Уменьшение налога усн / Налоги - 40 советов адвокатов и юристов

Оплате подлежит авансовый платеж по НДФЛ и Пунктом 6 статьи 227.1 НК установлено, что общая сумма налога с доходов иностранных граждан подлежит уменьшению на сумму фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими налогоплательщиками за период действия патента применительно к соответствующему налоговому периоду. НДФЛ и взносы в фонды, как и за гражданина РФ платит работодатель. Дарья, Вы предприниматель? Тогда Вы совмещаете либо ОСНО и патент, либо УСН +патент. В любом случае, на патенте предприниматель платит фиксированные взносы. Их можно взять в зачет на уменьшение стоимости патента. Надо ли кроме ежемесячной стоимости патента платить другие налоги при патентной системе? Речь, в частности, идет об отчислениях в пенсионный фонд (сейчас называется СФР) , фонд социального страхования и фонд обязательного медицинского страхования? Спасибо.

ИП на УСН «доходы»

Тут все однозначно, с суммы полученного дохода он должен будет уплатить налог. Никакого уменьшения не предусмотрено. Неважно, когда имущество было приобретено — до или во время ведения деятельности в качестве ИП. Если оно использовалось в бизнесе и ИП продал его будучи предпринимателем — налог платить надо обязательно. ИП занимается грузоперевозками, на Патенте, УСН 15%. Грузовой автомобиль и прицеп был приобретён как физическим лицом более 3 х лет назад, использовал их в предпринимательской деятельности. Сейчас продал. Прицеп. Надо ли платить с продажи УСН и НДФЛ? И подавать декларации? Прицеп использовался в производственной деятельности. И что 15 процентов платить не нужно?

Страховые взносы уменьшают налог в том случае, если исчислены и уплачены в налоговом периоде. У Вас они уплачены позже. Поэтому у налоговой и вопросы возникли. Я понимаю поэтому и спрашиваю как обосновать правильно. Подали декларацию УСН доходы за 2021 год уменьшив налог страховыми взносами ИП за себя уплаченными в феврале 2022 г, за 2021 год налоговая прислала требование о предоставлении пояснений.

Кому и зачем нужно отчитываться

ИП на УСН «Доходы», ПСН и НПД не нужно подтверждать расходы документами. Они платят налог без учета расходов и не ведут бухгалтерский учет.

ИП на УСН «Доходы минус расходы» и ОСН нужно подтверждать расходы на бизнес. У таких предпринимателей бухучета тоже нет, но налоговый учет они ведут — для уменьшения налога на доход. Для этого записывают номера и даты подтверждающих документов в книгу учета доходов и расходов (КУДиР). По ней подтверждают расходы, если у налоговой есть сомнения. Если документов не будет, то обосновать расходы будет нечем — и уменьшить налог не получится. Личные расходы по бизнес-карте предприниматели не учитывают. Ребёнку год и 11 мес, получаю путинские. Полгода назад открыла ИП, появились доп. доходы на бизнес карту. Что я должна сделать? Вроде по договору я обязана об этом сообщить? Кому, когда и как?

Нет не вправе. Самозанятый платит налог с дохода без уменьшения его на сумму расходов.

Для самозанятых предусмотрен только один вычет: всем, кто регистрируется как самозанятый, доступен налоговый вычет 10 000 рублей.

С 1 июня 2020 года — введен также дополнительный налоговый вычет 12 130 рублей, который суммируется с основным и действует в отношении доходов полученных по ноябрь 2020 года включительно.

Если же вы хотите уменьшать налоговую базу на сумму расходов по закупке сырья для вашей деятельности, то тогда Вам нужно зарегистрировать ИП выбрать налогообложение УСН 15% (доходы уменьшенные на расходы).

Но в любом случае нужно считать, что выгоднее. Самозанятый при закупке сырья платит ндс, в праве ли он рассчитывать на налоговый вычет?

Здравствуйте! Консультация по вашему вопросу платная индивидуально в разделе личных сообщений. Добрый день, Евгений Владимирович. Пока ООО находится на УСН ставить "входной" НДС к вычету нельзя. Есть ооо на усн 15%, на которое хочу приобрести в лизинг недвижимость и автотранспортные средства. С этого ооо планируется выставлять счета-фактуры с ндс. Могу ли я уменьшать выставленный ндс на сумму уплаченного ндс за лизинг?

Здравствуйте.

Нет.

Уменьшить налог можно только при уплате пенсионных взносов без просрочки, т.е. взносы должны быть фактически оплачены до подачи декларации по УСН. Налог в пенсионный фонд за 2017 год был просрочен и уплачен в марте 2018 го. В данном случае уменьшение дохода в декларации по усн за 2017 й год не действительно?

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских

☼ Здравствуйте,

Если вы будете работать по упрощенной системе налогообложения, то платить взносы в пенсионный фонд необходимо в конце года, но можно сделать это заранее, например раз в квартал

Желаю Вам удачи и всех благ! Доброго времени суток. Взносы в ПФР индивидуальный предприниматель должен платить в конце текущего года (фмксированную часть). Если ваш доход по итогам года превысит 300000 рублей взносы придётся доплатить, но уже в следующем году по итогам декларации о доходах. Сроки оплаты - до 31 декабря текущего года. 1% от превышения 300 000 руб. - до 1 апреля следующего года. Платить можно любыми суммами и в любое время (в рамках указанных в предыдущем пункте сроков). Выбирайте более выгодную для Вас схему оплаты (для уменьшения налога УСН). Оплачиваются взносы в налоговую по месту регистрации ИП.Удачи. Собираюсь открыть ип 6% с прибыли, когда надо платить в пфр? или в конце года надо платить?

Договор найма является возмездным согласно закону - ГК РФ, поэтому не платить налог - не получится, кроме того, договор заключается в письменной форме, если срок более 1 года - регистрация в Росреестре. Декларацию нужно подавать. Добрый Вам день

декларацию обязательно, нет условий для избежания неоплаты налога

С уважением к Вам, Филатов Евгений Павлович. Здравствуйте, попробуйте договор ссуды, то есть безвозмездного пользования имуществом, только имейте ввиду, что если налоговая вас разоблачит, начислят налоги и наложат штраф. Не получится не платить налог, если собираетесь сдавать квартиру. Для уменьшения налога можете зарегистрировать ИП на УСН Доходы. Сумма налога-6%. 1. Как необходимо составить договор между наймодателем и съемщиком жилья, чтобы НЕ уплачивать налог от сдачи квартиры в наем? Подскажите условия, форму в интернете я и сама скачаю и заполню, условия, при которых не уплачивается налог?

2. Обязательно ли при таких условиях подавать налоговую декларацию?

Здравствуйте, вопросы по налогам Вы можете задавать на платной основе по договоренности с конкретным юристом, но сначала нужно предоставить документы. Усн доходы минус расходы. За 9 месяцев 2016 не доплатил 15 тыс. рублей. По итогам года идет уменьшение налоговой базы. Налог уменьшается на эти же 15 тыс. Налоговая требует оплатить 15 тыс., потому что уменьшение налоговой базы они датируют 30 апреля 2017. Почему они берут дату именно 30 апреля? В каком законе, статье это прописано? Можно ли оспорить это требование?

Чтоб вам ответить нужно видеть документы по делу. Усн доходы минус расходы. За 9 месяцев 2016 не доплатил 15 тыс. рублей. По итогам года идет уменьшение налоговой базы. Налог уменьшается на эти же 15 тыс. Налоговая требует оплатить 15 тыс., потому что уменьшение налоговой базы они датируют 30 апреля 2017. Почему они берут дату именно 30 апреля? В каком законе, статье это прописано? Можно ли оспорить это требование?

Согласно подпункту 1 пункта 3.1 статьи 346.21 Кодекса налогоплательщики, выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшают сумму налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, исчисленную за налоговый период, на сумму страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в данном налоговом периоде в соответствии с законодательством Российской Федерации. ИП (УСН доходы) имеет наемных работников (платит стр. взносы в фонды), имеет доход больше 300 т. руб (платит поквартально), платит покварт. Страх. Взносы за себя; лимиты по взносам не максим.; на какие оплаченные суммы (не более 50% от налога усн) он может уменьшить оплату налога 6%.Вера. Дм.

Добрый день! Алименты при УСН доходы рассчитываются также как при УСН доходы минус расходы, то есть с учетом всех расходов

, которые понес предприниматель. Здравствуйте. Вы в любом случае при оплате алиментов учитываете ваш доход после исчисления налога 6%. Т.е. для приставов вы указываете этот доход. Умоляю, не надо мне цитировать кодексы про то, как платятся алименты после вычета всех налогов, я это знаю наизусть!

Есть ИП на УСН по системе доходы, налог 6% уменьшен полностью (на 100%) на сумму страховых взносов. Из какой суммы вычитаются алименты, если налог не платится, т.е. он уменьшен на 100%, но он присутствует в системе налогообложения при УСН?

Здравствуйте, Анна! 6% для нашей страны это не такой большой налог, в отличии от физических лиц 13%, общая система это 20% - налог на прибыль плюс ещё НДС 18%.

Перейти Вы можете либо на общую систему, либо на УСН (доходы минус расходы), но это будет со следующего налогового периода (01.01.2017 г.) возможно Вам удастся заплатить меньше, чем 6% (УСН доходы), нужно смотреть бухгалтерские документы, для точного ответа. Удачи! Скажите если ип (6% на упс-доход) сдает коммерческую недвижимость в аренду, имеет 3 помещения решил продать одно, можно ли перейти на другую систему налогообложения, чтоб не платить такой большой налог? Если да, то на какой?

Авансовый платёж (А) по УСН 6% составит:

А = Д × С = 1 000 000 × 0,06 = 60 000 руб.

Рассчитанный авансовый платёж (а также налог по УСН) разрешается уменьшить на уплаченные взносы, но не более чем на 50%.

В нашем случае максимальный размер уменьшения авансового платёжа (Кmax) составляет:

Кmax = А × 50% = 60 000 × 0,5 = 30 000 руб.

Поскольку величина уплаченных взносов ОВ не превышает максимального размера Kmax (20 000 руб. < 30 000 руб.), то рассчитанный налог можно уменьшить на 20 000 руб.

Таким образом, размер авансового платежа на УСН 6% (Акв) за первый квартал составит:

Акв = А - ОВ = 60 000 - 20 000 = 40 000 руб.

Так выглядит порядок расчёта на УСН 6% за первый квартал. Как высчитывают усн 6%? Все деньги, что поступает мне на счета это и будет мой доход?

Здравствуйте. Не уменьшает, поскольку оплата идёт за разные периоды. Просим пояснить ситуацию: ИП имеет наемных работников и находится на УСН 6%. Уменьшает ли взнос 1% (свыше 300 т. р.) за 2014 год (оплаченного в ПФ в марте 2015 года) сумму исчисленного налога по УСН за 1 кв. 2015 года.

Здравствуйте! Налоги зависят не от кода ОКВЭД,а от выбранной Вами системы налогообложения.Если будете работать с физическими лицами,можете выбрать УСН. Нам нужно изменить оквэд. Раньше у нас была розничная торговля-это оквэд 52.46, а сейчас нужно по строительству-это 45 оквэд. Но мы не знаем какой выбрать, чтобы при этом платить меньше налогов.

Здравствуйте! Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) доходы членов крестьянского (фермерского) хозяйства, получаемые в этом хозяйстве от производства и реализации сельскохозяйственной продукции, а также от производства сельскохозяйственной продукции, ее переработки и реализации, - в течение 5 лет, считая с года регистрации указанного хозяйства. А начиная с 6 года работы Главы КФХ для уменьшения налогов с оборота (бизнеса) могут применять "упрощенку" - ЕСХН, УСНО, патенты Мы зарегистрировали КФХ. Будем применять УСН. Подскажите на какие налоговые льготы мы можем рпсчитывать. Алтайский край

.

Здравствуйте.

Нет, не можете Если ответ нет, то в какой части это сделать нельзя? Вопрос по уменьшению налога по УСН на взносы. Если я (ИП без работников), заплатила 1/4 суммы страховых взносов за себя и 1% в 1-ом квартале, во втором заплатила поздновато и они прошли уже 1 июля, в 3-ем ничего не платилось, а в 4-м квартале заплатила сумму за полгода и 1% оставшихся страховых взносов за год. Могу ли я на все эти суммы уменьшить УСН 2015 года, не смотря на то, что взносы не платились поквартально. Ведь все таки УСН налог годовой. С уважением.

Здравствуйте. Уменьшать будете налог за 2015 год. т.к. взносы оплачены в 2015г. Мой вопрос: Я зарегистрирован как ИП на УСН (доход 6%)

За 2014 г были начислены и оплачены фиксированные суммы ПФР и были взяты к возмещению при оплате налога по УСН, однако возникла обязанность по начислению и оплате взносов в ПФР на сумму превышающую 300,0 тыс. руб., взносы были оплачены в 2015 году. Подлежит ли эта сумма к уменьшению налога УСН за 2015 г. или подается уточненная декларация по УСН за 2014 год. Заранее спасибо за Ваш ответ.

Для сдачи в аренду помещений регистрировать ИП не нужно. Физ. лицо уплачивает 13% с дохода. Вы можете уменьшить доход, если вы выберете ИП на упрощенке "доходы минус расходы" (в ростове установлена ставка 10%). Либо УСН "доходы" - ставка 6% с выручки. Если физлицо сдает систематически несколько нежилых помещений: должен ли он регистрировать ИП и может ли уменьшить доход от аренды на сумму налога на землю за территорию, на которой находятся данные нежилые помещения.

По сопровождению ФХД ИП - консультации платные.

Все бесплатные разъяснения по налогообложению даны на официальном сайте ФНС России.

Смените бухгалтера или наймите бухгалтера в целях избежания привлечения ИП к ответственности в области налогового законодательства. ИП ведет УСН это услуги, и ЕНВД это магазин. По УСН в первом квартале был внесен аванс, во втором нет движения по счету, надо ли его платить? И за счет чего и как можно уменьшить платеж по УСН на 50%, налога от 6%,

Здравствуйте!

ИП освобождён от обязанности ведения БухУчёта, имеет тарифы страховых взносов по льготным видам деятельности согласно ОКВЭД, имеет право на уменьшение суммы упрощенного налога на страховым взносам, на предоставление отсрочки и рассрочки по уплате налогов и сборов, ИП не перешедшие на упрощенную систему налогообложения, являются плательщиками НДС. Вместе с тем они могут воспользоваться освобождением от НДС, ИП может получить по гос.программе дотации и субсидии индивидуальным предпринимателям и т.д.

Вам нужен Бухгалтер, а не Юрист. Бухгалтер постоянно держит руку на пульсе изменений и нововведений. Так же вам необходимо обратиться в Налоговую, вам дадут исчерпывающий ответ. Та же в администрацию муниципального образования где вы хотите открыть ИП, вам там расскажут о программах для беженцев! Существуют ли привилегии при первичной регистрации ИП? А так же для лиц со статусом беженца?

Здравствуйте! ИП и организации на УСН с объектом «Доходы» смогут снизить сумму налога и авансовых платежей, оставшуюся после уменьшения на страховые взносы. Приветствую! Я ИП на УСН 6%, зарегистрирован в налоговой МО, мой магазин работает на территории Москвы. Могу ли я уменьшить на величину уплаченного торгового сбора свой налог?

Декларация по УСН составляется за год нарастающим итогом, поэтому страховые взносы, уплаченные в 1-м квартале, если доход в 1-м квартале небольшой автоматически уменьшают налог по итогам года. ИП оплатил фиксированный годовой платеж за 2014 год в первом квартале, а уменьшил налог по УСН за весь год. ФНС считает необоснованно уменьшена налоговая база, поскольку вправе налогоплательщик уменьшить сумму только в 1 квартале. А доход у ИП в первом квартале небольшой.

Добрый вечер! Вас устроит пеня около 13 000 руб? Могу помочь. По мнению Минфина России, уменьшение пеней при УСН происходит тогда, когда сумма авансовых платежей по единому налогу, исчисленных за первый квартал, полугодие и 9 месяцев, оказывается меньше суммы минимального налога, уплаченного за год, (письмо от 12 мая 2014 г. № 03-11-11/22105), Иск. В ходе выездной проверки было установлено, что ответчик ООО Ромашка не представлял бухгалтерскую отчётность более 3 х лет. И сумма налоговой задолжности 40.000 р. При этом организация вела деятельность, уклоняясь от уплаты налогов. Таким образом, на основании ст 49 НК РФ просим выплатить сумму неустойки. Расчёт: Пени=40.000 (сумма нал. задолжн.)*1096 (количество дней просрочки)*8.25% (ставка рефинансирования)*1/300 (размер от ставки рефинансирования=1205600 р

ООО применяло УСН

Что можно сделать в данном случае? Как можно защитить и не платить такую сумму? Я ответчик.

Бесплатный вопрос юристам онлайн

Если Вам трудно сформулировать вопрос — позвоните, юрист Вам поможет:
Бесплатно с мобильных и городских
Помощь юристов и адвокатов
Спроси юриста! Ответ за5минут
спросить
Администратор печатает сообщение