Система налогообложения доходы - 4399 советов адвокатов и юристов

Пишите заявление что б сняться с НПД В апреле 2021 г зарегистрировался как самозанятый, работал в Яндексе. В Марте 2024 г решил дополнить сферу деятельности, открыл ИП, одновременно с открытием ИП подал уведомление на переход на УСН. В итоге с марта получал небольшой доход как самозанятый у уже основной доход как ИП на УСН (доходы). После открытия ИП на УСН заявление на снятие с НПД (самозанятого) не подавал, просто не знал об этом. Сейчас налоговая прислала уведомление о несоответствии требованиям применения УСН с пометкой: "Обработка Уведомления о переходе на упрощенную систему налогообложения возможна до получения ответа на данное уведомление". В личном кабинете налогоплательщика написано, что я нахожусю на НПД, хотя по закону нельзя применять одновременно 2 льготных режима, при открыитии ИП я подавал на УСН. В теории налоговая должная была меня снять с НПД, но не сняла. Каким образом они пересчитают налоги и есть ли вероятность, что с марта поставят УСН?

Доход учитывается без учета расходов. Как при патентной системе налогооблажения доказать свой доход? Какой доход учитывается при подаче заявления на единое пособие на детей до 17 лет (один из родителей ИП, патент) и учитывается расход?

Здравствуйте это мошенники Господи, ну есть же ещё наивные люди... Мошенники это...

Запомните на будущее - налоги платятся на СЛЕДУЮЩИЙ год после получения дохода. Это раз. Как гражданин РФ вы платите налоги только в РФ и нигде больше. Это два. Никакого налогообложения по системе irs не существует. Мне организация по договору оказания услуг вернула украденные деньги, вернули в ВТС на крипто кошелёк. Статус этих денег "заявленный баланс", для того чтобы освободить эти средства от такого статуса мне необходимо заплатить налоги по форме 565 системы налогообложения IRS. Нужна ваша правовая оценка, указанным обязательствам. И самое главное не являются ли они мошенникам. Очень нужна ваша помощь.

Обратитесь в налоговую инспекцию, так все ОКВЭДы подберёте самостоятельно 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, вид налогообложения - упрощенка (доходы-расходы) Какие ОКВЭД выбрать, планируется сдача в аренду и получение средств за возмещение расходов (например, электроэнергия)?

Здравствуйте, если есть решение суда (судебный приказ), то как указано в решении суда (судебном приказе). Если решения суда ещё нет, то суд может взыскать алименты в твердой денежной сумме так и одновременно в твердой денежной сумме, так и в долевом отношении к доходу. Удерживаются алименты с дохода предпринимателя с учетом того, на какой системе налогообложения он находится Алименты в таком случае суд устанавливает в твердой денежной сумме.

Из расчета прожиточного минимума обычно. Либо в твердой денежной единице, либо МРОТ Как известно, алименты удерживаются из доходов физического лица, чаще всего – из заработной платы. Но если физическое лицо является индивидуальным предпринимателем, то алименты удерживают из его доходов от занятий предпринимательской деятельностью за вычетом расходов, связанных с ведением этой деятельности (пп. «з» п. 2 Перечня, утв. Постановлением Правительства от 18.07.1996 N 841). Как платится алименты, если ты предприниматель?

Добрый день!

При продаже имущества не используемого при предпринимательской деятельности УСН не применяется. Требования ИП незаконны. Пришло требование на ИП о доначислении налогов по УСН (Доходы) в связи с продажей единственного жилья, приобретенного более 12 лет назад, предпринимательской деятельность начал заниматься 8 лет назад. На сколько это законно?

Расчет налога 2023 происходит в вашем случае так:

(560 000 - 45 842) / 100 * 6 = 30 849,48 Я индивидуальный предприниматель (УСН доходы). Мой доход за 2023 составил 560000. В течение года я не платил авансовых платежей, а страховые взносы уплатил одним платежом 45842 руб., 29.12.2023. Налог 6% составляет 33600 руб. Должен ли я уплатить эту сумму в 2024 году или она уменьшина на размер страховых взносов и платить 33600 не надо?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности на УСН не платят. Что имеете виду под заявлением? Нет. Вы же все 260 тыс за имущественный вычет уже отдали В 2022 была продана квартира, далее куплен дом, составлена декларация на уплату 13% , ну и взаимовычет (вычет за покупку жилья) на сумму 26000. За вычетом 260, остаток подлежащий выплате в налоговую составил 200. Хозяин жилья ИП, из налогов подлежащих вычету, только те уплаченные 13 процентов продажи квартиры. Вопрос: можно ли написать заявление на стандартный вычет на ребенка инвалида, если а) уже воспользовались вычетом на покупку жилья и б) заявитель на упращенке, а с момента оплаты 13 процентов не прошло ещё 3 года

Да, может . вообще у ИП всегда совмещение налогообложения- либо осно +патент, либо Усн+ патент. При этом патент может браться только на одну торговую точку, а по другой работать в рамках УСН. Главное разграничивать доход, то есть вести книгу доходов и расходов по отдельным системам. И не забывать про лимит. У Ип есть патент, ведет деятельность на торговой точке А. Может ли открыть доп оквэд и вести деятельность на усн на торговой точке Б? при этом иметь два кассовых аппарата

НДФЛ по этой операции платить не нужно, так перемещение средств между счетами не является доходом. Ася, при переводе себе как физлцицу ИП достаточно в платежном поручении указать "Перевод собственных средств как физическому лицу". [b]И никакого НДФЛ платить на нужно будет. [/b]ИП будет отчитываться и платить налоги именно как ИП при таком переводе - то есть по той системе налогообложения, на которой он состоит. Иного просто не предусматривает Налоговый кодекс. Да и двойное налогообложение в Росси запрещено.

Желаю вам удачи! Как нужно отчитаться ИП (1. если ИП на ОСНО 2. Если ИП на УСН) при переводе средств с расчетного счета на личную дебетовую карту, как материальную помощь? Нужно ли с этого платить НДФЛ?

Вам надо предоставить доки, подтверждающие образование денег на вашем счету... Я индивидуальный предприниматель. Система налогообложения патент. Заблокировали личную карту Сбербанк. Какие документы предоставить в подтверждение дохода?

Максим, НПД запрещает продажу товаров не собственного производства. В вашем случае подойдет патент. Смотрите закон Ульяновской области О применении патентной системы. Это более интересный с точки зрения налогообложения вариант. Планирую приобрести кофейный автомат на котором будет установлен терминал бесконтактной оплаты (кит пост мастер) с фискализацией и возможностью арендой онлайн кассы. Могу ли я данную деятельность оформить как ИП НПД?

Здравствуйте. Никак не рассчитаете . А участие в суде по привлечению суда - ваша обязанность Я ИП без наёмных работников, система налогообложения "доходы". Сумма доходов за 2023 год по декларации 10 млн. Как правильно рассчитать упущенную выгоду за участие в судебных заседаниях за четыре дня

Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.

А может он передал ее в безвозмездное пользование к примеру. Вопрос к автору-

кому он сдал эту квартиру...

по какой системе идет налогообложение ООО.

какие доходы у физлица и у ООО.

Без ответов на эти вопросы невозможно понять какие пункты закона он нарушает... Законом НЕ ЗАПРЕЩЕНО регистрировать юрлицо (ООО в данном случае) по адресу собственника квартиры. Санкции за НЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ квартиры НЕ ПРЕДУСМОТРЕНЫ НИ ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЯ, НИ ДЛЯ АРЕНДАТОРА! Единственное, за что может ответить арендодатель - это НЕУПЛАТА НДФЛ с АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ! Но, просто показав полученный доход и заплатив 13% НДФЛ либо оформив, к примеру, статус самозанятого и заплатив также, но уже меньший налог, эту проблему можно решить! Собственник квартиры зарегистрировал юридический адрес ООО на эту квартиру. В данном ООО собственник квартиры является учредителем. Если он сдает ее в долгосрочную аренду как физлицо и без оформления договора, какие пункты законов он нарушает?

Нет не нужно.

ваше ИП никакого отношения не имеет к полученному доходу. Нужно ли уплачивать налог и какой с вознаграждения присяжным заседателем? Являюсь ИП на УСН 6%.

Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.

Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН. Желающих много. Поэтому нельзя.

Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности. Как перейти с НПД на УСН не дожидаясь следующего года?

Думаю, что не сможет, поскольку это уже будет система УСН "доходы-минус расходы" Включает.

И тут же платит т.е. расходы - какие проблемы Может ли арендодатель на УСН "доходы", не включать в доходы сумму оплаты коммунальных услуг, полученную на расчетный счет от арендатора?

А вот к сожалению никак. Данная система налогообложения не предусматривает доход минус расход. Но выход есть. Указывайте как услугу по сборке и все. Только услуги по самозанятости, и продажа изделий собственного производства, но ПК - это не корзинка, связанная из лозы, лично. 4-6% ВАм в помощьhttps://npd.nalog.ru/ Какую сумму вписывать в приложении мой налог, имея статус самозанятого?

Добрый день, планируется оформить статус самозанятого, и заняться сборкой и дальнейшей продажей компьютеров.

В связи с этим возник вопрос, какую сумму нужно будет вписывать в приложение "Мой налог". К примеру стоимость запчастей 20 Тыр. Продажа 25 Тыр.

Вписывается полная стоимость в 25 Тыр или только доход 5 тыр.

Если вписывается только Доход в 5 Тыр. то как доказывать налоговой стоимость закупки и выручку.

Если они сведения передадут о выплаченном вам по договору вознаграждении, то вы никак не избежите выплаты. ИФНС проведет проверку и выставит. Если вы хотите как разовую сделку, прекращаете статус самозанятого - рискуете не 6 % заплатить, а 13 % . ЧТобы учитывать расходы, тогда пожалуйста ИП регистрация и другой режим налогообложения, например УСН, где 15% от чистой прибыли (доходы минус расходы) Как разделить суммы выплачиваемые в качестве вознаграждения и в качестве компенсации расходов? Заключаю договор с иностранной фирмой на оказание им консалтинговой помощи. Выступаю как самозанятый. Чтобы 6% НПД не платить с компенсации.

Применимы обе системы. Применимы разные системы налогообложения. Вам необходимо обратиться к бухгалтеру. Предоставьте ему все данные, бухгалтер высчитает и предложит вам самый оптимальный вариант. 6% проще - платите налог только с полученной прибыли. 15% - надо еще вести тщательный учет расходов.

Но - смотрите сами по своим "доходам-расходам". Если наценку закладываете небольшую, то, вероятнее, выгоднее будет 15%. Скажите пжз, я хотел открыть ИП с оквжхн 68.1 купля-продажа, как основной вид деятельности, купил, сделал ремонт продал (понятно сделки 3-6 месяцев) какая система Усн применима 6% или 15% (расходы доходы) потому что объективно заплатить налог за прибыль это одно, а 6% от суммы поступления где не только доход

Если не сдать декларацию УСН, штраф составит 5% от налога по декларации за каждый месяц просрочки, неполный месяц тоже считается. Максимальный размер – 30% от налога, минимальный – 1 000 руб.

Минимальный штраф в размере 1000 руб. может быть предъявлен и в том случае, если недоимка либо сумма налога к уплате отсутствует, но декларация представлена с опозданием Что ждёт ИП, если во время не здать декларацию по УСН, в тот момент доходов не было, зато были алименты на детей и пособия?

Да никак вы ее не уменьшите. По крайней мере законно. Только на сумму страховых взносов уменьшить можете. Больше никак. Делаю декларацию УСН доходы 6%, сумма к уплате большая получается, можно ее как-то уменьшить?

Получать меньше дохода. Как сделать так, чтобы в декларации УСН была сумму налога поменьше?

Здравствуйте нужно.

Федеральный закон № 54-ФЗ обязывает всех ИП и организации, которые производят наличные и безналичные расчёты между юридическими лицами, использовать ККТ. Нужно ли применять ККТ при безналичных расчетах с юридическими лицами? ИП на УСН доходы, без работников.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение