Налогообложение виды налогов - 2574 советов адвокатов и юристов

Платить надо со всех видов доходов, в приложении по-моему такая услуга есть Надо, если алименты установлены в долях. Алименты рассчитываются за вычетом налога. Из дохода вычитаете 4 процента налог и с него процент алиментов. За более подробной консультацией можете обратиться в личные сообщения к любому юристу Алименты удерживают со всех видов дохода, в т.ч. с дохода самозанятого, после уплаты налога на доход. Алименты самозанятого будут удержаны с того дохода, сумма которого будет указана к налогообложению. Есть официальная работа с которой плачу алименты, планирую подрабатывать в такси как самозанятый, нужно ли еще платить с этого дохода алименты и как вообще это выглядит и рассчитывается

После того, как внесете сведения в ЕГРН Здравствуйте, как [b]решение вступит в законную силу[/b], можете совершать сделки. Екатерина, можно, как решение вступит в законную силу и регистрации в ЕГРН Можете продавать сразу после регистрации Вашего права.

Но следует иметь в виду, что минимальный срок владения в этом случае рассчитывается с момента регистрации права после расторжения договора, и при продаже у Вас может возникнуть обязанность по уплате налога на доходы. В зависимости от того, кто был собственником на период рассмотрения гражданского дела. Если Вы - то сразу, если оппонент - то после регистрации Вашего права. Так же стоит учесть вопросы налогообложения (исчисление срока владения недвижимостью).

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] После расторжения сделки с недвижимостью в мою пользу, через какое время можно продать снова?

Обратитесь в налоговую инспекцию, так все ОКВЭДы подберёте самостоятельно 68.2 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, вид налогообложения - упрощенка (доходы-расходы) Какие ОКВЭД выбрать, планируется сдача в аренду и получение средств за возмещение расходов (например, электроэнергия)?

Никак. Пристав обязан исполнить требования исполнительного документа. Елена, здравствуйте.

Согласно статье 407. НК РФ предпенсионеры, пенсионеры, инвалиды I или II группы инвалидности освобождены от уплаты налога на имущество физических лиц. Налоговая льгота предоставляется в виде полного освобождения от уплаты налога в отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения каждого вида, а именно в отношении: одной квартиры (либо одной комнаты), одного жилого дома, одного гаража или машино-места. Оплатой задолженности. Какие налоги платит инвалид детства 2 группы? И как можно юридически заставить приставов исполнителей закрыть исполнительное производство в отношении выплаты налога.

НДФЛ с доходов от предпринимательской деятельности на УСН не платят. Что имеете виду под заявлением? Нет. Вы же все 260 тыс за имущественный вычет уже отдали В 2022 была продана квартира, далее куплен дом, составлена декларация на уплату 13% , ну и взаимовычет (вычет за покупку жилья) на сумму 26000. За вычетом 260, остаток подлежащий выплате в налоговую составил 200. Хозяин жилья ИП, из налогов подлежащих вычету, только те уплаченные 13 процентов продажи квартиры. Вопрос: можно ли написать заявление на стандартный вычет на ребенка инвалида, если а) уже воспользовались вычетом на покупку жилья и б) заявитель на упращенке, а с момента оплаты 13 процентов не прошло ещё 3 года

Если недвижимость дешевле 1000000 рублей. Добрый день, Анастасия Львовна!

Доходы от продажи объекта недвижимости [b]освобождаются от налогообложения, [/b]если он находился в собственности у налогоплательщика в течение минимального предельного срока владения имуществом, Минимальный срок владения — [b]3 или 5 лет и зависит от вида имущества и ряда нюансов.[/b]

Но есть ряд исключений. Обязательство по уплате налога не возникает, если:

недвижимость приобретена до 1 января 2016 года, и к моменту продажи прошло три года владения имуществом

квартира куплена после 1 января 2016 года, но истек пятилетний срок владения

цена продажи ниже цены покупки, но не менее 70% кадастровой стоимости

стоимость покупки и продажи идентична и составляет не меньше 70% кадастровой стоимости В некоторых случаях не платится В каких случаях налог с продажи недвижимости можно не платить?

Через госуслуги в частности можно. В письменном виде в налоговую. Каким образом можно подать заявление в налоговую, об освобождении от налогообложения, применив ФЗ-382, ссылкой на ст. 217.1 п.2 НК, мы подходим под все условия данной статьи.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Вам же ответили уже. Вы регистрируете ИП или ООО ,выбираете вид деятельности и предоставляете свое оборудование на законных основаниях и платите налог по выбранной вами системе налогообложения . Я физ лицо, сдаю в аренду медицинское оборудование (лампы для лечения желтушки у новорожденных) как это все узаконить что бы не было в дальнейшем проблем

Добрый вечер, Светлана!

ОКВЭДы 47.91.2, 62.01 и 63.11.1 не входят в перечень видов деятельности, для которых предусмотрена патентная система налогообложения в Российской Федерации.

Патентная система налогообложения применяется для определенных видов деятельности, перечень которых установлен в соответствующих законодательных актах. Обычно это отдельные виды розничной торговли, общественного питания, услуг в сфере бытового обслуживания и туризма.

Рекомендуется обратиться к налоговым органам или квалифицированному бухгалтеру для получения конкретной информации о применимых системах налогообложения для ваших ОКВЭДов и возможности применения патентной системы налогообложения в вашей ситуации. Они смогут предоставить вам конкретные рекомендации и объяснить, какие системы налогообложения применимы для ваших видов деятельности. Можно по УСН на ОКВЭДы 47.91.2; 62.01; 63.11.1 применить патентную систему налогообложения?

Доброго времени!

Возможно, но нужно чтоб на видном месте на сайте было указано что принимаются деньги в качестве подарка и дарения на развитие этого сайта.

Согласно ст. 217 п.18.1 НК РФ подарки между физическими лицами в виде денежных средств налогом на доход физических лиц (НДФЛ) не облагаются. Если платеж не является подарком, он облагается НДФЛ по ставке 13% согласно ст. 208 ч. 3 п. 6 НК РФ. Могу ли я на своём игровом сайте разместить реквизиты своей карты и принимать деньги от подписчиков в качестве подарка. Есть ли какие-то требования к приёму денег на сайте. Облагается ли это налогами.

Платная консультация 1000₽ У меня патент. Я Ип. Сейчас добавил код оквэд по другому виду деятельности. По нему будет Усн. Будет совмещение псн и усн. Надо ли уведомлять налоговую каким то письмом?

Добровольный переход с НПД на УСН в течение года не разрешен. В добровольном порядке перейти с НПД на УСН предприниматель вправе только с начала следующего года.

Обратите внимание: если предприниматель в текущем году больше не хочет применять НПД и сниматься с учета в качестве ИП, то налоги после прекращения НПД и до конца года нужно платить в рамках ОСН. Желающих много. Поэтому нельзя.

Можно закрыть ИП. Через время открыть с другими видами деятельности. Как перейти с НПД на УСН не дожидаясь следующего года?

Руководствуясь ст.41 Налогового кодекса РФ, достаточно в назначении платежа указать формулировку: «Пополнение собственных средств», тем самым исключим экономическую выгоду в виде дохода, что являлось бы основанием для налогообложения.

К сведению: "Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 31.07.1998 N 146-ФЗ (ред. от 19.12.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.01.2024)

Статья 41. Принципы определения доходов

1. В соответствии с настоящим Кодексом доходом признается экономическая выгода в денежной или натуральной форме, учитываемая в случае возможности ее оценки и в той мере, в которой такую выгоду можно оценить, … Как внести деньги на л/с учредителю и директору в одном лице, без налогообложения? Внесение вклада в имущество в виде денег может учредитель он же директор внести на счет?

Сумма налога рассчитывается как сумма дохода минус сумма вычета умноженная на 13%. Если на протяжении года вы получили с продажи валюты меньше 250 тыс. рублей, и не было вычета по другим видам имущества, налог можно не платить вообще. Если на протяжении года вы не продавали имущество, выгодно заявит на второй тип налогообложения. Не будете. Сделки с валютой не облагаются какими-либо налогами.

[b][i]С Уважением, адвокат в г. Москва – Степанов Вадим Игоревич.[/i][/b] Я купил 30 тыс евро. Буди ли я платить налог и какой?

Применимы обе системы. Применимы разные системы налогообложения. Вам необходимо обратиться к бухгалтеру. Предоставьте ему все данные, бухгалтер высчитает и предложит вам самый оптимальный вариант. 6% проще - платите налог только с полученной прибыли. 15% - надо еще вести тщательный учет расходов.

Но - смотрите сами по своим "доходам-расходам". Если наценку закладываете небольшую, то, вероятнее, выгоднее будет 15%. Скажите пжз, я хотел открыть ИП с оквжхн 68.1 купля-продажа, как основной вид деятельности, купил, сделал ремонт продал (понятно сделки 3-6 месяцев) какая система Усн применима 6% или 15% (расходы доходы) потому что объективно заплатить налог за прибыль это одно, а 6% от суммы поступления где не только доход

При продаже любого вида имущества в целях налогообложения применяется так называемый «минимальный срок владения». Это период владения, по истечении которого имущество можно продавать без последующего декларирования дохода и уплаты с него НДФЛ. Для автомобилей такой срок составляет 3 полных года (п. 17.1 ст. 217 НК). Да, нужно подавать декларацию и платить налог в размере 13% от разницы между суммой продажи и суммой покупки или вычета 21.03.2020 году купил машину за 290 000 рублей. Продал машину 18.03.2023 за 450 000 рублей по trade-in при покупке новой машины. Необходимо ли мне подавать декларацию и платить налог с продажи старой машины?

Согласно статье № 12 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» работа станций технического обслуживания автомобильного транспорта и других автосервисных предприятий не требует наличия лицензии По ф.з. "О лицензировании отдельных видов деятельности" данная деятельность не требует лицензирования. Для торговли моторными маслами ИП на УСН должен иметь разрешение на торговлю санитарно-эпидемиологической службы, заключить договор с поставщиками моторных масел, а также необходимо учитывать налог на добавленную стоимость при продаже товаров. Кроме кассы и ОКВЭДа, необходимых для регистрации ИП, дополнительных разрешений на продажу моторных масел для ИП на УСН не требуется. Какая лицензия нужно при замене авто масел и фильтров по закону

Все зависит от того какую зарплату будете платить ИП при выплате каждому наёмному работнику заработной платы, удерживает часть средств, которые отправляются в виде налога в ФНС. Это те самые 13%. Такая ставка регулируется законом по п.1. ст.224 НК РФ. Хочу устроить людей на полную и 0.25 ставки, какой процент НДФЛ буду оплачивать в налоговую за каждого, и имею ли я право требовать с работника половину если это продуктовый магазин?

Добрый день.

ОКВЭД добавить можно любой, даже если этим видом деятельности ИП или юрлицо заниматься вообще не будет. Да, может. Главное чтобы это был один налоговый режим. Иначе придется вести отчетность по двух видам деятельности по разным налогообложениям Да, можете добавить в качестве дополнительного, это не запрещено Хоть скотоводство укажите Может ли ИП с видом деятельности "Строительство" добавь ОКВЭД футбольный клуб? И финансировать его с прибыли от основной вида деятельности? То есть аренда автобуса, экипировка, инвентарь и т.д. то есть списывать расходы на деятельность футбольной команды

Здравствуйте. Напишите письмо в налоговую с просьбой разобраться в ситуации необоснованного начисления налога. Здравствуйте. Если у нее есть личный кабинет на официальном сайте ФНС, то там есть раздел: "Имущество" и рядом с этим разделом есть возможность обратиться в ФНС с обращением: "[i]Объект мне не принадлежит[/i]". Либо, в письменном виде обратиться в ФНС с аналогичным заявлением и потребовать освободить от налогообложения. В соответствии со ст. 137 НК РФ, каждое лицо имеет право обжаловать акты налоговых органов ненормативного характера, действия или бездействие их должностных лиц, если, по мнению этого лица, такие акты, действия или бездействие нарушают его права. Дочери пришел налог на имущество, у нее нет собственности и долей тоже нет, что делать?

С любого дохода платить НДФЛ Вы обязаны С дохода платится налог, если по закону Доход, получаемый физическим лицом в виде ренты, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общеустановленном порядке.

Общая сумма налога исчисляется по итогам налогового периода применительно ко всем доходам налогоплательщика, дата получения которых относится к соответствующему налоговому периоду.

То есть, налогом облагаются доходы и в виде получаемой ежемесячной суммы от собственника жилья, а также от единовременной суммы. Да должен платить налог. Должен ли получатель ренты платить налог с получаемой ежемесячной суммы от собственника жилья, а также от единовременной суммы, которую он получает при передаче квартиры по договору ренты?

Любой получаемый вами доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц независимо от суммы за исключением видов доходов, указанных в ст. 217 НК РФ. Спасибо сэр! Привет, такой вопрос. Слышал что мелкие бытовые сделки не облагаются налогом, подскажите пожалуйста до какой суммы чистой прибыли налог не берется? Типо вот продам я что то с заработаю в месяц 10000 рублей, налог надо платить или это подходит под мелкую бытовую сделку? Также интересна такая сумма за месяц/год которая не облагается налогом.

Платить НДФЛ обязан при получении дохода.

Наказание в виде штрафа от ИФНС.

Решение о нежелательности проживания и выдворении.. Имеет ли право трудящийся-мигрант выступать в качестве посредника при найме других трудящихся-мигрантов? И должен ли он платить налоги государству за эту деятельность? Если он занимается этой деятельностью, не платить налоги, и за это какое наказание предусмотрено законодательством Российской Федерации?

Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?

Не запрещено... Главное, чтобы у организации остались деньги для расчета с поставщиками и уплаты налогов.

От выбора (процентный или беспроцентный) зависит документооборот и налогообложение. Может ли юр лицо выдавать иногда займы сотрудникам или дочерним своим компаниям без такого ОКВЭД?

Читайте по теме:

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение