Косвенные налоги / Налоги - 667 советов адвокатов и юристов

Пришло требование от налоговой дать разъяснение о неоплате косвенных налогов, в связи торговлей КГП из Беларуси. После визита в налоговую, сказали: пришлите паспорт на продукцию. Не понятно зачем им паспорт если это не подакцизный товар. Нужно ли его им предоставлять? Как доказать, что за эту продукцию акциз не платиться?

Арендуем серверы во Франции (и не только во Франции) и с недавнего времени (1 октября 2019) начали добавлять НДС 20% (именно в одной из компаний во Франции) к стоимости услуги (аренды). Никаких чеков, как предусмотрено 54-ФЗ не предоставляют, ссылаются на выставленный счет и всё. Собственно вопрос. Куда они платят налог, если нет возможности проверить (и вообще получить какие-то документы по налогам, хотя никакого дохода не получаем от аренды). И вообще, если услуга оказывается резиденту РФ в другой стране (удаленно), должен ли взиматься налог 20%?

Спасибо за информацию!

Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за июль 2021: рассмотрим важные нюансы

Декларация по косвенным налогам не поменялась. Однако ошибки при ее заполнении до сих пор актуальны. Например, важно помнить, что все разделы нужно заполнять независимо друг от друга. Данные вы должны отражать только в тех листах, которые обязательны для вас. Подробнее об этом читайте

Хочу приобрести автомобиль в республике Белоруссия (я гражданин России), нужно ли мне платить у них НДС. И если нужно, можно ли его потом вернуть?

Российская компания планирует заключить сделку с иностранной компанией, реализуя ей свои услуги. Нужно ли будет российской компании платить НДС при получении оплаты от экспорта услуг?

Ндс входит в стоимость товара или нет? Придя домой в чеке заметила что некоторые позиции выше чем были указаны на ценнике. В некоторых же цена осталась прежней. Например «шпроты в масле» цена на ценнике была 177 р, а цена на куриный фарш 156. По факту вышла больше, как и на многие товары из списка ниже. Правомерно ли такое?

В случае заключения договора аренды квартиры с юр.лицом кто оплачивает налог с прибыли. В договоре данный пункт юр.лицо возлагает на физ. лицо, пункт налоги арендодатель оплачивает самостоятельно.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Берется ли налог с продажи акций ОАО не торгующихся на бирже, акции были сначала у мама больше 5 лет, перешли сыну по наследству, у сына 1 год?

ООО работающее по УСН, получило товар из Белоруссии, платит ли оно в этом случае НДС? Контрагент из Белоруссии просит предоставить подтверждение уплаты НДС.

Физлицо - собственник нежилого помещения. На это помещение приходят квитанции ЖКХ вместе с НДС, сумма НДС 20% - что довольно существенно.

Как можно вернуть уже уплаченный НДС?

Как можно не платить НДС в будущем?

При этом физлицо оформило статус ИП, т.к. это обязательно при сдаче коммерческой недвижимости в аренду. Но владеет помещением именно как физлицо.

Есть налог на добавленную стоимость товара, если я правильно понимаю, предприниматель купил товар у производителя, добавив свою наценку, на эту наценку и должен действовать НДС? И предприниматель, естественно, должен этот НДС и платить?

Или я ошибаюсь?

Проясните пожалуйста.

Ситуация: товар завезен из ОАЭ в Казахстан, где прошел таможенную очистку (оплачены там. пошлины и НДС и т.п.) после чего, казахстанское юр. лицо продало товар российскому юр. лицу в Россию. Вопросы: 1. Какая ставка НДС будет в Казахстане при там. очистке? 2. Вернут ли казахстанский НДС при продаже товара в Россию? 3. Нужно ли платить НДС в России (и сколько) при ввозе этого товара из Казахстана? Доп. информация приветствуется. Спасибо.

Компания планирует закупку товара в Белоруссии. Возникли вопросы: Какие налоги компания должна будет заплатить при ввозе товара в РФ и нужно ли будет сдавать какую-либо отчетность в МИФНС. Потребуется ли оформление каких-либо доп документов на ввоз. Есть ли актуальные документы регламентирующие данную операцию по ввозу товаров из Белоруссии в РФ. Спасибо.

Наша компания занимается маркетинговыми исследованиями. Мы резидент РФ. Один из наших клиентов - резидент Республики Казахстан. Должны ли мы платить НДС (в РФ или в РК), если результат нашей работы (услуга) - отчет о маркетинговом исследовании мы передаем клиенту в Республику Казахстан? Исследование тоже проводится на территории Казахстана.

Я - индивидуальный предприниматель. Являюсь работодателем, соответственно уплачиваю страховые взносы на обязательное пенсионное страхование на работников. За 4-й квартал 2008 года страховые взносы в пенсионный фонд за работников, уплатила в феврале 2009 года. Имею ли я право подать уточненную декларацию по уплате налога (вмененка) за 4 квартал 2008 года с целью уменьшения суммы налога на сумму страховых взносов уплаченных в 2009 году?

Заранее благодарю!

В декабре 2010 г нами был закуплен товар в Казахстане. По условиям контракта расходы по транспортировке товара от границы и до нас оплачиваем мы (покупатель). В соответствии с заключенным Таможенным Союзом (с 01.07.10 г) между РФ и Казахстаном мы оплатили импортный НДС от стоимости товара и подали заявление о ввозе товара и уплате косвенных налогов в свою налоговую инспекцию. Налоговая инспекция отказала нам в подписи заявления, поясняя нам, что в заявлении мы должны также отразить сумму транспортных расходов и, соответственно, оплатить импортный НДС по этим расходам. Справочно: За ж.д. услуги мы оплатили российской транспортной компании по выставленному в наш адрес счет-фактуре. Налоговый инспектор ссылается на письмо ФНС №ММ-6-03/877@ от 18.10.2005 г.

Правомерны ли действия налоговой инспекции?

Спасибо. Надо ли платить импортный НДС по доставке товара из Казахстана?

Я купил медицинское оборудование на сумму 170000 руб и хочу подарить его моему другу в Ереван будет ли он платить за оборудование НДС.

Как можно минимизировать НДС при продаже недвижимости, если цена продажи значительно больше чем балансовая стоимость постройки, поскольку покупали давно, а часть затрат на обновление списывалась на текущие расходы? А покупатель берет кредит в рублях и ему важно отчитаться перед своим банком.

Хочу проконсультироваться по поводу НДС на компанию с применением ОС. Ситуация следующая. Мы будем экспортировать флешки в Белоруссию. Для этого нам нужно выставлять товар с нулевым НДС-ом. В приложении соглашение между РФ и РБ. При экспорте товар должен продаваться без НДС так как НДС будет платиться при ввозе белорусской компанией на таможне. А приобретая товар в Китае мы НДС уже заплатили. Соответственно его можно применять к взаимозачету.

Я думаю это нам очень поможет при оптимизации издержек. Какие мысли по этому поводу? Или нам лучше перейти на УСНО 6%?

Почему НДС должен оплачивать простой покупатель за продукты в магазине, а не хозяева магазинов, которые накручивают добавленную стоимость на продукты?

Моя тётя завещала мне квартиру, её брат, мой отец, изменил фамилию, а в годы блокады потерялись документы. Каких либо родственников у тёти нет, детей не было. Какой налог за квартиру я должна заплатить?

Я бы хотела спросить у вас мы вчера оформляли НДС оплатили всё что требовалось и планшет выключился и закрыл всё что нам нужно было теперь мы не можем это сделать. Что нам теперь делать нам вернут деньги или нет?

Если наша организация по одному ОКТМО переплатила налог за негативное воздействие на окружающую среду, а по другому не доплатила, грозит и нам штраф. Оплачивали в один и тот же Роспотребнадзор.

ООО продаёт здание физ. Литцу

10 человек учредителей у одного 67% у остальных 33%

Главный учредитель занимал деньги ооо.

Может ли ООО продать здание этому учредителю погасив часть долга, а остальное получить деньгами?

С какой цифры платить налог? Цена здания 5 млн. Долг 1 млн.

Можно ли каждому учредителю отдать деньги отдельно? Что б не платить самому себе 67% стоимости, а получается выплатить по факту 33% остальным учредителям?

Каким то образом можно уменьшить налог? Договор дарения например? Или в договоре купле продажи написать цену ниже кадастровой?

У нас такая ситуация. В первом квартале 2015 года мы вели деятельность и платили налог на прибыль. Во втором квартале деятельность не велась и доходов не было. При сдаче декларации за 2 квартал сумма дохода по строке 010 Лист 02, прилож. 1 по отношению к 1 кварталу не изменилась. Но так как декларация по налогу на прибыль заполняется нарастающим итогом, то получается, что у нас прибыль от реализации есть и, соответственно, возникает налог к уплате. Может ли налоговая потребовать уплатить налог еще раз, если сумма дохода от реализации не менялась по отношению к первому кварталу?

Спасибо.

Представительство иностранной компании планирует покупку авто. Представительство занимается только сбором информации для головной организации-коммерческой деятельностью не занимается. Какие налоги необходимо будет оплачивать? Как рассчитать их сумму?

Жена владеет нежилым помещением (офис) и сдает его фирме мужа (он учредитель) по цене примерно в 2-3 раза ниже рыночной так как фирма испытывает затруднения в деньгах. Договор имеется, налоги уплачиваются. Может ли ИФНС доначислить налоги исходя из среднерыночной стоимости аренды либо применить какие либо санкции еще?

Могу ли я, будучи зарегистрированным как самозанятое лицо, вдобавок зарегистрировать НКО в чисто имиджевых целях? Нужно ли тогда будет платить налоги, например, за себя в ПФР, открывать счёт для НКО и сдавать отчётность? Нужно ли будет нанимать себя работником НКО?

Например, на своём сайте написать, что это сайт НКО, а по кнопке оплаты за доступ к цифровому контенту перечислять деньги на мой счёт самозанятого и платить налог как самозанятый?

У меня такой вопрос я подала на алименты, бывший муж дал мне расчетки в которых было сумма начислений и сумма алиментов по исполнительной листу. Мне приходит каждый раз на 1500-1800 меньше, я звоню в бухгалтерию и мне там говорят что эта сумма которая не облагается налогом и алиментам и, я ничего понять не могу, Может быть вы мне объясните, почему они эту сумму мне не боплачивают и скрывают от налогов.

Если при продаже земельного участка денежные средства поступили на счет физического лица в банке а не на расчетный счет ИП то налоговая может дначислить налог по акту проверки.

У меня такой вопрос: у меня автономная некоммерческая организация, соответственно, из налогов я плачу только за оф. трудоустроенных сотрудников. Тем не менее эта сумма получается очень большой. Почти половина из сотрудников пенсионеры. Как законно оставить их на работе, но перестать платить за них налоги?

Правда ли что с этого года 2019 все налоги на физические лица являются добровольными выплатами в бюджет, согласно 325 ФЗ?

Хочу получать деньги из за границы за проделанную работу в РФ. какие есть варианты получения денег легально? Готова платить 13% налога и спать спокойно. Какой счет в банке для этого надо открыть?

Помещение в собственности с 2003 года. ИП продает это нежилое помещение. В нем ведется предпринимательская деятельность, налогообложение-ЕНВД. Кадастровая стоимость установлена в 2017 г. Стоимость продажи будет выше кадастровой. Но хотим отразить в договоре кадастровую. Есть ли риск доначисления налога НДФЛ? Или имеем право указать кадастровую стоимость?

В 19 году были проданы акции, которые были получены по наследству от бабушки 4 года назад. (5 лет не прошло). Акции были проданы дочерней организации самой компании чьи акции. В налоговую (как было сказано) организация сведений не подает о покупке таких акций. Я хочу заплатить налог. При составлении справки о доходах возникли вопросы, связался с налоговой где получил кучу противоречивой информации. 1. В одной было сказано, что мы не должны подавать декларацию, это должна сделать сама организация которая купила акции. (но причем тут я они ведь за меня налог не заплатят, а я со сроками пролечу. 2. мне сказали что один раз в год я могу делать налоговый вычет 250 тыс. даже если я официально не работаю и указать это в декларации. Но что это за закон и как на него сослаться в декларации понять не могу. Помогите уважаемые специалисты. Может как-то еще можно снизить налоговый вычет или налоги, и как указать это в декларации.

У меня 2 эт магазин, торговая площадь 370 кв.м., 1 этаж имеет два входа, торговая площадь каждого 107 кв.м, разделен капитальной стеной. В одном ООО на ЕНВД (Я-единственный учредитель), в другом мое ИП (ЕНВД и УСН 6 для аренды), между мной и ООО составлен договор о безвозмездном пользовании. На 2 этаже 2 торговых зала - они тоже разделены стеной, но вход во второй зал через первый. Один сдан в аренду сыну (тоже ЕНВД) , арендная плата чисто символическая 80000 в год, а второй этому же ООО (где я - учредитель) (ЕНВД). Какие налоговые последствия?

Неправильно подали уведомление о переходе на фиксированый налог по КИК. Можно ли отказаться и вернуться на обычную форму налогооблажения?

Скажите пожалуйста, на одной площади 300 кв.м. магазина, можно ли работать ИП на ЕНВД в обособленном участке этого магазина площадью 20 кв.м. и ООО на УСН (6),которое арендует все остальные оставшиеся после ИП метры этого магазина, если и ИП и ООО торгуют одинаковым товаром, при этом-собственники ИП и ООО разные люди. Не будет ли претензий налоговой к ИП,что он,в принципе имеет возможность пользоваться выставленными за образец товарами ООО (косвенно) и продает эти товары, потому что они в ассортименте этого ИП тоже имеются? Причем ООО продает эти товары только по безналу юрлицам, а ИП за наличные по кассе физлицам.

Довбрый день! Я и мой супруг работаем в одной организации, это публичное акционерное общество, муж работает в должности руководителя общества, я бухгалтер 1 категории по материалам, у нас есть ещё один бухгалтер по материалам и ранее мы замещали друг друга, но теперь изменились обстоятельства и в дальнейшем ей нужно будет замещать кассира, а меня планируют на замещение ведущего экономиста по налоговому учету. Скажите пожалуйста, могу ли я, находясь исполняющей обязанности, ведущего экономиста по налогам, составлять документы для налоговой полиции, а также осуществлять программно налоговый учёт нашей организации, отправлять декларации и т.д., учитывая что в дальнейшем все документы будет подписывать руководитель нашей организации, который является моим родственником?

Я с 1998 года являлась учредителем ООО, в 2012 году продала свою долю - за 10 000 (это сумма моей доли) в марте 2018 года, я получила письмо от налоговой инспекции, что я должна была оплатить налог в 2012 году за продажу своей доли и поэтому должна явиться в налоговую с документами а также оплатить налог штраф и пеню начиная с 2012 года. Так ли это.

Ситуация такая ооо в процессе ликвидации учредителю должны проценты по займу, организация отдала их имуществом и заплатила ндфл, но налоговая сказала что с этой суммы мы должны еще налог на прибыль ссылаясь на судебную практику, правомерно ли это.

СВЕТЛАНА,

Ооо является микропредприятием, находится на налогооблажении 15% от разницы доходы минус расходы, бухгалтер при расчете налога в статье расходы учитывает к расходам только те, расходы, которые уже оплачены покупателем, пример в декабре приобретена мебель, которая продана в этом месяце покупателю, т.е. передана по накладной покупателю, покупатель перечисляет деньги за мебель через два месяца - это уже другой год, бухгалтер при расчете налога не учитывает в расходах покупку мебели нашей фирмой, тем самым завышая разницу для расчета налога, и объясняя, что данные расходы мы должны учитывать в следующем году после того как покупатель оплатит нам мебель, разве можно учитывать расходы прошлого года в текущем, и правильно ли поступает бухгатер.

Не совсем у меня имеется N-ное количество акций, которые были приобретены ~30 лет назад и мне бы не хотелось платить с них налог 13%. Как сделать это правильно и законно? Почитав вскользь, узнал, что инвесторы (владение бумагами >3 лет) могут быть освобождены от данного побора, но есть свои нюансы. Заранее отвечу, что не знаю тип ИИС.

Ип на усн доходы минус расходы дал займ ип на енвд, может ли он забрать займ у ип на енвд товаром по товарному чеку через его розничную точку с последующей реализацией этого товара третей стороне.

Пришло уведомление о взыскании с меня задолженности по транспортному налогу за 2010 год, квитанция об уплате потеряна, есть срок давности по транспортному налогу.

Пжл, вычет по налогу будет ли, если были расходы по ремонту чтобы продать магазин (перед продажей)? В совственности с 2012 г. Можно ли для вычета суммы налога, по ремонту предоставить в налоговую договор, смету. Акт, квитанция оплаты ремонта. Тогда уменьшится ли сумма налога на сумму расходов ремонта магазина? Какие статьи НК?

Налоговая сообщает, что у физлица имеется задолженность по налогу на имущество по сроку уплаты 10.05.17 г за 2015 год. Обращаюсь с письмом, чтобы применили срок исковой давности.

Письмо игнорируют, опять пишут то же самое, с тем же текстом, что по состоянию на октябрь 2021 года «имеется задолженность ……….», т.е что изложено выше.

Вопрос: Срок исковой давности прошел? Правильно я обращаюсь с письмом, чтобы применили срок исковой давности? На какие нормы закона делать ссылку?

Я получаю негосударственную пенсию из газфонда с 2010 года. За меня предприятие перечислило деньги для получения в будущем негосударственной пенсии в 2000 году, налог лично я с той суммы не платила, а платило налог предприятие из прибыли, в которой участвовала и я. Сейчас я получаю негосударственную пенсию за вычетом подоходного налога. В связи с выходом ФЗ-166 от 23.06.2014 г имею ли я право на возврат подоходного налога?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение