Режим налогообложения / Налоги - 1032 советов адвокатов и юристов

Олег, здравствуйте!

Если Вы оказывали услуги заказчику в качестве самозанятого, то он был вправе не удержать с оплаты Вам НДФЛ и не выступать по отношению к Вам налоговым агентом. Да, является. Нет.

Вы же самозанятый. Нет, Если Вы заключили договор как Самозанятой. Организация по договорам с самозанятыми не являются налоговыми агентами и не удерживает НДФЛ. Самозанятые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), не уплачивают НДФЛ в отношении доходов, которые являются объектом налогообложения по данному специальному налоговому режиму. Работал по публичному договору с организацией, выполняя по ее заказу перевозки пассажиров на такси.

Мой статус "Самозанятый".

Заказчик, оплачивал мне мою работу и передавал всю информацию об оплате и выполненных мною заказах в ФНС РФ в режиме реального времени.

Вопрос: Является ли заказчик, налоговым агентом?

Здравствуйте, так как вы будете работать с кассовым аппаратом (терминалом), то да. ИП создать нужно! Так как сдача любой коммерческой недвижимости в аренду считается предпринимательской деятельностью, то, чтобы ею заниматься, нужно зарегистрировать ИП и выбрать подходящий налоговый режим: упрощенную систему налогообложения (УСН) или патентную систему налогообложения (ПСН). Хочу арендовать магазин мне нужно делать ИП?

Подоходный налог с каждого случая получения дохода. В случае с арендатором физлицом самозанятый платит 4% от дохода, в случае, если сдаёте юрлицу – 6%. Для гаража сохраняется требование уплачивать 13% налога на доходы физических лиц. При этом предпринимательской деятельностью сдача гаража не является, поэтому регистрироваться в качестве ИП не нужно. Здравствуйте. Форма налогообложения будет разной. От сдачи квартиры 4%если физлицу и 13% от гаража. (Федеральный закон "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ (последняя редакция) Если сдавать в аренду квартиру и 2 гаража, то какие налоги нужно платить

Каких-либо льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам для организаций, имеющих в своем составе работников-инвалидов, на федеральном уровне не предусмотрено. Также наличие в штате людей с ограниченными возможностями не дает преференций при уплате налогов в рамках специальных режимов — УСН, ЕСХН и ПСН. Какая выгода работодателю от сотрудника инвалида? Можно ли заинтересовать работодателя инвалидностью? Я слышал что есть какие то льготы по налогооблажению для работодателя?

На какой закон сослаться?

Стандартно - с дохода от физ/лиц - 4%, юр. - 6%. Здравствуйте!

Самозанятые платят единый налог. Они могут сотрудничать с обычными гражданами, с организациями и ИП. При работе с гражданами налог 4% от дохода, а при работе с компанией или ИП — 6%

Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не было, то платить ничего не надо. Физические лица и индивидуальные предприниматели, перешедшие на специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности налог по льготной ставке — 4 или 6%. Это позволяет легально вести бизнес и получать доход от подработок без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность.

Плюс вы получаете бонус в размере 10 тыс при регистрации. Каков порядок налогообложения самозанятого гражданина?

Выберите любого юриста на сайте, обратитесь в личные сообщения.

С уважением. Нужно определить состав учредителей, составить устав, выбрать режим налогообложения, виды деятельности, структуру органов управления, решить вопрос аренды/покупки помещения, открыть банковский счет и т.п. Удачи. Обращайтесь в личные сообщение вас проконсультируют с кем договоритесь. Нужен юрист для консультации по оформлению документов для общественной организации.

Для открытия КФХ вам вначале нужно зарегистрироваться в качестве ИП Выбирайте режим УСН. За льготными кредитами обращайтесь в

местный Фонд поддержи предпринимательства. Здравствуйте! С такими вопросами Вам нужно обратиться к юристу лично на платную консультацию. Хотелось б открыть КФХ, с последующим получением кредитов и субсидирования для развития масштабного животноводства.

В наличии имеется здание 380 кв. м Поголовье скота Крс 36 голов бараны и свиньи.

Как открыть КФХ? Какой режим налогооблажения выбрать щадящий? И после оформления куда можно обратиться за поддержками, кредитами?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Пенсионный фонд РФ разрешил предпринимателям на любом режиме налогообложения уменьшить свои доходы на сумму расходов, связанных с ведением предпринимательской деятельности. При оформлении пособий на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет. Хочу оформить ежемесячное пособие из средств мат капитала. У меня было ИП. При расчёте суммы доходов семьи, вычитаются ли расходы по ип?

Вы вправе обратиться с таким заявлением. Да, конечно. Например, налоговым органом будет доказано, что вы воспользовались уменьшением налоговой базы и (или) суммы подлежащего уплате налога в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо налоговой отчетности налогоплательщика (ст. 54.1 НК РФ). Открыто ИП в Ненецком автономной округе. Сейчас там 1% на УСН. Есть ли условия при котором меня могут снять с режима 1% и перевести на 6% как по России. Мб если я например не веду деятельность на территории НАО.

Добрый вечер, вам необходимо выбрать юриста и получить платную консультацию, тут необходимо детально все разбирать. Дополнить коды ОКВЭД в ЕГРИП торговлей запчастями и иметь кассовый аппарат, дальше уже технические вопросы самих продаж. Если ИП на оказание услуг Шиномонтаж, тогда нужно добавить ОКВЭД и определиться с кассовой дисциплиной \ режимом налогообложения (В налоговой). На запчасти иметь сертификаты (не всегда и не на все они выдаются) (Обычно у поставщиков). Если Вам необходима дополнительная консультация, либо помощь в составлении письменных документов — можете обратиться в личные сообщения (по правилам сайта личные услуги платные). Всего доброго! У нас открыто ИП на оказание услуг Шиномонтаж. Хотим открыть магазин по торговле автозапчастями, как нам это лучше сделать и какие документы потребуются?

Если вам нужен был режим НПД (самозанятый), то зачем вы регистрировали ИП? После регистрации ИП у вас много обязательств (обязательные страховые взносы около 38 т. р. в год). Вы теперь должны вести раздельный учет доходов. Обратитесь на прием в налоговую инспекцию, возможно можно что-то изменить. Ну если что тут до конца года немного осталось, можно закрыть ИП. Регистрирую ип с нпд уже зашла в мой налог там зарегистрировалась как самозанятая регистрацию сделала через госуслуги, терерь регистрирую ип через госулуги и выбрала налог. Ру всё запомнила но вот не пойму как выбрать налогобложение нпд, а мне толко это надо нпд, подскажите как отметить что бы небыло универсального налогообложения.

Предоставляемые по Трудовому кодексу льготы корректируют отпуск матерей-одиночек, [b]их рабочий график [/b]и порядок налогообложения. Ведь именно в этих сферах ТК РФ имеет наибольшее влияние. .

Режим работы

В общем порядке мать-одиночка освобождается от тяжелого труда, и рабочих смен, длительностью более 8 часов. Однако в некоторых случаях ее график может быть дополнительно укорочен до:

6 часов – при воспитании подростка до 14 лет;

4 часов – при опекунстве несовершеннолетнего ребенка-инвалида.

Также[b] женщин, самостоятельно воспитывающих детей, запрещено привлекать к работе в ночные смены (с 22:00 по 6:00), выходные и праздничные дни.[/b] А вот что касается командировок, то в них одинокая мама отправляется только по своему желанию, что должно подтверждаться письменным согласием (отказ от служебной поездки не является поводом для увольнения даже для обычных подчиненных). Я врач, мать-одиночка, ребёнку 2 года, могут ли мне ставить дневные дежурства в выходные и праздничные?

Здравствуйте, если вы собираетесь производить все эти запчасти сами, то можете.

Если планируете покупать для дальнейшей продажи, то нет. Этот режим налогообложения не предусматривает перепродажу.

В остальном ограничений нет. Можно ли несовершеннолетнему самозанятому продавать запчасти для электронных сигарет (панели, аккумуляторы, кастомные детали), то есть то что не может содержать никотин, но при этом является частью устройства (устройства продавать несовершеннолетним нельзя).

Здравствуйте. Налог с продажи не нужно платить. Заключите грамотный договор купли продажи с правом переуступки аренды помещения. Вы можете обратиться к любому выбранному юристу на сайте и Вам подготовят грамотный договор. Здравствуйте Светлана

На первый взгляд арендованное помещение не продается, оборудование можете продать, посоветую в договоре купли-продажи оборудования указать продажу права аренды помещения в которую и включить ту сумму, на которую вы договоритесь. По большому счету это же не франшиза Макдональдс!, налогов нет, как минимум до 250 тыс. руб. Договором купли-продажи оборудования, идей и т.п.

Должны уплатить НДФЛ или, если ИП на спец режиме, то в соответствии с ним. С мужем организовали бизнес, фотостудию, посещение в аренде. Нашли покупателя и готовы продать бизнес полностью, т.е все что есть в помещении и идею. Как оформить куплю продажу, и должны ли мы заплатить налог с дохода?

Опробование и клеймение государственным пробирным клеймом ювелирных и других изделий из серебра отечественного производства осуществляются на добровольной основе.

Федеральный закон

"О драгоценных металлах и драгоценных камнях"

Что касается налогообложения, то любой вид доходов подлежит налогообложению, за исключением тех видов доходов, которые освобождены от налогообложения НК РФ. Здесь вопрос, считаете ли изготовленные изделия своим личным имуществом, или изготовлением товара на продажу, т.е. предпринимательской деятельностью (разные режимы налогообложения). К продаже собственного имущества применяется имущественный налоговый вычет до 250 тыс. руб. по НДФЛ, для чего надо подавать налоговую декларацию. Или ИП, то надо вставать на налоговый учет и выбирать систему налогообложения. Нужно ли вставать на учёт в пробирную палату и в налоговую если изготавливать изделия из серебра до 3 гр.и продавать иногда по случаю только своим знакомым. Не торгуя ими в магазинах и торговых точках.

Не нужно. Дом существовал как совместная собственность с 1992 года. То есть был в его собственности с 1992 года. Впоследствии супругами лишь изменен режим собственности, что не влияет на исчисление срока. Произошел раздел имущества между супругами земельного участка и

2 дома находились в собственности и были оформлены на супругу с 1992 года, в собственность супруга отошел дом с земельным участком, который он продает, надо ли платить супругу НДФЛ с продажи единственного жилья, в собственности менее трех лет?

Доброго времени суток, Анна! Необходимость онлайн-кассы зависит от того, как организовано взаимодействие участников цепочки "покупатель-маркетплейс-продавец". Если покупатель оплачивает товар на сайте, а маркейтплейс принимает у него оплату и формирует чек, а затем за вычетом комиссии перечисляет деньги Вам, то необходимость онлайн-кассы отсутствует. Если же деньги от покупателя поступают непосредственно к Вам, то необходимость онлайн-кассы есть.

Выбор того или иного режима налогообложения зависит в Вашем случае от предполагаемых масштабов Вашей деятельности (оборотов, наличия сотрудников и т.п.). Общий режим налогообложения скорее всего Вам не подойдет. Спасибо за ответ! Сотрудников у нас нет, скажите, пожалуйста, в данном случае могу перейти на самозанятость?

Либо использовать патентную систему? Нужна ли онлайн касса для торговли на маркетплейсах? Какой наиболее подходящий налоговый режим для данного вида деятельности?

Добрый день.

Ваше положение существенно не изменится.

Регистрируетесь в качестве ИП. Налоговый режим остается, отчетность не сдаете (ФНС "видит" Вас через приложение), страховые взносы не платите, в ПФР платите добровольный взнос.

Но: нельзя совмещать деятельность на НПД с другой, которая под НПД не подпадает и нанимать сотрудников.

Сможете открыть в банке расчетный счет, станет более выгодно работать с юр.лицами, легче перейти на другой режим при превышении лимита (например на УСН 6% вместо НДФЛ 13%). Спасибо большое за ответ!

А можно ещё уточнить

Если я перейду на ИП на НПД

И заплачу страховой взнос в ФСС в 2022 году,

Я получу декретные выплаты в 2023 году? Я сейчас оформлена как самозанятая.

Если перейду на ИП на НПД

Что изменится для меня в плане налогов и отчётности, да и вообще, в целом?

Спасибо за ответ.

Здравствуйте!

Физлицо вправе одновременно быть ИП и самозанятым, но оно не может совмещать налог на профессиональный доход (НПД) с другими специальными налоговыми режимами — УСН, ЕНВД и ЕСХН. То есть использовать одновременно два налоговых режима нельзя. Нет смысла. Т.к. вам платить придётся налоги как ИП, а это для вас много будет. Я мою подъезды в доме. Пока самозанятая, но заказчик, хочет, чтобы у меня было ИП. Пожскажите, а можно оформить ИП, не закрывая самозанятость?

Добрый день!

Если физлица не зарегистрированы как ИП или самозанятые, то ставка 13 % НДФЛ.

Ст. 252 относится к организациям и ИП на общем режиме налогообложения (работают с НДС и платят в бюджет налог на прибыль). Если вы не относитесь к данной категории налогоплательщиков, то нельзя. Можно ли заключить договор ГПХ, между двумя физлицами на транспортные услуги, а НДФЛ оплатить по статье 252--НКРФ?

Для такой деятельности однозначно лучше выбрать ООО на УСН 6%. Конечно здесь лучше выбрать общество и упрощённый режим налогообложения. ИП или ООО? В планах организовать деятельность по оказанию услуги ликвидации розлива нефтепродуктов для ОАО. Плюсом организация оптовых и розничных продаж различных реагентов удаляющих загрязнения и доп. оборудования. Что лучше выбрать ООО либо ИП? И какую форму налогообложения рекомендованно для данной деятельности?

Добрый день! Неправомерно. ООО как подрядчик (исполнитель) указывает сумму работ без НДС, поскольку применяете УСН (сделайте об этом оговорку в договоре). На перечисление суммы работ УК - данный режим налогообложения ООО никак не влияет. Неправомерно. Но следует также помнить про свободу заключения договора - УК его может с вами не заключать просто потому, что не хочет. Я ООО на УСН. Обратились жильцы многоквартирного дома с заказом на установку ворот. Оплата со счета УК. УК отказывает по причине того, что я не являюсь плательщиком НДС. Правомерно ли это?

Вы же не оказываете услуги юрлицам, торгуя но Форексе. Доброго времени суток. Для торговли акциями или валютой не подходим режим налогообложения самозанятого. Я отрыла счет в Финам для торговли на Форекс. Могу ли я зарегистрироваться как самозанятая? И платить 6 процентов налог?

Здравствуйте. Площадь торгового зала (магазина) влияет на сумму налога к уплате. Налогоплательщик должен применять для определения ЕНВД площадь торгового зала, а не торгового места. Складские помещения на налог не влияют. Влияет ли площадь магазина на режим налогообложения? (Продукты питания)

Филиал, представительство этой компании в России имеются? Должна быть зарегистрирована в России в качестве налогоплательщика. Вы работаете удаленно на компанию, которая не имеет филиалов и представительств и получаете доход от работы, пускай и не по трудовому, а по ГПХ? Являетесь налоговым резидентом, если проживаете на территории РФ 183 дня в календарном году или более. НДФЛ, не удержанный и не перечисленный в бюджет источником выплаты, перечисляет сам получатель дохода (23 глава НК РФ). Может, Вы зарегистрированы как ИП или самозанятый? Тогда уплачиваете налог в соответствии со специальными режимами налогообложения. Можно ли работать на иностранную компанию (нерезидента) по ГПХ? И как платить налоги?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение