Уплата НДС / Налоги - 604 советов адвокатов и юристов

НДС - не может входить, все же оговорено заранее.

[quote]Условия поставки DDP Инкотермс 2010 - «Delivered Duty Paid» («Поставка с оплатой пошлины» указанное название места назначения) означает, что продавец предоставит [b]прошедший экспортную и импортную таможенную очистку[/b], и готовый к разгрузке с прибывшего транспортного средства товар в распоряжение покупателя в указанном месте назначения.[/quote] Поставка из России в Казахстан на условиях DDP Инкотермс 2010. Таможенные пошлины к оплате отсутствуют. Входит ли в DDP оплата НДС? или любой другой платеж...

Не можете - не общайтесь.. вопрос у Вас какой? По поводу выплат НДС не могу произвести оплату за услуги юриста и получить выплату. Немогу общаться со специалистом по выплатам НДС.

Если такое указано в договоре, то да.

С уважением. Законно, если установлено договором. Договор арендатором не подписан, так как организация-арендатор считает тариф на эксплуат. Услуги не обоснованным. Правомерно ли включение ссудодателем (арендодателем) в расчет тарифа по эксплуат. Услугам амортизации, налога на имущество и ндс? Организация использует помещение по договору безвоздмездного пользования. Ссудодатель составил договор, по которому требует оплату эксплуатац. Услуг с пользователя (арендатора). В состав тарифа на экспл. Услуги включили налог на имущество, амортизацию злания и ндс. Прааомерны ли действия арендодателя и обосновано ли включение в тариф налога на имущ., амортизация и ндс?

Консультация по налоговым и договорным суммам оплаты - на платной основе. Юрлицо платит налоги согласно своему налогооблажению, смотря что открыто, ИП или ООО.

[quote]Уплата НДС с суммы посреднического вознаграждения во всех случаях производится по налоговой ставке 18 %. Если даже организация-посредник реализует товары, облагаемые по ставке 10 %, НДС с вознаграждения должен быть уплачен по налоговой ставке, равной 18 %.[/quote] Какие налоги должен платить принципал и агент, если агент - юридическое лицо?

Спасибо.

Здравствуйте. Нужно подкорректировать. Можете так делать. В назначении платежа - оплата по договору аренды (номер, дата) за период (месяц или иной период оплаты). НДС______. А в чем проблема, Вы заключаете договор, по условиям которого единожды приняв по акту имущество в возмездное пользования, возлагаете на себя обязанность в рамках длящихся отношений осуществлять периодические платежи. Я ИП, Заключаю договор на аренду помещения с ИП. Арендодатель в договоре прописывает, что я самостоятельно ежемесячно обязуюсь переводить платёж за аренду на его расчётный счёт в банке по указанным в договоре реквизитам. Могу ли я это делать без выставления счёта? Арендодатель предоставляет закрывающие Документы. Такая практика возможна и законна?

Через полицию. И попробуйте через Ваш банк осуществить процедуру чарджбэк. ТОлько через заявление в полицию.

Просто так никто денег не вернет, не для того обманывали Вас. Вот попалась к мошенникам якобы выплачивают возврат компенсации за налог на добавленную стоимость и оплатила все шаги для получения выплаты в размере 18 000. Хотелось бы вернуть обратно деньги.

Если имеете в виду взаимоотношения юридических лиц - указанные суммы являются условием договора, соответственно, входят в оплату по договору, и будут учитываться в налогооблагаемой базе по НДС. Облагается ли сумма премий, получаемых от продавцов по дилерским договорам (за выполнение определенных условий договора)-НДС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Это мошенники. Не связывайтесь. У Вас обязательно начнут выманивать деньги под разными предлогами, а вернуть их обратно будет практически невозможно. Возврат НДС возможен в случаях, установленных Налоговым кодексом РФ, но далеко не всем налогоплательщикам. Для возврат НДС нужно обращаться в налоговый орган, а не в мошеннические центры, организации и тд. Здравствуйте.

Да, мошенники.

Екц, вндс - это мошенники.

Нет ни каких компенсаций, это наглый обман, мошенники.

За получение этой компенсации с вас будут требовать оплату. Кто нибудь слышал про сайт Единый компенсационный центр возврата налога добавленной стоимости-что это развод?

По факту несения расходов... никаких двойных... Платное стоматологическое лечение проходило в декабре 2019 года, а оплата была в рассрочку (с декабря 2019-февраль 2020) Сумма итого 50 000 р.

Вычет по НДС (13%) будет двойной (т.к. оплата совершилась в 2 года) ? Или 13% от всей суммы (50000)

Здравствуйте, Владимир. В связи с тем, что кооператив является некоммерческой организацией, при осуществлении деятельности, предусмотренной уставом кооператива, не возникает база для исчисления налога на прибыль и налога на добавленную стоимость. Для осуществления своей деятельности кооперативы вправе нанимать работников, в т.ч. из числа своих членов. При этом производится начисление налогов и обязательных платежей, базой для исчисления которых служит начисленная оплата труда работникам кооператива по всем основаниям. Должен ли кооператив платитъ налог с членских взносов,

Подавайте письменное ходатайство об отсрочке оплаты. Добрый день. Я юрист по таможенным сборам. Какие у вас есть документы с таможни? Таможня никогда не устанавливает сроки в три дня и не угражает конфискатом. Всё это похоже на мошенническую схему. Опишите ситуацию подробнее, модно в личку, и покажите какие у вас есть документы с таможни. Мне нужна консультация таможенного юриста. Российская таможня задержала посылку, выставляя различные требования по дополнительным сборам. Но последний по НДС составляет космическую сумму с требованием оплатить в трех дневный срок или конфискация. Мне нужно узнать, можно ли на месяц задержать эту оплату. Т.к. в конце мая отправитель сам приедет в Россию и сможет оплатить. Благодарю.

Здравствуйте

Компенсация в связи с чем?

Если вы имеете в виду компенсацию за НДС - это обман, мошенники. За выплату этой компенсации будут требовать оплату. Аесть ли официальное постоновление о выплате компенсаций, прокоторое все время пишут в интернете и даже есть приложение о расчете компенсаций? Спасибо.

Здравствуйте, Игорь!

Реализация услуг по предоставлению имущества в аренду признается объектом налогообложения по НДС (п. 1 ст. 39, пп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ). По общему правилу налоговая база определяется как стоимость этих услуг, исчисленная исходя из цен, установленных договором аренды (без включения НДС) (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Соответственно, платит НДС арендодатель - ООО.

Моментом определения налоговой базы по НДС при оказании услуг по сдаче в аренду имущества является наиболее ранняя из дат: день оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящего оказания услуг либо последний день налогового периода (квартала), в котором оказываются услуги (п. 1 ст. 167, ст. 163 НК РФ). В данном случае не имеет значение организационно правовая форма. Кто по закону является плательщиком НДС по договору аренды?

Арендатор - АО?

Или арендодатель - ООО?

С уважением, Игорь.

Добрый день! Если ООО находится на общем режиме и является плательщиком НДС, то оно обязано уплачивать НДС с полученной арендной платы на основании п. 1 ст. 146 НК РФ. Обязано ли Общество с ограниченной ответственностью уплачивать НДС с дохода от сдачи в аренду помещения?

Если да, то в силу какой нормы Закона?

С уважением, Игорь.

Даже если у вас общий режим, НДС не применяется, так как ваш полуприцеп не товар, а средство производства, а НДФЛ - из-за срока владения. Я ип автоуслуги. Хочу продать свой полуприцеп который использовал в грузоперевозках. Более 3 х лет. Потребует ли налоговая заплатить налог ндс и ндфл.

Да, можете, но тогда рекомендую стать самозанятым, там 4% налога, а не 13% для физлица через декларацию 3-ндфл, разница существенная. Нужно понимать что значит "открыла студию танца"? Зарегистрировали юридическое лицо? Вместо ИП в вашем случае лучше зарегистрировать автономную некоммерческую организацию имеющую целью социальное обслуживание населения. В этом случае вы сможете претендовать на грантовое финансирование и субсидирование Вашей деятельности. От уплаты НДС освобождается деятельность по проведению занятий в кружках с несовершеннолетними детьми в возрасте до 17-ти лет. Я открыла студию танца. Сняла помещение. Могу ли я заключать договор с родителями как физ лицо, не оформляясь как ип. И как платить налог.

Это распространённая мошенническая схема. Добрый день!

Вас обманули. Это мошенники. Это мошенники, банк не требует никакой оплаты НДС. Деньги на счете в банке Турции. Прежде чем получить деньги, требуют оплатить НДС. но что делать если нет денег для оплаты НДС.

Надо все ваши документы смотреть, чтобы ответить на ваш вопрос. При возврате образцов оборудования в режиме экспорта (без оплаты) можно ли вернуть уплаченный при ввозе таможенный НДС?

Непонятен вопрос. Так есть суд, взыскивайте с компании. Добрый день!

Пишите претензию о неоплаченной выполненной работе.

Один экземпляр оставляйте с входящим себе.

Если не выполнят требования претензии, то подавайте исковое заявление в суд об обязании оплаты выполненной работы.

К сожалению, НДС надо начислить и оплатить, независимо от того, что заказчик не оплатил.

С уважением, Компания не оплатила выполненные работы и не собирается... все акты подписаны с обеих сторон... налоговая требует оплатить НДС... но ведь наша компания эти деньги не получила... как быть..

Смотря за что требуют, Максим. Это могут быть какие-то дополнительные услуги местной почты, например. В Израиле все посылки с заявленной стоимостью 75 долл (включая стоимость пересылки!) облагается пошлинами и налогами. Посылка с заявленной общей стоимостью от 75 до 500 долларов США освобождается только от таможенных пошлин и подлежит уплате НДС и налога на покупку, если это применимо. Да, конские законы! Отправил посылку в Израиль из России. Здесь конечно оплатил за пересылку. В Израиле у дочери при получении требуют 250 шек. А это 600 р. примерно. Правомерно это или нет? Спасибо.

Никак.

Вернуть НДС могут лишь предприниматели (ИП) на общей системе налогообложения. При выполнении множества условий. Обычное физическое лицо получить возврат НДС в России не в праве.

Хотя в России система Tax free есть. Но она касается иностранцев (граждан иностранных государств), которые вывозят товар купленный в России, за пределы Евразийского экономического союза. Они вправе получить подобную компенсацию. Правила ее выплаты установлены статьей 169.1 Налогового кодекса. Там настолько "мудреный" порядок, что я что то сомневаюсь в возможности получения подобной компенсации. Но еще раз подчеркну. Этот порядок касается только иностранных граждан, которые вывозят товары, купленные в России, за пределы ЕЭС.

Поэтому практически ВСЕ предложения о возврате налога, которые вы видите в интернете, являются мошенничеством. Основная цель злоумышленников - получить от вас деньги в оплату чего нибудь. Могу ли я получить компенсацию по возврату НДС?

Это налог, причем здесь обман?

Что значит "сами платят ндс"? Добрый день! Нет, организации и предприниматели платят НДС в бюджет с полной стоимости реализованного товара. Но могут уменьшать его на сумму налоговых вычетов. Таковы правила исчисления и уплаты НДС, содержащиеся в главе 21 Налогового кодекса РФ. В магазинах на кассе включают в оплату НДС с полной стоимости товара. А сами платят налог с ДОБАВЛЕННОЙ стоимости. Это обман.

Сумма НДС при продаже предъявляется покупателю дополнительно к цене (тарифу) на товар (работу, услугу). Я вот позвонил в энергосбыт, там ответили что сумма ндс входит в тариф, Как берется ндс при оплате за электроэнергию, у нас в СНТ, частная линия электропередачи, в квитанции написанно сумма и 20% ндс, или за ндс платят отдельно или ндс входит в тариф.

Здравствуйте!

Физлица платят не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Налог вы обязаны платить, если владели имуществом менее предельного срока, который в зависимости от оснований получения имущества может быть 3 года или 5 лет.

Уточните, как и когда вы получили это имущество? НДС с продажи личного имущества не платят. Платят НДФЛ и то не во всех случаях. Декларация подается в 2021 году до 30 апреля. И Вам полагается налоговый вычет с продажи. Напишите подробно о продаже - отвечу про вычеты. Квартиру купили в мае, продали в июле, владение менее 5 лет. Квартиру продали в мае 2020, до какого числа необходимо подать декларацию и оплатить налог, что будет за просроченную оплату.

Заранее спасибо!

Здравствуйте.

Физические лица не платят НДС. Наверное, имеете в виду НДФЛ, раз о 13% идет речь.

При уплате налогов "хотение" плательщиков не учитывается. По НДФЛ, так как это федеральный налог, льготы (налоговые вычеты) устанавливаются НК РФ. В НК РФ достаточно много положений, позволяющих снизить налогооблагаемую базу до 0.

При продаже недвижимости у Вас есть право применить вычет до 1.000.000 руб. либо уменьшить доходы на сумму расходов по приобретению квартиры или подождать, пока истечет минимальный срок владения квартирой (3 или 5 лет, в зависимости от конкретной ситуации) и налог вообще платить не придется, можно зачесть вычет при покупке (если он ранее не использовался) нового жилья при уплате налога от продажи старого. Почему законом не предусмотрено льгот инвалидам 1 группы за оплату НДС 13%? То есть я продала квартиру и хотела бы оплатить не полную стоимость налога, а сумму со льготой. Или вообще не платить.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение