стоимость квартиры. В расчет принимается только первоначальная цена объекта по договору.
СпроситьДобрый день!
По новым правилам должны, хотя многие до сих пор выплачивают аванс без НДФЛ, а выплату зп производят из расчета зп на руки = оклад - ндфл - выплаченный аванс.
Всего Вам наилучшего! Хотелось поинтересоваться с аванса 13℅ взимают?
Добрый день!
По новым правилам должны, хотя многие до сих пор выплачивают аванс без НДФЛ, а выплату зп производят из расчета зп на руки = оклад - ндфл - выплаченный аванс.
Всего Вам наилучшего!
СпроситьДанные справки 2 НДФЛ и 182 н будут действительны. Ведь после увольнения Согласно трудовой книжки больше не заключали трудовых договоров (статья 57 Трудового Кодекса Российской Федерации). Уволилась с работы. В бухгалтерии дали сразу справку 2 ндфл и справку-расчет для больничных. Нашла работу только спустя 2 месяца. Будут ли действительны данные справки или стоит заказать снова с прежнего места работы?
Данные справки 2 НДФЛ и 182 н будут действительны. Ведь после увольнения Согласно трудовой книжки больше не заключали трудовых договоров (статья 57 Трудового Кодекса Российской Федерации).
СпроситьЕсли гражданин работает и получает доход, с которого удерживается НДФЛ в размере 13%, то имея несовершеннолетних детей, возможно получение стандартного налогового вычета. На 1 и 2 ребенка вычет составляет 1 400 рублей, на 3 и последующих 3 000 рублей. Однако, в вашем случае, следует учесть, что старшей дочери уже исполнилось 18 лет, получение вычета на нее возможно только в случае если она обучается на бюджетном месте. Для этого вам необходимо обратиться в бухгалтерию организации, в которой работаете, написав заявление на предоставление вычета. К заявлению обязательно необходимо приложить свидетельства о рождении детей, справку из образовательного учреждения об обучении на бюджетном месте и подтверждение о том, что ваша супруга указанный вычет не получает. У меня 4 детей 18.13.7.3 года старшая учится в техникуме, 2 в школе 1 с мамой дома, жена получает пособие. Я работаю официальная зарплата 50000 рублей какая сумма налога ндфл.? спасибо.
Если гражданин работает и получает доход, с которого удерживается НДФЛ в размере 13%, то имея несовершеннолетних детей, возможно получение стандартного налогового вычета. На 1 и 2 ребенка вычет составляет 1 400 рублей, на 3 и последующих 3 000 рублей. Однако, в вашем случае, следует учесть, что старшей дочери уже исполнилось 18 лет, получение вычета на нее возможно только в случае если она обучается на бюджетном месте. Для этого вам необходимо обратиться в бухгалтерию организации, в которой работаете, написав заявление на предоставление вычета. К заявлению обязательно необходимо приложить свидетельства о рождении детей, справку из образовательного учреждения об обучении на бюджетном месте и подтверждение о том, что ваша супруга указанный вычет не получает.
СпроситьНалоговый вычет ст 220 НК РФ не предусмотрен при продаже магазинов Поэтому НДФЛ 13% от цены продажи магазинов. Я должна сдать 3 НДФЛ, хочу знать расчет и сумму оплаты. Продала 2 магазина за 2 млн и 2500 млн, принадлежит нам с 2003 и 2008 года в совместой собственности с мужем, муж является физ. лицо, я как ИП.плачу ЕНВД, второй магазин купила в 2008 за 400 тысяч. Продала в феврале и в мае 2017 года. Как должна рассчитать НДФЛ и какую сумму должна оплатить? Спасибо!
Налоговый вычет ст 220 НК РФ не предусмотрен при продаже магазинов Поэтому НДФЛ 13% от цены продажи магазинов.
СпроситьДа вам нужно подавать налоговую декларацию ст 346.23 нК РФ
НК РФ Статья 346.23. Налоговая декларация
(в ред. Федерального закона от 25.06.2012 N 94-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1. По итогам налогового периода налогоплательщики представляют налоговую декларацию в налоговый орган по месту нахождения организации или месту жительства индивидуального предпринимателя в следующие сроки:
1) организации - не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи);
2) индивидуальные предприниматели - не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 2 и 3 настоящей статьи).
2. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором согласно уведомлению, представленному им в налоговый орган в соответствии с пунктом 8 статьи 346.13 настоящего Кодекса, прекращена предпринимательская деятельность, в отношении которой этим налогоплательщиком применялась упрощенная система налогообложения.
3. Налогоплательщик представляет налоговую декларацию не позднее 25-го числа месяца, следующего за кварталом, в котором на основании пункта 4 статьи 346.13 настоящего Кодекса он утратил право применять упрощенную систему налогообложения.
Расчет вмененного дохода ведется по особой формуле. Для расчета налога ЕНВД за месяц базовую доходность (она зафиксирована законодательно для каждого вида деятельности) необходимо умножить на величину физического показателя и на коэффициенты К 1 и К 2 (в каждом регионе он свой).
Затем нужно полученное число разделить на количество календарных дней месяца и умножить на количество дней, когда Вы вели вмененную деятельность.
Так получается сумма вмененного дохода. В свою очередь как таковой ЕНВД, подлежащий уплате в ФНС, - это 15% от нее, умноженные на 3 (так как налог исчисляется ежеквартально).
Спросить