Форма налогообложения / Налоги - 1747 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте, любая материальная помощь свыше 4000 рублей облагается налогом в размере 13%. Однако в вашем случае можно применить стандартный налоговый вычет, который позволит вывести из обложения 500 рублей в месяц, а также социальный налоговый вычет, позволяющий вывести из налогообложения 120 000 рублей. Не нужно.

НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения. Нужно ли инвалиду 2 группы выплачивать налог, если ему человек (не родственник) перечислил благотворительно большую сумму денег на любое необходимое лечение?

Здравствуйте Дмитрий!

Для открытия шиномонтажа, для начала необходимо зарегистрировать правовую форму своего будущего бизнеса, для физических лиц – это стать индивидуальным предпринимателем и выбрать систему налогообложения. Могу ли я открыть шиномонтажку у друга в гараже и быть самозанятым?

Здравствуйте, Марина Юрьевна! В соответствии с п.18.1 ст.217 НК РФ, доходы в натуральной форме, полученные в порядке дарения, освобождаются от обложения НДФЛ только в том случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками. [i]Бывшие[/i] супруги ни теми, ни другими не являются, а стало быть, доход, полученный в виде подаренной квартиры, в данном случае подлежит налогообложению. В соответствии с подп.7 п.1 ст.228 и п.1 ст.229 НК РФ, представление налоговой декларации в данном случае является обязательным.

С уважением, А если не подала декларацию, грозит штраф? Надо ли подавать декларацию о доходах, если квартира была подарена бывшим мужем, на момент дарения состояли в разводе. Спасибо.

Здравствуйте, Татьяна!

Доходы в денежной и натуральной форме, получаемые от физлиц в порядке наследования, НДФЛ не облагаются, но Вы становитесь плательщиком земельного налога (п. 1 ст. 388, ст. 389 Налогового кодекса РФ). Если вы оформили на себя наследство и стали собственником земельного пая, то соответственно должны уплачивать налоги. О размере налога можно узнать в налоговой по месту вашего жительства или в личном кабинете налогоплательщика. При продаже вы получаете доход, который подлежит налогообложению по общим правилам. Если срок владения объектом превышает три года, платить ничего не придется, в противном случае — 13% с суммы, превышающей 1 000 000 рублей. Это понятно, но если я продам земельный пай, должна ли я буду уплатить 13% подоходного налога? Стоимость пая оговорена с покупателем гораздо ниже 1 млн рублей. Мне нужно будет подавать в налоговую какие-то документы? По наследству получила земельный пай. Мамы не стало 10 августа 2022 г. Должна ли я уплатить налог и какой?

Нельзя такие договоры заключать с работниками. Здравствуйте.

Можете заключить с ними договоры гражданско-правового характера (подряд к ним относится). Если у вас не государственное учреждение или трудовой договор не запрещает иметь иной доход кроме основного места работы.

Налоги в данном случае уплачиваются исполнителем самостоятельно, если вы заключаете с ними договор как с физ лицами, то они платят стандартный подоходный налог 13%, как с самозанятыми - 4%, как с ип - в зависимости от формы налогообложения выбранного ИП, как правило это 6% Тут читал и вроде как можно. Могу ли я заключить со своими работниками состоящими в штате заключит договоры подряда и какие налоги при этом возникают. Сейчас они раотают по обычным трудовым договорам.

Предпринимательская деятельность физического лица может быть прекращена в любой момент. Снятие ИП с учёта не займёт много времени, надо только подать заявление по форме Р 26001 и заплатить пошлину. Через 5 рабочих дней ИФНС направит бывшему предпринимателю лист записи из государственного реестра. Этот документ подтверждает прекращение деятельности ИП. Остаётся ещё сдать отчётность, а также провести окончательные расчёты с бюджетом. Налоговым периодом на упрощённой системе налогообложения является календарный год. В общем порядке ИП на упрощёнке отчитываются не позднее 30 апреля за предыдущий год. Сдаёте две декларации. Скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю? Регистрация ИП в октябре 2021 года, закрытие март 2022 года. Нужно подавать две декларации по УСН? Одна за последний квартал 21 года, тогда Налоговый период (код) - 34, и вторая декларация за первый квартал 22, где уже налоговый период (код) Заранее спасибо за ответ.

Все работодатели обязаны индексировать зарплату в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (ст. 134 ТК). Индексация зарплаты сотрудников обязанность, а не право работодателя. Повышать уровень заработной платы – одна из основных государственных гарантий (ст. 130 ТК). Индексировать зарплату должны все организации независимо от формы собственности, организационно-правовой формы, вида деятельности и режима налогообложения. ИП также обязаны индексировать заработок сотрудников. Порядок, сроки и коэффициент индексации работодатель устанавливает самостоятельно. Я работаю воспитателем в детском саду, скажите, пожалуйста, воспитателям положенно переиндексация зарплаты с февраля 2022 года.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Согласно п. 3 ст. 407 НК РФ налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц предоставляется в отношении одного объекта налогообложения каждого вида по выбору налогоплательщика вне зависимости от количества оснований для применения налоговых льгот. П. 7 той же статьи предусмотрена подача уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота, в налоговый орган по своему выбору не позднее 31 декабря года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота.

Таким образом, до истечения года вам необходимо подать уведомление по установленной форме с указанием объекта, в отношении которого вы желаете применить льготу. Уведомление прикрепила. Приобрела вторую квартиру, которая дороже, чем первая. Я пенсионер. Как мне переоформить налоговую льготу на более дорогую квартиру? Спасибо.

Доброго дня, Сергей! Сам по себе перевод не облагается налогом, налогом облагается доход, за исключением доходов, указанных в ст. 217 НК. Поэтому в первую очередь имеет значение природа данного перевода — если это дарение, например, то вне зависимости от того является или не является отправитель родственником в силу ст. 217 такой доход не подлежит налогообложению. Если это возврат займа либо сам займ то налогом данная сумма не облагается т.к. не является в принципе доходом.

Ст. 217 НК

Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие виды доходов физических лиц:

[quote]18.1) доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за исключением случаев дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, если иное не предусмотрено настоящим пунктом.[/quote] Денежный перевод по вестерн юнион из Америки облагаешься налогом или нет?

Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).

Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?

Добрый день

Достаточно ИП, так как ООО это юридическое лицо и потом его будет гораздо сложнее ликвидировать, если возникнет такая необходимость.

ИП по закону также может торговать через маркет-плейс.

Налоговый кодекс РФ это не запрещает. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП?

Надо оформить ИП или общество, чтобы находится в правовом поле.

С уважением. Добрый день, Виктор.

1) Разработать бизнес-модель;

2) Выбрать организационно-правовую форму (ИП, ООО, АО и т.д.) либо просто самозанятый (только если без экипажа);

3) разработать Учетную политику организации, включая систему налогообложения;

4) разработать систему исключения рисков в столь неоднозначное время;)

5) найти клиентов и вперёд.) Думаю заняться сдачей авто в аренду с последующим выкупом. Как мне нужно оформить юридически законно свое будущее дело?

Добрый день!

Если ИП покупал как ИП (см договор), то и продает как ИП.

Если как физлицо - то по общим правилам как физлицо.

См имущественные вычеты в Налоговом кодексе.

Успехов Вам. Есть земельный участок, владеют им физические лица, у которых свои доли, всего лиц четверо.

Первое лицо - 50% доли.

Остальные трое - остальные доли, т.е по ~ 16.6%

На территории участка ведется предпринимательская деятельность на основе ИП первого лица по системе ПАТЕНТ (Автомойка, аренда помещений и тд)

На текущий момент первое лицо хочет продать свою долю

Вопрос: Верно ли, что раз на территории земельного участка осуществляется предпринимательская деятельность - то и продавать его нужно через ИП? Как продажа осуществляется через ИП, если первое лицо владеет долей как ФИЗ. ЛИЦО?

Какой налог платит первое лицо от продажи доли земельного участка? (УСН 6%?)

И раньше было. Любой доход - это 13 %.

С уважением. Здравствуйте, Ирина Дмитриевна! По правилам п.1 ст.210 Налогового кодекса РФ при определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах. С учетом изложенного, доход от продажи щенков подлежит налогообложению в общем порядке, ставка налога 13%. Облагается ли налогом Продажа щенков (приплод собственной собаки)? Собака родила и я их хочу вскоре продать. Раньше этого не было. Доки на собаку и щенков имеются.

Проще и дешевле – по дарственной: достаточно составить ДД в письменной форме, затем подать документы на регистрацию права собственности.

Юристы помогут нотариус не нужен. Проще сделать дарение ст 572 ГК РФ своей доли родителям. Здравствуйте, Екатерина!

Иначе чем оформить нотариальный договор дарения доли в квартире у Вас способа нет. Здравствуйте, Екатерина! Проще и дешевле будет заключить договор того вида, который будет соответствовать реальным правоотношениям сторон: если Вы получите деньги за долю, то договор купли-продажи, если Вы передаете долю безвозмездно, то договор дарения. В любом случае договор потребует нотариального удостоверения (т.к. речь идет о долях) и государственной регистрации перехода права собственности. С точки зрения налогообложения оптимальный вариант - дарение (т.к. платить налог с доходов в данном случае не будут ни даритель, ни одаряемый).

С уважением, Как проще и дешевле передать или продать свою долю своему родители в квартире? Спасибо.

Здравствуйте! Налог придется уплачивать с суммы, превышающей 250 000 руб. [quote]Суммы, полученные от продажи автомобиля, принадлежащего на праве собственности менее трех лет, подлежат налогообложению. Исчисление и уплата НДФЛ в данном случае производятся физическим лицом самостоятельно с представлением в налоговый орган по месту своего учета соответствующей налоговой декларации по форме 3-НДФЛ (пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228 НК РФ). Доход от продажи можно уменьшить либо на сумму имущественного вычета, но не более чем на 250 000 руб., либо на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов физического лица, связанных с покупкой автомобиля, впоследствии переданного в счет приобретения нового автомобиля (пп. 1, 2 п. 2 ст. 220 НК РФ).

[/quote] С какой суммы мне прийдется платить налог на авто, владение меньше 3 лет.

Светлана,

Подарить без налогообложения вы можете не более 4 000 рублей.

С суммы подарка свыше этого лимита нужно заплатить НДФЛ 13 процентов. Но страховые взносы платить не нужно

Ценный подарок, врученный сотруднику является его доходом в натуральной форме и облагается НДФЛ. При этом налог на подарок надо уплачивать только с суммы стоимости, превышающей 4000 рублей (п. 28 ст. 217 НК РФ). Выдаются подарки к новому году работникам, за счёт профсоюзных взносов. Нужно ли их облагать НДФЛ? Показывать ли в справке 2 НДФЛ?

Самый оптимальный вариант для Вас доходы минус расходы. (15%) Бизнес на маркетсплейс. Продажа оборудования. Оборот большой, так как огромная себестоимость товара. Но прибыли с товара я практически не имею, я зарабатываю на установке, ремонте и обслуживании. Из расходов, это аренда склада, аренда автомобиля, бензин, запчасти, оплата маркет плейс, реклама. Какую форму налогообложения выбрать, если оборот большой а прибыль минимальная?

При определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы налогоплательщика, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, или право на распоряжение которыми у него возникло, а также доходы в виде материальной выгоды. В свою очередь, доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме. Таким образом, подарок соответствует характеристикам дохода для целей налогообложения НДФЛ (п. 1 ст. 41, п. 1 ст. 210 НК РФ). Нужно платить, при это отнять миллион, как при продаже нельзя. Нужно ли уплачивать НДФЛ при дарении доли в квартире неродственником стоимостью до одного миллиона рублей (восемьсот тысяч).

Спасибо!

Здравствуйте!

Если машиной владели менее 3 лет после даты смерти наследодателя, при ее продаже возникает обязанность по налогу (ст.217 НК РФ)

Налог не будете платить, если доход не превысил 250 тыс. руб. (ст.220 НК РФ).

Если же доход более 250 тыс. руб., налог заплатите только с разницы (но нужно подать декларацию, заполнив в ней специальный раздел о налоговом вычете). В соответствии с п. 17.1 ст. 217, п. 1 ст. 228 НК РФ физические лица, получившие доход от продажи имущества, принадлежащего им на праве собственности три года и более, освобождены от исчисления и уплаты НДФЛ. Учитывая, что доход от продажи машины, находящейся в собственности более трех лет, не подлежит налогообложению и декларированию, обязанность подачи налоговой декларации по форме 3-НДФЛ у вас отсутствует. Машина перешла по наследству. Продала. Нужна ли 3 НДФЛ?

ИП на упрощенке самый оптимальный вариант. Я хочу открыть свой бизнес - стать поставщиком маркетплейсов (Вайлдбериз, Озон, Яндекс Маркет, Казань экспресс). Какая оптимальная система налогообложения и организационно-правовая форма мне подойдет, если я товар закупаю у оптового поставщика и поставщик предоставляет документы?

Вам подойдет УСН. Упрощённая система налогообложения (УСН) — специальный налоговый режим в России, направленный на снижение налоговой нагрузки на субъекты малого бизнеса, а также облегчение и упрощение ведения налогового учёта и бухгалтерского учёта. УСН введена Федеральным законом от 24.07.2002 N 104-ФЗ.номер 43. Я хочу открыть свой бизнес - стать поставщиком маркетплейсов (Вайлдбериз, Озон, Яндекс Маркет, Казань экспресс). Какая оптимальная система налогообложения и организационно-правовая форма мне подойдет, если я закупаю товар на рынке и входящих документов нет?

Нет, вы можете сдавать оформив это как самозанятый, ИП не нужно оформлять. Можете оформиться по упрощённой форме налогообложения как самозанятый. Если собираетесь выступать субарендодателем. Здравствуйте Алена!

Самозанятый может сдавать в аренду только жилые помещения, находящееся в собственности. Вам подойдет ИП. Мы берём аренду гостевого дома, у хозяйки есть ИП, у нас в договоре прописано что мы имеем право сдавать 3 лицам, мы будем сами сдавать номера на сдачу, нам нужно открывать ИП.

НК РФ Статья 217. Доходы, не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения)

69) доходы в денежной и (или) натуральной формах, полученные налогоплательщиками в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ "О ветеранах", Законом Российской Федерации от 15 января 1993 года N 4301-1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", Федеральным законом от 9 января 1997 года N 5-ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического Труда, Героям Труда Российской Федерации и полным кавалерам ордена Трудовой Славы"; Прохожу службу в армии. Удостоверени ветерана вс вручили. Пока служу. Должен ли я платить налог с денежного довольствия, если нет то как убрать. В законе о ветеранах прописано не облагается налог с дохода!

ИП - участник делового оборота и ГК РФ позволяет применять разные формы договоров, соответствующих конкретной ситуации бизнеса. Здравствуйте!

ИП может оформить физических лиц водителем по договору гражданско-правового характера (ГПХ), то у него появляется обязанность начисления и уплаты страховых взносов (кроме ФСС) в размере 27.1% и удержания НДФЛ в размере 13% с суммы начисленного и выплаченного дохода (в том случае, если физические лица не являются ИП).

Если ИП оформит договор аренды транспортного средства с экипажем, то также необходимо знать правовой статус лица, с которым заключается договор. От этого зависит налогообложение. Возможно ли ИП, осуществояющему перевозку пассажиров и багажа (по заказу) оформить водителей (физ лиц) по договору подряда или по договору аренды ТС с экипажем на разовые перевозки.?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение