Расчет ндс / Налоги - 245 советов адвокатов и юристов

Здравствуйте Галина!

Всё верно в договоре. Вы не платите НДС. Платите лишь НДФЛ с дохода. По тексту - правильное указание, физическое лицо не является плательщиком НДС, поэтому он в расчетах по договору не участвует. В договоре аренды жилого помещения, по котору физ. лицо сдаёт квартиру юр.лицу указана стоимость аренды в месяц и указано, что сумма без учета НДС. Указание на НДС ведь не правильно, должно быть НДФЛ,? Или в случае сдачи квартиры в аренду физ. лицо платит НДС?

Здравствуйте, Олеся! Такая формулировка применима. Однако для абсолютно корректного ответа необходимо видеть весь договор. Счёт-фактуры может быть недостаточно. Если исполнитель, например, не является плательщиком НДС, счёт-фактура вообще не выставляется. Фррмулировка корректна:" Расчет за оказанные услуги осуществляется до 15 числа месяца, следуюшего за расчетным на основании счет-фактуры ".

Таможенную пошлину оплатить придется. В любом случае это - транспортное средство. Расчет базовой пошлины и НДС (30% и 20%) может быть изменен таможенной службой в зависимости от экспертной оценки судна, которую проводит таможня.

Еще один важный момент – наличие экологического сертификата. О нем следует позаботиться на стадии заключения договора купли-продажи. Однако, если есть международный сертификат Euro-4, нет необходимости в экологическом сертификате. Нужно ли платить за таможню если я купил яхту в Швеции и перевожу её по воде своим ходом (Через Питер), я так понимаю если я иду своим ходом это транспортное средство, а если я перевожу её на машине это товар. Так нужно ли платить за свой транспортное средство налог которые приобрёл у другого физического лица? И если можно закон какой?

По описанному - никакая ситуация правовая не подходит, уточняйте, что имеете в вид. у. Сколько будет расчёт пошлины за яхту в 1,5 млн руб? А также какой будет НДС? Сколько в общей сложности надо будет заплатить?

(210 000 / 118) *18= 32 033 р 90 коп. Смотрите, если в 210.000 рублей уже входит 18% НДС, то при расчете вы берете 210.000 как 118%. То есть там уже есть арендная база (100%) и плюсом идет НДС (18%).

Отсюда и расчет.

Выходит, что сама аренда без НДС:

210.000-32.033 р 90 коп.= 177 966,1 р

Обратный расчет:

177 966,1 + 18% = 210 000 руб

Можете покрутить - перепроверить:-) А почему именно такая формула?) Согласно договору постоянная часть арендной платы составляет 210 000 руб., в том числе НДС (18 % или 32 033 руб. 90 коп.) в месяц.

По какой формуле считается НДС?

С уважением, Игорь.

Добрый день!

Налоги действительно НДС не облагаются, по идее все нормально, это стандартная фраза в платежном поручении.

Если очень переживаете, обратитесь в налоговой орган для сверки расчётов с бюджетом.

Не забывайте оставлять отзывы. ИП на УСН, я на свой бизнес счет перевала деньги для оплаты налога при переводе не заметила и отправила ндс не облагается и заплатила налоги а на чеке написано ндс не облагается, не знаю что делать, нормально ли это?

Добрый день!

С юридическим лицом в составе цены не должно быть НДФЛ. Между юридическим лицами при расчетах указывается НДС и только в случае, если плательщик (Покупатель/Заказчик/Клиент) является плательщиком НДС (сейчас он 20%). В данном случае возможно либо техническая ошибка, либо неумелая попытка добавить 10% к цене договора. Если Вы пришлете мне текст Договора - я его проанализирую более детально! Достраиваю дом. Составили договор с фирмой. В договоре по оплате пишут: замена бла-бла, стоимость работ ххх (+10%НДФЛ). Это я должен платить ндфл? Или это какой-то развод? Хотя берут не дорого. И во что мне это +ндфл выльется?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

Здравствуйте. Да. На основании НК РФ и ПП РФ от 26.12.2011 N 1137 "О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость"

поставщик составляет корректировочный счет-фактуру, а покупатель только накладную с пометкой "возврат товара". Счет-фактуру на возврат покупатель не оформляет. На основании корректировочного счета-фактуры продавец принимает НДС к вычету в периоде возврата товаров, а покупатель восстанавливает НДС. За бракованный холодильник магазин вернул денежные средства, но с вычитом НДС. Правомерно ли это?

Неизвестно. Налоговым законодательством это не регулируется, а в рамках гражданских правоотношений - все определяется договором, вот его и изучайте. От покупателя пришло письмо об изменении расчета суммы штрафа.

Раньше брали сумму недопоставки, вычитали НДС и умножали на % предусмотренный договором поставки.

Сейчас Лента пишет что расчет штрафа будет производиться от суммы товара с НДС в том числе. Верно ли это?

Если такое указано в договоре, то да.

С уважением. Законно, если установлено договором. Договор арендатором не подписан, так как организация-арендатор считает тариф на эксплуат. Услуги не обоснованным. Правомерно ли включение ссудодателем (арендодателем) в расчет тарифа по эксплуат. Услугам амортизации, налога на имущество и ндс? Организация использует помещение по договору безвоздмездного пользования. Ссудодатель составил договор, по которому требует оплату эксплуатац. Услуг с пользователя (арендатора). В состав тарифа на экспл. Услуги включили налог на имущество, амортизацию злания и ндс. Прааомерны ли действия арендодателя и обосновано ли включение в тариф налога на имущ., амортизация и ндс?

Налоговая спрашивать не будет.

Могут спрашивать другие органы. Но это все зависит от специфики товара, который будете продавать. Могу ли я приобрести товар как физ. лицо без закупочных документов и продавать его как ИП по безналичному расчёту с банковского счёта без НДС на УСН "Доходы"? Подтвердить расходы на закупку будет не чем.

Не будут ли спрашивать, откуда я взял товар?

Закупочная стоимость. По цене более 2000 это уже кража уголовная, с учётом НДС. По сложившейся практике за основу суммы ущерба берётся ЗАКУПОЧНАЯ стоимость товара для магазина, без учёта налогов. Но в случае с сетевыми магазинами возникает сложность с истребованием соответствующей информации. Ответ юриста Дацкевич не правилен. Минимальная сумма стоимости похищенного для уголовного состава кражи - 2500 рублей, если человек ранее не привлекался к административной ответственности по ч. 2 ст. 7.27 КоАП. В этом случае при любом повторном тайном хищении будет ответственность по ст. 158.1 УК РФ. По какой цене при кражи из магазина считается сумма ущерба и тем самым определение мелкое хещение это административква это, или уголовная ст. с закупочной цене, или по цене розничной (реализации, продаже) с учетом высчитать с нее 20% НДС? !

Добрый день!

Стоимость работ не будет учитываться. Будет браться в расчёт фактическая стоимость дома по договору. Вряд ли, согласно пп.2 п.1 ст.146 НК передача товаров (работ, услуг) для собственных нужд признается объектом налогообложения НДС в том случае, если расходы на эти товары (р,у) не уменьшают налогооблогаемую прибыль. Почему? Ведь это расходы на строительство дома, как и материал из которого строю. Я строю сам дом. Буду его продавать. После продажи надо платить налог с прибыли. Могу ли я учесть стоимость работ, если оформлюсь как самозанятый и буду оплачивать всю выполненную работу?

Добрый день! Вы не "слетаете" С ЕНВД в данном случае, речь идет об этой конкретной сделке, если Вы на общем режиме, то да, по этой сделке считаете налог на прибыль (если Вы организация, ЕСЛИ ИП, то НДФЛ 13%) и НДС. Причем по товару, который Вы продали по этой сделке, Вы можете принять НДС к вычету, предъявленный по ним поставщиком. Да и по налогу на прибыль Вы учитываете расходы по покупке этих товаров, на эти расходы уменьшаете прибыль. Плюс всякие административные и т.п. расходы можете распределить между видами деятельности, для этого делаете расчет в рамках раздельного учета. Если я слетаю с ЕНВД за продажу по договору поставки, то Насчитают налог на прибыль - 20%, НДС - 20% от суммы проданных товаров.

Вопрос. От суммы проданных товаров по конкретно этой сделки или если я автоматом слетаю с ЕНВД то по всей розничной продажи моего магазина за все время пока я был на ЕНВД посчитают?

ДА, это правомерно, т.к. удерживать НДФЛ нужно с полной стоимости билета, включая НДС. Оплата за сотрудника товаров (работ, услуг) является его доходом в натуральной форме. Согласно положениям Налогового кодекса РФ, при расчете налоговой базы, в стоимость передаваемых сотруднику товаров, работ, услуг включается сумма НДС и акциза. Я работаю вахтовым методом. По трудовому договору работодатель оплачивает билеты ж.д транспортом и автобусом. Я покупаю билеты, а потом сдаю авансовый отчет на оплату. Имеет ли право работодатель удерживать НДФЛ с суммы оплаченных билетов?

Фонды будут проверять лишь периоды, истекшие до 1 января 2017 года. Данные положения вступили в силу 1 января 2017 года.

Камеральную проверку не проводят по декларациям (расчетам) за налоговые (отчетные) периоды, по которым проводился налоговый мониторинг. Однако это правило применяется не всегда. Например, если вы подали декларацию по НДС или акцизам с суммой налога к возмещению из бюджета, инспекция проведет проверку (п. 1.1 ст. 88 НК РФ). ФСС в ходе камеральной проверки запросили копии всех документов на основании которых начислялись пособия за последние три года с 01.01.2017 г. по 31.03.2020 г.. Обоснованно ли это и за какой период может проводиться камеральная проверка?

Нужно заключать договор купли-продажи. Сумма покупки в соответствии с договором. Добрый день, в целом-договор поставки, но Нужно указать валюту расчётов, каким образом будут производиться расчёты и иные аспекты. При этом если продавец согласен заключить договор на русском языке согласно законодательству Российской Федерации. Вы обязаны это сделать и предоставить таможенному брокеру и таможне оригиналы с синей печатью. Как вы собрались таможенные платежи и вычет ндс проводить. Почитайте сделки по вэд в нете. Хочу уточнить, какой нужно заключать договор с китайским производителем для официальной покупки с доставкой в Россию? Как указать в отсчётах сумму покупки для налоговой?

Скорее всего продавец табачной продукции очень сильно химичит с НДС и паралельно торгует наличкой.

Если он устанавливает различные цены в зависимости от способа оплаты - можно обратиться в ФАС. Продавец завышает цену на табачную продукцию при безналичном расчёте, ссылаясь на якобы банковские вычеты и работу в убыток. Правомерно ли это? И куда можно обратиться с жалобой?

Если является налогоплательщиком по НДС - да, любое имущество будет реализовываться с учетом НДС, который будет получен организацией и будет участвовать в расчете для уплаты НДС в бюджет. Закончился лизинг у авто на ООО

Если ооо продает машину другому юрлицу после лизига то оно должно уплатить ндс?

Здравствуйте,

Налог НДС платят только юридические лица и расчетом занимается бухгалтерия. Вы для чего это всё заполняли? Если в интернете, то не исключено, что это мошенники

Желаю Вам удачи и всех благ! Рязанова Наталия Олеговна, никуда вам входить не нужно.

НДС — это косвенный налог. Исчисление производится продавцом при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) покупателю. Вы, к этой истории никакого отношения не имеете. Я Рязанова Наталия Олеговна заполнила заявление на выплату НДС, а теперь не знаю куда войти не могу найти.

Добрый день.

Чтобы вернуть НДС, Вы должны оформить продажу автомобиля на юридическое лицо (заключив соответствующий контракт, выписав счет и оформив экспортные документы).

После продажи, получения оплаты и вывоза автомобиля за пределы РФ Вы сможете обратиться в налоговую службу с заявлением о возврате уплаченного НДС.

При этом имейте ввиду, что при продаже на экспорт Вы должны выставить счет с НДС 0%.

Расчет налога к возврату будет осуществляться от суммы экспортной стоимости. Т.е. Вам вернут налог, который был бы начислен на стоимость, за которую Вы продали автомобиль. Я приобрел машину в 2019 году за 4600000 руб. на ООО. Но Сейчас у меня есть предложение продать эту машину в Литву. Возникает вопрос. Смогу ли я законно вернуть НДС уплаченный при покупке этого авто? И как быть с ситуацией, что сейчас машина стоит 4100000. Или нынешняя цена не играет роли?

Локальный сметный расчет - приложение к контракту. Цифры в них не могут быть разными. Нужно править или контракт или смету, или составлять допсоглашение. Тогда будут разночтения НДС в смете (контракте) и в реестре контрактов в ЕИС, так как в ЕИС он автоматически рассчитывает с копейками. В локальном сметном расчете НДС указан без копеек, в проекте контракта с копейками. Победитель настаивает на изменении суммы НДС в контракте - убрать копейки. Заказчик не согласен. Кто прав?

Нужно смотреть документы, чтобы составить претензию на возврат денег, они сейчас все в наличии? Сергей, добрый день! Для того что бы ответить вам необходимо ознакомиться с договором купли-продажи авто, каким образом проходил расчет и т.д. Обращайтесь. Обманули в автосалоне по цене авто Почему я должен оплачивать НДС обманули в автоса лоне по цене авто почему я должна оплачивать НДС.

Здравствуйте! Время надлежащего учета сумм НДС при определении окончательного размера указанной в договоре цены, ее выделения в расчетных и первичных учетных документах, счетах-фактурах отдельной строкой лежит только на одной из сторон сделки - на продавце как налогоплательщике. Учитывая положения пункта 5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации, на продавце лежит обязанность уплатить в бюджет суммы НДС, полученные от покупателя. Так как там умер директор и компания закрылась смогут ли повесить НДС на мою компанию, там он не сдал отчеты и не уплатил НДС. Я директор ООО, заключил несколько сделок на покупку товара, приобрел товар, оплатил налоги, а в той компании умер директор, который не сдавал отчеты, на меня налоговая хочет повесить НДС, смогут ли это сделать и бу ли я отвечать своим имуществом.

Доброго времени суток.

1,5 прожиточного минимума рассчитывается только с официального дохода Вашего супруг и Вас. Всё что не задекларировано тем или иным образом в расчет не идёт в силу отсутствия сведений об их существовании.

Учитывайте выплаты при рождении (они пойдут в зачет) и после этого можете рассчитывать на выплаты. Я имела в виду, какую сумму берут в расчет с вычетом ндс или без, потому что в листочке например 32000 а с вычетом на руки идет 28000. по факту то получаешь 28000. Я ухожу в декрет, в июне, у меня будет 2 ребенок, но т,к у нас кредиты и я небуду работать, могу ли я претендовать на получение пособий из мат капиталла, муж зарабатывает 30000 р, и как рассчитывают 1,5 прожиточных минимума с грязной зарплаты или с учетом ндс?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение