3-ндфл ип / Налоги - 523 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте. Доход ИП приравнивается к его выручке. Размер годового дохода равен итогу VI раздела Книги учёта доходов, расходов и хозяйственных операций ИП. Доход, полученный ИП на ОСНО, отражается в декларации 3-НДФЛ по строке (030) Приложения №1. Она сдается в составе годовой отчетности. Внимание! При расчете величины дополнительного страхового взноса в ПФР доход ИП, применяющего ОСНО уменьшается на сумму профессиональных вычетов или принимаемых расходов. Хочу подать на пособие. В прошлом году с августа по декабрь была ИП с патентной системой налогообложения. Доход был в районе 3 х миллионов. Это период попадает в расчёт для назначения поссобия. Но ц меня вопрос как считают доходы по ПСН? Весь доход учитывают, или как то по другому считают? Книга ведь не всегда подаётся.

Нет, это будет является систематическим получением прибыли. Нужно регистрировать ИП или самозанятость. Может, личное имущество предавать не запрещено... Но 13% от суммы продажи надо заплатить, за вычетом 250 000 в год - декларация 3-НДФЛ рулит! Здравствуйте. Пусть оформит самозанятость - это не сложно, это можно сделать без посещения налоговой. Соседка-пенсионерка, бывшая ИП, уже несколько лет как статуса ИП нет. Торговала текстилем. После закрытия у нее в квартире скопилось очень много нераспроданных вещей. Может ли она выставить их на продажу в интернете, например, на сайте объявлений или создать отдельный сайт, чтобы распродать эти вещи? Не для систематического получения прибыли, а чтобы именно распродать эти вещи?

Мало данных. Но если он пенсионер - в указанных случаях и за указанные периоды - да.

Статья 220 НК РФ. Имущественные налоговые вычеты

[quote]10. У налогоплательщиков, получающих пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, имущественные налоговые вычеты, предусмотренные подпунктами 3 и 4 пункта 1 настоящей статьи, могут быть перенесены на предшествующие налоговые периоды, но не более трех, непосредственно предшествующих налоговому периоду, в котором образовался переносимый остаток имущественных налоговых вычетов.[/quote] [quote]он был ИП и платил налоги[/quote]

ИП платил НДФЛ? Сомневаюсь.

Налоговый вычет - это возврат НДФЛ. Может-ли неработающий инвалид 3 группы получить налоговый вычет при покупке квартиры, если до инвалидности он был ИП и платил налоги 5 лет.

В соответствии с пунктом 17.1 части 2 статьи 217 Налогового кодекса, никакой 3-НДФЛ подавать и никаких налогов платить не нужно.

Вы владеете нежилым помещением 10 лет.

Вы - это гражданка РФ Анна со своими Ф.И.О.,, у которой есть определенный ИНН, который не менялся.

Идентификация налогоплательщика по сроку владения и прочим тонкостям в налоговой всегда происходит по ИНН. Физическим лицом в январе 2012 года была куплено нежилое помещение (на момент покупки физ. лицо имело статус ИП - ОКВЭД не связан со сдачей недвижимсти в аренду). В апреле 2012 года получено Свидетельство о государственной регистрации права. В мае 2012 года - ИП закрыто. Далее в 2014 года открывается ТП-ОКВЭд не связан со сдачей в аренду имущества. В 2021 году нежилое помещение продается. Помещение использовалось для собственных нужд.

Вопрос - нужно ли платить налог с продажи? И соответственно подавать 3 НДФЛ?

Для жтого ничего не нужно, можете составить письменный договор и сдавать дом в найм, потом в следующем году подадите декларацию 3-ндфл и заплатите налог. Здравствуйте, можете быть самозанятым. Мы с мужем планируем построить дом на участке который купим или на участке дальневосточного гектара, и сдавать посуточно в аренду для отдыха, нужно ли оформить ип или можно быть самозанятым?

Здравствуйте Алия!

Можете и инвалидность на это никак не влияет

Чтобы получить вычет, нужно иметь официальный доход, быть резидентом РФ, плательщиком НДФЛ и правильно оформить документы на оплату обучения.

Если у вас нет официального дохода и вы не платите НДФЛ по ставке 13%, использовать вычет на обучение не получится.

Государство возвращает только фактически уплаченный налог или разрешает не платить его после начисления. Если вы ничего не платили и не начисляли, то и возвращать вам нечего.

Налогооблагаемый доход должен быть в том же году, когда оплачено обучение.

Социальный налоговый вычет могут получить налогоплательщики, которые оплатили обучение за себя, своих детей, подопечных, братьев или сестер хотя бы по одному родителю.

При условии, что детям, братьям или сестрам, которые учатся, еще не исполнилось 24 года. Я инвалид 3 группы ИП могу вернуть за учебу и лечение детей.

1) ИП при регистрации находится на ОСНО по умолчанию.

2)В соответствии с Письмо Минфина от 28.06.2018 N 03-11-11/44580) Вам нужно подать единую упрощенную декларацию за 1 квартал (нулевую) в части НДС и 3-НДФЛ (нулевая) по окончании года. При открытии Ип не спросил про систему налогообложения, через 5 дней подал документы на получение патента. Вопрос: 1)Какую систему налогообложения мне присвоили изначально, ОСН?

2) Нужно ли мне сдавать декларацию за те дни, пока не было патента? (дохода в эти дни не было)

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Если Вы подадите декларацию и заплатить налог, то никаких санкций не будет. Вы не указали, кому собираетесь сдавать недвижимость физ. или юр.лицу. Что за недвижимость, жилое помещение или не жилое. Главное правильно отразить в 3 НДФЛ весь ваш доход. Вариант, рассматриваемый Вами, невыгоден. Неуплата НДФЛ с доходов, полученных от сдачи имущества в аренду, может повлечь ряд негативных последствий: начисление пени на неуплаченную сумму, наложение штрафа налоговым органом в размере 20% от неуплаченной суммы налога. При повторном правонарушении штраф увеличивается вдвое.

.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Если сдавать свою единственную находящую в собственности недвижимость, но прописка в другом месте. Оформить договор на мой ИП но деньги принимать наличными, а не через счет ИП, какие санкции могут быть? Спасибо.

Добрый день, Елена.

Получение налогового вычета за за оплату учебы в вузе, так и в школе, кружках, на курсах, в автошколе возможно при наличие у образовательной организации (индивидуального предпринимателя) соответствующей лицензии или документов, подтверждающих ее статус. Здравствуйте!

Социальный вычет на обучение ребенка получить возможно на основании Ст.219 НК РФ.

Требуется соблюдение условий: до 24 лет, очное обучение, лицензия образовательного учреждения, документы об оплате. Комплект подается вместе с декларацией 3-НДФЛ. Лимит вычета 50000 рублей. Как получить налоговый вычет за обучение ребенка ВУЗе? можно ли его получить вообще?

Вам придется за вахтёра платить в бюджет страховые взносы и удерживать из его дохода НДФЛ. Но ни о каком трехстороннем договоре тут речи нет. По договору Вы будете налоговым агентом, то есть все налоги за работника платите Вы. Здесь нет никакого 3 х сторонненого договора. Налоговая и трудовая инспекции будут очень рады таким трехсторонним договорам. Доначисления, штрафы, пени. Привлечение к админисративной ответственности. Я являюсь ИП. Заключил договор со школой на то, что предоставляю им вахтера. Самого вахтера хочу оформит на ГПХ. Налоговая предупреждает что это будет трехсторонний договор. Как этого избежать? В договоре прописано - «Исполнитель» обязуется оказывать «Заказчику» следующие услуги на объекте «Заказчика», а «Заказчик» обязуется принимать и оплачивать эти услуги в порядке, в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

Здравствуйте, вам каждый квартал надо сдавать налоговую декларацию и платить пенсионные и страховые отчисления, иначе будут долги и штрафы по ним. Закрывайте ИП, хоть и с долгами, пишите заявление на закрытие счетов в банке, в том числе и карты. Здравствуйте!

Закрытие карты никак не связано с закрытием ИП

Если Вы закроете ТП, то естественно закрывается и расчетный счет путем подачи в банк-эмитент заявления.

НДФЛ-3 подается за период, пока ИП работает. Подал заявление на закрытие ИП, которое открыл по не знанию, обманом сторонних лиц для их интересов. Для бизнеса я сделал банковскую карту, так вот с закрытием ИП, она тоже прекратит работу? (Ведь за неё надо платить) Или придётся идти в банк и закрывать самостоятельно? Ещё по информации из интернета сказано, что надо заполнить налоговую декларацию. В моём случае это надо делать? И как? Надо ли закрывать расчётный счёт? И как?

Добрый день! Да, нужно будет платить налог, но важно правильно рассчитать его сумму. Это зависит от того, имеет ли владелец помещения статус самозанятого, или ИП. Если имеет, то налог уплачивается в соответствии с избранной системой налогообложения. Если же у физлица нет такого статуса, то можно уменьшить сумму налога, если сохранились документы об оплате при покупке помещения (подтверждение расходов). Если вы продадите помещение ровно по той сумме, по которой вы и купили, то налог платить не нужно (при условии документального подтверждения - оба договора-купли продажи надо показать налоговой). Но декларацию 3-ндфл подавать все равно надо будет. Купили нежилое помещение в 2018 году. Нужно ли будет платить налог 13%,при продаже помещения. Владеем помещением меньше трёх лет С уважением Андрей.

Добрый день! Нет, если вы не ИП, то продажа долгов не подпадает под налогообложение. Здравствуйте.

Вы должны будете подать декларацию 3-НДФЛ и уплатить налог с суммы 11,3 млн. руб., а также с суммы полученной в результате продажи остатка долга.

Налог составить 13% На торгах по банкротству купили долг 19 мил. За 700 тысяч. Должник отдал долг 12 мил. Должен ещё 7, на эту сумму выдали исполнительный лист. Хочу продать этот долг, должна ли я уплатить какой-то налог с этих сумм и как это сделать?

Да хоть 100 раз, единственное придется с каждой сделки сдавать 3 НДФЛ и платить налог с продажи так как в собственности находились менее 5 лет. Щас в налоговое законодат внесли поправки может даже и неогранич число можно. Это будет расценено налоговой как предпринимательская деятельность без регистрации ИП. Штрафы проверки и доначисление налогов как ИП рано или поздно гарантированы. Вопрос простой: в этом году в июле купил квартиру за 2500 млн продал ее за 2 млн, в августе купил тоже за 2500 млн и продал за 2, кадастровая стоимость обеих около 1 млн, понятно что налог не плачу. Занимаюсь перепродажей квартир, сколько раз так можно делать в год чтобы не было вопросов или это не ограничено?

Это лишь способ закупки товаров или услуг. Поэтому отражается в бух учете как обычно - в виде поступления товаров и услуг. С суммы не надо платить налог? Если ип выиграл тендор, как его правильно отразить в бух учете и какие ему нужно платить налоги с тендора и нужно ли сдавать декларацию 3 ндфл?

Нет, незаконная предпринимательская деятельность. Может по договору найма, ИП открывать не нужно. Налог 13% с общего дохода за найм, подается декларация 3-ндфл. Здравствуйте! Да можете как собственник недвижимости. Необходимо оплатить налог в размере 13% .

Надзорными органами ваша деятельность может быть квалифицирована в качестве предпринимательской без оформления ИП или юр. лица, так как принадлежащее вам имущество предназначено для использования в качестве гостиницы. Может ли арендодатель сдать в аренду гостиницу 16 номеров без ИП. получив плату 1700000

Самозанятые платят налог на профессиональный доход. Ставка по нему зависит от того, кто оплачивает услуги. Если поступления были от физлица, то ставка по ним – 4%, если от ИП или юрлица, то ставка будет 6%.

Сами посчитаете? Не забудьте про расходы. С доходов, превышающих 2 400 000 рублей за год, необходимо уплачивать НДФЛ (13%). Кто его будет рассчитывать и уплачивать зависит от статуса арендатора (нанимателя). См. , например, п. 10 письма ФНС России от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@. Добрый день. Максимальный доход самозанятого не должен превышать 2,4 миллиона рублей в год. Если у вас не опечатка в нулях то за сумму превышающую

лимит вам нужно будет платить как обычному физлицу 13 % Что значит расходы? Где то читала, что у самозанятых доход должен быть не более 2400000 руб, как мне поступить в данном случае? Сдаю дом в аренду на 5 месяцев за 2900000 руб, я самозанятая, какой налог я должна заплатить?

Если не было доходов, то да, скорее всего будет отказ. Добрый день Оксана. Согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 384 в перечне оснований для отказов в ежемесячной выплате на детей с 3 до 7 лет – отсутствие доходов у родителей. Пожайлуста будет ли отказ в пособии с 3-7 лет, если оба родителя в расчетный период были ИП, и доход по Ип был нулевым, но оба имели договора гражданско правовые и отчитались по форме 3 НДФЛ?

Здравствуйте.

Ничего противозаконного в этом требовании нет. Индивидуальный предприниматель не может подать декларацию 3 НДФЛ, ее могут подать только физические лица. У ИП налоговые режимы иные: ОСН, УСН, ЕНВД, патент. Можете ничего им не предоставлять. Вам ничего предоставлять не нужно, вся отчётность и так поступает из банка в ФНС. Индивидуальный предприниматель в апреле подал декларацию 3 НДФЛ, в июле налоговая запросила выписку из банка за 2020 год. Это законное требование?

Если Вы работали не далее как 3 года назад, то можете взять справку 2 НДФЛ и сделать налоговый вычет. Непонятный вопрос - о каком возмещении части денежных средств идет речь, если Вы не указали, какие денежные средства и кому были уплачены? ИП полтора года назад, и до сих пор. Я имею предпенсионный возраст, не трудоустроен. Могу ли я получить частичное возмещение части денежных средств? Если да, то каким образом? Спасибо.

Здравствуйте.

Вы ИП? 2-НДФЛ Вам не оформляется, роль 2-НДФЛ исполняет сама декларация. Нет не ИП, от продажи имущества 3 ндфл. Соцзащита делает запрос в ФНС и запрашивает декларации о доходах 3 ндфл и 2 НДФЛ. Будет ли там указан доход этот за 2020 год. Подала декларацию 3 НДФЛ за 2020 год. Декларацию приняли выставили налог, идет КПП. Запрашиваю справку 2 ндфл, пишет сведения отсутствуют. Через сколько появится доход? Подала на пособие, они же будут запрашивать доход, а его ещё нет.

Может. Но на момент пока Вы на ОСНО необходимо призвести отчет за 1 и 2 квартал этого года в налоговую и по окончании этого года сдать 3-НДФЛ в налоговую за 2 квартала и до 1 июля перейти на патент, чтобы не захватить 3 квартал ОСНО. ИП работал на ЕНВД до конца 2020 года, но так и не выбрал новую систему налогообложения на 2021 год, следовательно автоматически перешел на ОСНО, но деятельность не ведет.

Может ли такой предприниматель приобрести патент в середине 2021 года? Спасибо.

Здравствуйте.

Нужно сдавать, иначе - статья 15.5 КоАП РФ. А если налоговая принудительно закрыла ип, у меня обязанность сдавать декларации осталась? Примут ли теперь как от физ лица, неуверена. Ип принудительно закрыто налоговой в декабре 2020, надо ли мне сдавать отчётность 3 ндфл за 2020?

Здравствуйте.

Зарегистрируйтесь самозанятым - и все будет легально. Здравствуйте. Нужно подготовить документы и сможете легально и безопасно работать. Вы ничего не нарушаете, весь вопрос идёт по размеру налога, если как физлицо, 13% от дохода через подачу декларацию 3-ндфл либо оформляете самозанятость, там платите 4%, разница есть. Можно вообще не платить налог, для подстраховки можно составить договор об оказании услуг. Если я буду продавать свои услуги по обучению созданию сайтов, нужно ли мне иметь ип, либо самозанятость? Легальна ли моя деятельность, если работаю честно, по пользовательскому соглашению?

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, однозначно, он ОБЯЗАН платить налоги, и также открыть ИП. Нужна платная консультация, обратитесь к любому юристу, и вам её окажем.

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В. С каждого дохода надо платить налог в 13%. Биткоины вообще запрещены в РФ. При желании можно подать декларацию 3-ндфл и заплатить налоги, необязательно указывать про биткоины, например оказание услуг физлицам, открывать ИП при этом не нужно, как и самозанятость. Человек занимается криптовалютой и не платит налоги. Это как то долго облагаться ногами. Доход больше 1500000

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение