Налоговые вычеты по ндс / Налоги - 287 советов адвокатов и юристов
С суммы указанной в ДКП, за минусом суммы, за которую продавец ранее приобретал эту недвижимость, т.е. налог на добавленную стоимоть. Ну и минус налоговый вычет. Физлицо продаёт коммерческую недвижимость (здание с участком), которым владеет менее 5 лет. С какой суммы он уплатит налог - сумма указанная в договоре купли-продажи или с кадастровой стоимости данной недвижимости?
С суммы указанной в ДКП, за минусом суммы, за которую продавец ранее приобретал эту недвижимость, т.е. налог на добавленную стоимоть. Ну и минус налоговый вычет.
СпроситьВ соотвествии со статьей 169 НК РФ [quote][b]Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом [/b]товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) [b]сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.[/b][/quote] То есть документ для НДС. А если товар будет реально получать водитель, то ему нужна доверенность, где есть право получить товар. Покупатель оплатил за товар. Выдал доверенность водителю на получение товара. Продавец требует подписать за еще не отгруженный товар счет-фактуру. Нужна ли тогда доверенность, если покупатель подпишет счет-фактуру?
В соотвествии со статьей 169 НК РФ
Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия покупателем предъявленных продавцом товаров (работ, услуг), имущественных прав (включая комиссионера, агента, которые осуществляют реализацию товаров (работ, услуг), имущественных прав от своего имени) сумм налога к вычету в порядке, предусмотренном настоящей главой.То есть документ для НДС. А если товар будет реально получать водитель, то ему нужна доверенность, где есть право получить товар.Спросить
Как в счете, организация либо с НДС либо без. Где нужно выбрать? НДС это не НДФЛ. Узнавайте в бухгалтерии учебного заведения, как нужно правильно платить. По каким то услугам могут работать с НДС, а по каким то нет. Возможно ведут раздельный учет. Пожалуйста при оплате обучения необходимо выбрать: НДС включен или НДС не облагается. Как правильно произвести оплату, если в дальнейшем хочу вернуть налоговый вычет за образование?
Где нужно выбрать? НДС это не НДФЛ. Узнавайте в бухгалтерии учебного заведения, как нужно правильно платить. По каким то услугам могут работать с НДС, а по каким то нет. Возможно ведут раздельный учет.
СпроситьСветлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").
Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.
И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
Желаю Вам удачи! У Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее Произвожу сама мебель, буду продавать на озон, также юрлица, что выбрать вид по налогообложению?
Светлана, рекомендую выбрать упрощенную систему налогообложения по ставке 15 процентов ("Доходы минус расходы").
Тогда вы к вычету сможете применять все расходы, которые связаны с вашей деятельностью.
И контрагент - физическое или юридическое лицо просто не имеет значения.
Основание закона - Налоговый кодекс РФ.
Желаю Вам удачи!
СпроситьУ Вас будут большие расходы, поэтому либо общая система с уплатой НДС, либо упрощенка доходы минус расходы, о которой написал предыдущий специалист. Конечный выбор зависит от размера доходов, но согласен с тем, что упрощенка проще и удобнее
СпроситьЗдравствуйте! При продаже товара, произведенного за рубежом, в счете-фактуре обязательно должны быть указаны номера ГТД (ст. 169 НК). Иначе инспекторы могут отказать в налоговом вычете по НДС. А если это повлечет за собой неполную уплату налога, фирме выставят штраф в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога. Я продаю товар с алиэкспресс на озон. Сегодня пришел заказ от юр лица, а значит мне необходимо указать ГТД, у меня его соотвественно нет. Какие могут быть последствия если я продаю такой товар? Я могу и не указывать номер ГТД и продать товар. Какие могут быть последствия?
Здравствуйте! При продаже товара, произведенного за рубежом, в счете-фактуре обязательно должны быть указаны номера ГТД (ст. 169 НК). Иначе инспекторы могут отказать в налоговом вычете по НДС. А если это повлечет за собой неполную уплату налога, фирме выставят штраф в размере 20 процентов от суммы неуплаченного налога.
СпроситьДля признания расходов в целях налогообложения прибыли и принятия к вычету НДС в товарной накладной должны быть заполнены следующие реквизиты (п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 172 НК РФ, ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, Письма ФНС России от 16.06.2017 N ЕД-4-15/11485, Минфина России от 04.02.2015 N 03-03-10/4547):
• дата составления;
• наименование продавца и грузоотправителя, покупателя и грузополучателя;
• наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ), их количество (с указанием единиц измерения), стоимость;
• наименование должностей, подписи, расшифровки подписей лиц, совершивших операции по отгрузке и приемке ТМЦ и (или) ответственных за оформление этих операций. Товарная наклодная с печатью без подписи имеет силу или нет?
Для признания расходов в целях налогообложения прибыли и принятия к вычету НДС в товарной накладной должны быть заполнены следующие реквизиты (п. 1 ст. 252, п. 1 ст. 172 НК РФ, ч. 2 ст. 9 Закона о бухгалтерском учете, Письма ФНС России от 16.06.2017 N ЕД-4-15/11485, Минфина России от 04.02.2015 N 03-03-10/4547):
• дата составления;
• наименование продавца и грузоотправителя, покупателя и грузополучателя;
• наименование товарно-материальных ценностей (ТМЦ), их количество (с указанием единиц измерения), стоимость;
• наименование должностей, подписи, расшифровки подписей лиц, совершивших операции по отгрузке и приемке ТМЦ и (или) ответственных за оформление этих операций.
СпроситьДобрый день, Александр!
Чтобы вернуть НДС, в первую очередь заполните декларацию и сдайте ее в ИФНС. Если вычеты получились больше, чем начисления, то направьте вместе с декларацией заявление на возврат НДС. Заявление можно отправить и позже, но тогда и деньги вы получите позже. Как вернуть ндс после покупки.
Добрый день, Александр!
Чтобы вернуть НДС, в первую очередь заполните декларацию и сдайте ее в ИФНС. Если вычеты получились больше, чем начисления, то направьте вместе с декларацией заявление на возврат НДС. Заявление можно отправить и позже, но тогда и деньги вы получите позже.
СпроситьДаже при ТАКИХ объёмах, тем не менее, всё равно экономят на юристах. Отважный Вы человек.
1. Определение налоговой базы и исчисление НДС для ввоза товаров;
2. Оплата НДС для ввоза товара;
3. Отчёт по ввозу товаров из стран таможенного союза;
4. Принятие к вычету НДС. Я привёз из Белоруссии в России фуру пива какие налоги или НДС должен заплатить?
Даже при ТАКИХ объёмах, тем не менее, всё равно экономят на юристах. Отважный Вы человек.
1. Определение налоговой базы и исчисление НДС для ввоза товаров;
2. Оплата НДС для ввоза товара;
3. Отчёт по ввозу товаров из стран таможенного союза;
4. Принятие к вычету НДС.
СпроситьДобрый день!
Нет, физ. лицо не может продать машину с НДС.
НДС вправе выставлять только субъекты, которые платят данный налог.
В данном случае, юридическое лицо будет не вправе сделать налоговый вычет по НДС за данную покупку. Может физ лицо продать авто юр лицу с ндс?
Добрый день!
Нет, физ. лицо не может продать машину с НДС.
НДС вправе выставлять только субъекты, которые платят данный налог.
В данном случае, юридическое лицо будет не вправе сделать налоговый вычет по НДС за данную покупку.
СпроситьУголовная ответственность за мошенничество. Вопрос в одном - он исполнил свои обязательства по договору?
Если да, тогда Ваша компания (если речь идет о хозяйствующем субъекте, а не физическом лице) возможно "попала" только на налоговый вычет по НДС - налоговики откажут в налоговом вычете по НДС, так как Вы не проявили должной предусмотрительности при заключении договора. Хотя, от них могут последовать и иные неприятные вопросы, так как, это действительно весьма нестандартная ситуация - не проверить даже факт существования контрагента.
Ну а если контрагент не исполнил свои встречные обязательства - Вам прямая дорога в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. Здравствуйте.
Смотря какая ситуация в целом. Может грозить уголовная ответственность за мошенничество.
С уважением. Человек заключил со мной договор от фирмы которая была ликвидирована в 2012 году. Ставил печати от неё же. Какие уголовные последствия для него?
Вопрос в одном - он исполнил свои обязательства по договору?
Если да, тогда Ваша компания (если речь идет о хозяйствующем субъекте, а не физическом лице) возможно "попала" только на налоговый вычет по НДС - налоговики откажут в налоговом вычете по НДС, так как Вы не проявили должной предусмотрительности при заключении договора. Хотя, от них могут последовать и иные неприятные вопросы, так как, это действительно весьма нестандартная ситуация - не проверить даже факт существования контрагента.
Ну а если контрагент не исполнил свои встречные обязательства - Вам прямая дорога в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве.
СпроситьЗдравствуйте.
Смотря какая ситуация в целом. Может грозить уголовная ответственность за мошенничество.
С уважением.
СпроситьДоброго дня Ирина
Налоговых вычетов масса и для пенсионеров и вообще... какой именно интересует и в чем именно вопрос?
Если речь о некоем вычете по НДС или его еще называют компенсация НДС - то это мошенничество и тем более при оформлении всех вычетов никакие деньги платить за их оформление не нужно.
Относительно НДС - его физическим лицам вообще не компенсируют - это мошенническая схема популярный обман в последнее время. Здравствуйте. Используя налоговый вычет, работающий пенсионер может вернуть до 260 тыс. рублей при покупке жилья и дополнительно до 390 тыс. рублей с процентов по ипотеке. Имущественная льгота ограничена 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно, поэтому максимально вернуть вы можете 13% от этих сумм. Объясните, что за налоговый вычет может оформить работающий пенсионер?
Доброго дня Ирина
Налоговых вычетов масса и для пенсионеров и вообще... какой именно интересует и в чем именно вопрос?
Если речь о некоем вычете по НДС или его еще называют компенсация НДС - то это мошенничество и тем более при оформлении всех вычетов никакие деньги платить за их оформление не нужно.
Относительно НДС - его физическим лицам вообще не компенсируют - это мошенническая схема популярный обман в последнее время.
СпроситьЗдравствуйте. Используя налоговый вычет, работающий пенсионер может вернуть до 260 тыс. рублей при покупке жилья и дополнительно до 390 тыс. рублей с процентов по ипотеке. Имущественная льгота ограничена 2 млн рублей и 3 млн рублей соответственно, поэтому максимально вернуть вы можете 13% от этих сумм.
СпроситьЗдравствуйте. Да. На основании НК РФ и ПП РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
поставщик составляет корректировочный счет-фактуру, а покупатель только накладную с пометкой "возврат товара". Счет-фактуру на возврат покупатель не оформляет. На основании корректировочного счета-фактуры продавец принимает НДС к вычету в периоде возврата товаров, а покупатель восстанавливает НДС. За бракованный холодильник магазин вернул денежные средства, но с вычитом НДС. Правомерно ли это?
Здравствуйте. Да. На основании НК РФ и ПП РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"
поставщик составляет корректировочный счет-фактуру, а покупатель только накладную с пометкой "возврат товара". Счет-фактуру на возврат покупатель не оформляет. На основании корректировочного счета-фактуры продавец принимает НДС к вычету в периоде возврата товаров, а покупатель восстанавливает НДС.
СпроситьЗдравствуйте. Конечно, это абсолютно разные категории земель. Став собственником земельного участка, вы принимаете на себя обязательство платить налог на землю в соответствии с Налоговым кодексом РФ (Глава 31. Данный налог является местным сбором.
Налогом облагаются земельные участки, постройки, заработная плата сотрудников СНТ, а также реализация собственности товарищества. Виды налогов для СНТ: земельный, имущественный, водный, НДФЛ, НДС, а также взносы в фонды с оплаты труда. Платить нужно только за капитальные строения. В данном случае нет разницы, при продаже в качестве дохода будет учитываться наибольшая величина, либо 70% от кадастровой стоимости, либо сумма по договору купли-продажи. Полученный доход от продажи вы сможете уменьшить на сумму налогового вычета, которая составляет 1 млн рублей. Есть ли разница от "вида разрешённого использования" (ИЖС, садоводство) при налогообложении при продаже земельного участка (и реальная и кадастровая стоимость меньше 1 млн. руб.?
Здравствуйте. Конечно, это абсолютно разные категории земель. Став собственником земельного участка, вы принимаете на себя обязательство платить налог на землю в соответствии с Налоговым кодексом РФ (Глава 31. Данный налог является местным сбором.
Налогом облагаются земельные участки, постройки, заработная плата сотрудников СНТ, а также реализация собственности товарищества. Виды налогов для СНТ: земельный, имущественный, водный, НДФЛ, НДС, а также взносы в фонды с оплаты труда. Платить нужно только за капитальные строения.
СпроситьВ данном случае нет разницы, при продаже в качестве дохода будет учитываться наибольшая величина, либо 70% от кадастровой стоимости, либо сумма по договору купли-продажи. Полученный доход от продажи вы сможете уменьшить на сумму налогового вычета, которая составляет 1 млн рублей.
СпроситьЭто обычный обман. Вам сначала предложат оплатить денег за перевод или госпошлину, а потом просто пропадут. Здравствуйте Антонина Витальевна!
[b]То, что Вам предлагают компенсацию НДС на карту в 2020 году – это наглый развод на деньги! Не видитесь пожалуйста, т.к. деньги вернуть потом практически невозможно.[/b]
Получить налоговый вычет в нашей стране можно один раз за жизнь при покупке недвижимости, многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно оформлять вычеты на несовершеннолетних детей. НДС вернуть нельзя. Для получения средств нужно регулярно платить налоги и сдавать декларации в ФНС. Компенсация ндс существует или это развод.
Это обычный обман. Вам сначала предложат оплатить денег за перевод или госпошлину, а потом просто пропадут.
СпроситьЗдравствуйте Антонина Витальевна!
То, что Вам предлагают компенсацию НДС на карту в 2020 году – это наглый развод на деньги! Не видитесь пожалуйста, т.к. деньги вернуть потом практически невозможно.
Получить налоговый вычет в нашей стране можно один раз за жизнь при покупке недвижимости, многократно при пользовании образовательными и медицинскими услугами. Кроме того, можно оформлять вычеты на несовершеннолетних детей. НДС вернуть нельзя. Для получения средств нужно регулярно платить налоги и сдавать декларации в ФНС.
СпроситьНалоговая право имеет, если есть подозрение на незаконный вычет НДС.
Такое право предоставляется абз. 2 п. 8 ст. 88 НК РФ. Налоговая служба имеет право запрашивать штатное расписание при камеральной проверке и каким законом это подтверждается?
Налоговая право имеет, если есть подозрение на незаконный вычет НДС.
Такое право предоставляется абз. 2 п. 8 ст. 88 НК РФ.
СпроситьКомпенсация за НДС-обман, никакой компенсации за нее не существует. Или кто то что то не понял или вопрос был некорректный.2 есть понятие возврата НДС - это возвращение на расчетный счет излишне уплаченного налога на добавленную стоимость. Вернуть его можно, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения НДС - но только для юридических лиц.
Какой либо компенсации физическим лицам за уплату НДС-не предусмотрено. Здравствуйте. Никакой компенсации НДС не существует
Это мошенничество. Ксения Журавлёва правда ли юрист? И не обман ли про компинссацию НДС?
Или кто то что то не понял или вопрос был некорректный.2 есть понятие возврата НДС - это возвращение на расчетный счет излишне уплаченного налога на добавленную стоимость. Вернуть его можно, если по итогам налогового периода сумма налоговых вычетов превышает общую сумму налога, исчисленную по операциям, признаваемым объектом налогообложения НДС - но только для юридических лиц.
Какой либо компенсации физическим лицам за уплату НДС-не предусмотрено.
СпроситьЗдравствуйте Андрей!
В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:
компании;
ИП;
лиц, перевозящих товары через таможенную границу.
Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж. Вам следует указать в вопросе Вашу сферу деятельности. Обращайтесь в налоговую инспекцию. Где узнать положена ли мне компенсации ндс. Было лет 9 назад ООО фрегат в Ставрополье занимались гсм и сельхоз продукцией. Кто и когда получает компенсацию ндс.
Здравствуйте Андрей!
В ст. 143 НК РФ закреплено, что к плательщикам налога на добавленную стоимость относят:
компании;
ИП;
лиц, перевозящих товары через таможенную границу.
Чаще всего с ситуацией возврата НДС сталкиваются экспортеры, применяющие по отгрузкам на экспорт ставку 0% (п. 1 ст. 164, ст. 165 НК РФ) и имеющие право на вычет налога, уплаченного поставщикам, при приобретении у них товаров, работ, услуг, относящихся к продажам за рубеж.
СпроситьНДС тут не при делах... если налоги платите, то вычет можно получить... Здравствуйте, Анастасия!
В соответствии с положениями статьи 219 НК РФ, оплачивая лечение зубов или стоматологические препараты, гражданин России может оформлять налоговый вычет. Если говорить простым языком, то законодательно предусматривается право вернуть часть затраченных на медицинские услуги средств. Оформить его могут только официально трудоустроенные граждане плательщики подоходного налога. В рамках налогового вычета вы можете вернуть 13% от суммы потраченных на лечение зубов или покупку соответствующих препаратов средств. Какие льготы помимо НДС можно получить за платное протезирование зубов? Мне 23, не вхожу в группы граждан с особенностями здоровья.
Здравствуйте, Анастасия!
В соответствии с положениями статьи 219 НК РФ, оплачивая лечение зубов или стоматологические препараты, гражданин России может оформлять налоговый вычет. Если говорить простым языком, то законодательно предусматривается право вернуть часть затраченных на медицинские услуги средств. Оформить его могут только официально трудоустроенные граждане плательщики подоходного налога. В рамках налогового вычета вы можете вернуть 13% от суммы потраченных на лечение зубов или покупку соответствующих препаратов средств.
СпроситьОбещанная компенсация противоречит налоговому кодексу. Основанием для получения компенсации сайт называет возврат НДС за последние три года. При этом сайт ссылается на несуществующее постановление № 28/19329 к от 10 января 2020 года, по которому граждане якобы имеют право на возврат НДС, уплаченного за товары иностранного производства. На сайте даже указан перечень товаров, за покупку которых не вернут НДС, — видимо, для правдоподобности.
В России действительно можно оформить налоговый вычет и вернуть уплаченный ранее налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Вычет дают за покупку недвижимости, образование, лечение, страхование, инвестирование. Но мошенники обещают вернуть часть уплаченного НДС — налога на добавленную стоимость. Право на его возврат бывает у организаций и ИП, но не у физических лиц. Добрый день. О какой компенсации идёт речь? Это сайт юристов, а не гадалок, мы не знаем о какой компенсации вы спрашиваете. Уточните вопрос. Меня зовут зиля я хочу узнать компенцацию.
Обещанная компенсация противоречит налоговому кодексу. Основанием для получения компенсации сайт называет возврат НДС за последние три года. При этом сайт ссылается на несуществующее постановление № 28/19329 к от 10 января 2020 года, по которому граждане якобы имеют право на возврат НДС, уплаченного за товары иностранного производства. На сайте даже указан перечень товаров, за покупку которых не вернут НДС, — видимо, для правдоподобности.
В России действительно можно оформить налоговый вычет и вернуть уплаченный ранее налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Вычет дают за покупку недвижимости, образование, лечение, страхование, инвестирование. Но мошенники обещают вернуть часть уплаченного НДС — налога на добавленную стоимость. Право на его возврат бывает у организаций и ИП, но не у физических лиц.
СпроситьЭто сайт юристов, а не гадалок, мы не знаем о какой компенсации вы спрашиваете. Уточните вопрос.
СпроситьДобрый день!
Да, Вы должны оплатить НДС 13 % (для физ. лиц) от разницы между суммой приобретения и суммой продажи. Добрый день! Поскольку Вы вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, то фактически платить налог не придется, но при этом нужно будеть сдать налоговую декларацию. В 2020 году купили комнату в общежитии за 320 т.р.
В 2021 году хотим продать за 616 т.р.
Придется ли платить налог?
Добрый день!
Да, Вы должны оплатить НДС 13 % (для физ. лиц) от разницы между суммой приобретения и суммой продажи.
СпроситьДобрый день! Поскольку Вы вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, то фактически платить налог не придется, но при этом нужно будеть сдать налоговую декларацию.
СпроситьНДС л вообще не высчитывается при условии, если женщина подавала работодателю заявление о стандартном налоговом вычете. Если у мамы 5 несовершеннолетних детей, а зарплата 20000 рублей,. Какая сумма выщитывается подоходного налога?
НДС л вообще не высчитывается при условии, если женщина подавала работодателю заявление о стандартном налоговом вычете.
СпроситьНет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.
Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.
С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.
Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).
Но в любом случае нужно считать, что выгоднее. Самозанятый при закупке сырья платит ндс, в праве ли он рассчитывать на налоговый вычет?
Нет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.
Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.
С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.
Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).
Но в любом случае нужно считать, что выгоднее.
СпроситьЗдравствуйте
Естественно это развод, мошенники. Мошенничество рассчитанное на неграмотность людей. Физлицам НДС (заметьте, без точек) не компенсируется!
Физлицам только налоговый вычет. От 12 000 до 300 000 рублей.
Срочные компенсации Н.Д.С. начисляются гражданам за последние 36 месяцев.
Вся сумма выплачивается на банковскую карту сразу в день подачи заявки. https://opz.et1about.online/?px_id
Срок подачи заявок до 16 января 2021 г.--ЭТО РАЗВОД!
Физлицам НДС (заметьте, без точек) не компенсируется!
Физлицам только налоговый вычет.
СпроситьЭто налог, причем здесь обман?
Что значит "сами платят ндс"? Добрый день! Нет, организации и предприниматели платят НДС в бюджет с полной стоимости реализованного товара. Но могут уменьшать его на сумму налоговых вычетов. Таковы правила исчисления и уплаты НДС, содержащиеся в главе 21 Налогового кодекса РФ. В магазинах на кассе включают в оплату НДС с полной стоимости товара. А сами платят налог с ДОБАВЛЕННОЙ стоимости. Это обман.
Добрый день! Нет, организации и предприниматели платят НДС в бюджет с полной стоимости реализованного товара. Но могут уменьшать его на сумму налоговых вычетов. Таковы правила исчисления и уплаты НДС, содержащиеся в главе 21 Налогового кодекса РФ.
СпроситьЗдравствуйте!
Физлица платят не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Налог вы обязаны платить, если владели имуществом менее предельного срока, который в зависимости от оснований получения имущества может быть 3 года или 5 лет.
Уточните, как и когда вы получили это имущество? НДС с продажи личного имущества не платят. Платят НДФЛ и то не во всех случаях. Декларация подается в 2021 году до 30 апреля. И Вам полагается налоговый вычет с продажи. Напишите подробно о продаже - отвечу про вычеты. Квартиру купили в мае, продали в июле, владение менее 5 лет. Квартиру продали в мае 2020, до какого числа необходимо подать декларацию и оплатить налог, что будет за просроченную оплату.
Заранее спасибо!
Здравствуйте!
Физлица платят не НДС (налог на добавленную стоимость), а НДФЛ (налог на доходы физических лиц).
Налог вы обязаны платить, если владели имуществом менее предельного срока, который в зависимости от оснований получения имущества может быть 3 года или 5 лет.
Уточните, как и когда вы получили это имущество?
СпроситьНДС с продажи личного имущества не платят. Платят НДФЛ и то не во всех случаях. Декларация подается в 2021 году до 30 апреля. И Вам полагается налоговый вычет с продажи. Напишите подробно о продаже - отвечу про вычеты.
СпроситьЧитайте также:
- Ндс налоговое право
- Ндс нк рф
- Вычет ндс из суммы
- Налоговая камеральная проверка по ндс
- Проверка налоговой декларации по ндс
- Налоговая база по НДС
- Принят к вычету ндс
- Право на вычет ндс
- Налоговая декларация на возмещение ндс
- Подача налоговой декларации по ндс
- Предоставление налоговой декларации по ндс
- Налоговый кодекс освобождение от ндс
- Ифнс возмещение ндс
- Принятие ндс к вычету