Сдача декларации 3 ндфл / Налоги - 288 советов адвокатов и юристов

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, да должны.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. Добрый день! При сдаче квартиры, находящейся в собственности физического лица, в аренду ветераны Великой Отечественной войны уплачивают НДФЛ 13% на общих основаниях. Но если лицо является участником Великой Отечественной войны, то на основании п. 2 ст. 218 НК РФ оно имеет право на ежемесячный вычет из облагаемой базы в сумме 500 руб. Если это инвалид Великой Отечественной войны, то вычет составляет 3000 руб. В данном случае этот вычет можно получить, если после окончания года подать декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговую, где указать доход от аренды и эти вычеты. Ветеран ВОВ, а сдача в найм это уже получение дохода. Поэтому платить 13% от дохода нужно. Ветераны великой отечественной войны при сдаче квартиры в наем, должны ли платить налог за сдачу?

Это ненужное условие в договоре дарения.

Освобождение от уплаты налога мать получит в налоговой при сдаче декларации 3-НДФЛ. ТАК и записать - даритель - сын дарит квартиру матери - далее ФИО каждого. Здравствуйте!

Так и укажите - дарит своей матери. + приложите к договору копию своего свидетельства о рождении. Декларацию подавать никому не надо. Так и пишите: дарит "своей матери".

По договору дарения родной сын - ФИО передает в собственность своей матери - ФИО... Как сформулировать в договоре дарения квартиры степень родства Дарителя и Одаряемого? Сын дарит квартиру матери. Спасибо!

Добрый день! Специально регистрироваться Вы не должны, но налог уплатить обязаны. Можете по окончании года подать декларацию по форме 3-НДФЛ, где и отразите полученный за год доход. По ставке 13% с него придется уплатить налог. Есть вариант зарегистрироваться на этот период как самозанятому, уплатите с этого дохода гораздо меньше, подробности https://npd.nalog.ru/.

В этом случае декларацию никакую не подаете, налог платите в следующем месяце после получения дохода, но по ставке 4%, если имеете дело с физическими лицами, 6% - если с юридическими. Мне надо сдать квартиру на полгода, должна ли я регистрироваться и платить налог, или закон разрешает какое то время не платить налог, подскажите пожалуйста.

[quote]Доход с участка СНТ?

Имеется участок СНТ. В планах построить баню, беседку, бассейн для личного отдыха и сдачи в аренду семейным на день (в определенные часы). Соответственно это будет приносить доход, реально это оформить официально и есть ли трудности с товариществом?[/quote]

Доход с участка СНТ?

Будут ли трудности с товариществом зависит от товарищей.

Доходы и налоги разрешаются путем подачи налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ). Имеется участок СНТ. В планах построить баню, беседку, бассейн для личного отдыха и сдачи в аренду семейным на день (в определенные часы). Соответственно это будет приносить доход, реально это оформить официально и есть ли трудности с товариществом?

Ни за какие. Только с 1 января по 30 апреля 2021 года. Статья 78 Налогового кодекса разрешает подавать заявление на возврат за три года. Документы для получения вычета подавайте в свою инспекцию по месту учета в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, которой вы оплатили лечение.

Для вычета по НДФЛ заполните налоговую декларацию 3-НДФЛ. Срок её сдачи в налоговую – не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим. Вычет на что?

На основании ст. 78 (в общем случае) за 2017-2019 годы.

Если имущественный и пенсионер, то за 2019, 2016-2018. В 2020 году За какие годы можно подать заявление на налоговый вычет?

Добрый день! Да, можете. Можно просто применить имущественный вычет в сумме 250 000 руб. на основании абз. 4 пп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ.

А можно учесть вместо этого фактические расходы на приобретение этого имущества на основании пп. 2 этого же пункта. Копии расходных документов прикладываете к декларации. Здравствуйте. Да можете. Даже если срок владения менее 3-х лет? А по стоимости оборудования никаких ограничений нет? Спасибо заранее)) Физ. лицо продало оборудование ЮЛ, сроком владения менее года, есть документы покупки. Можно ли учесть их в зачет при сдаче 3 НДФЛ?

Изменения сроков сдачи коснулись и декларации по форме 3-НДФЛ. Налоговым законодательством установлено, что отчитаться за полученные в прошлом году доходы налогоплательщик должен до 30 апреля года, следующего за истекшим. Но, из-за сложной эпидемиологической обстановки и в рамках принимаемых Правительством РФ мер по обеспечению устойчивого развития экономики, продлеваются на три месяца в частности сроки представления декларации по форме 3-НДФЛ. Таким образом, как указывает ФНС России, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо будет до 15 июля 2020 года (информация ФНС России от 6 апреля 2020 г.). Кроме того, налоговая служба обращает внимание, что традиционная акция "Дни открытых дверей", которая проводилась в преддверии окончания декларационной кампании, в этом году отменена. Подача 3-НДФЛ.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Нет, срок сдачи 3-НДФЛ остался прежним — не позднее 30 апреля года, следующего за годом получения дохода. Если же декларация подаётся исключительно с целью получения налоговых вычетов, подать её можно в любое время в течение трёх лет по окончании года, в котором возникло право на вычет.

Власти обсуждали перенос срока подачи деклараций по НДФЛ в текущем году из-за короновируса, но окончательное решение будет принимать правительство после принятия базового закона. Изменились ли сроки подачи 3 НДФЛ в 2020 году? Спасибо!

Если Вам платили за аренду жилья, т.е. вы извлекали доход, то по общему правилу вы обязаны задекларировать данные доходы путем подачи декларации по форме 3-НДФЛ. Если вы получили доход в 2019 году, то подать декларацию надо не позднее 30.04.2020 г. и не позднее 15 июля произвести оплату налога в бюджет. Сдавала комнату в общежитии. Одна квартирантка прижила 1 месяц, вторые восемь месяцев. Должна ли я отчитаться в налоговую инспекцию?

Здравствуйте!

Ограничений по сдаче в аренду нежилого помещения для коммерческой деятельности у физических лиц по закону нет (статьи 650-655 ГК РФ). Может, но по окончании календарного года он обязать подать налоговую декларацию 3-ндфл и уплатить 13 % от суммы налога. Может ли физлицо сдавать в аренду нежилое помещение, используемое для коммерческой деятельности.

Здравствуйтн. Ему придется сдавать ежегодно деклпрацию 3 НДФЛ в налоговую. Не сдача декларации до 30.04. Текущего года за прошлый год влечет штраф 5 т.р.

Плюс платить налог за прошлый год 13 процентов и аванс за текущий год еще 13 процентов. Какой налог будет платить владелец жилья, у которого буду арендовывать комнату, если соберусь собирать документы на компенсацию жилья?

Здравствуйте, Татьяна!

Да, сможете. Вы, если будете уплачивать налог на доходы от сдачи в аренду недвижимости (не как самозанятый) должны будете до 30.04 следующего за отчётным годом падать декларацию 3 НДФЛ, в которой будет отражен размер полученных доходов от сдачи в аренду. Одновременно в этой декларации можно отразить сведения, связанные с получением налогового вычета и зачесть суммы налога и налогового вычета. У меня есть недвижимость, которую хочу сдать в аренду, естественно сумму дохода укажу в декларации, смогу ли потом воспользоваться этой суммой уплаченного налога, для налогового вычета? Обычно предоставляют справку 2 ндфл, а как быть в данной ситуации?

Бремя содержания имущества лежит на собственнике, это его обязанность (ст.220 ГК РФ), а вот сдача в аренду это доходная часть, поэтому никакого отношения к затратам на содержание не имеет.

Таким образом, 13% для физических лиц с суммы аренды. Налог платится раз в год до 15 июля за прошедший год в размере 13 процентов от суммы дохода без учета комммунальных платежей. Если Вы зарегистрируйтесь в качестве самозанятого то налог платится каждый месяц в размере 4% если сдаете физлицам. Дополнение, при оплате 13%, необходимо подать в налоговый орган декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) до

30 апреля года, следующего за отчетным.

Например декларацию на НДФЛ за 2019 нужно подавать до 30.04.2020 С какой суммы платится налог от сдачи в аренду квартиры? Кто-то пишет, что за минусом коммунальных платежей, а кто-то, что с полной суммы аренды. И возможно ли ежемесячно перечислять сумму налога или только за год?

Да. конечно можно вернуть. Сдаете официально (договор аренды, документы, подтверждающие получение арендной платы - расписки, банковские квитанции), как собственник-физ. лицо, с уплатой НДФЛ 13%. При подаче декларации 3-НДФЛ, представляете подтверждающие документы по уплате НДФЛ и документы, подтверждающие право на вычет за мед услуги. Предполагаем сдавать квартиру в аренду. Как лучше оформить налогообложение, по какой ставке, чтобы была возможность вернуть по 3 ндфл за мед услуги?

Если будете платить налог с дохода, полученного от сдачи в найм имущества, то не будет. По окончании календарного года налогоплательщик обязан до 30 апреля следующего года должен подавать декларацию о доходах по форме 3-НДФЛ. За неподачу декларации в установленный срок штраф 1000 руб. Арендатор просит оформить договор аренды квартиры на длительный срок, т.к. ему на работе (городская поликлиника) обещали оплачивать аренду жилья. Подскажите пожалуйста, стоит ли это делать? Могут ли из-за этого у меня возникнуть проблемы с налоговой? Спасибо. Г. Калининград.

О чём "бумага" из налоговой службы. Временная регистрация (по месту пребывания) не влечёт уплату налогов. Задавая вопрос, нужно писать подробнее обстоятельства дела. О чём можно догадаться из вашего обращения? В чём заключается вопрос? В том что мы прописали человека на временную прописку. И что при получении доходов нужно заполнить декларацию по форме 3 НДФЛ отражение доходов полученого от сдачи в аренду жилья. Сделали временную прописку родственнику. Пришла бумага с налоговой.

Добрый день. Вам потребуется ежегодно сдавать налоговую декларацию за предшествующий год в налоговую инспекцию по месту жительства. Налог составляет 13%. Данные подаете в налоговый орган по месту своей регистрации, заполняете декларацию 3 ндфл и уплачиваете налог, сроки подачи декларации и оплаты налога указаны в налоговом кодексе. По месту регистрации подаются данные. По итогам года. Квартира в моей собственности находится в г.Нижний Новгород, сама живу и прописана в доме-моя собственность в Подмосковье, пенсионер, инвалид 2 гр. Если надумаю сдавать квартиру в Нижнем Новгороде с 2020 г, то платить налог в каком размере, в какую налоговую подавать данные (В налоговую Н.Новгорода или в Подмосковье?), сроки подачи данных. В общем хотелось бы алгоритм действий, связанных с оформлением необходимых документов. Спасибо.

Штраф будет только в том случае, если вы сдадите налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. При отсутствии декларации налоговый орган не сможет провести камеральную налоговую проверку и привлечь Вас к налоговой ответственности. Можете составить безвозмездный договор аренды и предоставить в налоговый орган.

Цитата.

Ч. 1 ст. 88 НК РФ Камеральная налоговая проверка проводится по месту нахождения налогового органа на основе налоговых деклараций (расчетов) и документов, представленных налогоплательщиком, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся у налогового органа. Мой жених из Украины, и в УФМС мы подавали данные о том, что он состоит на миграционном учете в моей квартире. Сейчас налоговая, спустя 5 лет как мы уже живем вместе, присылает уведомление о том, что они хотят налоговую декларацию, ведь я сдавала (!) квартиру иностранному гражданину. Какие документы предоставить налоговой, чтобы не было штрафа?

Если квартира была приватизирована в 1993 году, то налог на доходы физ. лиц такому продавцу платить не надо. Нет, налог платить не надо. Заполните декларацию 3-НДФЛ на доходы физических лиц (это можно сделать на сайте ФНС) . Сделайте копии документов о приватизации и продаже. Оригиналы предъявите при сдаче документов в ФНС. Квартиру приватизировали 1993 г. в БТИ. В 2018. г продали но перед продажей пришлось зарегистрировать в регпалате. Надо ли платить налог с продажи имущества (квартиры).

Нет, налог должен собственник платить. Отец является налогоплательщиком НДФЛ с полученного дохода от сдачи в найм (аренду) имущества. Если в доверенности указано право платить налоги и подавать декларации о доходах физ. лица (3-НДФЛ) от имени доверителя, то можете.

Физ. лица платят с полученного дохода НДФЛ. Налог на прибыль - это налог организаций. Сдал в аренду квартиру отца по доверенности. Могу ли я оплачивать налог с аренды как представитель собственника?

Нарушение срока сдачи 3-НДФЛ влечет за собой штраф в размере 5% от суммы налога к уплате согласно этой декларации за каждый полный/неполный месяц со дня, установленного для представления декларации. При этом размер штрафа не может быть более 30% от суммы к уплате и не может быть менее 1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).

Но в ряде случаев работодатели в гос органах могут уволить сотрудников на несвоевременную подачу декларации при этом указав основанием для увольнения ч.3, ч.6 ст.81 ТК РФ, при этом судебная перспектива востановления на работу велика! Могут ли уволить госслужащего, находящегося в отпуске по уходу за ребенком (день рождения ребенка 04.01.2018), за непредоставление декларации за 2018 год? Если да, то какая формулировка будет в приказе на увольнение и какой будет запись в трудовой книжке? Есть ли варианты не увольнения?

Вам достаточно ежегодно подавать 3-НДФЛ декларацию и платить налог в размере 13% от общей суммы за год сдачи в найм комнат. Также необходимо к декларации приложить копию договора найма, если так оформлялся. В коттедже сдаю комнаты в аренду. Я пенсионер. Хотел узнать о законности и какой налог? Я самозанятый получается?

По закону реализация жилья воспринимается как получение дохода продавцом. То есть, он заключает договор купли-продажи с покупателем, передает свою жилплощадь ему в собственность, и получает за это денежную сумму. Из-за роста цен на рынке недвижимости эта сумма часто оказывается больше той, за которую жилье приобреталось. А значит, бывший владелец получает прибыль. С нее и должен быть уплачен НДФЛ, ставка которого в 2019 году остается без изменений – 13 %.

Однако у некоторых граждан есть основания продать квартиру без налога в 2019 году, даже если сумма сделки будет превышать затраты на ее приобретение. Речь идет о минимальном сроке владения, установленном ст. 217.1 НК РФ. В некоторых ситуациях он может составлять три года, а в других - пять лет. Нахождение продаваемой недвижимости в собственности дольше этого срок и ОСВОБОЖДАЕТ продавца от налога и сдачи декларации 3-НДФЛ. Скажите пожалуйста при продаже комнаты за 400 тыс, я должна буду заплатить налог?

Когда будете звполнять декларацию, там нужно будеь это отразить, так как вы должны оплачивать 13%от дохода ваш доход=аренда-квар. Плата. Можно ли из дохода за сдачу жилья исключать затраты на оплату коммунальных услуг, которые я сама оплачивала? Это касается 3-НДФЛ.

Добрый день!

Если использовали квартиру как ИП для сдачи в аренду, то отчитываетесь как ИП и налог платите соответственно вашей системе налогообложения. В 2018 году я продал квартиру которой владел менее 3 х лет. Квартира получена по договору дарения, а значит вычет всего 1 млн. и налог 13% от суммы.

Я являюсь ИП и у меня открыт вид деятельности "продажа собственного недвижимого имущества". Квартира сдавалась в аренду, т.е. использовалась в предпринимательской деятельности, но без регистрации аренды в росреестре. Доходы от аренды в декларации ИП указаны. Я внес полную сумму от продажи квартиры в декларацию ИП по усн (доходы) за 2018 год. Уплатил налог, существенно меньше чем 13% от (суммы минус 1 млн.).

В конце марта через личный кабинет в налоговой получил требование предоставить 3-НДФЛ.

Надо ли сдавать ее? Если надо, то как указывать доходы?

Как от предпринимательской деятельности или как от продажи недвижимости?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение