Уплата НДС / Налоги - 604 советов адвокатов и юристов

Нет требовать с физ лица уплату НДС не законно и вернуть его невозможно. Законно ли при при покупке авто физ лицом требовать с него В том числе НДС 18%?Если да то можно ли его впоследствии вернуть? Спасибо. Владимир.

Если она на "упрощенке", то при работе по УСН все предприниматели освобождаются от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ), от НДС, от уплаты налога на имущество, используемого в работе. «Упрощенцы» сами ведут учет, нанимают бухгалтера для составления отчетности 1 раз в квартал.В налоговую придется предоставлять все сведения о полученных предпринимателем доходах, и с этого общего вала платится 6%. Ваши расходы в этом случае инспекцию никак не заинтересуют. Моя сестра индивидуальный предприниматель, платит вмененный налог. Она имеет свой павильон и еще торгует на уличном открытом рынке, т.е. имеет 2 торговых места, как она должна платить налоги.

Из России или Беларуси автомашины завозятся без таможенного оформления, так как они входят в Таможенный союз. В рамках ТС НДС взимается по принципу страны назначения, и при ввозе транспортного средства из стран РФ или РБ в Казахстан НДС подлежит оплате по месту регистрации налогоплательщика-импортера в налоговые органы РК. Можно ли водить российский камаз по генеральной доверенности на терротории казахстана?

Если вы имеете в виду, что автосалон дважды с вас удержал НДС, т.к. согласно п. 6 ст. 168 НК РФ при реализации товаров (работ, услуг) населению по розничным ценам (тарифам) соответствующая сумма налога включается в указанные цены (тарифы), при этом на ярлыках товаров и ценниках, выставляемых продавцами, а также на чеках и других выдаваемых покупателю документах сумма налога не выделяется, то можно оспорить. Автосалон в договоре купли продажи нового автомобиля частному лицу Рено изготовленного Автофрамос в Москве в стоимости указал в том числе НДС. Можно ли оспорить факт уплаты НДС в общей стоимости автомобиля как неосновательное обогащение автосалоном.

Вам таможенные органы Голландии должны были возвратить уплаченный там НДС (при предъявлении всех документов). Таможенные органы РФ обоснованно взыскали НДС при ввозе данного товара Здравствуйте, Владимир,

Таможня права. НДС, как прочие налоги и платежи уплаченные в иностранном государстве никакого влияния на российские таможенные платежи и налоги не имеют. Соглашения государств о об исключении двойного налогообложения (если таковые имеются) как правило, касаются обложения доходов физлиц (НДФЛ). При заключении контракта с иностранным лицом следует предусматривать, что все расходы, подлежащие оплате до пересечения таможенной границы РФ, несет продавец, т.е. они должны входить в цену товара. Права ли таможня если начислили НДС на уже оплаченный в Голландии при покупке грузовика.

В соответствии со ст. 161 НК РФ при оказании иностранным лицом, не состоящим на учете в российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых является территория РФ, налог на добавленную стоимость исчисляется и уплачивается в российский бюджет налоговым агентом, приобретающим данные услуги у иностранного лица.

Но вопрос в американской компании, где оно зарегистрирована. НДС начисляется в установленном порядке. Что такое использование этикетки юристы не понимаю. Вы купили право на использование чего? В ГК РФ есть четкий перечень объектов право на использование которых может передаваться. Точные ответы на такие вопросы вы должны получать посредством платных консультаций, т.к. это требует изучения ваших документов. А просто так получаете общий ответ и все. Он может быть и не верен. Заплатили за лицензию (аванс) использование этикетки американскому партнеру, нужно ли с этой суммы нам начислять и платить НДС в бюджет?

Татьяна, Вы сформулируйте вопрос нормально, пожалуйста. У Вас в вопросе - как в битве при Бородино - "Смешались в кучу кони, люди..."

Уплата НДС ни как не связана с ценой продажи имущества или расходами на его приобретение и содержание. Вопрос в том, является ли ИП плательщиком НДС. Судя по Вашему упоминанию о ЕНВД - можно предположить, что ИП не является плательщиком данного налога. Если у ип находиться нежилое помещение более трех лет и и велась деятельность при продаже надо ли платить ндс. . оформлялось и продавалось по свидетельству как от физлица. И почему ведь налоги ЕНВДплатились ежеквартально, помещение продано дешево. Берется ли в расход покупка и ремонт магазина?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Нелли, здравствуйте!

Налоговая права... Как вы можете в 1 квартале получить НДС к возмещению, если его еще не уплатили? Доход от реализации получили в 1 квартале, соответственно и налог должны уплатить исходя из суммы реализации.... Не очень понятно. что вызывает у вас сложность? обратитесь на очную консультацию.....

Адвокат Д. Лебедев Сложная ситуация по ндс. Купили товар у бюджетной организации (администрация муниципального района), мы как налоговый агент перечислили в бюджет за них ндс. купили в 1 квартале, ндс перечислили во 2 квартале. На учет товар приняли в 1 квартале и реализовали его в 1 квартале. Налоговая убирает счет-фактуру с 1 квартала, мотивируя тем, что оплата ндс была во 2 квартале. Но товар то мы этот уже продали, документы покупателям отдали. Как быть? Получается вся реализация за 1 квартал (строка 010) полетит?

Неизвестно, порядок и условия оплаты труда определяются работодателем, а не законом. Законно лишать премии, которая облагается НДС по решению руководителя? Причина лишения руководства - увольнение. Заявление с 4.07.13, премия квартальная за период 01.04.13-01.07.13

Что значит оплачивать НДС? Высчитывать, подавать налоговую декларацию и перечислять на счета бюджета какой-либо НДС, связанный с оплатой электроэнергии, Вы, разумеется, не должны. А платить за электроэнергию сумму, включающую в себя НДС, - конечно должны, ведь платите же Вы НДС в составе цены за хлеб и колбасу в магазине. Должна ли я оплачивать НДС?

Я собственник земельного участка ведущий садоводство в индивидуальном порядке на территории садоводства (СНТ) и оплачиваю электроэнергию на расчетный счет СНТ. Должна ли я оплачивать НДС, как требует председатель?

В случае ликвидации организации-кредитора сумма кредиторской задолженности учитывается в составе внереализационных доходов в целях налогообложения прибыли на основании п. 18 ст. 250 НК РФ в том отчетном (налоговом) периоде, когда в единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о ликвидации кредитора.

Таким образом, списать задолженность нельзя. Необходимо один раз учесть в целях налогообложения прибыли и заплатить налог.

Теперь по НДС: Сумма НДС, ранее правомерно принятая к вычету по приобретенным товарам, при списании с учета кредиторской задолженности в связи с ликвидацией организации-кредитора восстановлению не подлежит. Предприятию выполнили работу, но оно не оплатило его, в ходе обстоятельств предприятие оказавшее услугу ликведировалость, висит кредиторская задолженность, но предприятие поставщик не претендует на данные деньги как быть, какие можно оформить документы чтобы списать кредиторскую задолженность. Спасибо за ответ.

Если налогоплательщик НДС - нужно. ООО купило объект недвижимости, и в течении месяца продала этот объект, нужно ли платить НДС, если в договоре купли-продажи про это ничего не сказано.

Получение/возврат заемных (кредитных) средств не облагается НДС и никогда не облагалось. Не важен статус лица. Поэтому все допустим не к чему. Скажите, вот допустим организация получила кредит на пол года от юр лица, но нерезидента, в сумме допустим 100 000 руб. В какой период и в какой сумме у предприятия возникнет обязательство по уплате НДС и по исчислению. Заранее огромное спасибо!

Вопросы цены – это договорные условия, которые самостоятельно согласуются сторонами. В этом смысле договорным является также условие о том, будет ли НДС включено с цену или будет выделено отдельно (вопросы об уплате НДС сторонами вообще могут не обсуждаться: если субарендадатель платит НДС, то налоговые органы уплату будут требовать независимо от того, что указано в договоре. Уплата налогов – это публичная обязанность, а не частная). Поэтому если субарендодатель дополнительно плюсует размер НДС, расценивайте это как увеличение ставки арендной платы. Это абсолютно правомерно, но, может быть, не совсем «по-партнерски». Вопрос такой, должен ли субарендатор выплачивать субарендодателю НДС, если помещение находится в собственности у физ. лица? Суть в том, что субарендодатель сказал сначала одну цену за кв.м. , а при подписания договора плюс еще НДС, это законно?

Здравствуйте, Леонид.

у вас проблема в том что ЕНВД это налог на вмененый доход и вы его отчисляете именно за ремонт бытовой техники. К этому у налоговой вопрос только по вашей аренде, нужно посмотреть договор ваш аренды для точной консультации по нему и декларации с 4 квартала 2010г. Я индивидуальный предприниматель (ремонт бытовой техники), в налоговой зарегистрирован на ЕНВД, снимаю помещение у Администрации города по договору аренды, в сумму аренды не входит НДС. Налоговая инспекция прислала письмо с требованием предоставить отчетность по НДС и заплатить налог с 4 квартала 2010 года. До настоящего момента всегда отчитывался в налоговой без всяких претензий. Имеет ли право налоговая инспекция выставлять такие требования? Заранее благодарю.

Уважаемый Игорь Михайлович, г.Новосибирск !

Не совсем понятно при чём здесь чем уплата НДС для Физлица ???

А вот растамаживать данное Авто в России вам придёться.

Желаю вам удачи Владимир Николаевич

г.Уфа 25.03.2013г

21:29 моск. Я живу в России. Хочу купить авто в Эмиратах. Авто придет на поезде в Алматы. Мне казахи предлагают растоможить авто в Казахстане, как не резиденту. Буду ли я доплачивать НДС в России.

Светлана. не НДС а НДФЛ - налог на доходы физических лиц - 13 процентов. Оплата производится в случае если дом был в собственности менее 3 лет. Законом предоставляется налоговый вычет 1 миллион рублей. То есть налог платите с суммы превышающей данный НВ. Мы продаем частное домовладение. Должны ли мы и в каком размере оплачивать налог на добавленную стоимость.

Обязанность оплачивать налоги на прибыль ляжет на вас, это НДС платит ил продавец или покупатель. Здравствуйте! Это не налог на аренду, а налог на доходы физ. лица. Платить его тот, кто получает доход от сдачи имущества. Планирую сдать квартиру юридическому лицу, с заключением договора аренды. Необходимо ли в договоре обязательно указывать пункт о том, кто оплачивает налог на аренду? Наступает ли налоговая ответственность, если мой арендатор не подаёт сведения в налоговую и не делает отчисления?

Обсуждать вопрос о возможности расторжения договора лучше имея на руках копию договора Могу ли я расторгнуть договор по уборке подъезда. Не согласна платить в кассу исполнителя. Приходит простая бумажка. В которой нет лицевого счета, не проходит через терминал или сберкассу. Не платится НДС. Такая бумажка которую может распечатаь любой человек и принимать плату.

Поскольку Вы являетесь плательщиком ЕНВД и не производите самостоятельно уплату НДС в бюджет, то и возместить НДС Вы не сможете. Возместить НДС Вы можете только находясь на общем налогообложении. Я Индивидуальный предприниматель, работаю по ЕНВД. Помимо оплаты налога по ЕНВД, я также оплачиваю НДС за арендуемое помещения.

Стоимость продукции, которую я приобретаю у поставщиков включает НДС. Должно ли быть возмещение или возврат НДС?

Так же как и со всеми остальными, кроме того должен предоставить уведомление о применении УСН, суммы учитываете в расходах, просто не возмещаете НДС (соответственно не указываете в декларации по НДС на возмещение), пакет документов стандартный- договор, акт, счета на оплату, акты выполненных работ (оказанных услуг) Скажите пожалуйста, если арендодатель не является плательщиком НДС, а мы (арендаторы) являемся плательщиками НДС. Какие документы арендодатель должен нам предоставить и как нам (арендаторам) учесть эти расходы? Спасибо.

Сами - не должны. Тот же НДС, который указан в предъявляемых им для оплаты документах - да, оплачивается общая сумма, включающая НДС. Очень интересует вопрос НДС. До 2012 года установленный тариф на тепло в приказе по тарифам был без ндс, стояла только цифра 1292.15 руб/Гкал, с 2012 года в постановлении на тарифы стоит уже 2 цифры-1292.15 руб/Гкал без НДС и 1524.74 руб/Гкал с ндс. Так по какому тарифу правильней платить, должны ли физ. лица платить НДС? Заранее спасибо.

Транспортный налог платится физическим лицом, к обязательствам индивидуального предпринимателя он не имеет отношения. А тем более к ней не имеют касательства ваши отношения с Пенсионным фондом.

По поводу применения срока давности по платежам по предпринимательскому налогу есть нюансы. Могу предложить платную консультацию по данному вопросу. Есть неоплаченное требование от 18.11.09 г об уплате НДС, штрафов, пени, начисленных из-за потери первичных документов, арестован р/с, соответственно деятельности ИП не было, в ПФР периодически оплачивалось, в 10-11-12 гг приходили квитанции по транспортному налогу, где была сумма т/налога и общая сумма долга для ИП, больше никаких действий со стороны ФМС не было, может ли распространяться на данную ситуацию срок давности?

Постановление Президиума ВАС РФ от 22.09.2009 N 5451/09 по делу N А50-6981/2008-Г-10:

Исковые требования в части взыскания суммы составляющей сумму процентов, начисленных на входящую в состав основного долга сумму налога на добавленную стоимость, удовлетворены, поскольку, задерживая оплату оказанных услуг, ответчик фактически неосновательно пользовался не суммой, подлежащей перечислению в бюджет в виде налога на добавленную стоимость, а денежными средствами истца. Расчет:

Сумма процентов = 90000 * 8.25/ (100*360) * 130 = 2681 руб. 25 коп. где:

90000 руб. 0 коп. - сумма задолженности. B том числе НДС = 18% = 13728 руб. 81 коп.

8.25/ (100*360) - ставка рефинансирования за 1 день

130 - количество дней просрочки

Вопрос в том, что я не понимаю, какую именно сумму вписывать в цену иска (2681 руб. 25 коп. или 13728 руб. 81 коп)?

Можете, если ИП - налогоплательщик НДС.

Не терять - просто больше НДС пойдет к уплате в бюджет. Здравствуйте.

Можете. ООО не сможет возместить 18 % Могу ли с ООО (основная система налогооблажения, Фирма занимается перевозкой строительных материалов) оплатить транспортные услуги на ИП. И будет ли фирма терять 18 процентов от уплаченной стоимости или нет, как в случае если бы я оплачивал просто на другое ООО.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение