Налог усн форма / Налоги - 198 советов адвокатов и юристов

Иван Игоревич, Вы продолжаете пытаться получить ответ на сложный вопрос без документов и без оплаты. Без налога можно переоформить нежилое помещение, даже не введенное в эксплуатацию, только путем внесения его в уставный капитал другого ООО или реорганизации юрлица. Все остальные формы, в том числе передача права по ДДУ путем переуступки, будет являться реализацией, с соответствующим налогообложением, в зависимости от избранного ООО вида - ОСНО, УСН. Согласно п. 3 ст. 155 НК РФ при передаче имущественных прав налоговая база определяется как разница между стоимостью, по которой передаются имущественные права, с учетом НДС и расходами на приобретение указанных прав. Платит ли налог ООО если переоформить на ип или другую организацию, переуступку коммерции которая не введена в эксплуатацию? Какие варианты переоформления?

Сейчас все налоги зачисляются на единый налоговый счет. Понятие зачета не существует. Если у Вас положительное сальдо на ЕНС, Вы можете обратиться в налоговый орган о с распорядительным заявлением в отношении излишне уплаченного налога.

Порядок подачи заявления, представляемого в налоговый орган для возврата "переплаты" (суммы положительного сальдо на ЕНС), установлен в п. 1 ст. 79 НК РФ. Существует несколько вариантом его подачи:

на бумажном носителе;

в электронной форме по установленному формату с УКЭП по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика;

в составе декларации по форме 3-НДФЛ (если вы физлицо и уплачиваете НДФЛ). Я на упрощенной системе налогообложения-доходы. За 2021 год была переплата 5500 руб, а на 1.04.2023 года на счете 0 руб. Могут ли работники налоговой службы перевести данную сумму на другие невыполненные платежи? Есть задолженность по транспортному налогу

Тот ИП, под именем которого Вы работаете, наберет под Вас кредитов - и Вы будете отвечать - вот и все последствия. Здравствуйте, проще открыть ИП. Налоговый режим выбрать УСН, в зависимости от затрат можно выбрать ставку 6% доходы (расходы не учитываются) либо 15% доходы минус расходы (статья 346.20 НК РФ).

Работать под чужим ИП сомнительно, так как юридически право на прибыль будет иметь Ип, который официально будет осуществлять свою деятельность, соответственно он будет уплачивать налоги, отчитываться и прочее. То есть, юридически в таком случае вы никаких прав на прибыль иметь не будете. Зачем вам это? Проще открыть ИП на себя легально платить налоги и выводить прибыль. Планирую торговать через маркет плейс, интернет магазины.. какую форму налогообложения выбрать? ООО или ИП? Можно ли работать под чужим ИП, какие минусы и последствия такой работы?

Поскольку при регистрации ИП вы заявили код 68.20.1, доходы от сдачи квартиры будут считаться доходами от предпринимательской деятельности.

Если хотите платить налог как физлицо, то код 68.20.1 из ваших видов деятельности надо убрать. Для этого подают заявление по форме Р 24001.

С каждой суммы, которую ИП получает от квартиросъемщиков, он платит 6% налога. Если жильцы еще оплачивают коммунальные услуги без счетчиков, то эти платежи тоже нужно включать в доход и перечислять с них 6% налога. Как мне должен платить арендатор? Мне надо открыть расчётный счёт, и как дальше? Или можно без расчётного счета и каким образом? У меня ИП по УСН. Как брать деньги с арендатора при сдаче нежилого помещения.

Здравствуйте.

В соответствии со статьей 346.24 НК РФ налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, обязаны вести учет доходов и расходов для целей исчисления налоговой базы по налогу в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, форма и порядок заполнения которой утверждены приказом Минфина России от 22.10.2012 N 135 н.

В соответствии с требованиями ФЗ "О бухгалтерском учете" и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, проведение проведение инвентаризации имущества и обязательств, также является обязательным.

С уважением, Е.А. Иванова. А сколько раз в год я должна буду делать инвентаризацию? И кто ее делает? Бухгалтер? Обязаны ли ооо вести кудир? Я хочу открыть ооо по продаже товаров, ремонту квартир, строительству среднеэтаж домов. Обязана ли я вести кудир? Инвентаризацию? Хочу усн дох минус расх.

Заивисит от того, в какой форме они ведут свою деятельность.

В частности, трудоустроены или нет (платит работодатель), работают по гражданско-правовому договору или в качестве ИП (платят сами, возможен УСН вместо НДФЛ), либо в качестве плательщиков НПД (платя сами, но не НДФЛ, а НПД). Нас, жителей подъезда, которые платят за консьержа, третирует одна жительница, которая НЕ платит. Взъелась на консьержек и постоянно их достаёт. Недавно сообщила консьержу, что они последние деньки тут дорабатывают. Пугает всех тем, что они не трудоустроены и соответственно зарплатных налоги с этих денег государство не получает. Может ли налоговая взыскать с консьержек НДФЛ? Елена.

Добрый день! Вы заплатите налог на доход, полученный от продажи здания в зависимости от выбранной вами формы налогообложения (доходы - 6% от 5 млн, доходы минус расходы - 15% от разницы между расходами на приобретение здания и доходом от его продажи). ИП на УСН не является плательщиком НДС. Продаю здание. По выписке секция овощного склада. Кадастровая стоимость 10400000₽. Цена продажи 5000000₽. С какой суммы я заплачу налог? ИП на УСН. В разрешённых видах деятельности есть продажа. И нужно ли будет уплатить НДС?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

В месячный срок ответ должны. Здравствуйте.

Все обращения рассматриваются в течение 30 дней по общему правилу. В данном случае я говорю не о письме, а об изменении информации о налогоплатильщике. Сейчас стоит налоговый режим УСН, а должно стоять НПД. И очень важно понять, в какой срок ИФНС рассматривает уведомление и меняет информацию. Подала уведомление об отказе от УСН т.к. перешла на НПД. В какой срок и в каком виде налоговая дает ответ по этому вопросу (подтвердили или нет НПД)?

Законодательством предусмотрен ряд ограничений в том, в какую организационно-правовую форму можно преобразовать существующее юридическое лицо.

Общество с ограниченной ответственностью может преобразоваться в акционерное общество, общество с дополнительной ответственностью, производственный кооператив. (ст. 56 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»).

Преобразование ООО в НКО в законе не предусмотрено.

Просто создайте НКО, а если ООО не собирается продолжать деятельность, закройте его. Здарвствуйте! Можно ли ООО перерегистрировать в благотворительный фонд со сменой вида налогообложения с НДС на УСН?

Здравствуйте!

ИП и есть форма ведения бизнеса как индивидуальный предприниматель.

Наверное, хотите уточнить по форме налогообложения, какую выбрать?

Такие виды налогообложения может применять индивидуальный предприниматель:

ОСНО - общая система налогообложения;

УСН - упрощенная система налогообложения;

ПСН - патентная система налогообложения;

ЕНВД - единый налог на вмененный доход;

ЕСХН - единый сельскохозяйственный налог.

Уточнить возможную форму лучше в местной налоговой инспекции, поскольку по регионам разные особенности. Скорее всего, Вам подойдет УСН. Занимаемся Оформлением праздников.

Доставкой Воздушных шаров.

Обороты не сильно большие.

Собираемся открывать ИП, какой формы ИП выбрать? Подскажите пожалуйста, Дорогие Юристы.

Открытие магазина продажи косметики на розлив не требует специальных разрешений, но у поставщика продукции для него должны быть сертификаты на парфюмерию, выданные Росстандартом. Для открытия зарегистрируйте ИП. Выбирайте упрощенную систему налогообложения или ЕНВД. Код ОКВЭД — 52.33 Розничная торговля косметикой и парфюмом.

Перечень основных документов для регистрации

Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (форма № Р 21001)

Копия российского паспорта

Квитанция об уплате госпошлины. ИП занимается розничной торговлей оригинальной парфюмерией. Также собирается продавать её на распив, т.е один флакон поделить на несколько маленьких. Законна ли такая деятельность. И какой ОКВЭД в таком случае должен быть?

1. Форму налогообложения вы выбираете сами исходя из собственных размышлений о структуре ваших доходов и расходов.

Вам необходимо самому посчитать свои предполагаемые доходы и расходы и выбрать более удобную и выгодную для себя систему

Это может быть как патентная система налогообложения, так и упрощенная с взиманием налога от дохода или от дохода, уменьшенного на расходы.

2. Лицензия - требуется

3. Особых льгот по налогам (ради которых стоило бы напрягаться) для вас не имеется. А разве нужна лицензия, если у меня авто до 8 мест? А точнее 4+водитель. И осуществление перевозок нерегулярно и по заявкам от крюинговой фирмы. Хочу открыть ИП, для осуществления трансфера (пас. перевозки) за границу. Работать буду одни на личном легковом автомобиле. Какую форму налогообложения выгоднее всего выбрать для данной деятельности? Нужно ли делать лицензию? И на какие льготы по налогам и отчислениям я имею право, если я имею инвалидность 3 группы (инвалид с детства)? Пенсию получаю.

Здравствуйте! Пакет документов зависит от системы налогообложения исполнителя. УСН - Акт или накладная; ОСН - УСН + счет фактура или универсальная форма. Счёт был выставлен от ИП без НДС. Заказывали мебель, оплачивали 50% , вносили по счёту, какой пакет документов мне должны предоставить при доставке?

Добрый день!

Для отмены оплаты в ПФР и ФОМС Вам необходимо закрыть ИП. Я ИП на НПД. Необходимо зарегистрироваться на сайте Мой Налог и затем подать в налоговую заявление на прекращение УСН по определенной форме. Не помню точно какая форма. В течении месяца Вам необходимо сдать декларацию и оплатить все налоги по УСН. Если не успеете и из Мой Налог Вас удалят, делаете заново. При переходе ИП С НАЛОГА УСНО НА самозанятость как отказаться от уплаты налогов в ПФР И ФОМС.

Добрый день.

Переход на УСН с ЕНВД с начала того месяца, в котором была прекращена их обязанность по уплате единого налога на вмененный доход (п. 2 ст. 346.13 НК)

В таком случае налогоплательщик должен уведомить налоговый орган о переходе на УСН не позднее 30 календарных дней со дня прекращения обязанности об уплате ЕНВД.

Таким образом Вы можете подать на УСН в следующем месяце.

Уведомление может быть подано в произвольной форме или форме, рекомендованной ФНС России. Я на системе налоооблажения ЕНВД открыта с этого года упрощенка, как перейти на упрощенку с чего начать, какие подготовить первичные документы? Спасибо.

Добрый день!

В связи с тем, что вы осуществляете предпринимательскую деятельность - вы обязаны сдавать отчетность, предусмотренную действующим законодательством, а именно:

Годовой отчет ИП — это декларация, и формат ее изменяется, в зависимости от режима налогообложения.

Плательщики вмененный сбор сдают декларацию ЕНВД — это новый бланк отчета для компаний и ИП Е

ИП с другими типами «упрощенки» (отчет о доходах или с вычетом расходов) используют форму УСН

При общем типе налогообложения применяют 3-НДФЛ.

ИП, использующие патент, никаких отчетов в налоговую не подают.

Единственный квартальный налог, который применим для ИП — это НДС. От него освобождены те, кто использует упрощенные режимы налогообложения. У меня ИП (розничная торговля одеждой), наемных работников не имею, мне нужен кассовый аппарат или можно не ставить?

СНО-енвд или он ставится только при УСН? Так же вопрос обязан ли я сдавать налоговую отчетность, если да то какую.

Перевести новый бизнес на ЕНВД можно в любой момент. Для этого в течение 5 дней с начала применения ЕНВД подайте в налоговую заявление:

заявление для ИП о переходе на ЕНВД (форма ЕНВД-2);

заявление для ООО о переходе на ЕНВД (форма ЕНВД-1).

Подайте заявление в налоговую по месту ведения бизнеса, даже если регистрировали ИП в другом городе. Но есть три исключения, когда нужно обращаться в налоговую по прописке ИП или юр.адресу ООО:

перевозка пассажиров и грузов

развозная и разносная розничная торговля (например, торговля с автомобиля или с рук);

размещение рекламы на транспорте.

В течение 5 дней вас поставят на учёт как плательщика ЕНВД и выдадут подтверждающее уведомление.

А вот перейти на ЕНВД с УСН по одному и тому же бизнесу в середине года не получится. Сделать это можно будет только с начала следующего года. ООО занимается грузоперевозками. Есть одна машина. Мож но ли выбрать систему налогообложения ЕНВД?

Можно работать как по УСН, так и по ЕНВД. эти режимы применяются по Вашему заявлению.

Для применения ЕНВД индивидуальному предпринимателю следует подать заявление о постановке на учет в налоговом органе в качестве налогоплательщика ЕНВД по форме N ЕНВД-2 (код по КНД 1112012), утвержденной приказом ФНС России от 11.12.2012 N ММВ-7-6/941@. Можно ли работать по УСН ИП если торговая площать 30 кв м.? Или нужно использовать ЕНВД?

Вам нужно изменить вид разрешенного использования З/У, измениться вид измениться кадастровая стоимость з/у, налоговая сама все пересчитает. Добрый день, если администрация уже требует, то вам необходимо во-первых зарегистрировать свою деятельность как коммерческую (ИП ООО), далее выбрать оптимальную систему налогообложения (в вашем случае скорее усн и ип), изменить назначение зели и оформить надлежащим образом гостевой дом. Вам ничего менять не нужно, если хотите заплатите налог как с физ. лица по форме 3 НДФЛ и все. У меня гостевой дом у моря на 9 номеров. Участок и строение зарегистрированны как ИЖС. Здание с цоколем и монсардой. Отдельные входы в номера. Администрация требует перевода земли под коммерцию. Но это повлечет оформление здания в гостевой дом, если я правильно понимаю. И каким-то образом отчитываться перед налоговой. Как правильно это сделать с наименьшими заморочками и без ошибок? Заранее огромное спасибо)

Подать уточненную декларацию можно в любое время в порядке ст. 81 НК РФ.

В соответствии с п.2 ст. 79 НК РФ

[quote]Решение о возврате суммы излишне взысканного налога принимается налоговым органом в течение 10 дней со дня получения письменного заявления (заявления, представленного в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или представленного через личный кабинет налогоплательщика) налогоплательщика о возврате суммы излишне взысканного налога.[/quote] ИП по УСН (доходы) полностью выплачены все страх. Взносы за год, при этом налог по УСН (6%) не проводился. Сумма страх. Взносов превышает годовой налог 6%.

Налоговая сняла с ИП сумму годового налога 6% в августе 2019, ссылаясь на ошибку в первичной декларации.

Как правильно вторично оформить декларацию за 2018 и вернуть деньги, которые сняла налоговая?

Вы правда думаете, что Вам здесь бесплатно ответят?))) Добрый день, Андрей. Налогов избежать нельзя. Существуют различные формы отчуждения имущества и в зависимости от системы налогообложения перечисляются в бюджет те или иные налоги. В любом случае, учитывая взаимозависимость ОООшек стоимость оборудования должна соответствовать рыночной оценке. Как максимально избежать налогов при передаче оборудования от одной юридической компании (осн) другой (усн). Учредители 50/50 там и там те же.

Как Вы рассчитали налог по УСН 9 тыс.? По УСН предусмотрено два вида налоговых ставок. Не может быть такой суммы налога по УСН при доходе 10 тыс. Здравствуйте. Я так понимаю Вы имеете в виду отчисления в Пенсионный фонд РФ. Их оплачивают в год раз, но желательно оплачивать ежеквартально. В этом году отчисления составляют чуть более 9 тыс. рублей в квартал, если Ваш годовой доход менее 300 тыс. руб. в год. Эти страховые взносы оплачиваются обязательно не зависимо от суммы налога. А сколько будет налог, если у нас доход в месяц 10 тыс. руб.? Видимо перепутали это отчисления в пенсионный фонд 9 тыс. В квартал, какую форму выбрать чтобы платить меньше при УСН? Мы открыли свой отдел канцтоваров с упрощенной системой налогообложения, должны ли мы каждые 3 месяца платить налог 9 тыс. руб.,если доход в месяц составляет всего 10 тыс. руб.?

Здравствуйте. Заключите один договор с 2 мя физ лицами. Тогда придется платить налог в 13% с суммы аренды. А можно заключить договор с одним собственником (у которого ИП) на все помещение? Как лучше заключить договор аренды, если два собственника с 1/2 долями (братья), но 1-ИП с УСН, а 2-й собственник физическое лицо. Надо ли делать 2 договора или можно один на ИП? что бы не платить налог 13% за 1/2 доли на физ лицо?

Если речь идет об ИП, то реальный выбор видов налогообложения не столь велик: ЕНВД или патент (если вид деятельности под него подпадает), УСН 15% (если значительные текущие расходы), УСН 6% (в остальных случаях).

Думаю, в Вашем случае - УСН 6% Какую форму налогообложения выбрать для ип занимаясь прокатом электромобилей?

Вы сами выбрали систему налогообложения, предусматривающую исчисление налога с доходов (без учета расходов). Поэтому расходы учитываться и не будут.

Переходите на 15% ставку, тогда будут учитываться расходы и налог будет определяться с учетом расходов. Меняйте режим налогообложения переходите с 6% УСН на 15 %. Добрый вечер! Вам нужно сменить форму налогооблажения! Наилучший вариант для Вас будет доход /расход, тогда процентая ставка будет 15 процентов, но Вы сможете вычитать свои расходы из прибыли. Так как такую форму налога Вы выбрали самостоятельно, остались начисленный налог придётся в любом случае. УСН 6% Суд назначил платить процент с дохода. Но это не реально так как у меня большая часть из поступлений расходы на которые имеются подтверждения. Я работаю исключительно по договорам в которых указана моя прибыль. Как быть?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение