Расчет ндфл / Налоги - 2009 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте.

Да, это Ваше право. Здравствуйте, конечно можете хоть за 10 рублей, только что касается НДФЛ, то в этом случае для расчета в целях налогообложения будет браться 70% от кадастровой стоимости. Можно продать квартиру ниже кадастровой стоимости, например 950 т. р а в кадастровой 1200 т. р?

Добрый день!

В соответствии с НК РФ расчет НДФЛ от продажи квартиры будет произведен по следующей формуле:

Цена продажи минус цена покупки = доход подлежащий налогообложению (13%)

Доход подлежащий налогообложению можно уменьшить на сумму налогового имущественного вычета в размере 1000000 рублей.

Пример: Допустим, Вы приобрели квартиру за 1000000 рублей, а продали за 2600000

2600000 - 1000000 = 1600000 (доход подлежащий налогообложению) - 1000000 (имущественный вычет) = 600000 (налогооблагаемая база) х 13% (НДФЛ) = 78000 (налог подлежащий оплате)

Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв. Уточните пожалуйста налог от 2600000 ск будет составлять в рублях? В собственности менее 5 лет.

Добрый день!

Вы ничего не должны платить, так как НДФЛ платиться с дохода, то есть с разницы между ценой покупки и продажи, в Вашем случае со 130 рублей. В соответствии с Налоговым кодексом РФ Вы можете воспользоваться имущественным вычетом в сумме не более 1 млн руб.

Если мой ответ был Вам полезен, оставьте отзыв. Купила квартиру за 200020 рублей. Через полгода продала за 200150 рублей. С какой суммы я должна заплатить налог после продажи квартиры?

Отправить документы куда? Если на работу, то да. Вынесут Постановление о расчёте задолженности по алиментам по средней ЗП в России на день вынесения Постановления, 42332,00 руб., если алименты в долевом отношении взысканы.

Приставы могли и сами данную справку запросить. От работодателя лучше приносить справку о ЗП, т.к. в 2-НДФЛ ещё нужно высчитывать вычет на детей. Могут ли суд. приставы отправить документы должнику по алиментов без справки 2 ндфл которую ждут они же от должника..

Ну с твердой частью всё понятно. С долевой, насколько мне известно, вычитаете НДФЛ и рассчитываете размер доли. Если бы так было все просто не спрашивал. Дело в том, что твердая сумма это более 70 % от ЗП и тут возникают проблемы. Более 70 % не имеем права, значит только 70 % от зарплаты, да и еще в твердой денежной, а как же быть еще с процентном от ЗП для другой стороны? Вопрос не во мне, бухгалтерии как по законодательству делать расчет? Вот они и посчитали. 70 % от зарплаты сняли и эти 70% поделили так же на проценты, той которой по твердой денежной сумме больше процент, а другой по процентам 50 % от зарплаты, меньший процент. Это конечно их дело, главное чтоб мне потом боком не вышло, что я не платил как положено. Это задолженность по алиментам и они решили именно так 70 %. Скажите пожалуйста как необходимо рассчитать вычеты из зарплаты по алиментам (задолженность) если одной бывшей назначено в процентном соотношении, а другой в твердой денежной сумме алименты?

Для любых целей. Основная - предоставите на работу новую, потребуется для расчета размера пособия по временной нетрудоспособности.

Не можете. В ней как раз отражены полученные на старой работе деньги. Добрый день!

С данной справкой Вы можете обратиться для постановке на учет в центр занятости, она Вам может понадобится для предоставления в Банк и для оформления пенсии.

Выплаты которые в ней перечислены, Вы уже получили. Для чего мне дали справку при увольнение 2 ндфл? Могу ли я получить какие то деньги, которые указаны в этой справке?

Здравствуйте, да, должны оплатить налог - 13% с суммы, превышающей 1.3 млн. рублей. Одновременно с этим - подавайте заявление на возврат НДФЛ в связи с приобретением новой квартиры. Купил в 2016 г. квартиру за 2 млн, в 2018 г. продал ее за 2,9 млн. и в 2018 купил другую квартиру за 3 млн. должен ли я оплатить налог с продажи и в каком кол-ве?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если вы официально работаете, то 13% от покупки можно вернуть обратившись в налоговый орган по месту жительства с документами на дом и землю (выписки из ЕГРН и договор купли продажи), а также справку 2-НДФЛ с места работы. Возврат рассчитывается в размере годовой уплаты вашего НДФЛ. Покупка дачи составила 400 тысяч рублей, а официальная заработная плата составляет 12 тысяч рублей. Как рассчитать точную сумму? Преобрели в этом году дачу за 400 тысяч. Рублец. Оформили в собственность и землю и дом. Можно ли вернуть с нее 13%. Какие документы для этого нужны, и как рассчитать, сколько вернётся? За ранее спасибо.

Для назначения и расчета субсидии, вам надо предоставить справку о доходах вашей семьи, справку о составе семьи. Например, если ваши доходы - это з/п мужа, то и предоставляете справкe в форме 2 ндфл из бухгалтерии за последние 6 месяцев. Если вы в декретном отпуске или в отпуске по уходу за ребенком, предоставляете справку о выплатах по больничному или о пособии по уходу за ребенком. Чем больше у вас несовершеннолетних детей, т.е. иждивенцев, тем больше вероятность получить субсидию и больше ее размер, так как учитывается размер на каждого члена семьи. Можно ли в отпуске по уходу за ребенком до трех лет при нулевом доходе оформить субсидии на оплату коммунальных платежей?

Выплаты будут минималка скорее всего. Т.к пособие по беременности и родам рассчитывается из среднего заработка за 2 года, пособие по уходу за ребенком до 1.5 лет тоже рассчитывается исходя из среднего заработка за последние 2 года. Федеральные и региональные единовременные выплаты установлены в твердой сумме и не зависят от зароботка. Вам нет смысла устраиваться на работу. Для выплат, которые вы имеете ввиду, берутся 2 полных календарных года, предшествующих году вашего декрета.

Уйдёте в декрет в 2019, для выплат работодатель возьмет в расчёт 2018 и 2017 года, а там у вас по нулям по справке 2 НДФЛ.

Другое дело - вы сможете претендовать на т.н. «Путинские выплаты» на 1 ого ребёнка, если будете официально устроены на маленькую зарплату. Узнала что беременна, хочу устроиться на работу и не сообщать работодателю. Но до этого я никогда не работала официально, будут ли мне положены выплаты если я отработаю 4-6 месяцев?

При расчете налога на прибыль в расходы включаются заработная плата работников и страховые взносы, сам налог на страховые взносы не уменьшается (ст.250 НК РФ) Может ли ООО на ОСНО занимающая закупкой с китая метизных изделий и оптовой продажей., снизить налог на прибыль страховыми платежами и ндфл за работников.?

Здравствуйте, если в назначении платежа продавец укажет, что это оплата за автомобиль с указанием данных авто, то в принципе риски те же, что и при наличном расчёте. Если продажная цена превышает покупную и стоимость авто выше 250000 руб., то продавец должен будет заплатить НДФЛ, независимо от формы расчётов. Перевод денег частному лицу за продажу машины. Чем рискует частное лицо? Нужно ли платить какие то налоги?

Можете подать оба. документы: справки с места работы 2 ндфл, все документы относительно жилья: договора, акты приема-передачи, если ипотека, то ипотечный договор, справка о расчетах продавца с покупателем, декларация и заявление. Какие документы нужны для возврата 13 % с покупки квартиры. И если двое собственников, то каждый может подать на налоговый возврат или только один? И как тогда меняется сумма возврата?

Значит другой доход имели, НДФЛ взимается не только с заработной платы. Обратитесь в налоговую инспекцию по месту жительства и выясните по каким доходам предъявлено требование. Нигде не работаю. Пришел подоходный налог. С чего вдруг я его должен платить? И вообще с какой суммы велись расчеты?

Налог полный, за минусом расходов на приобретение или за минусом миллиона. Какой налог ндфл я заплачу, если квартира куплена в 2009 г. собствееность получена в 2018, т.к. были обманутые вкладчики (социальная инициатива), а продаю квартиру в 2018 г.

Доброго времени суток, Оксана, аванс рассчитывается следующим образом. Фиксированный процент аванса от зарплаты.. Наиболее оптимальная планка – 50% от зарплаты (без учета НДФЛ). Некоторые выплачивают только 40 процентов. Формула для такого расчета аванса представлена ниже:

Аванc = (ОКЛАД + Надбавки)× 50%

Аванс = (ОКЛАД + Надбавки)× 40% Дорошенко Елена 89083299624 Но надбавки всегда разные, т к делаю сдельную работу. Как рассчитать точную сумму. Какой процент составляет аванс и от чего он расчитывается, если у меня есть оклад + проценты в конце месяца.

Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, нет вы платите только НДФЛ, соцпакет предоставлять не обязаны, расчет услуг по договоренности. Как рассчитать оплату за услуги истопника по договору гпх с физ. лицом? Обязано ли предприятие предоставить полный соцпакет? Уплачивать за него 30,2% в ИМНС как со штатного сотрудника?

Да, налог 13% с разницы в суммах покупки и продажи. 900000-00000=200 000 рублей. Налог с этой суммы составит 26 000 рублей. Нужно ли будет платить НДФЛ за продажу квартиры и сколько, которую приобрел пенсионер за накопления (без кредитных средств), за 700 т.р. в июле 2018 г, а продаст ее за 900 т.р. в 2019 г.?

В этой ситуации должен быть заключен договор аренды автомобиля с экипажем с оплатой арендной платы. Путевые листы должно выписывать ООО, накладные на товар тоже. Собственник автомобиля выполняет роль перевозчика. Реализация товара должна идти не собственнику автомобиля, а заказчику. При расчете с водителем товаром он должен быть оценен и удержаны и уплачены ООО, как налоговым агентом, НДФЛ в соответствующий бюджет. Если ООО пользуется транспортными услугами постороннего физ лица с личным автомобилем, а расплачивается с ним продукцией своего производства. Должно ли ООО заключать договор подряда? Нужно ли перечислять НДФЛ (если расчет производится товаром)? И каким документом производится расчет (реализация все равно выписывается?) и нужен ли в этом случае путевой лист или транспортная накладная и кто должен выписать эти документы ООО или собственник автомобиля.

Заключаете договор аренды автомобиля с экипажем. При расчете продукцией все равно придется рассчитывать и уплачивать НДФЛ. Путевой лист и транспортные накладные выписывает ООО. Я являюсь небольшим ООО (все официально), мне нужно произвесвести транспортные услуги (довезти продукцию моего ООО до определенного места), для этого я со стороны хочу привлечь человека с личным автомобилем (простое физ. лицо), мы с ним договорились, что расплачиваться я с ним буду продукцией своего производства. В связи с этим у меня возникает вопрос, должна ли я с ним заключать договор подряда? Нужно ли перечислять НДФЛ за него (если расчет я произвожу товаром)? И каким документом мне произвести расчет (реализация все равно выписывается?) и нужен ли в этом случае путевой лист или транспортная накладная и кто должен выписать эти документы - мое ООО или собственник автомобиля?

Алина, квартира приобретнная в дар (т.е.подаренная Вам) может быть продана по истечения 3 летнего срока владения, ЕСЛИ подарена Вам близким родственником (родители, дети, сестры, братья).

С 01.01.2016 срок владения квартирой должен составлять не менее 5 лет для освобождения от уплаты ндфл.

Затраты на ремонт не засчитываются в стоимость квартиры. В расчет принимается только первоначальная цена объекта по договору. Могу ли я в один год продать 2 квартиры. Одна подарена и в собственности более 5 лет. Вторая в собственности менее 5 лет. Если я подтвержу что с продажи квартиры, которая в собственности менее 5 лет, я дохода не получила (Сумма договора+затраты на ремонт) как будет рассчитываться налог? Налоговым вычетом на приобретение квартиры воспользовалась в 2012 году. '

Добрый день!

По новым правилам должны, хотя многие до сих пор выплачивают аванс без НДФЛ, а выплату зп производят из расчета зп на руки = оклад - ндфл - выплаченный аванс.

Всего Вам наилучшего! Хотелось поинтересоваться с аванса 13℅ взимают?

Данные справки 2 НДФЛ и 182 н будут действительны. Ведь после увольнения Согласно трудовой книжки больше не заключали трудовых договоров (статья 57 Трудового Кодекса Российской Федерации). Уволилась с работы. В бухгалтерии дали сразу справку 2 ндфл и справку-расчет для больничных. Нашла работу только спустя 2 месяца. Будут ли действительны данные справки или стоит заказать снова с прежнего места работы?

Если гражданин работает и получает доход, с которого удерживается НДФЛ в размере 13%, то имея несовершеннолетних детей, возможно получение стандартного налогового вычета. На 1 и 2 ребенка вычет составляет 1 400 рублей, на 3 и последующих 3 000 рублей. Однако, в вашем случае, следует учесть, что старшей дочери уже исполнилось 18 лет, получение вычета на нее возможно только в случае если она обучается на бюджетном месте. Для этого вам необходимо обратиться в бухгалтерию организации, в которой работаете, написав заявление на предоставление вычета. К заявлению обязательно необходимо приложить свидетельства о рождении детей, справку из образовательного учреждения об обучении на бюджетном месте и подтверждение о том, что ваша супруга указанный вычет не получает. У меня 4 детей 18.13.7.3 года старшая учится в техникуме, 2 в школе 1 с мамой дома, жена получает пособие. Я работаю официальная зарплата 50000 рублей какая сумма налога ндфл.? спасибо.

Налоговый вычет ст 220 НК РФ не предусмотрен при продаже магазинов Поэтому НДФЛ 13% от цены продажи магазинов. Я должна сдать 3 НДФЛ, хочу знать расчет и сумму оплаты. Продала 2 магазина за 2 млн и 2500 млн, принадлежит нам с 2003 и 2008 года в совместой собственности с мужем, муж является физ. лицо, я как ИП.плачу ЕНВД, второй магазин купила в 2008 за 400 тысяч. Продала в феврале и в мае 2017 года. Как должна рассчитать НДФЛ и какую сумму должна оплатить? Спасибо!

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение